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Personenverkehrsdienste im Linienverkehr mit Bussen im Kreis Höxter Nord

Extrahierter Dokumenttext · Stand: 13.09.2026, 12:02 (Europe/Berlin)

Herkunft: www.vergabe-westfalen.de

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Benutzerrecht_Organsationsrolle

Maximalrechte Stand 13.01.2021/mfUnnamed: 1SVTGTG.1VUMOVUMO.1VUMO.2VUMO.3MSTMST.1LEOATUnnamed: 13Interne AnmerkungUnnamed: 15Unnamed: 16Unnamed: 17Unnamed: 18Unnamed: 19Unnamed: 20Unnamed: 21Unnamed: 22FarbsystematikUnnamed: 24
BenutzerrechteNeu seit letzter AuslieferungStammdatenverwaltung (SV)Hauptnutzer (TG)Nebenutzer (TG)Hauptnutzer (VUMO)EA-Nutzer (VUMO)Einnahmenmelder (VUMO)Controller (VUMO)Hauptnutzer (MST)Nebennutzer (MST)Hauptnutzer (LEO)Hauptnutzer (AT)x= Grundsätzlich allen Anwendern dieser Rolle möglich
Abfrage pflegen und durchführenxxxxxxxxx= Bei der Rollenaktualisierung besonders zu berücksichtigen
Abfrage und Ergebnisse lesenxxxxxxxxxx= nur bedingt für Anwnder möglich; i.d.R. nach Freischaltung für einzelne VU-Ids, meistens die der OWL V
Abfragen Typ "Allgemein" durchführenxxxxxxxxxx= nur für die WTG als TG möglich
Abfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenxxxxxxxxx
Abfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenUrsprünglich nur für das Tarifcontrolling WTG vorgesehen; wird derzeit nicht benötigt.
Abfragen Typ "Sammelabrechnung Reports mit Rundungsdifferenz" durchführenx
Abrechnungsdetails lesen / Teilabrechnung sehenxxxxxx
Accounts pflegen / EDB-Anwender anlegenx
Adresse pflegenx
Adressen lesenxxxxxxxxXxx
Allgemeine Stammdaten lesenxxxxxxxxXxx
Allgemeine Stammdaten pflegenx
Ansprechpartner lesenxxxxxxxxxxx
Ansprechpartner pflegenx
Ausgabeformat lesenxxxxxxxxx
Ausgabeformat pflegenxxxxxxxxx
Bankverbindung lesenx
Bankverbindung pflegenx
Beförderungsstatistik lesen und durchführenxxxxxxxxx
Datenbasis: Schülereinnahmen OWL Vxxxxxnur für VU-Ids der OWL V
Datenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide-Einnahmenxxxxxnur für VU-Ids der OWL V
Datenbasis: EAVxxxxxxx
Datenbasis: MM Einnahmenxxxxxxxxx
Datenbasis: SemesterTickets OWL Vxxx
Datenbasis: Zahlungsanordnungen Einnahmendatenxxxx
Datenbasis: Zahlungsanordnungen Sammelabrechnungenxxxx
EAV Schlüssel lesenxxx
EAV Schlüssel pflegenx
EAV Stammdaten lesenxxx
EAV Stammdaten pflegenxx
Einnahmenfilter lesenxxxxxxx
Einnahmenfilter pflegenx
Einnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)xxxxxxxxx
Einnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)xxxxxxnur für VU-Ids der OWL V
Feld vorläufig/Abschlag pflegenxnur für VU-Ids der OWL V
FreeRide gemeldete Einnahmen lesenxxxxx
FreeRide Zahlungsanordnungen pflegenx
FreeRide-relevante Tarifdaten aus der EDB exportierenx
Haltestellen importierenx
Linie lesenxxxxxxxxxxx
Linie pflegenx
Mehrstufige Simulation: Preisänderungen und Stückzahlenxxxxxxxxx
MM Einnahmen hochladenxxx
MM Einnahmen lesenxxxxxxxxxx
MM manuelle Einnahmen pflegenxxx
MM Teilmeldung freigebenxx
Monat abschließenxxx
Monate lesenxxxxxxxxxxx
Monatsabschluss aufhebenx
Organisation lesenxxxxxxxxxxx
Organisation pflegenx
Preiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenxxxxxxxxx
Prüfvorgang pflegen für Einnahmenmeldungenx
Prüfvorgänge lesenxxxxxxxxxxx
Reporting-Ticketfilter lesenxxxxxxxxxx
Reporting-Ticketfilter pflegenxx
Sammelabrechnung freigebenx
Sammelabrechnung lesenxxxxxxx
Sammelabrechnung pflegenx
Semester abschließenxxxxnur OWL V
Semester lesenxxxxxxxnur OWL V
Semesterabschluss aufhebenx
SemesterTicket-Einnahmen freigebenx
SemesterTicket-Einnahmen lesenxxxxx
SemesterTicket-Einnahmen pflegenx
Startseite - Anzahl Datensätze MM lesenxxxxxxxXxx
Startseite - Teilmeldungen MM lesenxxx
Startseite - Sammelabrechnung lesenxxxxxx
Startseite - SemesterTicket-Einnahme lesenxxxxx
Startseite - Teilabrechnung lesenxxxxxxx
Startseite - Status und Datum FiBu-Export lesenx
Tarif-Abfrage pflegenxxxxxxxxxxx
Tarifkalkulation zur Tarifmaßnahmenxxxxxxxxx
Tarifliche Daten lesenxxxxxxxxxxx
Tarifliche Daten pflegenxx
Tarifsimulationen lesenxxxxxxxxx
Teilabrechnung freigebenx
Teilabrechnung lesenxxxxxxx
Teilabrechnung pflegenx
Teilabrechnung stornierenx
Ticket und Preis pflegenxx
Übersicht der Import- u. Exportjobs lesenxxx
VU-ID lesenxxxxxxxxxxx
VU-ID-Liste für FreeRide exportierenx
VU-ID pflegenx
W-EAV Abrechnungen pflegenx
W-EAV Abrechnungsdetails lesen (Teilabrechnungen sehen)xxxxx
W-EAV Relationenerlöse lesenx
W-EAV Teilabrechnung freigebenx
W-EAV Teilabrechnung lesenx
W-EAV Teilabrechnung stornierenx
Zahlungsanordnungen / Rechnungen Übersicht lesenxxxx
Zahlungsanordnungen lesen (EAV)xxxx
Zahlunsganordnungen anstoßen/pflegen (MM Einnahmen)x
Zahlunsganordnungen anstoßen/pflegen (SemetserticketEinnahmen)x

SV

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3
Ansicht/Reihenfolge in EDB
SV
Stammdatenverwaltung (SV)
CheckboxModulBezeichnungName
jaVerwaltungAccounts pflegen / EDB Benutzer anlegen!ROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungAdresse pflegenROLE_ADRESSE_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten pflegenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_PFLEGEN
jaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungBankverbindung lesenROLE_BANKVERBINDUNG_LESEN
jaStammdatenverwaltungBankverbindung pflegenROLE_BANKVERBINDUNG_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungEAV Stammdaten lesenROLE_EAV_STAMMDATEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungEAV Stammdaten pflegenROLE_EAV_STAMMDATEN_PFLEGEN
jaTarifFreeRide-relevante Tarifdaten aus der EDB exportierenROLE_FREERIDE_RELEVANTE_TARIFDATEN_EXPORTIEREN
jaTarifHaltestellen importierenROLE_HALTESTELLEN_IMPORTIEREN
jaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jaVerwaltungLinie pflegenROLE_LINIE_PFLEGEN
jaEinnahmenmeldungenMonat abschließenROLE_MONAT_ABSCHLIESSEN
jaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jaEinnahmenmeldungenMonatsabschluss aufhebenROLE_MONATSABSCHLUSS_AUFHEBEN
jaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jaVerwaltungOrganisation pflegenROLE_ORGANISATION_PFLEGEN
jaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
jaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter pflegenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_PFLEGEN
jaEinnahmenmeldungenSemester abschließenROLE_SEMESTER_ABSCHLIESSEN
jaEinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
jaEinnahmenmeldungenSemesterabschluss aufhebenROLE_SEMESTERABSCHLUSS_AUFHEBEN
jaTarifTarif-Abfrage pflegenROLE_TARIF_ABFRAGE
jaTarifTariffenster pflegenROLE_TARIFFENSTER_PFLEGEN
jaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jaTarifTarifliche Daten pflegenROLE_TARIFLICHE_DATEN_PFLEGEN
jaTarifTicket und Preis pflegenROLE_TICKET_UND_PREIS_PFLEGEN
jaFiBuÜbersicht der Import- u. Exportjobs lesenROLE_IMPORT_EXPORTJOBS_LESEN
jaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN
jaVerwaltungVU-ID Liste für FreeRide exportierenROLE_VU_ID_LISTE_FUER_FREERIDE_EXPORTIEREN
jaVerwaltungVU-ID pflegenROLE_VU_ID_PFLEGEN

VUMO

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5Unnamed: 6Unnamed: 7
Ansicht/Reihenfolge in EDB
VUMOVUMOVUMOVUMO
Hauptnutzer (VUMO)EA-Nutzer (VUMO)Einnahmenmelder (VUMO)Controller (VUMO)
CheckboxCheckboxCheckboxCheckboxModulBezeichnungName
jajajaReporting/ControllingAbfrage pflegen und durchführenROLE_ABFRAGE_PFLEGEN_UND_DURCHFUEHRENReporting/Controlling
jajajaReporting/ControllingAbfrage und Ergebnisse lesenROLE_ABFRAGE_UND_ERGEBNISSE_LESEN
jajajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Allgemein" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_ALLGEMEIN_DURCHFUEHREN
jajajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_MIT_VU_ID_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_MIT_RELATION_DURCHFUEHREN
jajajaEAVAbrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN
VerwaltungAccounts pflegenROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jajajajaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jajajajaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jajajajaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jajajaReporting/ControllingAusgabeformat lesenROLE_AUSGABEFORMAT_LESEN
jajajaReporting/ControllingAusgabeformat pflegenROLE_AUSGABEFORMAT_PFLEGEN
jajajaTarifsimulationBeförderungsstatistik lesen und durchführenROLE_BEFOERDERUNGSSTATISTIK_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingDatenbasis SchülereinnahmenROLE_DATENBASIS_SCHUELEREINNAHMEN
jajajaReporting/ControllingDatenbasis: EAVROLE_DATENBASIS_EAV
jajajaReporting/ControllingDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN_FREERIDE_EINNAHMEN
jajajaReporting/ControllingDatenbasis: MM EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN
Reporting/ControllingDatenbasis: SemesterticketsROLE_DATENBASIS_SEMESTERTICKETS
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen EinnahmendatenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen SammelabrechnungenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_SAMMELABRECHNUNGEN
jajajaEAVEinnahmenfilter lesenROLE_EINNAHMENFILTER_LESEN
jajajaTarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
TarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN_SEMESTERTICKET
EinnahmenmeldungenFeld "Abschlag/vorläufig" pflegenROLE_FELD_ABSCHLAG_VORLAEUFIG_PFLEGEN
EinnahmenmeldungenFreeRide gemeldete Einnahmen lesenROLE_FREERIDE_MM_EINNAHMEN_LESEN
FiBuFree Ride Zahlungsanordnungen pflegen (nur vergeben für FreeRide VUMO, SL 22.06.2020)ROLE_FREERIDE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_PFLEGEN
jajajajaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jajajaTarifsimulationMehrstufige Simulation: Preisänderungen und Stückzahlen pflegenROLE_MEHRSTUFIGE_SIMULATION_PREISAENDERUNGEN_STUECKZAHLEN
jajajajaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen hochladenROLE_MM_EINNAHMEN_HOCHLADEN
jajajajaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen lesenROLE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jajajajaEinnahmenmeldungenMM manuelle Einnahmen pflegenROLE_MM_MANUELLE_EINNAHMEN_PFLEGEN
jajaEinnahmenmeldungenMM Teilmeldung freigebenROLE_MM_TEILMELDUNG_FREIGEBEN
jajaEinnahmenmeldungenMonat abschließenROLE_MONAT_ABSCHLIESSEN
jajajajaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jajajajaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jajajaTarifsimulationPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenROLE_PREISERHOEHUNG_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
jajajajaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jajajaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
jajajaEAVSammelabrechnung lesenROLE_SAMMELABRECHNUNG_LESEN
EinnahmenmeldungenSemester abschließenROLE_SEMESTER_ABSCHLIESSEN
EinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
EinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen freigebenROLE_SETI_EINNAHMEN_FREIGEBEN
EinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen lesenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_LESEN
EinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen pflegenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_PFLEGEN
jajajajaEinnahmenmeldungenStartseite - Anzahl Datensätze MM lesenROLE_STARTSEITE_ANZAHL_DATENSAETZE_MM
jajajaEAVStartseite - Sammelabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_SAMMELABRECHNUNGsetzen!
EinnahmenmeldungenStartseite - SemesterTicketeinnahmen lesenROLE_STARTSEITE_SEMESTERTICKETS
jajajaEAVStartseite - Teilabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_TEILABRECHNUNGsetzen!
jajajajaEinnahmenmeldungenStartseite - Teilmeldungen MM lesenROLE_STARTSEITE_TEILMELDUNGEN_MMsetzen!
jajajajaTarifTarif-Abfrage pflegenROLE_TARIF_ABFRAGE
jajajaTarifsimulationTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen pflegenROLE_TARIFKALKULATION_ZUR_TARIFMASSNAHMEN
jajajajaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jajajaTarifsimulationTarifsimulationen lesenROLE_TARIFSIMULATIONEN_LESEN
jajajajaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN
jajajaEAVW-EAV Abrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN_WEAVsetzen!
EAVW-EAV Relationserlöse lesenROLE_RELATION_ERLOESE_LESEN_WEAV
FiBuZahlungsanordnungen lesenROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_LESEN
FiBuZahlungsanordnungen anstoßen/pflegen (MM Einnahmen)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNG_ANSTOSSEN_PFLEGEN
FiBuZahlungsanordnungen anstoßen/pflegen (Semesterticketeeinnahmen)ROLE_SEMESTERTICKET_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_PFLEGEN
FiBuZahlungsanordnungen lesen (EAV)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_EAV_LESEN

AT

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4
Ansicht/Reihenfolge in EDBto do 01/2021
AT
Hauptnutzer (AT)
CheckboxModulBezeichnungName
jaReporting/ControllingAbfrage pflegen und durchführenROLE_ABFRAGE_PFLEGEN_UND_DURCHFUEHREN
jaReporting/ControllingAbfrage und Ergebnisse lesenROLE_ABFRAGE_UND_ERGEBNISSE_LESEN
jaReporting/ControllingAbfragen Typ "Allgemein" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_ALLGEMEIN_DURCHFUEHREN
jaReporting/ControllingAbfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_MIT_VU_ID_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_MIT_RELATION_DURCHFUEHREN
jaEAVAbrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN
VerwaltungAccounts pflegen/EDB-Benutzer anlegenROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat lesenROLE_AUSGABEFORMAT_LESEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat pflegenROLE_AUSGABEFORMAT_PFLEGEN
jaTarifsimulationBeförderungsstatistik lesen und durchführenROLE_BEFOERDERUNGSSTATISTIK_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingDatenbasis Schülereinnahmen OWL VROLE_DATENBASIS_SCHUELEREINNAHMEN
jaReporting/ControllingDatenbasis: EAVROLE_DATENBASIS_EAV
jaReporting/ControllingDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN_FREERIDE_EINNAHMEN
jaReporting/ControllingDatenbasis: MM EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN
Reporting/ControllingDatenbasis: SemesterticketsROLE_DATENBASIS_SEMESTERTICKETS
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen EinnahmendatenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen SammelabrechnungenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_SAMMELABRECHNUNGEN
jaEAVEinnahmenfilter lesenROLE_EINNAHMENFILTER_LESEN
jaTarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
TarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN_SEMESTERTICKET
EinnahmenmeldungenFreeRide gemeldete Einnahmen lesenROLE_FREERIDE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jaTarifsimulationMehrstufige Simulation: Preisänderungen und StückzahlenROLE_MEHRSTUFIGE_SIMULATION_PREISAENDERUNGEN_STUECKZAHLEN
jaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen lesenROLE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jaTarifsimulationPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenROLE_PREISERHOEHUNG_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
jaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
jaEAVSammelabrechnung lesenROLE_SAMMELABRECHNUNG_LESEN
jaEinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
jaEinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen lesenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_LESEN
jaEinnahmenmeldungenStartseite - Anzahl Datensätze MM lesenROLE_STARTSEITE_ANZAHL_DATENSAETZE_MM
jaEAVStartseite - Sammelabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_SAMMELABRECHNUNGsetzen!
EinnahmenmeldungenStartseite - SemesterTicketeinnahmen lesenROLE_STARTSEITE_SEMESTERTICKETS
jaEAVStartseite - Teilabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_TEILABRECHNUNGsetzen!
jaTarifTarif-Abfrage pflegenROLE_TARIF_ABFRAGE
jaTarifsimulationTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen pflegenROLE_TARIFKALKULATION_ZUR_TARIFMASSNAHMEN
jaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jaTarifsimulationTarifsimulationen lesenROLE_TARIFSIMULATIONEN_LESEN
jaEAVTeilabrechnung lesenROLE_TEILABRECHNUNG_LESEN
jaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN
jaEAVW-EAV Abrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN_WEAVsetzen!
EAVW-EAV Relationserlöse lesenROLE_RELATION_ERLOESE_LESEN_WEAV
EinnahmenmeldungenZahlungsanordnungen / Rechnungen Übersicht  lesenROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_LESEN
EAVZahlungsanordnungen lesen (EAV)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_EAV_LESEN

LEO

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4
Ansicht/Reihenfolge in EDB
LEO
Hauptnutzer (LEO)
CheckboxModulBezeichnungName
jaReporting/ControllingAbfrage pflegen und durchführenROLE_ABFRAGE_PFLEGEN_UND_DURCHFUEHREN
jaReporting/ControllingAbfrage und Ergebnisse lesenROLE_ABFRAGE_UND_ERGEBNISSE_LESEN
jaReporting/ControllingAbfragen Typ "Allgemein" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_ALLGEMEIN_DURCHFUEHREN
jaReporting/ControllingAbfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_MIT_VU_ID_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_MIT_RELATION_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und ohne Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_OHNE_RELATION_DURCHFUEHREN
jaEAVAbrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN
VerwaltungAccounts pflegen / EDB-Benutzer anlegenROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat lesenROLE_AUSGABEFORMAT_LESEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat pflegenROLE_AUSGABEFORMAT_PFLEGEN
jaTarifsimulationBeförderungsstatistik lesen und durchführenROLE_BEFOERDERUNGSSTATISTIK_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingDatenbasis Schülereinnahmen OWL VROLE_DATENBASIS_SCHUELEREINNAHMEN
jaReporting/ControllingDatenbasis: EAVROLE_DATENBASIS_EAV
jaReporting/ControllingDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN_FREERIDE_EINNAHMEN
jaReporting/ControllingDatenbasis: MM EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN
Reporting/ControllingDatenbasis: SemesterticketsROLE_DATENBASIS_SEMESTERTICKETS
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen EinnahmendatenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen SammelabrechnungenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_SAMMELABRECHNUNGEN
jaEAVEinnahmenfilter lesenROLE_EINNAHMENFILTER_LESEN
jaTarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
TarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN_SEMESTERTICKET
EinnahmenmeldungenFreeRide gemeldete Einnahmen lesenROLE_FREERIDE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jaTarifsimulationMehrstufige Simulation: Preisänderungen und StückzahlenROLE_MEHRSTUFIGE_SIMULATION_PREISAENDERUNGEN_STUECKZAHLEN
jaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen lesenROLE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jaTarifsimulationPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenROLE_PREISERHOEHUNG_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
jaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
jaEAVSammelabrechnung lesenROLE_SAMMELABRECHNUNG_LESEN
jaEinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
jaEinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen lesenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_LESEN
jaEinnahmenmeldungenStartseite - Anzahl Datensätze MMROLE_STARTSEITE_ANZAHL_DATENSAETZE_MM
EAVStartseite - Sammelabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_SAMMELABRECHNUNG
EinnahmenmeldungenStartseite - SemesterTicketeinnahmen lesenROLE_STARTSEITE_SEMESTERTICKETS
jaEAVStartseite - Teilabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_TEILABRECHNUNGsetzen!
jaTarifTarif-Abfrage pflegenROLE_TARIF_ABFRAGE
jaTarifsimulationTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen pflegenROLE_TARIFKALKULATION_ZUR_TARIFMASSNAHMEN
jaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jaTarifsimulationTarifsimulationen lesenROLE_TARIFSIMULATIONEN_LESEN
jaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN
EAVW-EAV Abrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN_WEAV
EAVW-EAV Relationserlöse lesenROLE_RELATION_ERLOESE_LESEN_WEAV
EinnahmenmeldungenZahlungsanordnungen lesenROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_LESEN
EAVZahlungsanordnungen lesen (EAV)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_EAV_LESEN

TG

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5
Ansicht/Reihenfolge in EDB
TGTG
Hauptnutzer (TG)Nebenutzer (TG)
CheckboxCheckboxModulBezeichnungName
jajaReporting/ControllingAbfrage pflegen und durchführenROLE_ABFRAGE_PFLEGEN_UND_DURCHFUEHREN
jajaReporting/ControllingAbfrage und Ergebnisse lesenROLE_ABFRAGE_UND_ERGEBNISSE_LESEN
jajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Allgemein" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_ALLGEMEIN_DURCHFUEHREN
jajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_MIT_VU_ID_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_MIT_RELATION_DURCHFUEHREN
jajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Sammelabrechnung Reports mit Rundungsdifferenz" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_SAMMELBRECHNUNG_REPORTS_MIT_RUNDUNGSDIFFERENZ_DURCHFUEHRENsetzen!
jaEAVAbrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN
VerwaltungAccounts pflegen / EDB-Benutzer anlegenROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jajaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jajaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jajaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jajaReporting/ControllingAusgabeformat lesenROLE_AUSGABEFORMAT_LESEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat pflegenROLE_AUSGABEFORMAT_PFLEGEN
jaTarifsimulationBeförderungsstatistik lesen und durchführenROLE_BEFOERDERUNGSSTATISTIK_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingDatenbasis Schülereinnahmen OWL VROLE_DATENBASIS_SCHUELEREINNAHMEN
jajaReporting/ControllingDatenbasis: EAVROLE_DATENBASIS_EAV
jajaReporting/ControllingDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN_FREERIDE_EINNAHMEN
jajaReporting/ControllingDatenbasis: MM EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN
Reporting/ControllingDatenbasis: SemesterticketsROLE_DATENBASIS_SEMESTERTICKETS
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen EinnahmendatenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN
Reporting/ControllingDatenbasis: Zahlungsanordnungen SammelabrechnungenROLE_DATENBASIS_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_SAMMELABRECHNUNGEN
jajaEAVEAV Schlüssel lesenROLE_SCHLUESSEL_LESENsetzen!
jaEAVEAV Schlüssel pflegenROLE_SCHLUESSEL_PFLEGENsetzen!
jajaStammdatenverwaltungEAV Stammdaten lesenROLE_EAV_STAMMDATEN_LESEN
jaStammdatenverwaltungEAV Stammdaten pflegenROLE_EAV_STAMMDATEN_PFLEGEN
jajaEAVEinnahmenfilter lesenROLE_EINNAHMENFILTER_LESEN
jaEAVEinnahmenfilter pflegenROLE_EINNAHMENFILTER_PFLEGEN
jajaTarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
TarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN_SEMESTERTICKET
EinnahmenmeldungenFreeRide gemeldete Einnahmen lesenROLE_FREERIDE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jajaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jajaTarifsimulationMehrstufige Simulation: Preisänderungen und StückzahlenROLE_MEHRSTUFIGE_SIMULATION_PREISAENDERUNGEN_STUECKZAHLEN
jajaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen lesenROLE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jajaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jajaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jajaTarifsimulationPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenROLE_PREISERHOEHUNG_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
jaPrüfungenPrüfvorgang pflegen für EinnahmenmeldungenROLE_PRUEFVORGANG_PFLEGEN
jajaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jajaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
jaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter pflegenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_PFLEGEN
jaEAVSammelabrechnung freigebenROLE_SAMMELABRECHNUNG_FREIGEBEN
jajaEAVSammelabrechnung lesenROLE_SAMMELABRECHNUNG_LESEN
jaEAVSammelabrechnung pflegenROLE_SAMMELABRECHNUNG_PFLEGEN
jajaEinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
EinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen lesenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_LESEN
jajaEinnahmenmeldungenStartseite - Anzahl Datensätze MMROLE_STARTSEITE_ANZAHL_DATENSAETZE_MM
jaEAVStartseite - Sammelabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_SAMMELABRECHNUNGsetzen!
EinnahmenmeldungenStartseite - SemesterTicketeinnahmen lesenROLE_STARTSEITE_SEMESTERTICKETS
jajaEAVStartseite - Teilabrechnung lesenROLE_STARTSEITE_TEILABRECHNUNGsetzen!
FiBuStartseite: Status und Datum FIBU Export lesenROLE_STARTSEITE_STATUS_UND_DATUM_FIBU_EXPORT_LESEN
jajaTarifTarif-AbfrageROLE_TARIF_ABFRAGE
jajaTarifsimulationTarifkalkulation zur TarifmaßnahmenROLE_TARIFKALKULATION_ZUR_TARIFMASSNAHMEN
jajaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jaTarifTarifliche Daten pflegenROLE_TARIFLICHE_DATEN_PFLEGEN
jajaTarifsimulationTarifsimulationen lesenROLE_TARIFSIMULATIONEN_LESEN
jaEAVTeilabrechnung freigebenROLE_TEILABRECHNUNG_FREIGEBEN
jajaEAVTeilabrechnung lesenROLE_TEILABRECHNUNG_LESEN
jaEAVTeilabrechnung pflegenROLE_TEILABRECHNUNG_PFLEGEN
jaEAVTeilabrechnung stornierenROLE_TEILABRECHNUNG_STORNIEREN
jaTarifTicket und Preis pflegenROLE_TICKET_UND_PREIS_PFLEGEN
jajaFiBuÜbersicht der Import- u. Exportjobs lesenROLE_IMPORT_EXPORTJOBS_LESEN
jajaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN
VerwaltungVU-ID Liste für FreeRide exportierenROLE_VU_ID_LISTE_FUER_FREERIDE_EXPORTIEREN
jaEAVW-Abrechnungen pflegenROLE_W_ABRECHNUNGEN_VERWALTENsetzen!
jajaEAVW-EAV Abrechnungsdetails lesenROLE_ABRECHNUNGSDETAILS_LESEN_WEAVsetzen!
jajaEAVW-EAV Relationserlöse lesenROLE_RELATION_ERLOESE_LESEN_WEAVsetzen!
jaEAVW-EAV Teilabrechnung freigebenROLE_TEILABRECHNUNG_FREIGEBEN_WEAVsetzen!
jajaEAVW-EAV Teilabrechnung lesenROLE_TEILABRECHNUNG_LESEN_WEAVsetzen!
jaEAVW-EAV Teilabrechnung stornierenROLE_TEILABRECHNUNG_STORNIEREN_WEAVsetzen!
EAVZahlungsanordnungen / Rechnungen Übersicht lesen (EAV)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_EAV_LESEN
EAVZahlungsanordnungen lesen (EAV)ROLE_ZAHLUNGSANORDNUNGEN_EAV_LESEN

MST

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4
Ansicht/Reihenfolge in EDB
MSTMST
Hauptnutzer (MST)Nebennutzer (MST)
CheckboxCheckboxModulBezeichnungName
jajaReporting/ControllingAbfrage pflegen und durchführenROLE_ABFRAGE_PFLEGEN_UND_DURCHFUEHREN
jajaReporting/ControllingAbfrage und Ergebnisse lesenROLE_ABFRAGE_UND_ERGEBNISSE_LESEN
jajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Allgemein" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_ALLGEMEIN_DURCHFUEHREN
jajaReporting/ControllingAbfragen Typ "Reports mit VU-ID" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_MIT_VU_ID_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingAbfragen Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenROLE_ABFRAGEN_TYP_REPORTS_OHNE_VU_ID_MIT_RELATION_DURCHFUEHREN
VerwaltungAccounts pflegen / EDB-Benutzer anlegenROLE_ACCOUNTS_PFLEGEN
jajaStammdatenverwaltungAdressen lesenROLE_ADRESSEN_LESEN
jajaStammdatenverwaltungAllgemeine Stammdaten lesenROLE_ALLGEMEINE_STAMMDATEN_LESEN
jajaVerwaltungAnsprechpartner lesenROLE_ANSPRECHPARTNER_LESEN
jaVerwaltungAnsprechpartner pflegenROLE_ANSPRECHPARTNER_PFLEGEN
jajaReporting/ControllingAusgabeformat lesenROLE_AUSGABEFORMAT_LESEN
jaReporting/ControllingAusgabeformat pflegenROLE_AUSGABEFORMAT_PFLEGEN
jajaTarifsimulationBeförderungsstatistik lesen und durchführenROLE_BEFOERDERUNGSSTATISTIK_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
Reporting/ControllingDatenbasis Schülereinnahmen OWL VROLE_DATENBASIS_SCHUELEREINNAHMEN
jajaReporting/ControllingDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen und FreeRide EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN_FREERIDE_EINNAHMEN
jajaReporting/ControllingDatenbasis: MM EinnahmenROLE_DATENBASIS_MM_EINNAHMEN
Reporting/ControllingDatenbasis: SemesterticketsROLE_DATENBASIS_SEMESTERTICKETS
jajaTarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (Schüler und MM)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
TarifsimulationEinnahmenprognose lesen und durchführen (SeTi)ROLE_EINNAHMENPROGNOSE_LESEN_UND_DURCHFUEHREN_SEMESTERTICKET
EinnahmenmeldungenFreeRide gemeldete Einnahmen lesenROLE_FREERIDE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jajaVerwaltungLinie lesenROLE_LINIE_LESEN
jajaTarifsimulationMehrstufige Simulation: Preisänderungen und StückzahlenROLE_MEHRSTUFIGE_SIMULATION_PREISAENDERUNGEN_STUECKZAHLEN
jajaEinnahmenmeldungenMM Einnahmen lesenROLE_MM_EINNAHMEN_LESEN
jajaEinnahmenmeldungenMonate lesenROLE_MONAT_LESEN
jajaVerwaltungOrganisation lesenROLE_ORGANISATION_LESEN
jajaTarifsimulationPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahme lesen und durchführenROLE_PREISERHOEHUNG_LESEN_UND_DURCHFUEHREN
PrüfungenPrüfvorgang pflegen für EinnahmenmeldungenROLE_PRUEFVORGANG_PFLEGEN
jajaPrüfungenPrüfvorgänge lesenROLE_PRUEFVORGANG_LESEN
jajaReporting/ControllingReporting-Ticketfilter lesenROLE_REPORTING_TICKETFILTER_LESEN
EinnahmenmeldungenSemester lesenROLE_SEMESTER_LESEN
EinnahmenmeldungenSemesterticketeinnahmen lesenROLE_SEMESTERTICKETEINNAHMEN_LESEN
jajaEinnahmenmeldungenStartseite - Anzahl Datensätze MMROLE_STARTSEITE_ANZAHL_DATENSAETZE_MM
EinnahmenmeldungenStartseite - SemesterTicketeinnahmen lesenROLE_STARTSEITE_SEMESTERTICKETS
jajaTarifTarif-Abfrage pflegenROLE_TARIF_ABFRAGE
jajaTarifsimulationTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen pflegenROLE_TARIFKALKULATION_ZUR_TARIFMASSNAHMEN
jajaTarifTarifliche Daten lesenROLE_TARIFLICHE_DATEN_LESEN
jajaTarifsimulationTarifsimulationen lesenROLE_TARIFSIMULATIONEN_LESEN
jajaVerwaltungVU-ID lesenROLE_VU_ID_LESEN

Stories - Org - Benutzerrechte

Unnamed: 0Unnamed: 1Unnamed: 2Unnamed: 3Unnamed: 4Unnamed: 5Unnamed: 6Unnamed: 7Unnamed: 8Unnamed: 9OrganisationsrollenUnnamed: 11Unnamed: 12Unnamed: 13Unnamed: 14Unnamed: 15Unnamed: 16Unnamed: 17Unnamed: 18Unnamed: 19Unnamed: 20Unnamed: 21BenutzerrechteUnnamed: 23Unnamed: 24Unnamed: 25Unnamed: 26Unnamed: 27Unnamed: 28Unnamed: 29Unnamed: 30Unnamed: 31Unnamed: 32Unnamed: 33Unnamed: 34Unnamed: 35Unnamed: 36Unnamed: 37Unnamed: 38Unnamed: 39Unnamed: 40Unnamed: 41Unnamed: 42Unnamed: 43Unnamed: 44Unnamed: 45Unnamed: 46Unnamed: 47Unnamed: 48Unnamed: 49Unnamed: 50Unnamed: 51Unnamed: 52Unnamed: 53Unnamed: 54Unnamed: 55Unnamed: 56Unnamed: 57Unnamed: 58Unnamed: 59Unnamed: 60Unnamed: 61Unnamed: 62Unnamed: 63Unnamed: 64Unnamed: 65Unnamed: 66Unnamed: 67Unnamed: 68Unnamed: 69Unnamed: 70Unnamed: 71Unnamed: 72Unnamed: 73Unnamed: 74Unnamed: 75Unnamed: 76Unnamed: 77Unnamed: 78Unnamed: 79Unnamed: 80Unnamed: 81Unnamed: 82Unnamed: 83Unnamed: 84Unnamed: 85Unnamed: 86Unnamed: 87Unnamed: 88Unnamed: 89Unnamed: 90Unnamed: 91Unnamed: 92Unnamed: 93Unnamed: 94Unnamed: 95Unnamed: 96Unnamed: 97Unnamed: 98Unnamed: 99Unnamed: 100Unnamed: 101Unnamed: 102Unnamed: 103Unnamed: 104Unnamed: 105Unnamed: 106Unnamed: 107
Nr.123456789101112131415161819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
idExport CheckotherParentCardIdLayerGroupListparentCardIdroleStatusTitleSVTGMSTVUMOATLEOSystemAdminOrgRolle zugewiesenBenutzerrechteSummeAllgemeine Stammdaten pflegenAllgemeine Stammdaten lesenEAV Stammdaten pflegenEAV Stammdaten lesenBankverbindung pflegenBankverbindung lesenAdresse pflegenAdressen lesenAnsprechpartner pflegenAnsprechpartner lesenAccounts pflegenOrganisation pflegenOrganisation lesenVU-ID pflegenVU-ID sehenVU-ID Liste für FreeRide exportierenLinie pflegenLinie lesenPrüfvorgang pflegenPrüfvorgänge lesenMM Einnahmen hochladenMM Einnahmen lesenMM Teilmeldung freigebenMM manuelle Einnahmen pflegenFeld "Abschlag/vorläufig" zu pflegenManuelle Schülerticketeinnahmen pflegenSemesterticketeinnahmen pflegenSemesterticketeinnahmen lesenSeTi-Einnahmen freigebenJM manuelle Einnahmen pflegenJM Einnahmen hochladenJM Einnahmen lesenJM Teilmeldung freigebenMonat abschließenMonate lesenSemester abschließenSemester lesenJahr abschließenJahr lesenAbschluss aufhebenZahlungsanordnung anstoßen/pflegenZahlungsanordnungen lesenStatus und Datum des aktuellen Zahlungsanordnung-Export-Jobs auf die Startseite sehenÜbersicht der Import- u. Exportjobs aus der Schnittstelle zur FiBuEinnahmenfilter pflegenEinnahmenfilter lesenSchlüssel sehenSchlüssel pflegenTeilabrechnung pflegenTeilabrechnung lesenTeilabrechnung freigebenAbrechnungsdetails lesenTeilabrechnung stornierenW-Abrechnungen verwaltenSammelabrechnung pflegenSammelabrechnung freigebenSammelabrechnung lesenHaltestellen importierenHaltestellen lesenTarifliche Daten pflegenTarifliche Daten lesenFreeRide-relevante Tarifdaten aus der EDB exportierenTarif-AbfrageTicket und Preis verwaltenReporting-Ticketfilter verwaltenReporting-Ticketfilter sehenDatenbasis: MM EinnahmenDatenbasis: JM EinnahmenDatenbasis: SchlülereinnahmenDatenbasis: SemesterticketsDatenbasis: EAVDatenbasis: ZahlungsanordnungenDatenbasis: Einnahmendaten - Monatsmeldungen + FreeRide EinnahmenAbfragen mit dem Typ "Reports mit VU-Ids" durchführenAbfragen mit dem Typ "Reports ohne VU-ID und ohne Relation" durchführenAbfragen mit dem Typ "Reports ohne VU-ID und mit Relation" durchführenAbfragen mit dem Typ "Allgemein" durchführenAugabeformat pflegenAusgabeformat lesenAbfrage pflegen und durchführenAbfrage und Ergebnisse sehenTarifsimulationen sehenBeförderungsstatistik sehen und durchführenEinnahmenprognosen sehen und durchführenTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen. Einnahmenveränderungen sehen und durchführenMehrstufige Simulation: Preisänderungen & Stückzahlen & Einnahmenprognose sehen und durchführenPreiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahmen sehen und durchführen
1100GroupHeader0Verwaltung00
220Verwaltung1ListHeader0Organisationen00
4400GroupHeader0Log-In00
6600LayerHeader0Kernprozess VUMO - M+MK00
9900GroupHeader0Einnahmenmeldungen00
10100Einnahmenmeldungen9ListHeader0Einnahmen hochladen00
12120Einnahmenmeldungen9ListHeader0Einnahmen verwalten00
14140EAV15ListHeader0EAV Schlüssel [TG]00
151500GroupHeader0EAV00
16160EAV15ListHeader0Teilabrechnung berechnen [System]00
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18180FiBu17ListHeader0Abrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]00
191900GroupHeader0Reporting/Controlling00
20200Reporting/Controlling19ListHeader0Standardreports auf Einnahmen00
21210Verwaltung1ListHeader0VU-ID00
24240Log-In4ListHeader0Log-In00
239239107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneÜbergeordneter Name - Auswirkung auf Abrechnungen [System]110
494494230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen [TG]11211
6060230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledSchlüssel und Ticketfilter zeitlich ermitteln 🚩 ⛔ [System]00
33330FiBu17ListHeader0Rückmeldung an EDB bei Zahlungseingang00
34340Reporting/Controlling19ListHeader0Standardreports auf EAV00
404000GroupHeader0Prüfungen1111150
41410Prüfungen40ListHeader0Prüfvorgang verwalten [TG]00
510510230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneZahlungsmatrizen aufsummieren und saldieren [System]110
520520230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdonePrüfung Konzessions-Zeitraum gegen Schlüsselzeitraum [System] 🚩110
56560EAV15ListHeader0Teilabrechnung starten [TG]110
543543754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneKorrekturabrechnung berechnen [System]110
636300LayerHeader0Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]110
550550230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneZeitraumvalidierung der Teilabrechnungen [System]110
7676230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemcancelledSchlüssel und Einnahmenfilter kombinieren [TG] ⛔00
568568230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel importieren Empfängerschlüssel (Gesamteinnahme zu VU-ID) [TG]1111
625625230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter kopieren [TG]11211
71710Verwaltung1ListHeader0Ansprechpartner110
648648230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneAbgerechnete DS validieren und markieren [System]110
653653316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets [ORGA]00
142142136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel aus FreeRide importieren [System/FreeRide]110
659659316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung für SeTi Einnahmen starten [System]110
159159230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel löschen  [TG]1111
82820Einnahmenmeldungen9ListHeader0Anbindung mit FiBu11111160
660660316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneSeTi: Abschlagsabrechnung berechnen [System]110
661661316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEndabrechnung berechnen [System]110
10710700LayerHeader0Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]110
673673230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung löschen [TG]11211
675675230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAnschreiben der Sammelabrechnung erstellen [TG]11211
713713704Abrechnungen korrigieren - SchülerEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlags- oder Endabrechnungen korrigieren [TG]11211
719719136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel nach Betreiberwechsel [FreeRide/System]110
722722136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel finalisieren [TG]1111
13613600LayerHeader0Schulsystem Einnahmen u. Abrechnungen00
737737704Abrechnungen korrigieren - SchülerEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneKorrekturabrechnungen. Differenzen ausweisen [System] 🚩110
742742230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneRundungsdifferenzen berücksichtigen [System/ORGA]110
771771754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneBerechnung und Validierung bei Korrekturen [System]110
788788763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneKonzession der VU-ID berücksichtigen [ORGA]00
789789763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEinnahmendatensätze mehrmals in Abschlagsabrechnungen [System]110
792792790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneDifferenzen zwischen Abschlag und Endabrechnung berechnen [System]110
2712716Kernprozess VUMO - M+MKEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneGespeicherte Sammelabrechnung herunterladen und drucken [TG, VUMO, LEO, AT]11114211
794794790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschlagsabrechnungen auswählen [TG]1111
796796790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneEinnahmenfilter der Abschlagsabrechnungen prüfen [ORGA]00
800800801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneEinnahmendatensätze für weitere Abrechnung freigeben [System]110
802802801Abrechnung stornierenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten - stornierte Teilabrechnungen verwalten [TG]1111
804804801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneValidierung - Keine Korrektur für stornierte Teilabrechnungen möglich [System]110
812812763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneBerechnung: Höhe der Abschläge berücksichtigen [System]110
813813763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneBerechnung: Anzahl der Raten [System]110
814814754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneUrsprüngliche Abrechnung  exportieren [TG]1111
20020000LayerHeader0VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]11114211
815815754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneKorrigierte Teilabrechnung in Sammelabrechnung exportieren 🚩 [System]110
827827790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneDifferenz in Sammelabrechnung exportieren [System]  🚩110
838838230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEigenerlös nicht in FN-Matrix anzeigen [System]110
840840136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlagsabrechnung Schülereinnahmen an VUs (vor SRV) [TG]1111
842842136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbrechnungs-Anlagen innerhalb FreeRide [ORGA]00
845845136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSchulsystemeinnahmen: Sammelabrechnung erstellen [TG]110
846846136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnung starten: Schülereinnahmen an VUs [TG]1111
850850136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneSchulsystemeinnahmen: Abschlagsabrechnung berechnen [System]110
23023000LayerHeader0Kernprozess TG110
23123100LayerHeader0Kernprozess MST00
23323300LayerHeader0Kernprozess LEO & AT110
858858136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneKeine Markierung der Einnahmendatensätze [System]110
862862136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEndabrechnung nur nach SRV machen [TG] [ORGA]00
869869316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbrechnung starten. Semester/Trimester ermitteln [System]110
871871316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelarechnung exportieren: Anzeige Einnahmen nach Semester/Trimester [System] 🚩110
875875316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets berechnen [System] 🚩110
878878316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAusweisung der Einnahmen nach Semester/Trimester [System]110
24324300GroupHeader0Tarif00
2442440Tarif243ListHeader0Tarifliche Daten manuell pflegen00
879879316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSemesterticketabrechnung stornieren [TG]1111
902902898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneBerechnung der Provisionen [System]110
907907898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung: Teilabrechnungen auswählen [TG]1111
922922230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung berechnen - Pool zu Vu-ID (Empfängerschlüssel) [System]110
10031003107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnungsdetails: übergeordneter Name [VUMO, LEO, AT, TG, MST]111115211
2632630Einnahmenmeldungen9ListHeader0Einnahmen Prüfen und Speichern11211
469469230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung archivieren [System]110
10071007200VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneEAV Schlüssel: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩110
11091109646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEinnahmendatensätze nicht als "abgerechnet" markieren [System]110
11101110646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneKeine Freigabe von Simulationsabrechungen [System]110
490490230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledPrüfung ob alle zahlungsrelevante Einnahmen bezahlt sind [System] ⛔00
493493230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdonePrüfen ob alle Meldungen da sind - Monatsabschluss [ORGA]00
11321132646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbgerechnete Einnahmendatesätze berücksichtigen [System]110
496496230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel importieren Fremdnutzermatrix (VU-ID zu VU-ID) [TG]1111
497497230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnung starten/ VU-ID zu VU-ID ohne Abschlag und Korrektur [TG]1111
2882880Stammdatenverwaltung314ListHeader0Stammdatenpflege00
498498230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneSchlüssel auswählen [TG]1111
499499230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEinnahmenfilter auswählen [TG]1111
500500230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneAbrechnungsergebnis anzeigen [TG]11211
501501230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung freigeben [TG]1111
502502230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung löschen [TG]1111
503503230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung ändern vor Freigabe [TG]1111
506506230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung erstellen [TG]1111
507507230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbrechnung drucken und verschicken [ORGA]00
508508230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneDeckblatt ausfüllen für Sammelabrechnung [TG]1111
509509230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten [TG]1111
11331133646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneKeine Korrektur von Simulationsabrechnungen [System]110
514514230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung freigeben [TG]1111
515515230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung exportieren [System] 🚩110
516516230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneVertrag und Richtlinie auswählen [TG]1111
517517230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnungsnummer generieren [System]110
519519316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnungstyp: Abschlagsabrechnung für SeTi Einnahmen starten [TG]1111
31431400GroupHeader0Stammdatenverwaltung00
11341134646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSimulation: Weitere Besonderheiten der Sammelabrechnung [TG]1111
31631600LayerHeader0Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]1111151x
521521230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneZeitraumprüfung der Übereinstimmung Schlüssel und Teilbrechnung  [System]110
522522763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbschlagsabrechnung berechnen [System]110
524524230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemcancelledEine Teilabrechnung wird nicht ausgedruckt und verschickt  ⛔00
525525230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter bearbeiten [TG]1111
526526230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter löschen/deaktivieren [TG]1111
527527230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneÜbersicht der Einnahmenfilter [TG, VUMO, LEO, AT]1111411
528528230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung, ohne Abschlag, FN-Matrix berechnen [System]110
529529230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneÜbersicht der Teilabrechnungen [TG, VUMO, LEO, AT]1111411
530530230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneÜbersicht der Sammelabrechnungen [TG, VUMO, LEO, AT]1111411
11401140888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneImportschnittstelle zur Schlüsseldatenbank eines Gutachters [System] 🚩110
542542754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneTeilabrechnung korrigieren [TG]1111
11421142646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSimulation: Sammelabrechnung nicht freigeben [TG]1111
544544230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemcancelledÜbersicht für die Details einer Sammelabrechnung ⛔00
11451145888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEingabe der Anteile nach Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf [TG]1111
551551230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemcancelledKein Ticketfilter für Abrechnungen ⛔00
554554230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneValidierung beim Schlüsselimport [System]110
559559230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneÜbersicht Schlüssel [TG]1111
11471147888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]110
11481148888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneW-EAV: Einnahmendatensätze als abgerechnet markieren [System]110
11501150888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneGleiche Einnahmendatensätze auswählen [System]110
11521152888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneClearingstelle auswählen [TG]1111
11541154888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter erstellen [TG]1111
11561156888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAufteilung der Einnahmen auf Teilstrecken [System]110
11571157888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAufteilung der Einnahmen auf Relation an VU-ID [System]110
5845846Kernprozess VUMO - M+MKEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung lesen [VUMO, LEO, AT]11114211
587587230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdonePrüfen ob alle Meldungen da sind - Monatsabschluss [System] 🚩110
3723720Tarif243ListHeader0WTB-Import110
11611161888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEAV für Tickets im Westfalen, die nicht relationsgebunden sind [ORGA]00
589589491EAV Alternativszenarien [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneTagesscharfer Schlüssel berücksichtigen [System]110
592592888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemcancelledSchlüssel importieren (andere Bezugsobjekte) [TG] ⛔00
600600230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel deaktivieren [TG]1111
11661166888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung mit Clearingstelle nicht möglich [System]110
609609230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemcancelledKeine Validierung dass Schlüssel sich überschneiden ⛔00
3863860Reporting/Controlling19ListHeader0Generische Reports: Ausgabeformat110
3873870Reporting/Controlling19ListHeader0Generische Reports: Abfragen1111
3883880Reporting/Controlling19ListHeader0Generische Reports: Ergebnisse1121x
11671167888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneW-EAV: Schlüssel validieren [System]110
11681168888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneW-EAV: Schlüssel Übersicht [TG]1111
11691169888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneW-EAV: Korrekturabrechnung speichern [System]110
629629230Kernprozess TGEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemcancelledKeine Zeitraumangabe beim Einnahmenfilter ⛔00
631631230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneHinterlegung welche Datensätze in TA abgerechnet wurden [System]110
633633754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledEinnahmendatensätze der  Korrektur freigeben [System] ⛔00
636636491EAV Alternativszenarien [TG]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel importieren (Fall: tagesscharf) [TG]1111
11741174888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneKonsistenz der benutzten Schlüssel validieren [System]110
11751175888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung stornieren [TG]1111
649649230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledKeine Validierung, dass Abrechnungen sich überschneiden ⛔00
652652316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen - Einnahmenbasis "Semestertickets" [TG]1111
11821182888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneImportschnittstelle  zur Schlüsseldatenbank eines Gutachters (mit Berechnung) [System] 🚩110
655655316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneValidierung ob nur VU-IDs mit Semester/Trimestereinnahmen im Einnahmenfilter enthalten sind [System]110
656656316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemcancelledSchlüssel: Hochschule zu TVR [TG] ⛔00
657657316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemcancelledSchlüssel: TVR zu VU-ID (mehrstufige EAV) [TG] ⛔00
658658316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel: Hochschule VU-ID zu VU-ID (Optimallösung) [TG]1111
11831183888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneW-EAV: Sammelabrechnung erstellen [TG]1111
11851185888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnung mit Teilstrecken für andere Tariffenster möglich [System, TG]110
11901190888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneValidierung: alle Relationen mit Einnahmen im Teilstreckenfilter [System]110
662662790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSA: Abschläge in die Sammelabrechnung berücksichtigen [TG]1111
663663763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlagsabrechnung korrigieren [TG]1111
119611961136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel für normale Abrechnung hochladen [ORGA]00
670670801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung stornieren [TG]1111
671671230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneTeilabrechnungstypen bei Sammelabrechnungen validieren [System]110
672672230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung: Vorschau anzeigen [TG] 🚩1111
119711971136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel für Fremdeinnahmen hochladen [ORGA]00
4354350Tarif243ListHeader0Tarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme00
674674230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemcancelledKeine Historiesierung von Änderungen an Sammelabrechnungen [System] ⛔00
119911991136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter für Fremdeinnahmen erstellen [System] [TG]110
4414410Tarif243ListHeader0DIVA-Import Haltestellen00
120012001136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneTeilabrechnung starten [TG]1111
120212021136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneKeine Mischung von TA mit Fremdeinnahmen & ohne Fremdeinnahmen [ORGA]00
44644600LayerHeaderdoneStory: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]111111641111
120312031136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneFremdeinnahmen: Provisionsabrechnung starten [TG]1111
45245200LayerHeader0Kernprozess VUMO - J+JK1111411
120412041136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneSchlüssel für Fremdeinnahmen validieren [System] 🚩110
681681230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemcancelledKeine Stornierung für Sammelabrechnungen ⛔00
684684230Kernprozess TGEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneFTP Server. Rolle und Rechte [ORGA]00
688688136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen (Einnahmen FreeRide) [TG]1111
120512051136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEinnahmen für Abrechnungen validieren [System] 🚩110
121012101207W-EAV: Abrechnung von Fun- und JobTickets (Netz)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneErlösanteile für Tarifräume bis einschl. 2020 [ORGA]00
718718136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneEndgültiger Schlüssel nach Relationsverhandlungen importieren [FreeRide/System]110
4684680Verwaltung1ListHeader0Weitere Daten zuordnen111x
720720136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneFehlerhafte Importe [FreeRide/System]110
721721136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel als "in Bearbeitung" markieren [System] 🚩110
750750754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneSchlüssel korrigieren [TG]1111
755755754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneEinnahmendatensätze der Korrektur berücksichtigen [System]110
756756754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneDifferenzen zwischen Korrekturen ausweisen [System] 🚩110
758758754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneTeilabrechnung nach der Freigabe "gültig" machen [System]110
759759754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten/neuanlegen [TG]1111
764764763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneHöhe der Abschläge eingeben [TG]1111
765765763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschlagszahlungen: Sammelabrechnung erstellen [TG]1111
768768763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlagsabrechnung: variable monatliche Beträge (Treuhandauskehrung) [TG]1111
4834830Einnahmenmeldungen9ListHeader0FiBu PDF Abrechnungen generieren110
769769763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledAbschlagsabr: feste monatliche Beträge (reg. Abschläge) - Evtl. Bezug auf abgr. Einnahmen 🚩 ⛔00
770770763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlagsabrechnung: einmaliger Abschlag nach Abrechnung [TG]1111
772772754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneKorrekturabrechnungen verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]1111411
773773763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung (feste monatliche Beträge mit Referenzmonat) [System]110
779779801Abrechnung stornierenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemcancelledSammelabrechnung stornieren ⛔00
49149100LayerHeader0EAV Alternativszenarien [TG]1111
4924920EAV15ListHeader0Einnahmenfilter [TG]11211
782782754Abrechnungen korrigieren [TG]EAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter korrigieren [TG]1111
785785763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneGrenzwert für Abschläge hinterlegen [TG] 🚩1111
786786763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledFeld bei Abrechnung starten: Abweichender Zeitraum der Einnahmen ⛔00
797797763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneKennzeichung für Einnahmendatensätze bei einmaligen Abschlägen [System]110
799799801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneAbschlagsabrechnung stornieren [TG]1111
803803801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneHinweis wenn Teilabrechnung in Sammelabrechnung [System]110
808808801Abrechnung stornierenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneStornierte Teilabrechnungv umgekehrt berücksichtigen 🚩[System]110
809809763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbschlag mit Referenzmonat [TG]1111
810810763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledAnzahl der Raten eingeben ⛔00
811811763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneBerechnung: Grenzwert berücksichtigen [System] 🚩110
5055050EAV15ListHeader0Sammelabrechnung [TG]111115211
817817801Abrechnung stornierenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneKorrekturabrechnung stornieren [TG]1111
818818763Abschlagsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschlagsabrechnungen in Sammelabrechnung auswählen [ORGA]00
821821230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneValidierung wenn VU Einnahmen hat aber nicht im Schlüssel vorkommt [System]110
825825790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledAbschläge in Teilabrechnungen berücksichtigen [TG] ⛔00
826826790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledDifferenz zwischen Teilabrechnungen Endabrechnung und Abschlag ⛔00
835835790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschläge unter dem Grenzwert nicht berücksichtigen [System] 🚩110
847847136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneReferenzmonat Abrechnung VU und ST [ORGA]00
849849136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEndabrechnung Schülereinnahmen an VUs (nach SRV) [TG]1111
851851136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledPrüfung ob alle Einnahmen gezahlt sind [System] ⛔00
852852136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdonePrüfung dass die Monatsabschlüsse gesetzt sind [System] 🚩110
855855136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSichtbarkeit der Abrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]1111411
857857136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledKeine Validierung Zeitraum entspricht Schuljahr [System] ⛔00
860860136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschläge in die Sammelabrechnung berücksichtigen [TG]1111
863863316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets eingeben [TG] 🚩1111
865865316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschläge in Endabrechnung [TG]1111
866866316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAufteilung nach rechnerischen Einnahmen [System]110
870870316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAusweisung der Erlöse nach Semester/Trimester [System] 🚩110
873873608Treuhand-auskehrung / Abschlags-abrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneZeitraumangabe nach Abrechnungsmonate und nicht Einzahlungsdatum [ORGA]00
874874230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneMonatliche Ratenzahlung auf eine Abrechnung [System] 🚩110
876876316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets exportieren 🚩 [System]110
877877316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSemesterticketabrechnung korrigieren (Wie Kernprozess) [TG]1111
880880316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSammelabrechnung Anzeige Erlöse nach Semester/Trimester [System] 🚩110
882882230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledOWLV: Zweistufige EAV (Regional & Lokal) ⛔00
900900898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneProvisionsatz auf Ausgleichszahlung eingeben [TG]1111
901901898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneEndabrechnung für Provisionsberechnung auswählen [TG]1111
903903898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAnlage einer neuen Teilabrechnung [System]110
904904898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneRechnungsadressen der VU-IDs mitliefern u. keine Bankverbindungen [System]110
905905898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneHinweistext in Sammelabrechnungen mit Provisionsabrechnungen [System]110
906906898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledNicht provionsberechtigte VU-IDs entfernen [System] 🚩⛔00
909909898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneRechnungsstellung bei Drittmelder durch LEO und nicht OWLV [ORGA]00
911911898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneProvisionen auf Abrechnungen mit Empfängerschlüssel (über Clearingstelle) [TG]1111
912912230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneAbrechnungstyp: Abrechnung mit Empfängerschlüssel - Zahleranteile berechnen [System] 🚩110
913913230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneTeilabrechnung starten Pool zu Vu-ID (Empfängerschlüssel) [TG]1111
5485480Stammdatenverwaltung314ListHeader0Stammdatenansicht [MST, TG, AT, LEO, VUMO]110
914914898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneProvisionen auf Abrechnungen mit Empfängerschlüssel (Anteilsberechnung) [System] 🚩110
916916898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneKorrektur der Provision, da Endabrechnung korrigiert o. Fehler bei Provisionsabrechnung [TG]1111
917917898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneKeine Stornierung für Provisionsabrechnungen [TG]110
920920898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledProvisionsabrechnungen als Simulation [TG]  ⛔00
955955230Kernprozess TGEAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemcancelledKeine manuelle Anlage von EAV Schlüsseln ⛔00
10951095608Treuhand-auskehrung / Abschlags-abrechnungenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneExakte Teilabrechnung wiederholen, nur mit anderem Zeitraum [TG] 🚩1111
11041104898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneValidierung der Provisionsberechtigung der VU-IDs [System]110
11051105898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneTrennung der Teilabrechnung in provisionsberechtigt und nicht-provisionsberechtigt [ORGA]00
11061106646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneSimulation: Teilabrechnung starten [TG]1111
11071107646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSimulation: Sammelabrechnung erstellen [TG]1111
11081108646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneSimulation: Teilabrechnung berechnen [System]110
11121112646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemcancelledSimulation: Teilabrechnungsnummer generieren [System] ⛔00
11131113646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSichtbarkeit von Simulationsabrechnungen [System]110
11141114646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnungen durch Simulationen nicht korrigierbar [System]110
11171117646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneSimulation: Rundungsdifferenzen nicht speichern [System]110
11181118646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneAbschlagsabrechnungen in Simulationen berücksichtigen [TG]1111
11201120646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemcancelledSimulationsabrechnugnen nicht stornieren [System] ⛔00
11411141646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSimulationsabrechnung löschen [TG]1111
11431143646Simulationsabrechnung starten [TG]EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneSimulationsabrechnung bearbeiten [TG]1111
11551155888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneStart der Abrechnungen VL, HL, NL mit Relation an VU-ID [TG]11211
11581158888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledAusgleichsmatrix ⛔00
11621162888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneTeilstreckenschlüssel importieren [TG]1111
58058000GroupHeader0Grundsätzliche Systemeigenschaften11211
5815810Grundsätzliche Systemeigenschaften580ListHeader0011211
11631163888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVEAV Schlüssel [TG]14ListItemdoneRelation an VU-ID Schlüssel importieren [TG]1111
11651165888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung freigeben [TG]1111
11701170888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung korrigieren [TG]1111
11721172888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung starten [TG]1111
11731173888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV: mehrere Teilabrechnungen gleichzeitig starten [System]110
11761176888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneW-EAV: Löschen vor Freigabe [TG]1111
11771177888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV:Provisionsabrechnung starten [TG]11211
11781178888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneW-EAV: Abrechnungsergebnisse speichern [System]110
11791179888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemdoneW-EAV: Zahlungsmatrix berechnen [System] 🚩110
11801180888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVSammelabrechnung [TG]505ListItemdoneW-EAV: Sammelabrechnung exportieren [TG] 🚩1111
11811181888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneAbrechnung von nur einer Teilstrecke nicht möglich [ORGA] [TG]00
11841184888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneSichtbarkeit von W-Abrechnungen [System]110
11861186888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneW-EAV: Monatliche Abschläge auf Provisionszahlung [TG] [ORGA]00
119811981136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVEinnahmenfilter [TG]492ListItemdoneEinnahmenfilter für normale "Eigeneinnahmen" Abrechnung erstellen [System] [TG]110
120112011136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemdoneKennzeichen "Fremdeinnahmen abrechnen" ausfüllen [TG]1111
12091209230Kernprozess TGEAVTeilabrechnung starten [TG]56ListItemcancelledAnwendung einer Ausgleichsmatrix auf Teilabrechnungen [TG] ⛔00
123312331136Abrechnung von FremdeinnahmenEAVTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]637ListItemdoneFremdeinnahmen: Sichtbarkeit der Teilabrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]1111411
126312631218Datenmigration von Alt-DatenEAVTeilabrechnung berechnen [System]16ListItemcancelledDatensätze werden als abgerechnet markiert00
25256Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneEinnahmen hochladen und lesen [VUMO]1111
60860800LayerHeaderdoneTreuhand-auskehrung / Abschlags-abrechnungen11211
27276Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneVerkaufsmonat/ Jahr informatorisch abschließen [VUMO, SV]112211
44446Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneEinnahmen validieren  [System]110
838363Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsanordnung anstoßen [VUMO]1111
9494231Kernprozess MSTEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledKonverter für CSV oder Excel Einnahmendateien ⛔00
111111107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmendetails Übersicht: übergeordnete Name [VUMO, LEO, AT, TG, MST]11111511
125125231Kernprozess MSTEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledÜberwachung der Meldefristen [MST] ⛔00
140140136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneEinnahmen hochladen [System/FreeRide]110
1621626Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmendetails sehen [TG, MST, VUMO, AT, LEO]1111153111
204204200VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneEinnahmen: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩110
262262233Kernprozess LEO & ATEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdone011211
2642646Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdonePrüfprotokolle herunterladen [VUMO, MST]11211
2762766Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneTeilmeldungübersicht sehen [MST, VUMO, TG, AT, LEO]11111511
2792796Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmendetails exportieren [VUMO, TG, MST, AT, LEO]11111511
3063066Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneFiktive Teilmeldung automatisch anlegen [System]110
3073076Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemcancelledKein Protokoll für manuell angelegte Datensätze  ⛔00
3093096Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledFreigabe für Einnahmendatensätze  ⛔00
3113116Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdonemanuelle Einnahmendatensätze editieren [VUMO]11211
3153156Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledCANCELLED: Abo-Jahresvorauszahler: Fortschreibung gemeldeter Einnahmen 🚩 [System] ⛔00
320320230Kernprozess TGEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmendetails entspr. Tariffenster lesen [TG]1111
329329316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemcancelledRechnerische Einnahmen auf Monate speichern ⛔00
6376370EAV15ListHeader0Teilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]1111411
331331316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneExterne Belege hinterlegen [VUMO][ORGA]00
332332316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneAbschlags- und Schlussmeldung manuell eingeben [VUMO]1111
338338316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemcancelledEDB ermittelt die Differenz zwischen Schluss-und Abschlagsmeldung ⛔00
3463466Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledEinnahmendatensatz separat löschen  ⛔00
3483486Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneKorrekturmeldungen speichern  [System]110
64664600LayerHeader0Simulationsabrechnung starten [TG]110
36236263Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledEinnahmen manuell auf "bezahlt" setzen[TG] ⛔00
36536563Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneÜbersicht der Zahlungsanordnungen sehen [VUMO, LEO, AT]1113211
36836863Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneRechnung als Word-Datei auslösen [VUMO]11211
41741763Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneÄnderungsanordnung generieren [VUMO]1111
437437136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneKorrekturmeldungen speichern [VUMO]113111
44444463Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemcancelledGruppierung der Zahlungs-Anordnungen für die Fibu [System] ⛔00
448448231Kernprozess MSTEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneQuartalsmeldungen erzeugen und hochladen [VUMO] [ORGA]00
453453233Kernprozess LEO & ATEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledStory VUMO - Q, QK ⛔00
4814816Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneSchnittstelle: Einnahmendatensatz einlesen [System]110
5455456Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneÜbersicht der Monats- und Jahresabschlüsse [TG,MST, VUMO, LEO, AT, SV]1111116211
552552316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneSemester abschließen [VUMO]11211
56556563Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneSchnittstelle: Erfolgreiche FiBu-Buchungsdatensätze an EDB [System]00
6116116Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledCANCELLED: Korrektur von Abo-JV 🚩 ⛔ [VUMO]00
617617136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneLayout Rechnung [System]110
618618316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneSemestereinnahmen editieren [VUMO]1111
619619316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneSemestereinnahmen löschen [VUMO]11211
620620316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneSemestereinnahmen freigeben [VUMO]11211
621621316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneSemesterticketübersicht [VUMO, LEO, AT, MST, TG]11111511
64064063Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneErmittlung Differenzbetrag [ORGA] [Fibu]00
644644316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledKein Import für Semesterticketeinnahmen ⛔00
701701136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledKein manuelle Korrektur oder Löschung von Einnahmendaten  ⛔00
702702136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneFall1: Monatliche Abschläge / Jährliche Schlussrechnung [VUMO, System]110
710710136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneFall 2: Monatliche Schlussrechnung [VUMO, System]110
711711136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneFall 3: Monatliche Abschläge / Halbjährliche Schlussrechnung [VUMO, System]110
26266Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneProtokolldatei erstellen / Ergebnis der Validierung [VUMO]1111
47476Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneEinnahmen speichern [System]110
808063Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsrelevante Einnahmen erkennen [System]110
1571576Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmen löschen [VUMO]11211
251251231Kernprozess MSTEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneMeldestellen haben nur Leserecht [MST]1111
723723136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneEinnahmen aus FreeRide validieren [System]110
2982986Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneManuelle Eingabe der Einnahmen [VUMO]113111
3043046Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneTeilmeldung freigeben und gültig setzen [VUMO]11211
35035063Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneRückmeldung der FiBu zu Zahlungseingang [FiBu, System]110
35635663Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneSchnittstelle: Zahlungsrelevante Daten an Fibu versenden [System]110
3573576Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneHochladen eines Korrekturdatensatzes [VUMO]11211
3593596Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneEinnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩11211
36736763Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsanordnungsnummer generieren [System]110
4324321236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneBestehende Einnahmendatendatensätze migrieren [System] 🚩110
460460452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM: Einnahmen hochladen und lesen [VUMO]11211
734734136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneEinnahmen für Zahlungsanordnung aggregieren  🚩 [System]110
70470400LayerHeader0Abrechnungen korrigieren - Schüler11211
462462452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneJ, JK Meldungen sind nicht EAV relevant [System]110
48448463Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneWord Abrechnung generieren [System] 🚩110
576576316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneSeti Ticketeinnahmen korrigieren [VUMO]11211
606606316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]EinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneSemesterticketeinnahmen: Rechnung erstellen [VUMO, System]110
715715136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneImportprotokoll erstellen [System]110
744744136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneManuelle Anlage von Schülerticketeinnahmen von Schulträger [VUMO]113111
716716136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneSchnittstelle: Einnahmendatensatz FreeRide [System]110
717717136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneFehlerhafte Einnahmen erneut importieren [ORGA]00
725725136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneEinnahmen freigeben [System]110
726726136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneMonat/Jahr automatisch informatorisch abschließen [System] 🚩110
727727136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsanordnung für Schülereinnahmen erstellen [VUMO]1111
728728136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneAnlagen anhängen und verschicken [VUMO] [ORGA]00
729729136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneRechnung exportieren [VUMO]11211
730730136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneValidierung dass keine Zahlungsanordnung vorher erstellt wurde [System]  🚩110
731731136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneSchlussrechnung nur wenn Abschlagsrechnungen gezahlt [System]110
732732704Abrechnungen korrigieren - SchülerEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsanorderung korrigieren - Abschlag- u. Schlussrechnung [VUMO]1111
735735704Abrechnungen korrigieren - SchülerEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneNachmeldungen nachdem eine Rechnung an ST geschickt wurde [VUMO]1111
741741136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneRückmeldung aus dem FiBu System für Abschläge [FiBu/System]110
854854136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneUnterschiedliche Ticketarten ausweisen [System]110
867867136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneAbrechnungsrelevante Datensätze aus FreeRide berücksichtigen [System]110
868868136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneKorrektur "nicht abrechnungsrelevant" zu "abrechnungsrelevant" [ORGA]00
104110416Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneAbo-Jahresvorauszahler: Fortschreibung gemeldeter Einnahmen 🚩 [System]110
104310436Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneTeilkorrektur von Abo-JV [ORGA, System]110
10521052452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM Schnittstelle: Einnahmendatensatz einlesen [System]110
10531053452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM: Manuelle Eingabe der Einnahmen [VUMO]11211
10541054452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM: Fiktive Teilmeldung automatisch anlegen [System]110
7367360Verwaltung1ListHeader0Linien11211
10561056452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM: Hochladen eines Korrekturdatensatzes [VUMO]1111
10571057452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneJM: Einnahmen validieren  [System]110
10651065452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Einnahmendetails exportieren [VUMO, TG, MST, AT, LEO]11111511
10661066452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Teilmeldung freigeben und gültig setzen [VUMO]1111
10681068452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Einnahmen löschen [VUMO]1111
10701070452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Verkaufsjahr informatorisch abschließen [VUMO, SV]11211
10711071452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Übersicht der Jahresabschlüsse [TG,MST, VUMO, LEO, AT, SV]111111611
10721072452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Verkaufsjahr auf nicht abgeschlossen setzen [SV]1111
10741074452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: VUMO sieht nur eigene Teilmeldungen [VUMO] 🚩1111
10901090446Story: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneURL des Belegs hinterlegen [VUMO]1111
11891189888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneW-Einnahmen hochladen [VUMO]1111
124712471236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneAbo JV berechnen [System] 🚩110
124812481236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneMonatsabschlüsse migrieren [System]110
124912491236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneBestimmte Einnahmendatensätze ausschließen [OWLV, System]110
125212521236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneAnzahl und Einnahmen prüfen [ORGA]00
125912591236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneTeilmeldungen migrieren [System] 🚩110
75475400LayerHeader0Abrechnungen korrigieren [TG]110
126012601218Datenmigration von Alt-DatenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneMonate automatisch abschließen [System]110
126112611218Datenmigration von Alt-DatenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneFreigabe der Alt-Einnahmendaten [ORGA]00
8858856Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledMeldung der Anzahl Ticket bei Jahres-vorauszahler [ORGA] ⛔00
8868866Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneMeldung der JV nach "rechnerischen" Einnahmen durch VU [ORGA]00
76376300LayerHeader0Abschlagsabrechnung starten [TG]00
126212621218Datenmigration von Alt-DatenEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneFreigabe der Alt-Einnahmendaten [System]110
126512651236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdone1. Migration  der Sammel-VU-IDs [ORGA]00
126612661236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdone2. Migration mit Sammel-VU-ID [POET/OWLV] 🚩00
126712671236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdone3. Migration ohne Sammel-VU-IDs [POET/OWLV] 🚩00
126812681236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneAbfrage der Sammel VU-IDs aus der Start EDB für Migration [POET] 🚩00
93793763Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneZahlungsanordnung VU-ID mit mehreren VUMOs 🚩 [System]110
9479476Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneKaskadierung ist gleich für alle VU-IDs [System]110
95795763Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemcancelledFiBu Anordnungen manuell auf bezahlt setzen [VUMO] ⛔00
9589586Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledImport von Excel Dateien ⛔00
9619616Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledÜbersicht von Protokolleinträgen [TG, VUMO, MST] ⛔00
9639636Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneVUMO sieht nur eigene Teilmeldungen [VUMO] 🚩11211
9989986Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneVerkaufsmonat/-jahr bzw. Semester auf nicht abgeschlossen setzen [SV]1111
103410341218Datenmigration von Alt-DatenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneImport von Alt-Daten vor 01.08.2017 - MM & MK [ORGA]00
104210426Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneKorrektur von Abo-JV 🚩 [VUMO]1111
10551055452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneJM: Manuelle Einnahmendatensätze editieren [VUMO]1111
10581058452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneJM: Protokolldatei erstellen / Ergebnis der Validierung [VUMO]1111
79079000LayerHeader0Abschlagsabrechnung in Endabrechnung00
10591059452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemcancelledJM: Kein Protokoll für manuell angelegte Datensätze  ⛔00
10601060452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneJM: Einnahmen speichern [System]110
10611061452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen Prüfen und Speichern263ListItemdoneJM: Korrekturmeldungen speichern  [System]110
10621062452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Prüfprotokolle herunterladen [VUMO, MST]11211
10631063452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Teilmeldungübersicht sehen [MST, VUMO, TG, LEO, AT]11111511
10641064452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneJM: Einnahmendetails sehen [TG, MST, VUMO, AT, LEO]11111511
10671067452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledJM: Freigabe für Einnahmendatensätze  ⛔00
10691069452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledJM: Einnahmendatensatz separat löschen  ⛔00
80180100LayerHeader0Abrechnung stornieren110
10731073452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemcancelledJM: Übersicht von Protokolleinträgen [TG, VUMO, MST] ⛔00
10751075452Kernprozess VUMO - J+JKEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledJM: Einnahmen Abo-JV kaskadieren [VUMO] ⛔00
10871087446Story: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]EinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneManuelle Einnahmen pflegen: Kombi-Tickets [VUMO]1111
10911091446Story: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]EinnahmenmeldungenFiBu PDF Abrechnungen generieren483ListItemdoneAlternativ: Word Rechnung erstellen [VUMO]11211
11531153888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)EinnahmenmeldungenAnbindung mit FiBu82ListItemdoneW-Einnahmen: Drittmelder Einnahmen [VUMO]1111
119511951136Abrechnung von FremdeinnahmenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemdoneFremdeinnahmen hochladen [VUMO]1111
121712176Kernprozess VUMO - M+MKEinnahmenmeldungenEinnahmen verwalten12ListItemdoneOriginaldatei herunterladen [VUMO, MST]112211
126912691218Datenmigration von Alt-DatenEinnahmenmeldungenEinnahmen hochladen10ListItemcancelledAlt-Datensätze migrieren [System]110
679679230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneBilateraler Zahlungsausgleich in Sammelabrechnungen [System]110
766766763Abschlagsabrechnung starten [TG]FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneAbschlagsabrechnungen ans FiBu System übertragen [System]110
816816754Abrechnungen korrigieren [TG]FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneFiBu berechnet die Differenzen [ORGA] [FiBu System]110
881881230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneZahlungsanordnung erstellen und anstoßen [System]110
883883230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneÜbersicht der Import- u. Exportjobs aus der Schnittstelle zur Fibu [TG, Admin]11211
884884763Abschlagsabrechnung starten [TG]FiBuRückmeldung an EDB bei Zahlungseingang33ListItemdoneAbschlagsabrechnungen - Rückmeldung aus FiBu System [FiBu System]11211
908908898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemcancelledProvisionsabrechnugnen: Keine Anbindung mit FiBu [System] ⛔00
275275230Kernprozess TGFiBuRückmeldung an EDB bei Zahlungseingang33ListItemdoneAutomatische Zahlungserinnerung [ORGA]00
564564230Kernprozess TGFiBuRückmeldung an EDB bei Zahlungseingang33ListItemdoneSchnittstelle: Feedback Buchungsdaten von FiBu an EDB  [System]110
676676230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneÜbersicht der Zahlungsanordnung [VUMO, LEO, AT]111311
677677230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneSammelabrechnung mit Drittmelder an FiBU [System]110
678678230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneSammelabrechnung mit Clearingstelle an FiBu [System]110
680680230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneSchnittstelle: Sammelabrechnung an das FiBu System [System/FiBu]110
778778801Abrechnung stornierenFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneStornodaten an Fibu schicken [System]110
956956230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemcancelledEAV Abrechnungen manuell auf bezahlt setzen [TG] ⛔00
83283200GroupHeader0Tarifsimulation11211
793793790Abschlagsabrechnung in EndabrechnungFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneDifferenzbetrag an FiBu [System]110
864864754Abrechnungen korrigieren [TG]FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneKorrigierte Abschlagsabrechnungen ans FiBu-System übertragen [System]110
936936230Kernprozess TGFiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneZahlungsanordnungen der Sammelabrechnungen nicht löschen [System]110
11511151888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneVerknüpfung mit FiBu System [System]110
12571257754Abrechnungen korrigieren [TG]FiBuRückmeldung an EDB bei Zahlungseingang33ListItemdoneRückmeldung des korrigierten Datensatzes [FIBU, System]110
11161116646Simulationsabrechnung starten [TG]FiBuAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]18ListItemdoneKeine FIBU Anbindung für Simulationsabrechnungen [System]110
586586230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneReferenzüberprüfung [System]110
942942230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemtodoSpezifikation der Benutzerrechte [System]110
217217230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneRegelmäßige manuelle Archivierung der LogFiles [ORGA]00
237237230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneAllgemeines: Oberflächen-Layout [System]110
583583230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneValidierungen Reitern [System]110
962962230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneSichtbarkeiten der Übersichten [System]110
12121212230Kernprozess TGGrundsätzliche Systemeigenschaften0581ListItemdoneUnterschiedliche Vorlagen bei Anschreiben [System]110
241241230Kernprozess TGGrundsätzliches zum Dokument01214ListItemdoneAllgemeines: Legende der Storymap00
144144230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneBenutzer anmelden [SV, TG, MS, AT, VUMO, LEO]11111160
292292230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneAnwender ändert Passwort eines Accounts [SV, TG, MS, AT, VUMO, LEO]11111160
293293230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemcancelledÄnderung des Passworts nach 6 Monaten [System]  ⛔00
403403230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemcancelledOberflächengestaltung gemäß Benutzerrechten [System] ⛔00
591591230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneAnzeige auf Startseite [SV, TG, MST, VUMO, AT, LEO] 🚩1111116211
613613230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneBenutzer hat Passwort vergessen/Log-in fehlerhaft [ORGA]00
639639230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneBenutzer abmelden [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111160
643643230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemcancelledBeim Passwort vergessen keine automatische Nachricht ⛔00
122122230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneOrganisation beim Log-In auswählen 🚩 [SV, TG, MST, VUMO, AT, LEO]11111160
302302230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneBenutzerrechte anhand von der Organisation ermitteln [System] 🚩110
303303230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneSichtbare VUs anhand von Organisationsrolle ermitteln [System] 🚩110
479479230Kernprozess TGLog-InLog-In24ListItemdoneBenutzer ändert initiales/systemvergebenes Passwort [SV, TG, MST, AT, VUMO, LEO]11111160
278278230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdoneDetails eines Prüfvorgangs sehen [VUMO, MST, TG, LEO, AT, SV]1111116211
425425230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdoneÜbersicht Prüfvorgänge auf Einnahmendaten [SV, LEO, AT, TG, MST, VUMO]1111116211
426426230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdonePrüfvorgänge bearbeiten  [MST, TG]11211
612612230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Rechnerische Einnahmen dürfen in die Zukunft liegen [System]110
614614316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]PrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemcancelledKeine Prüfvorgänge für SeTi Einnahmen ⛔00
650650230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneSystemseitige Prüfungen [System]110
837837230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemcancelledKonfigurierbare Prüfregel: Relation gegen Start-Zone, Zielzone ⛔00
895895888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)PrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneRelationen sind Pflichtfeld [TG, MST]1120
919919230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemcancelledPrüfvorgänge: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩⛔00
645645230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Feld "Abschlag/vorläufig" definieren [System, VUMO]110
724724136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdonePrüfvorgang für Schulsystem [MS]1111
748748230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Meldelinie gegen Einnahmenmelde-datensatz [System]110
10391039230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: alte Tarifcodes ablehnen [System]110
10771077230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdonePrüfvorgang anlegen [MST, TG]11211
10841084230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Felder als Pflicht validieren [System]110
10921092230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Anzahl - Prüfung auf Ganzzahlen [System]110
88888800LayerHeader0Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)00
10931093230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Einnahmen = Einzelpreis * Anzahl [System]110
10941094230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Start-Haltestelle ist ungleich Ziel-Haltestelle [System]110
11001100230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Relation in Kombination zu Start/Ziel TG bzw. Zone [System]110
89889800LayerHeader0Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]00
11011101230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Meldecode [System]110
122512251218Datenmigration von Alt-DatenPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemdoneSystemseitige Prüfungen [System]110
10401040230Kernprozess TGPrüfungenPrüfregeln verwalten [TG]1076ListItemcancelledKeine Prüfung Haltestelle zu Tarifgebiet ⛔00
10781078230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemcancelledVUs zuordnen [MST, TG] ⛔00
10801080230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemcancelledZuordnung löschen  [MST, TG]⛔00
10811081230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdonePrüfvorgang deaktivieren  [MST, TG]11211
10821082230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemcancelledPrüfvorgang löschen ⛔00
10881088230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdoneRegeln auswählen  [MST, TG]11211
10891089230Kernprozess TGPrüfungenPrüfvorgang verwalten [TG]41ListItemdoneParameter eingeben  [MST, TG]11211
220220230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneAnsprechpartner löschen: Reportergebnisse und Abfragen löschen [ORGA]00
286286230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneStandardreport: Neu hochgeladene Einnahmen [MST, VUMO, LEO, AT]111143111
389389230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformate erstellen/editieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111115211
390390230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformate Übersicht [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11211
391391230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformat löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11211
392392230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneGenerische Abfrage erstellen/bearbeiten [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111153111
393393230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneAbfrage kopieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]113111
395395230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneAbfrage durchführen / Ergebnis aktualisieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111153111
396396230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneAbfrage löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11211
397397230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneErgebnis-/Berichtdetails erzeugen u. temporär speichern [System]1111
398398230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneErgebnis als Bericht speichern [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
9239230Reporting/Controlling19ListHeader0Ticketfilter für Reports auf Einnahmen1111
399399230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneErgebnis als Bericht exportieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
400400230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneÜbersicht gespeicherte Berichte (Ergebnisse) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111111611
401401230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneErgebnis/Bericht löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111111611
9319310Reporting/Controlling19ListHeader0Standardreports auf FiBu Zahlungsanordnungen110
463463452Kernprozess VUMO - J+JKReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneStandard-Bericht: Vergleich Jahresmeldung vs. Monatsmeldunge [ORGA]00
555555230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneStandardreport: Aggregierung der Einnahmen ohne VU-ID und Relation (Ersatz Quartalsmeldung)  [LEO]113111
595595230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report auf Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1123111
596596230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneDetaillierter Report auf Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]113111
598598230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneAggregierter Report: Erlöse je VU-ID [TG, VUMO, AT, LEO]1111116211
599599230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneDetaillierter Report: Erlöse je VU-ID und Abrechnung [TG, VUMO, AT, LEO]11114211
601601230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf FiBu Zahlungsanordnungen931ListItemdoneAggregierter Report auf gezahlte/offene Forderungen/Verbindlichkeiten [VUMO, LEO, AT]11211
603603316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report: SeTi-Einnahmen nach Semester, Zeitraum und Ticketart [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11211
604604316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]Reporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneStandardbericht SeTi: Erlöse nach Semester [TG, VUMO, LEO, AT, MST]1111116211
624624316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneKombinierter Report über MM und Seti Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]  🚩111111641111
634634230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneDetaillierten Report: Abrechnungsstatus je Datensatz [TG, VUMO, LEO, AT]11114211
668668316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneDetaillierter Report auf SeTi [TG, VUMO, MST, LEO, AT]11211
689689136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Schuljahr, Ticketart und VU-ID  [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11211
694694230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Relationen ohne VU-ID [MST, TG, VUMO, AT, LEO]11111163111
798798230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichender Report: Einnahmen nach Zeitraum, VU-ID und Relationen [VUMO, LEO, AT, TG, MST]1111153111
822822230Kernprozess TGReporting/ControllingTicketfilter für Reports auf Einnahmen923ListItemdoneReporting-Ticketfilter anlegen/editieren [SV, TG] 🚩1111
828828230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneStandardreport: Aggregierte Einnahmenanteile nach Reporting-Ticketfilter [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1123111
829829230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAbos Jahresvorauszahlung: Rechnerische Einnahmen vs. kassentechnische Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111153111
924924230Kernprozess TGReporting/ControllingTicketfilter für Reports auf Einnahmen923ListItemdoneÜbersicht der Reporting Ticketfilter [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
930930136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Preisstufe und Schuljahr [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111115211
933933136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneErlöse nach Zahler und Empfänger [TG, VUMO, LEO, AT]11211
935935136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneGezahlte Beträge an VUs aus Sammelabrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]11211
938938230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der Einnahmen [System]110
941941230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneAllgemeine Anforderungen für Reports der EAV [System]110
964964230Kernprozess TGReporting/ControllingTicketfilter für Reports auf Einnahmen923ListItemdoneÜbergeordneter Ticketfilter anlegen/editieren [SV, TG] 🚩11211
969969230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformattyp: Vergleich [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
973973230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketart, Preisstufe (Einnahmen) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111153111
974974230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketfilter, Preisstufe (Einnahmen) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
975975230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketart, Preisstufe (Stückzahl) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
978978230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster ohne VU-ID (Einnahmen) [LEO, TG, MST, VUMO, AT]11211
979979230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen und TVR [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
980980230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeitraum und VU-ID [TG, MST, VUMO, AT, LEO]1111
981981230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformattyp: Grafik [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
984984230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster, Ticketfilter, Preisstufe ohne VU-ID (Einnahmen) [LEO, TG, MST, VUMO, AT]11111511
9729720Reporting/Controlling19ListHeader0Standardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen110
989989888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)Reporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneErlöse je Relation und Fläche [TG, LEO, VUMO, AT]11114211
990990230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemcancelledAggregierter Report: Einnahmen je VU-ID und Status Meldungsabschluss [TG, MST, VUMO, LEO, AT] ⛔00
993993230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneÜbersicht: Alle Abfragen [VUMO, LEO, AT, MST, TG]11111511
996996230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneÜbersicht eigene Reports [Admin]1111
10011001230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneZwei oder mehrere Werte vergleichen [VUMO, LEO, AT, MST, TG] 🚩11111511
10051005107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneFilter übergeordnete Name [SV]1111
10151015230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneSichtbarkeit der Datenbasis nach Benutzerrechten [System]110
10191019230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformattyp: detailliert [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
360360230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneExport nach  Access 🚩00
361361230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneReports planen und automatisch erstellen lassen [VUMO, LEO, AT, TG, MST]  🚩1111150
10441044230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneReport auf Sammelabrechnungen [TG, VUMO, AT, LEO]1111411
628628230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneAbfrage veröffentlichen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
9869860Reporting/Controlling19ListHeadercancelledTarifliche Abfragen ⛔110
9889880Tarif243ListHeader0Übersichten tarifliche Inhalte00
691691136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Kalenderjahr, Ticketart und VU-ID [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111153111
10511051230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf FiBu Zahlungsanordnungen931ListItemdoneAggregierter Report: Noch nicht erstellte ZA für zahlungsrelevante Datenzätze anzeigen [VUMO]11211
805805230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneAggregierter Report: Zahlungsausgleich gem. Matrix [TG, LEO, VUMO, AT]11114211
927927230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAllgemeine Anforderungen für Reports auf Einnahmen [System]110
9979970Tarifsimulation832ListHeader0Standardsimulationen110
932932136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenReporting/ControllingStandardreports auf FiBu Zahlungsanordnungen931ListItemdoneEinnahmendatensätze in Rechnungen an Schulträger [VUMO]11211
939939230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zum Export der Reports [System]110
940940230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der EAV Ergebnisse [System]110
951951230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneAusgabeformattyp: Aggregiert [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
965965230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Zeitangabe für Einnahmenreports [System]110
967967230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneBenutzerrollen: Unterscheidung der Sichtbarkeit von Reports nach Abfragetyp [System] 🚩110
976976230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketfilter, Preisstufe (Stückzahl) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
977977230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster und Ticketart ohne VU-ID (Einnahmen) [AT, VUMO, LEO, TG, MST]11111511
982982230Kernprozess TGReporting/ControllingTicketfilter für Reports auf Einnahmen923ListItemdoneÜbersicht übergeordneter Ticketfilter [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT] 🚩111111611
983983230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneStandardreports als grafische Darstellungen [ORGA]00
999999230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneSichtbarkeit von generischen und Standard-Reports nach Datenbasis und Reporttyp [System]110
100910090Reporting/Controlling19ListHeader0Allgemeine Anforderungen für Reports110
10001000316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneBerechnung der Monatsanteile der Semesterticketeinnahmen [System]110
10021002230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports: Vergleichende Abfragen auf Einnahmen972ListItemdoneVergleichende Reports mit Anzahl Datensätze und Mittelwert [ORGA]00
10101010230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ausgabeformat386ListItemdoneSichtbarkeit von manuell angelegten Ausgabeformaten [System]110
10111011230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Ergebnisse388ListItemdoneSichtbarkeit von Berichten/Abfrageergebnissen [System]110
10121012230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneAusgabeformate für Standardreports [System]110
10131013230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneDatenbasis für Reports spezifizieren [System]110
10211021230Kernprozess TGReporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneGenerische Reports: Allgemeine Rahmenbedingungen [ORGA]00
11031103230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneRundungsdifferenzen der Sammelabrechnungen anzeigen [TG]1111
10451045230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneAggregierten Report: Abrechnungsstatus der Einnahmendatensätze [TG]11211
10501050230Kernprozess TGReporting/ControllingVergleichende Reports in der EAV1048ListItemdoneAggregierter Report: Vergleich Erlöse nach Zeitraum und VU-ID [TG, VUMO, LEO, AT]1111411
11441144646Simulationsabrechnung starten [TG]Reporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneFilterkriterien für Siumaltionsabrechnungen [TG]1111
11871187888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)Reporting/ControllingStandardreports auf Einnahmen20ListItemdoneAggregierter Report nach VU-ID, Relation [VUMO, AT, LEO, TG, MST]11111511
12061206888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)Reporting/ControllingGenerische Reports: Abfragen387ListItemdoneFilter nach EAV-Vertragspartner (Ja/nein)00
12161216230Kernprozess TGReporting/ControllingAllgemeine Anforderungen für Reports1009ListItemdoneReporttyp: Sichtbarkeit für Organisationen [ORGA]00
11881188888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)Reporting/ControllingStandardreports auf EAV34ListItemdoneEingeschränkte Sichtbarkeit bei Erlöse je Relation [System]🚩110
12721272230Kernprozess TGReporting/ControllingStandardreports auf FiBu Zahlungsanordnungen931ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der FiBu Daten [System]00
344344230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneBankverbindung anlegen [SV]1111
345345230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneAdresse anlegen [SV]1111
415415230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneAdresse ändern/löschen [SV]1111
416416230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneBankverbindung ändern/löschen [SV]1111
428428230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneBankverbindungen der VU-IDs an Fibu Dienstleister übermitteln [ORGA]00
459459136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSchuljahre anlegen [SV]1111
475475230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneJe VUMO nur eine Meldestelle [ORGA]00
488488230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenansicht [MST, TG, AT, LEO, VUMO]548ListItemdoneÜbersicht: Alle Adressen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]111111611
489489230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneÜbersicht: Alle Bankverbindungen [SV]1111
523523491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneEAV-relevante Vertragstexte anlegen/editieren [SV, TG] (Minimallösung)11211
534534230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneÜbersicht: Alle Organisationsrollen [SV]1111
535535230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneÜbersicht: Alle VU-ID-Typen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]111111611
537537230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneBereich/Abteilung anlegen/ändern/löschen [SV]1111
104810480Reporting/Controlling19ListHeader0Vergleichende Reports in der EAV110
538538230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneÜbersicht: Alle Ansprechpartner-Typen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]111111611
546546230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneVertragspartnerrolle anlegen/editieren [SV]1111
547547230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneTeilnetz DIVA anlegen [SV]1111
553553230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneEinnahmenfiltertyp [SV]1111
556556491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSchlüsseltyp anlegen [System]110
557557491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneEAV Schlüsselgruppierung anlegen/ändern/löschen [TG]1111
558558491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemcancelledÜbersicht Schlüsseltyp: deaktivieren [SV] ⛔00
594594491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneVertrag und Richtlinien anlegen (Optimallösung) [SV, TG] 🚩11211
630630491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneAbrechnungstypen [System]110
665665230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneVerkaufstechnik anlegen [SV]1111
683683136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemcancelledSchulen anlegen ⛔00
738738230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneLinientyp anlegen und hinterlegen [SV]1111
289289230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneOrganisationstyp anlegen [SV]1111
290290230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneVU-ID-Typ anlegen [SV]1111
312312230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSammlung "Allgemeine Stammdaten" (Excel-Datei)00
322322316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneZeitraumbezeichnung der Hochschulen: Semester, Trimester [System]110
577577136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneBundesländerliste in die EDB [System]110
588588491EAV Alternativszenarien [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneEAV relevante Richtlinien hinterlegen [SV, TG] (Minimallösung)112211
664664230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneTVR anlegen [SV]1111
819819763Abschlagsabrechnung starten [TG]StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneAbrechnungstyp für Abschläge [System]110
10171017230Kernprozess TGStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneReporttyp [System]110
11381138888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSchlüsseltyp: Relation an Empfänger00
11391139888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSchlüsselgruppe anlegen [TG]1111
11641164888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneSchlüsseltyp: Teilstreckenanteile011
11711171888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneEigenes Benutzerrecht für W-Abrechnungen [System]110
123012301218Datenmigration von Alt-DatenStammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneStammdaten anlegen [ORGA]00
107610760Prüfungen40ListHeader0Prüfregeln verwalten [TG]110
124512451236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneTVR Wertelisten migrieren [OWLV, System]110
124612461236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneWerteliste Verkaufstechnik migrieren [OWLV, System]110
125412541236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneStammdaten vorbereiten [POET/OWLV]00
125612561236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩StammdatenverwaltungStammdatenpflege288ListItemdoneWeitere Stammdaten migrieren [OWLV,System]110
373373230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdonePKM-Import starten [System]110
375375230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemcancelledTicketarten EDB-Ticketarttypen zuordnen [TG] 🚩⛔00
380380230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTarifdaten löschen [SV, TG]11211
383383230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemdoneWTB-Datendetails sehen [TG, MST, AT, LEO, VUMO, SV]111111611
436436136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemdoneFreeRide-relevante Tarifdaten aus der EDB exportieren [SV]1111
442442230Kernprozess TGTarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemdoneHaltestellen importieren [SV] 🚩1111
607607230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemdoneTicketübersicht [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]111111611
706706136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemcancelledSchülerrelationen in EDB pflegen ⛔00
708708136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemcancelledKeine Beziehung zwischen Relationen oder Haltestellen und TVR ⛔00
712712136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemdoneSondertarife aus EDB exportieren [SV]1111
749749230Kernprozess TGTarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemdoneÜbersicht der Haltestellen [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]111111611
751751230Kernprozess TGTarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemcancelledKeine manuelle Anlage von Haltestellen in EDB ⛔00
752752230Kernprozess TGTarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemcancelledKeine zeitliche Gültigkeit von Haltestellen ⛔00
753753136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemcancelledDaten für E-Tickets exportieren [SV]110
948948230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemdoneSichtbarkeit der tariflichen Daten [TG, MST, LEO, AT, VUMO, SV]111111611
950950230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneAllgemeines zum Anlegen und Editieren [SV, TG]11211
953953230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemcancelledKein Import von manuellen Tarifen ⛔00
954954230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemcancelledKein Import von NRW Tarife ⛔00
10251025230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemcancelledSchnittstelle: Import des PKM (mit Anforderungen E-Tickets) [Admin]110
10271027230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemdoneÜbersichten der Tarifdaten exportieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]111111611
10281028230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemcancelledKeine Bidirektionale Schnittstelle zu Drittsysteme [System]110
10311031230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTicketsortiment anlegen [SV, TG]11211
10381038230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTarifelemente aktivieren [System]110
10461046230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemcancelledKeine "Sammeltarifierung" in die EDB ⛔00
10471047230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemcancelledKeine Datenprüfung von Tarifdaten (Einzel- und Batchbetrieb) ⛔00
11211121230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneMultiplikator für Tickets eingeben [TG]1111
299299230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneSchnittstelle: Import des PKM (ohne Anforderungen E-Tickets) [Admin]110
300300230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTarifstammdaten anlegen [SV, TG]11211
381381230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTicket und Preis anlegen [SV, TG]11211
385385230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneWartungszustand & PKM [ORGA]00
405405230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneNRW-Tarif anlegen, um ÖSPV-Zuscheidungen meldbar zu machen [ORGA]00
536536230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneKürzel für Tariffenster anlegen/ändern [SV, TG]11211
743743136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemdoneSchnittstelle: Tarife [System]110
943943230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneStatische Tabellen lesen [System]110
944944230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneDynamische Tabellen lesen [System]110
949949230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneNicht manuell erweiterbare WTB-Tabellen [System]110
10261026230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTarifdaten im gleichen Tarif [System]110
10291029230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneDatenübernahme: Kennzeichnung ABO-JV [System] 🚩110
10301030230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemdoneSuche Start-Ziel & Ausgabe Tarifierung [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]111111611
10321032230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneKennzeichnung ABO-JV bei Ticketarten pflegen [SV, TG]11211
10331033230Kernprozess TGTarifÜbersichten tarifliche Inhalte988ListItemdoneÜbersicht tarifliche Inhalte [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]111111611
11221122230Kernprozess TGTarifWTB-Import372ListItemdoneMultiplikator aus altem PKM übernehmen [System] 🚩110
123112311218Datenmigration von Alt-DatenTarifWTB-Import372ListItemdoneTarifdaten anlegen [ORGA]00
123712371236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩TarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemdoneHaltestellen aus DIVA importieren [System]110
1136113600LayerHeader0Abrechnung von Fremdeinnahmen00
123812381236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩TarifDIVA-Import Haltestellen441ListItemdoneManuell angelegte Haltestellen migrieren [OWLV, System]110
123912391236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩TarifWTB-Import372ListItemdoneAlle PKMs migrieren [System]110
124012401236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩TarifWTB-Import372ListItemdoneTicketarten Abo-JV migrieren [OWLV, System]110
12201220230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneTarifdaten aus unterschiedliche Tarifcodes kombinieren [SV, TG]11211
12641264136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenTarifTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. Drittsysteme435ListItemcancelledKeine Geltungsbereiche und Ortnummern für Sondertarife [System]110
12711271230Kernprozess TGTarifTarifliche Daten manuell pflegen244ListItemdoneGruppen für das Reporting hinterlegen00
968968230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneBeförderungsstatistik [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111115211
11231123230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneEinnahmenprognosen Semestertickets [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111115211
11241124230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen. Einnahmenveränderungen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]111115211
11251125230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemcancelledKeine Konfiguration des Ausgabeforamts bei Tarifsimulationen ⛔00
11261126230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemcancelledKeine Konfiguration von Filterkriterien bei Simulationen ⛔00
11301130230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneTarifsimulation speichern und durchführen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111150
833833230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneÜbersicht der bestehenden Tarifsimulationen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
970970230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneEinnahmenprognosen Anzahl/Einnahmen Schüler und MM [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
10201020230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneMehrstufige Simulation: Preisänderungen & Stückzahlen & Einnahmenprognose [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
11281128230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneDetails einer gespeicherten Tarifsimulation sehen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
11291129230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneSichtbarkeit der durchgeführten Simulationen [System]110
11311131230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneTarifsimulation exportieren [System]110
11351135230Kernprozess TGTarifsimulationStandardsimulationen997ListItemdoneEingabe der Preiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]11111511
7070230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID zur VUMO zuordnen [SV]1111
7272230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnsprechpartner anlegen [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
7474230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnwenderrechte anhand der OrgRolle zum Account zuordnen 🚩 [SV, TG, VUMO, AT, LEO, MST]111111611
108108200VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneValidierungen beim Ändern der Konzession 🚩 [System]110
110110107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU Betreiberwechsel übergeordnete Name bei neuer VU_ID anlegen [SV]1111
148148230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemcancelledOrganisation löschen ⛔00
149149230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledVU löschen ⛔00
178178230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemcancelledZuordnung der Organisationsrolle deaktivieren bzw. ändern ⛔00
191191230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAccount eines Benutzers deaktivieren/aktivieren [SV, TG, LEO, VUMO, AT]1111
198198230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemcancelledAnsprechparterzuordnung wird entfernt [System] ⛔00
210210230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneDeaktivierung organisatorisch sicherstellen [ORGA]00
213213230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation wird reaktiviert [SV]1111
234234230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneTG einem Tarifenster zuordnen [SV]1111
235235230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneÄndern der Meldestelle [SV]1111
240240107Betreiberwechsel einer VU-ID [SV]VerwaltungVU-ID21ListItemcancelledKeine Validierung Konzessionsdatum (alt) vs. Konzessionsdatum (neu) ⛔00
281281230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID zur Meldestelle zuordnen [SV]1111
321321230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledKeine Historisierung von alten Zuordnungen Organisationen zu VU_IDs ⛔00
325325316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneMeldezeitraum: Semester oder Trimester [SV]1111
328328316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID Typ: Hochschule [SV]11211
35435463Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneDrittmelder/ Dienstleister Einnahmenmeldung mit Zahlungsrelevanz [TG, MST]11211
37137163Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneLEO Organisation als Zahler hinterlegen [SV]1111
40640663Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]VerwaltungVU-ID21ListItemcancelledFiBu-relevant [TG, MST] ⛔00
410410230Kernprozess TGVerwaltungWeitere Daten zuordnen468ListItemdoneBankverbindung einer VU-ID zuordnen [SV]111111611
411411230Kernprozess TGVerwaltungWeitere Daten zuordnen468ListItemdoneAdresse zu einer Organisation zuordnen [SV]1111
429429230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneLinie (DIVA-Linien-Nr & Buchlinie) zur VU-ID zuordnen [SV]11211
430430136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID-Liste für FreeRide exportieren [SV, TG]11211
457457230Kernprozess TGVerwaltungWeitere Daten zuordnen468ListItemdoneAdresse einer VU-ID zuordnen [SV]1111
465465230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneAnlage/Editierung von Linien und DIVA-Linien Nr. [SV]111111611
47247263Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneListe der zahlungsrelevanten VU-ID mit Zahler [LEO] an Fibu übermitteln [ORGA]00
474474230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledPlausibilisierung 1 Meldestelle je VUMO bei Anlage der VU-ID ⛔ [System] 🚩00
476476230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID zu AT und LEO zuordnen [SV]111111611
477477230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneÄndern vom AT oder LEO [SV]111111611
478478230Kernprozess TGVerwaltungWeitere Daten zuordnen468ListItemcancelledKeine Zuordnung von Bankverbindungen zu Organisationen ⛔00
482482230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAccount editieren [SV, TG, LEO, VUMO, AT, MST]11111511
541541230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledÄndern der Meldestelle für die VUMO  ⛔00
549549230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneÜbersicht VU-IDs inkl. Meldestellen-Zuordnung [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]111111611
561561230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemcancelledAnsprechpartner der Organisation zuordnen (kostenneutral) [SV]⛔00
567567230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneÜbersicht: Alle Organisationen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]1111
570570230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation deaktivieren [SV]1111
574574230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneÜbersicht Ansprechpartner [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]1111
696696136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID: Drittmelder mit FiBu-Relevanz [SV]1111
697697136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation "FreeRide/VUMO" anlegen [SV]1111
703703230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemcancelledZuordnung von Haltestellen zu Linien  ⛔00
739739136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneSonderfall Direktabrechnung Schulträger mit Verkehrsunternehmen [SV]1111
1207120700LayerHeadercancelledW-EAV: Abrechnung von Fun- und JobTickets (Netz)00
740740230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneLinienübersicht [SV, TG, MST, LEO, AT, VUMO]111111611
746746230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneLinie deaktivieren/ löschen [SV]11211
889889888Westfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)VerwaltungVU-ID21ListItemcancelledAnlage einer VU-ID je TG ⛔00
1213121300GroupHeader0Grundsätzliches zum Dokument00
121412140Grundsätzliches zum Dokument1213ListHeader0000
1215Deleted00
8908901136Abrechnung von FremdeinnahmenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVertragspartner der EAV auswählen/bearbeiten/löschen [SV] 🚩11211
899899898Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID Kennzeichen "Nicht provisionsberechtigt" [SV]1111
1218121800LayerHeader0Datenmigration von Alt-Daten00
959959136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledKein Import von VU Abrechnungsdaten aus FreeRide ⛔00
960960230Kernprozess TGVerwaltungWeitere Daten zuordnen468ListItemcancelledKeine Zuordnung VU-ID zu Ansprechpartner ⛔00
10061006200VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]VerwaltungVU-ID21ListItemcancelledKeine Historisierung vom Konzessionsdatum [System] ⛔00
10081008230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemcancelledKeine zeitliche Gültigkeit für Zuordnung von Linien zu VU-ID [System] ⛔00
10851085446Story: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID Typ: KombiTicket Kunde [SV]1111
10861086446Story: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdonei. d. R. zahlungsrelevante VU-ID [SV]1111
119311931136Abrechnung von FremdeinnahmenVerwaltungVU-ID21ListItemcancelledKeine Zeitlogik für die Zuordnung Vertragspartner der EAV [System] ⛔00
6767230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation anlegen [SV]1111
6868230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisationsrolle zuordnen [SV]1111
6969230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID anlegen [SV]1111
122812281218Datenmigration von Alt-DatenVerwaltungLinien736ListItemcancelledLinien anlegen011
1236123600LayerHeaderdoneDatenmigration aus der Start-EDB 🚩00
122912291218Datenmigration von Alt-DatenVerwaltungAnsprechpartner71ListItemcancelledAnsprechparnter anlegen011
7373230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnsprechpartner zur Organisation zuordnen 🚩 [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]111111611
137137136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation "Schulträger" anlegen [SV]1111
12321232230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneÜbersicht: Account, Recht und Organisation [SV]1111
12351235230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneBriefbogeneinstellung [SV]1111
139139136Schulsystem Einnahmen u. AbrechnungenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID anlegen (Zusätzliche Stammdatenbedürfnisse) [SV]1111
164164230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneEditieren einer VU-ID (hier VUMO) [SV]1111
189189230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneOrganisatorisch sicherstellen, dass Löschung OK ist [ORGA]00
202202200VU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneBeginn- und Enddatum der Konzession setzen [SV]1111
211211230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdonePrüfung der Verknüpfung Orga - VU-ID [ORGA]00
222222230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnsprechpartner Zuordnung zur Organisation löschen [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]  🚩111111611
246246230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation mit Organisationsrolle "MST" deaktivieren [ORGA]00
253253231Kernprozess MSTVerwaltungVU-ID21ListItemdoneMeldestellen für Vu-IDs anderer Tarifräume lesend freigeben [ORGA]00
260260230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAutomatische Vergabe des Benutzernamen [System] 🚩110
280280230Kernprozess TGVerwaltungVU-ID21ListItemdoneZuordnung VUMO zu VU-ID n:1 [SV] 🚩1111
291291230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAccount anlegen für Ansprechpartner [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]]111111611
327327316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]VerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisationstyp: Hochschule [SV]1111
48548563Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneLEO Organisation validieren [System]110
571571230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisation editieren [SV]1111
578578230Kernprozess TGVerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnsprechpartner löschen [TG, SV, MST, VUMO, AT, LEO]111111611
615615316Story: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]VerwaltungVU-ID21ListItemdoneKeine Anlage von Linien notwendig [ORGA]00
747747230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneBediente Flächen/Zonen der Linie hinterlegen [SV]1111
10041004230Kernprozess TGVerwaltungLinien736ListItemdoneZuordnung der Linie deaktivieren [SV]1111
119411941136Abrechnung von FremdeinnahmenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneÄnderung der Vertragspartner [ORGA]00
122612261218Datenmigration von Alt-DatenVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneOrganisationen anlegen [ORGA]00
122712271218Datenmigration von Alt-DatenVerwaltungVU-ID21ListItemdoneVU-ID angelegt [ORGA]00
124112411236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungLinien736ListItemdoneWerteliste Meldelinien migrieren [OWLV, System]110
124212421236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungOrganisationen2ListItemdoneVUMO Organisationen migrieren [OWLV, System]110
124312431236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungVU-ID21ListItemdoneWerteliste der VU-IDs migrieren [OWLV, System]110
124412441236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungAnsprechpartner71ListItemdoneAnsprechpartner / Login migrieren [OWLV, System]110
125012501236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungVU-ID21ListItemdoneVUMO zuordnen zur VU-ID [OWLV, System]110
125112511236Datenmigration aus der Start-EDB 🚩VerwaltungLinien736ListItemdoneMeldelinien zuordnen zur VU-ID [OWLV, System]110
12701270230Kernprozess TGVerwaltungOrganisationen2ListItemdoneVereinfachtes Rollenmodell00
13571212142411123116182917121176125132111122273118321034813492216116631122112013931722302467512111

FM-Export

Unnamed: 0Unnamed: 1rowTypebudgetbudgetModebudgetUnitcolordescriptiondueDateestimationestimationModeestimationUnitidimportanceindexisVirtualotherParentCardIdownerparentCardIdrolestatustitleuid
11cardfreefree1.01.00.0GroupHeaderVerwaltungBkTKLo
22cardfreefree2.00.00.01.0ListHeaderOrganisationenuTfvnr
44cardfreefree4.02.00.0GroupHeaderLog-In5S8aAG
66cardfreeEin klassisches Verkehrsunternehmen möchte Einnahmendaten hochladen, auswerten und die Abrechnungsdaten einsehenfree6.010.00.0LayerHeaderKernprozess VUMO - M+MK9QaiyI
99cardfreefree9.04.00.0GroupHeaderEinnahmenmeldungen81sDSO
1010cardfreefree10.00.00.09.0ListHeaderEinnahmen hochladen-p9L82
1212cardfreefree12.02.00.09.0ListHeaderEinnahmen verwaltenNBVnbw
1414cardfreefree14.01.00.015.0ListHeaderEAV Schlüssel [TG]qN287C
1515cardfreedarkBluefree15.05.00.0GroupHeaderEAVJB_ubl
1616cardfreebluefree16.03.00.015.0ListHeaderTeilabrechnung berechnen [System]I9t5qK
1717cardfreedarkBluefree17.06.00.0GroupHeaderFiBu6Hk7G9
1818cardfreefree18.00.00.017.0ListHeaderAbrechnungsdaten an FiBu übergeben [TG]YUZ8_P
1919cardfreeIm Reporting werden grundsätzlich nur rechnerische Einnahmen verwendet. Die Ausnahme der Jahresvorauszahlung wird separat in einer Card behandelt.free19.08.00.0GroupHeaderReporting/Controlling8g2Buu
2020cardfreefree20.02.00.019.0ListHeaderStandardreports auf EinnahmenafG14e
2121cardfreefree21.01.00.01.0ListHeaderVU-IDftAKQd
2424cardfreebluefree24.00.00.04.0ListHeaderLog-InOMCwx6
2525cardfreeEIne VUMO importiert Meldungen über Einnahmen in die EDB, die nachher zur Berechnung der EAV und für weitere Auswertungen benutzt werden können. In diesem Fall werden nur Monatsmeldungen (M) betrachtet.free25.00.00.06.010.0ListItemdoneEinnahmen hochladen und lesen [VUMO]uhP-5l
2626cardfreeDas System erstellt die Protokolldateien mit den Ergebnissen der Validierungen. Auf Benutzerwunsch hin kann die Protokolldatei heruntergeladen werden.free26.01.00.06.0263.0ListItemdoneProtokolldatei erstellen / Ergebnis der Validierung [VUMO]efPf1m
2727cardfreeEin Monat oder ein Jahr wird vom VUMO informatorisch abgeschlossen und entsprechend gekennzeichnet. Dieses dient u.a. zur Überwachung der Meldefristen. Der Monatsabschluss ist rein informatorisch. Eine Abhängigkeit zur EAV besteht nicht.  Wenn eine VU-ID mehrere VUMOs hat, dann soll jede VUMO den Monat als abgeschlossen melden. Ein einmal abgeschlossener Monat kann nur noch über den Admin oder den Anwender SV rückgängig gemacht werden.free27.08.00.06.012.0ListItemdoneVerkaufsmonat/ Jahr informatorisch abschließen [VUMO, SV]JoeW6z
3333cardfreefree33.01.00.017.0ListHeaderRückmeldung an EDB bei ZahlungseingangnsF6v6
3434cardfreefree34.06.00.019.0ListHeaderStandardreports auf EAVi4ScFH
4040cardfreedarkBluefree40.03.00.0GroupHeaderPrüfungenKLqBT7
4141cardfreePrüfvorgänge, die auf Einnahmendaten angelegt werden, sollen eingesehen oder verwaltet werden.free41.00.00.040.0ListHeaderPrüfvorgang verwalten [TG]GXs6ys
4444cardfreeBeim Import benutzt das System die erstellten Prüfvorgänge, um die Einnahmendatensätze zu validieren.free44.00.00.06.0263.0ListItemdoneEinnahmen validieren  [System]UHIriD
4747cardfreeDas System speichert die Einnahmendaten in der Datenbankfree47.03.00.06.0263.0ListItemdoneEinnahmen speichern [System]JY2Gp8
5656cardfreefree56.02.00.015.0ListHeaderTeilabrechnung starten [TG]O0ilOX
6060cardfreeDie Schlüssel und Ticketfilter, die in dem vordefinierten Abrechnungszeitraum existieren, werden ermittelt und in der Abrechnung benutzt.free60.09.00.0230.016.0ListItemcancelledSchlüssel und Ticketfilter zeitlich ermitteln 🚩 ⛔ [System]505N_E
6363cardfreeEin Dienstleistungs- oder Verkehrsunternehmen [VU-ID_VUMO] meldet Einnahmen im Auftrag eines anderen Verkehrsunternehmen [VU-ID_LEO], die einen Zahlungsfluss auslösen (Dienstleistungsverhältnis Einnahmenmeldung). Grundsätzlich geht die MST und TG davon aus, dass die gemeldeten Einnahmen einer VUMO auch bei der entprechenden VU-ID kassentechnisch vorliegen. Sobald ein entsprechendes Dienstleistungsverhältnis besteht, gibt es immer eine FiBu-Relevanz.free63.012.00.0LayerHeaderDrittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]RSAFQu
6767cardfreegreenZunächst sind Organisationen anzulegen, um diese anschließend bei den restlichen Verwaltungselementen (z.B. VU-IDs, Ansprechpartner) zu verwenden. - Reiter: "zugehörige Ansprechpartner sehen", "Organisationsrolle zuordnen", "TG einem Tariffenster zuordnen" & "Adresse zuordnen" sind separate Karten, die aber diesem Task zugeordnet werden.free67.00.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisation anlegen [SV]h8S0f4
6868cardfreepurpleIm Rahmen der Anlage einer Organisation kann man diese einer Organisationsrolle zuordnen. Eine Organisationsrolle muss zu einer Organisation zugeordnet werden, um die Sichtbarkeiten zu ermitteln. Organisationen können sein: - SV Stammdatenverwaltung - TG Tarifgemeinschaft (Abbildung TG+ über Rechtemodell Benutzer in Prüfung) - MST Meldestelle - VUMO Verkaufende Organisation - LEO Lesende Organisation - AT Aufgabenträger (derzeit gleich LEO)free68.0high1.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisationsrolle zuordnen [SV]1hY5c7
6969cardfreeEin berechtigter Benutzer legt ein neues VU (also eine neue VU-ID) an, um dieses nachher im System verwenden zu können. Eine VU-ID muss angelegt werden, bevor man diese einer Organisation zuweisen kann und weitere Prozesse (Account anlegen, Einnahmenmeldung tätigen) möglich sind. Die Oberfläche umfasst folgende Reiter: Allgemeine DatenOrganisationenAdressenLinienBankverbindungZahlungsrelevante DatenEAV-Partner ! Thema "Linien" ist in separate Karte gesplittet und hier noch nicht abgeschlossen!free69.01.00.0230.0
7070cardfreeEine VU-ID muss mindestens einer VUMO zugeordnet werden, damit die VUMO die Einnahmen meldet.free70.02.00.0230.021.0ListItemdoneVU-ID zur VUMO zuordnen [SV]NaNTwy
7171cardfreefree71.03.00.01.0ListHeaderAnsprechpartnerJeCF9S
7272cardfreeHier legt man neue Ansprechpartner an, die entweder einen direkten Zugriff auf die Anwendung haben werden oder die nur als "Kontaktpersonen" dienen. Nach Anlage eines Ansprechpartners muss man diesen einer Organisation zuordnen und dann optional einen Account anlegen.free72.00.00.0230.071.0ListItemdoneAnsprechpartner anlegen [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]ZrbtxU
7373cardCR+freepurpleMan kann einem angelegten Ansprechpartner mehrere Organisationen zuordnen, damit er sich mit dem gleichen Account bei allen Organisationen anmelden kann. Bedingungen sind, dass die entspr. Organisationen angelegt sind, ein Ansprechpartner angelegt ist; ein Account ist nicht zwingend erforderlich. CR Begründung: Der Benutzer ist nicht nur einer Organisation zugeordnet sondern mehrere, was eine Auswirkung auf die Rollen, das Login und die Sichtbarkeit hat. Kostenneutrale Lösung wäre (siehe separate Karte): Der Ansprechpartner ist nur einer Organisation zugeordnet. In diesem Fall kriegt er für jede Organisation ein Account und wird sich für jede Organisation mit einem unterschiedlichen Benutzernamen und Passwort anmelden.free73.03.00.0230.0nghanem71.0ListItemdoneAnsprechpartner zur Organisation zuordnen 🚩 [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]OO8-l8
7474cardCR+freepurpleErster Absatz zum Wording: Ein Ansprechpartner ist eine Person in der EDB, die mit ihren Kontaktdaten informatorisch angelegt ist. Ein "Ansprechpartner" wird zum "Anwender", wenn er einen Account zur EDB erhalten hat. Jeder Ansprechpartner/Anwender ist mindestens einer Organisation zugeordnet. Jede Organisation besitzt eine bestimmte Organisationsrolle. Diese Organisationsrolle definiert einen maximalen Anwenderrechtekatalog - also die Anwenderrolle - , den ein Anwender erhalten kann, der dieser Organisationsrolle zugeordnet ist. ---------------- Ein Benutzer kann gemäß der ausgewählten Organisation (Organisationsrolle), die Anwenderrollen zum Anwender zuordnen, damit dieser relevante Funktionen im System benutzen kann. Zu bestehenden Anwendern einer Organisationsrolle dürfen nur bestimmte Anwenderrollen zugeordnet werden, weil sie nicht alle Funktionen im System nutzen dürfen.   In der Oberfläche "Account anlegen"  gibt es einen Reiter "Organisationen & Rechte", auf der man einem Anwender eine oder mehrere bestimmte Rolle zuweisen kann. Die Auswahl der Organisationen beschränkt sich auf die Organisationsrollen und Rechte, denen er zuvor als Ansprechpartner zugeordnet wurde. CR Begründung: Der Benutzer ist nicht nur einer Organisation zugeordnet sondern mehrere, was eine Auswirkung auf die Rollen, das Login und die Sichtbarkeit hat.free74.06.00.0230.0nghanem71.0ListItemdoneAnwenderrechte anhand der OrgRolle zum Account zuordnen 🚩 [SV, TG, VUMO, AT, LEO, MST]lU4qK5
7676cardfreeNicht benötigt: Der Anwender kombiniert einen erstellten Einnahmenfilter mit einem importieren Schlüssel und fügt dazu Merkmale von Einnahmen in einem Verfahren, damit diese Daten bei der EAV-Berechnung benutzt werden. Hintergrund: Es wurde ein Einnahmenfilter angelegt. Der Schlüssel und Einnahmenfilter werden beim Abrechnungstarten angelegt. Ein Verfahren ist deshalb nicht erforderlich.free76.07.00.0230.0492.0ListItemcancelledSchlüssel und Einnahmenfilter kombinieren [TG] ⛔FALtra
8080cardfreeZahlungsrelvante EInnahmen werden aufgrund des Kennzeichen bei der VU-ID erkannt, damit sie später automatisiert an das FiBu System übergeben werden können. Bei zahlungsrelevanten Einnahmen handelt es sich um "nicht kassentechnisch vorliegende Einnahmen", die von einer VU-ID gemeldet werden und für die VU-ID eine Forderung gegenüber einem anderen Unternehmen darstellen.free80.00.00.063.082.0ListItemdoneZahlungsrelevante Einnahmen erkennen [System]FsFI1Q
8282cardfreeblueEinige VU-ID laden Einnahmen hoch, die zahlungsrelevant sind und Finanzflüsse zur Folge haben. Beipiel: Aboeinnahmen oder Semesterticketeinnahmenfree82.03.00.09.0ListHeaderAnbindung mit FiBuiux8H1
8383cardfreeDer Anwender selektiert die zahlungsrelevanten Einnahmen je Datei (bei Import über csv) oder je Datensatz (bei manueller Eingabe der Einnahmen) und erstellet daraus eine Zahlungsanordnung. Das Systerm erstellt für jeden Datensatz eine Zahlungsanordnung, die einmal am Tag an das FiBu System verschickt werden. Es ist die VUMO, die die Zahlungsanordnungen erstellt, da sie auch die Einnahmenmeldungen macht und das Geld von der Zahler LEO verlangt. Welche Daten gibt der Benutzer manuell bei der Erstellung der Zahlungsanordnung ein? - Zahlungsziel wird nicht übergeben, es wird vom FiBu DL hinterlegt, nicht in der EDB - Es sind keine weiteren manuellen Daten erforlderlich, jeder Einnahmendatensatz wird in die Schnittstelle separat übergeben (in Format der FiBu Schnittstelle).free83.01.00.063.082.0ListItemdoneZahlungsanordnung anstoßen [VUMO]XfOiwZ
9494cardCR--freeEs wird keinen Konverter für CSV oder Excel-Dateien implementiert. Die CSV Schnittstelle hat eine feste Reihenfolge und Anzahl von Spalten, deshalb ist keinen Konverter erforderlich. Es gibt auch keinen Import aus Excel-Dateien, es ist nur eine CSV Schnittstelle vorgesehen.free94.02.00.0231.010.0ListItemcancelledKonverter für CSV oder Excel Einnahmendateien ⛔WmYmmM
107107cardfreefree107.01.00.0LayerHeaderBetreiberwechsel einer VU-ID [SV]5ePTKG
108108cardCR+freeBeim Ändern der Konzession müssen Validierungen gemacht werden, um sicherzustellen, dass keine Schlüssel oder Einnahmen existieren. **CR Begründung:**   Die Eingabe von Beginn- und Endedaten verursacht mehrere Validierungen an viele Stellen im System. Es ist eine neue Anforderung, die im Lastenheft nicht vorgesehen war. Es wird bei folgenden Stellen validiert: - Änderung/Setzung der Daten bei der VU-ID - Import von Einnahmen [MM, JM, SeTi] - Import vom EAV Schlüssel Zeitraumvalidierungen verursachen eine hohe Komplexität bei der Implementierung und beim Testen, es muss auch das Risiko von negativen Effekte auf die Performanz berücksichtigt werden. Es wird eine große Menge von Einnahmen und Schlüsseldaten in die Validierung berücksichtigt. **Kostenneutrale Lösung:** Die Beginn und Endedaten werden informatorisch im System hinterlegt, das System validiert aber nicht bei Änderung dass Einnahmen, Prüfvorgänge, Schlüssel existieren. Dies muss manuell sichergestellt werden.free108.01.00.0200.0nghanem21.0ListItemdoneValidierungen beim Ändern der Konzession 🚩 [System]6LDrhJ
110110cardfreeIst das VU nach Ende einer Konzession bei einem anderen Betreiber wieder aktiv, wird eine neue VU_ID vergeben, damit Einnahmen für diese VU-ID und den neuen Betreiber gemeldet werden können. Beide VU-IDs bekommen einen einheitlichen Namen, damit sie in Reports gemeinsam ausgewertet werden können. Für das neu angelegte VU, wird das Feld "übergeordneter Name" hinterlegt, um zu identifizieren, was die vorherige VU_ID war. Organisatorisch muss der Benutzer sicherstellen, dass: - Konzessionsende beim alten VU gesetzt ist - Konzessionsstart des neuen VUs richtig nach dem vorigen Konzessionsende gesetzt ist. Das System validiert nicht, dass das Ende (alt) bzw. Start (Neu) sich nicht überlappen.free110.00.00.0107.021.0ListItemdoneVU Betreiberwechsel übergeordnete Name bei neuer VU_ID anlegen [SV]kGCWZC
111111cardfreeEs kann auf der Oberfläche Einnahmendetails nach dem Filter "übergeordneter Name" gefiltert werden, damit alle Einnahmen von Vorgänger und Nachfolger sichtbar sind.free111.00.00.0107.012.0ListItemdoneEinnahmendetails Übersicht: übergeordnete Name [VUMO, LEO, AT, TG, MST]PrmP2U
122122cardCR+freepurpleNach dem erfolgreichen Log-In soll der Benutzer auswählen, unter welcher Organisation er sich genau anmelden möchte. **CR Begründung** gehört zum CR "Ansprechpartner zu mehreren Organisaitonen zuordnen", deshalb auch als CR markiert.free122.01.00.0230.0nghanem24.0ListItemdoneOrganisation beim Log-In auswählen 🚩 [SV, TG, MST, VUMO, AT, LEO]fu35M8
125125cardCR--freeBegründung des Minderaufwands: Ursprünglich war geplant, dass Meldefristen überwacht werden und bei Überschreiten der Meldefristen die Unternehmen automatisch eine Nachricht erhalten. Die Pönalen sollten auch über das Tool berechnet werden. In der EDB ist nur ein informatorischer Monats- bzw. Jahresabschluss vorgesehen, ohne Pönalberechnung und Festlegung der Fristen je Tarifraum.free125.01.00.0231.010.0ListItemcancelledÜberwachung der Meldefristen [MST] ⛔_jnfJE
136136cardfreefree136.014.00.0LayerHeaderSchulsystem Einnahmen u. AbrechnungenP8Qf2p
137137cardfreeAls "Verwaltung" oder "Systemadministrator" legt man den Schulträger als eine Organisation an, um die Einnahmen einheitlich zu verwalten. Dem Schulträger werden VU-IDs zugeordnet (i.d.R. nur eine).free137.00.00.0136.02.0ListItemdoneOrganisation "Schulträger" anlegen [SV]fF3HBZ
139139cardfreeFür VU-IDs für FreeRide sind einige zusätzliche Angaben bei der Anlage gebraucht, diese sind für Reports bzw. für Abrechnungen nötig.free139.01.00.0136.021.0ListItemdoneVU-ID anlegen (Zusätzliche Stammdatenbedürfnisse) [SV]A_4nrJ
140140cardfreeEinnahmenmeldungen werden in FreeRide erzeugt und monatlich in eine Datei hinterlegt, die in die EDB über eine  Schnittstelle importiert werden. *Fachliche Beschreibung:* Einnahmenmeldungen werden in FreeRide nach der SchülerTicket-Erzeugung generiert. Bei diesen Meldungen handelt es sich um Ticketveräufe der OWL V, die im Folgenden den Schulträgern über die EDB in Rechnung gestellt werden. Basis ist die dem Schulträger in Rechnung zu stellende Einnahme der verkauften Relation Start-Ziel. Die Einnahmen sollen lt. Lastenheft per Schnittstelle ausgetauscht werden. Denkbar ist hier die gleiche Lösung wie bei der FiBu-Schnittstelle, wo eine csv-Datei von FreeRide generiert wird und sich die EDB diese per pull vom Dateispeicherpfad (täglich) holt. Einnahmenmeldung werden durch FreeRide auf Monate geteilt, inkl. Verarbeitung von Korrekturen, auch wenn Tickets fürs Schuljahr/Halbjahr bestellt werden. Einnahmen werden einmal im Monat aus FreeRide exportiert. Fehlerhafte Importe in die EDB müssen durch einen Sachbearbeiter in FreeRide korrigiert und erneut ausgelöst werden und über die Schnittstelle der EDB übergeben werden.free140.00.00.0136.010.0ListItemdoneEinnahmen hochladen [System/FreeRide]woXXGF
142142cardfreeFreeRide erstellt eine die Schlüsseldatei. Diese enthält pro Schulträger und Verkehrsunterneh-mer (VU) die prozentuale Aufteilung der Einnahmen aus den Schülertickets. Die Schlüssel wer-den je nach Abrechnungsfall monatlich (Fall 1), Am Anfang und Ende des Schuljahres (Fall 2) oder halbjährlich (Fall 3) geliefert. Beispiel: Schulträger 1: VU1: 37,5 % VU2: 45,0 % VU3: 2,2 % VU4: 15,3 % Die EDB liest die Datei aus dem Verzeichnis der Schnittstelle aus. Der Schlüssel wird als "in Bearbeitung" markiert. Der Anwender muss den Schlüssel manuell finalisieren, damit er bei den Abrechnungen benutzt werden kann. Anforderungen der Schlüsseldatei (durch FreeRide): In der Schlüsseldatei sind nur Schulträger mit einer Abrechnungsfall enthalten, die EDB filtert die Schulträger nicht sondern sie berücksichtigt alle Schulträger in einer Schlüsseldatei in der Abrechnung.free142.00.00.0136.014.0ListItemdoneSchlüssel aus FreeRide importieren [System/FreeRide]D_1J7s
144144cardfreeyellowEin Benutzer ruft per Browser den Hyperlink der EDB auf, um sich anzumelden. Die Start-Seite erfordert die Eingabe eines Benutzernamens und eines zugehörigen Passworts. lt. POET CR (nicht in dieser Karte): Nach erfolgreicher Anmeldung erhält der Benutzer (im Falle dass er mehreren Organisationen zugeordnet ist) eine Übersicht über alle entsprechenden Organisationen. Nach Auswahl einer Organisation ist der Anmeldevorgang abgeschlossen und der Anwender sieht eine an seine Organisation angepasste Start-Seite der EDB.free144.00.00.0230.024.0ListItemdoneBenutzer anmelden [SV, TG, MS, AT, VUMO, LEO]LjvvLZ
148148cardfreeEs soll nicht möglich sein, eine Organisation aus dem System zu löschen. Stattdessen muss sie deaktiviert oder geändert werden.free148.05.00.0230.02.0ListItemcancelledOrganisation löschen ⛔s4MYRS
149149cardfreeEs soll nicht möglich sein, eine VU-ID im System zu löschen. Das Ende einer VU-ID wird über das Konzessiondatum gesteuert. Wenn die VU-ID falsch angelegt ist, wird ein Kozessionsendedatum (Start Konzessionsdatum +1)free149.010.00.0230.021.0ListItemcancelledVU löschen ⛔4AAdBq
157157cardfreeEinnahmen können gelöscht werden, solange diese nicht freigegeben sind. Die Löschung der EInnahmen kann nur auf Dateiebene bzw. bei manueller Anlage je Datensatz über die Teilmeldungsübersicht erfolgen.free157.06.00.06.012.0ListItemdoneEinnahmen löschen [VUMO]6SwQrI
159159cardfreeEin Schlüssel darf gelöscht werden, wenn er noch nie in einer Abrechnung benutzt wurde.free159.05.00.0230.014.0ListItemdoneSchlüssel löschen  [TG]ZfqSs3
162162cardfreeDer Benutzer kann die einzelnen Einnahmendatensätze sehen. Diese Einnahmendetails werden auf einer separaten Übersicht tabellarisch angezeigt.free162.02.00.06.012.0ListItemdoneEinnahmendetails sehen [TG, MST, VUMO, AT, LEO]xCsbBw
164164cardfreeDie VUMO darf nicht geändert werden, sobald es Einnahmen gibt, weil die Einnahmen durch diese VUMO sichtbar sind.free164.05.00.0230.021.0ListItemdoneEditieren einer VU-ID (hier VUMO) [SV]XFfgDb
178178cardfreeEine Änderung oder Deaktivierung der Organisationsrolle ist nicht möglich, sobald die Organisation initial angelegt wurde, darf sie nicht geändert werden, weil eine Änderung bringt mehrere Auswirkungen mit sich bezüglich der Benutzer, Benutzerrollen und VU-IDs.free178.02.00.0230.02.0ListItemcancelledZuordnung der Organisationsrolle deaktivieren bzw. ändern ⛔euFzoT
189189cardfreeorangeDie jeweilige Organisation soll sicherstellen, wann ein Ansprechnpartner gelöscht werden darf und wann nur sein Login gesperrt wird.free189.011.00.0230.071.0ListItemdoneOrganisatorisch sicherstellen, dass Löschung OK ist [ORGA]ePv9SF
191191cardfreeEin Account wird durch einen Anwender deaktiviert, wenn er sich nicht mehr in die Anwendung einloggen darf. Die Deaktivierung passiert nur für den Account nicht für den Ansprechpartner. Der Ansprechpartner besitzt kein Kennzeichen "aktiv/inaktiv". Ein deaktivierter Account kann wieder aktiviert werden indem die Checkbox "Deaktiveren" enfernt wird. Zum Aktivieren und Deaktivieren klickt der Anwender auf dem Ansprechpartner und klickt auf das Bearbeitungs-Icon des Accounts und selektiert die Checkbox "deaktivieren".free191.09.00.0230.071.0ListItemdoneAccount eines Benutzers deaktivieren/aktivieren [SV, TG, LEO, VUMO, AT]-KdaPV
198198cardfreegreenIm Falle einer Deaktivierung einer Organisation werden zugeordnete Ansprechpartner vom System nicht gelöscht. Die Zuordnung wird auch nicht vom System entfernt.free198.012.00.0230.071.0ListItemcancelledAnsprechparterzuordnung wird entfernt [System] ⛔CdBFhN
200200cardfreefree200.02.00.0LayerHeaderVU-ID deaktivieren (Konzessionsende Datum) 🚩[SV]9H5PwQ
202202cardfreeDas Ende einer VU-ID wird durch das setzen des Ende-Datums festgelegt. Eine Deaktivierung oder Löschung ist nicht möglich! Das Endedatum ist immer änderbar. Das Setzen der Beginn- und Endedaten passieren auf dem Reiter "Allgemein" Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass es keine Lücken gibt. In diesem Fall muss eine neue VU_ID vergeben werden.free202.00.00.0200.021.0ListItemdoneBeginn- und Enddatum der Konzession setzen [SV]ft5xpy
204204cardCR+freeDas System validiert, dass das *Verkaufsdatum* eines Einnahmendatensatzes innerhalb des Konzessionszeitraums ist. CR Begründung: Diese Story gehört zum CR in der Story "ID 108Validierungen beim Ändern der Konzession 🚩 [System]".free204.00.00.0200.0nghanem10.0ListItemdoneEinnahmen: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩_l3bbm
210210cardfreeorangeEine Organisation sollte nur deativiert werden, wenn keine VU-ID mehr zugeordnet sind. Wenn Organisation wieder VU-IDs zurgeordnet bekommt, muss sie wieder aktivert werden um diese auswählen zu können.free210.09.00.0230.02.0ListItemdoneDeaktivierung organisatorisch sicherstellen [ORGA]Zf7pJr
211211cardfreeorangeDer Benutzer prüft vor einer Deaktivierung einer Organisation, ob die zugeordneten VU-IDs neu zugeordnet werden müssen, ein Ende-Datum erhalten oder neue VU-IDs vergeben werden müssen.free211.013.00.0230.021.0ListItemdonePrüfung der Verknüpfung Orga - VU-ID [ORGA]pRb37_
213213cardfreegreenVorbedingung: Organisation ist deaktiviert Der Anwender nimmt den Haken aus der Checkbox "Organisation deaktiveren" raus.free213.07.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisation wird reaktiviert [SV]zCXet1
217217cardfreeorangeOrganisatorisches Vorgehen analog zur Start-EDB: Um nachvollziehen zu können, wer was in der Datenbank (neben den normalen Meldeprotokollen) editiert hat, sind die LogFiles vom Server in regelmäßigen Abständen an einem dritten Ort zu sichern.free217.06.00.0230.0581.0ListItemdoneRegelmäßige manuelle Archivierung der LogFiles [ORGA]Y2rJEe
220220cardfreeorangeWenn ein Ansprechpartner gelöscht wird und Reportergebnisse oder Abfragen in der Datenbank hat, müssen diese durch den Admin erst gelöscht werden, damit der Ansprechpartner gelöscht wird.free220.08.00.0230.0387.0ListItemdoneAnsprechpartner löschen: Reportergebnisse und Abfragen löschen [ORGA]JOTBsr
222222cardCR+freeEin Benutzer kann die Zuordnung des Ansprechpartners zu einer Organisation löschen, wenn der Ansprechpartner die Daten dieser Organisation nicht mehr sehen darf. Um die Zuordnung zu löschen editiert der Anwender den Ansprechpartner und geht auf den Reiter "Organisationen". Durch das Klicken des Lösch-Icons kann die Zuordnung gelöscht werden. **CR Begründung** gehört zum CR "Ansprechpartner zu mehreren Organisaitonen zuordnen", deshalb auch als CR markiert.free222.07.00.0230.0nghanem71.0ListItemdoneAnsprechpartner Zuordnung zur Organisation löschen [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]  🚩rQzVrD
230230cardfreefree230.00.00.0LayerHeaderKernprozess TGXTn5B-
231231cardfreefree231.018.00.0LayerHeaderKernprozess MSTGhU98c
233233cardfreefree233.019.00.0LayerHeaderKernprozess LEO & ATxljv_I
234234cardfreepurpleEiner Tarifgemeinschaft muss ein Tariffenster zugeordnet werden, damit sie die Einnahmen dieses Tariffensters sehen kann. Daten im System vorhandener Tariffenster sind vorher in der Stammdatenpflege anzulegen.free234.03.00.0230.02.0ListItemdoneTG einem Tarifenster zuordnen [SV]S-NkpW
235235cardfreeDie VU_IDs werden manuell einer neuen Meldestelle zugeordnet. Es wird organisatorisch sichergestellt, dass alle VU_IDs einer VUMO der gleichen Meldestelle zugeordnet sind (keine systemseitige Validierung). Eine VU-ID ist einer Meldestelle zugeordnet. VU-IDs können mehreren VUMOs zugeordnet sein. So könnte es vorkommen, dass eine VUMO mehreren Meldestellen zugeordnet wären. Dies gilt es organisatorisch zu verhindern. Wenn eine separate Meldestelle benötigt wird, sollte organisatorisch eine neue Organisation angelegt werden. Änderungsprozess: 1. Ggf. wird eine neue Meldestelle grundsätzlich angelegt. 2. Die entsprechenden VU-IDs werden von der alten Meldestelle einzeln auf eine neue meldestelle umgeordnet (Oberfläche VI-ID ändern). 3. Anschließend wird das Ergebnis manuell überprüft (alle VU-IDs zur richtigen Meldestelle, innerhalb einer VUMO nur eine Meldestelle. Zur Verhinderung von Fehlern ist das Ändern einer Meldestelle auf der Oberfläche der VU-ID-Pflege ein eigenes Recht.free235.06.00.0230.021.0ListItemdoneÄndern der Meldestelle [SV]kjaYO2
237237cardfreeHier sollen allgemeine Anforderungen an Oberflächen geschrieben werden: 1. Auf allen Bearbeitungsmasken werden die Angaben: "zuletzt editiert am" und "zuletzt editiert von" angezeigt. 2. Auf allen Bearbeitungsmasken kann ein 2-3 zeiliger Hinweistext in der Properties-Datei hinterlassen werden. 3. Auf der Oberfläche rechts-oben steht mit welcher Organisation, der Benutzer sich angemeldet hatfree237.00.00.0230.0581.0ListItemdoneAllgemeines: Oberflächen-Layout [System]yOPZR2
239239cardfreeDie Setzung oder Änderung des übergeordneten Namen hat keine Auswirkung auf Abrechnungen.free239.00.00.0107.016.0ListItemdoneÜbergeordneter Name - Auswirkung auf Abrechnungen [System]ruNW-1
240240cardfreeEs muss organisatorisch sichergestellt werden, dass der Konzessionsstart des neuen VUs richtig nach dem vorigen Konzessionsende gesetzt ist. Das System validiert nicht dass das Ende (alt) bzw. Start (Neu) sich nicht überlappen.free240.01.00.0107.021.0ListItemcancelledKeine Validierung Konzessionsdatum (alt) vs. Konzessionsdatum (neu) ⛔AAPb4n
241241cardfreeHier werden allgemeine Regeln zur Nutzung/Lesen der Storymap beschrieben. Folgendes wird angewandt:free241.00.00.0230.01214.0ListItemdoneAllgemeines: Legende der Storymapa5-cYw
243243cardfreefree243.07.00.0GroupHeaderTarifW4qt3h
244244cardfreeDie Tarife, die aus anderen Tarifstämmen vorkommen, werden in der EDB manuell gepflegt. Für diese Daten werden auch Einnahmen angemeldet. Für die manuellen Tarife ist die gleiche Datenstruktur der WTB Tarife vorgesehen.free244.03.00.0243.0ListHeaderTarifliche Daten manuell pflegenj0Esbn
246246cardfreeorangeDa die Zuordnung von VU-ID zu MST eine Pflicht ist, muss der Benutzer sicherstellen, dass alle VU-IDs einer Meldestelle einer anderen Meldestelle zugeordnet sind bevor die alte Meldestelle deaktiviert ist. Das System führt an der Stelle keine Validierungen. Wenn die Meldestelle deaktiviert wird obwohl sie VU-IDs hat, hat keine Meldestelle die Möglichkeit diese Einnahmen zu sehen. Die Zuordnung der VU-IDs kann auch nach der Deaktivierung geändert werden.free246.010.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisation mit Organisationsrolle "MST" deaktivieren [ORGA]J5mhOr
251251cardfreeMST haben nur Leserechte. Sie können nur freigegebene (inkl. gültige und ungültige) Datensätze sehen.free251.00.00.0231.012.0ListItemdoneMeldestellen haben nur Leserecht [MST]B7BlTq
253253cardfreeorangeWunsch aus der UAG. Notiz zum Vorgehen. Systemseitig ist eine VU-ID nur einer Meldestelle zugeordnet. Damit eine zweite Meldestelle nach Einwilligung des betreffenden VU lesend auf die Einnahmenmeldungen der VU-ID zugreifen kann, kann eine LEO eingerichtet werden.free253.00.00.0231.021.0ListItemdoneMeldestellen für Vu-IDs anderer Tarifräume lesend freigeben [ORGA]rX4Sa4
260260cardCR+freeSystem vergibt anhand des Vor- und Nachnamens des Ansprechpartners einen Vorschlag für einen Benutzernamen. Soll ein neuer Account angelegt werden, ist das Feld "Benutzername" vorausgefüllt mit einem eindeutigen Namen. 1. erster Buchstabe des Vornamen 2. erste fünf Buchstaben des Nachnamens 3. Lfd. Nr. (01-99) Dieser Vorschlag kann vom Benutzer editiert werden. Er ist nicht zwingend zu verwenden. CR Begründung: Neue Anforderung, die nicht vorgesehen ist. Es sind zusätzliche Schritte beim Eingeben des Benutzers.free260.05.00.0230.0nghanem71.0ListItemdoneAutomatische Vergabe des Benutzernamen [System] 🚩-8mva_
262262cardfreeLEO und AT haben nur Leserechte. Sie können nur freigegebene (inkl. gültige und ungültige) Datensätze sehen.free262.00.00.0233.012.0ListItemdoneLEO und AT haben nur Leserechte [LEO, AT]h7pTbg
263263cardfreefree263.01.00.09.0ListHeaderEinnahmen Prüfen und Speichernk01F8m
264264cardfreeWährend dem Import erstellt die Anwendung zwei Importprotokolle: ein Protokoll für die erfolgreich eingelesenen Datensätze und ein Protokoll für die fehlerhaften Datensätze. Der Benutzer kann diese Protokolle herunterladen.free264.00.00.06.012.0ListItemdonePrüfprotokolle herunterladen [VUMO, MST]zI2saB
271271cardfreeDie gespeicherte Sammelabrechnung kann vom Anwenderer heruntergeladen und anschließend gedruckt werden.free271.00.00.06.0505.0ListItemdoneGespeicherte Sammelabrechnung herunterladen und drucken [TG, VUMO, LEO, AT]1aJPUS
275275cardfreeorangeOrganisatorisch mit der Fibu zu klären Fibu erstellt eine Zahlungserinnerung und versendet diese an die VUMO ebenso Überwachung der Abschlagsforderungen/zahlungenfree275.01.00.0230.033.0ListItemdoneAutomatische Zahlungserinnerung [ORGA]L_yBLg
276276cardfreeAlle relevante Teilmeldungen werden auf einer Übersicht tabellarisch angezeigt.free276.01.00.06.012.0ListItemdoneTeilmeldungübersicht sehen [MST, VUMO, TG, AT, LEO]vNePv8
278278cardfreeEinsicht der Prüfvorgänge für alle Anwender über alle Tariffenster, da theoretisch jedes Verkehrsunternehmen in alle Tarifenster melden kann.free278.06.00.0230.041.0ListItemdoneDetails eines Prüfvorgangs sehen [VUMO, MST, TG, LEO, AT, SV]5BOL6U
279279cardfreeDie Einnahmendetails sind im Excel-Format exportierbar. Es werden nur die auf der Oberfläche angezeigten Spalten exportiert.free279.03.00.06.012.0ListItemdoneEinnahmendetails exportieren [VUMO, TG, MST, AT, LEO]4eb8nO
280280cardCR+freeEine VU-ID kann zu mehreren VUMO Organisationen zugeordnet werden. CR Begründung: Die Sichtbarkeit der Daten geht nicht nur gemäß den zugeordneten VU-IDs, sondern es wird zwischen VUMO normal und VUMO Master unterschieden. Es wird auch unterschieden wer die Daten hochgeladen hat, um die Sichtbarkeit der hochgeladenen Dateien zu bestimmen.free280.09.00.0230.0nghanem21.0ListItemdoneZuordnung VUMO zu VU-ID n:1 [SV] 🚩2LxRdV
281281cardfreeEine VU-ID wird manuell einer Meldestelle zugeordnet, damit die Meldestelle die Einnahmen im System sehen kann. Jede VU-ID muss einer Meldestelle zugewiesen werden.free281.03.00.0230.021.0ListItemdoneVU-ID zur Meldestelle zuordnen [SV]tX3PSo
286286cardfreeStandardreport über neu hochgeladene freigegebene Einnahmendaten. Durch den Bericht soll die Frage geklärt werden: Für welche VU-ID wurden in den letzten 30 Tagen Einnahmenmeldungen (einschl. Korrekturen) neu eingemeldet? Die TG z.B. will sich täglich informieren, für welche Meldemonate neue EInnahmen vom wem hochgeladen wurden. Aufrufbarer Standardreport im Modul Reporting. Hauptmenü "Reporting" -- Untermenü "Abfragen" -- Abfragenübersicht -- Durchführen des Standardreports "Neu hochgeladene Einnahmen"free286.04.00.0230.020.0ListItemdoneStandardreport: Neu hochgeladene Einnahmen [MST, VUMO, LEO, AT]LJQbNi
288288cardfreeblueGrundsätzliche Informationen, die in der EDB vorhanden sein sollen, werden hier angelegt.free288.00.00.0314.0ListHeaderStammdatenpflegePOoxKu
289289cardfreeEin Benutzer möchte grundsätzlich im System verfügbare Klassifikationen ("Organisationstypen") für Organisationen anlegen, die später Organisationen zugewiesen werden können. Organisationsytpen sind beispielsweise Hochschulen, Schulträger, etc., um Organisationen gezielt typisieren zu können. Die Werteliste muss beliebig erweiterbar sein.free289.01.00.0230.0288.0ListItemdoneOrganisationstyp anlegen [SV]06Pids
290290cardfreeEin Benutzer möchte grundsätzlich im System verfügbare Klassifikationen ("VU-ID-Typen") für VU-IDs anlegen, die später Verkehrsunternehmen zugewiesen werden können. VU-ID-Typen sind beispielsweise Fiktive VU-IDs, Schulträger, Vorverkaufsstellen etc., um VU-IDs gezielt typisieren zu können. Die Werteliste muss beliebig erweiterbar sein.free290.02.00.0230.0288.0ListItemdoneVU-ID-Typ anlegen [SV]IWqYjg
291291cardfreeDer berechtigte Anwender legt für einen neuen Ansprechpartner einen Account an, damit sich dieser im System einloggen kann. Ein Account umfasst einen eindeutigen Benutzernamen und ein zugehöriges Passwort. Voraussetzung ist, dass ein Ansprechpartner angelegt ist und dieser mindestens einer Organisation zugeordnet ist. Nur SV Benutzer können anschließend Organisationsrollen oder Benutzerrechte ändern/zuweisen; für alle anderen Benutzer (TG, MST, VUMO, LEO, AT) ist es nur möglich, einen Account anzulegen, der maximal die gleichen Organisationsrechte umfasst wie die eigenen (Rechteklonung); Benutzerrechte können im Rahmen dieser Einschränkung evenfalls vergeben werden.free291.04.00.0230.071.0ListItemdoneAccount anlegen für Ansprechpartner [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]]F2WN0t
292292cardfreeEin Benutzer kann über einen shortcut  sein Passwort ändern, wenn er dies freiwillig möchte und ein anderes Passwort verwenden will. Der Schnellzugang zum eigenen Account ist über jede Seite in der rechten oberen Ecke möglich. Dort wird die Organisation und der Benutzernamen angezeigt. Jeder Anwender darf sein eigenes Passwort manuell ändern und speichern. Jeder Anwender darf innerhalb seiner Organisation Passwörter von Accounts ändern, wenn er dieses Recht zugesprochen bekommen hat. Ein SV-Benutzer darf alle Passwörter ändern.free292.04.00.0230.024.0ListItemdoneAnwender ändert Passwort eines Accounts [SV, TG, MS, AT, VUMO, LEO]rqnfUz
293293cardfreeEin Passwort muss nach 6 Monaten neu vergeben werdenfree293.010.00.0230.024.0ListItemcancelledÄnderung des Passworts nach 6 Monaten [System]  ⛔GChMx_
298298cardfreeEin VUMO gibt die Einnahmen über eine Eingabemaske manuell ein, als Alternative für den Import.free298.02.00.06.010.0ListItemdoneManuelle Eingabe der Einnahmen [VUMO]hVlpOM
299299cardfreeTabellen der Westfälischen Tarifdatenbank (WTB) müssen importiert werden, damit eine Plausibilierung der Einnahmenmeldungen des Westfalen Tarifs erfolgen kann. Ein bereitgestelltes PKM soll neu in die EDB importiert werden.free299.00.00.0230.0372.0ListItemdoneSchnittstelle: Import des PKM (ohne Anforderungen E-Tickets) [Admin]k7zr4n
300300cardfreeGrundsätzlich neue tarifliche Informationen sollen in die Tarifdatenbank der EDB eingepflegt werden. Die Daten müssen in einer bestimmten Reihenfolge gepflegt werden, weil es viele Referenzen zwischen den Datenobjekten gibt. 1. Tarifstammdaten: Tarifkürzel, Tarif, Tariffenster, EDB-Ticketarttypen, Relationsnummer 2. Räumliche Daten: Kooperationsräume, Kreise, Flächen, Relationen 3. Ticketarten und Preisstufenfree300.03.00.0230.0244.0ListItemdoneTarifstammdaten anlegen [SV, TG]AerBYh
302302cardCR+freepurpleBeim Login ermittelt das System die relevante Funktionalitäten gemäß den Benutzerechten, die ihm je Organisation zugeordnet wurden. Anschließend stehen dem eingeloggten Anwender entsprechende Funktionen in der EDB zur Verfügung. **CR Begründung** gehört zum CR "Ansprechpartner zu mehreren Organisaitonen zuordnen", deshalb auch als CR markiert.free302.02.00.0230.0nghanem24.0ListItemdoneBenutzerrechte anhand von der Organisation ermitteln [System] 🚩iSjP56
303303cardCR+freepurpleDas System ermittelt die VUs, die in den Auswahllisten und zugänglichen Daten sichtbar werden, anhand der Organisation, die beim Anmelden benutzt wird. CR Begründung: Gehört zum CR "Ansprechpartner zu mehreren Organisaitonen zuordnen", deshalb auch als CR markiert.free303.03.00.0230.0nghanem24.0ListItemdoneSichtbare VUs anhand von Organisationsrolle ermitteln [System] 🚩uNSOT3
304304cardfreeEin Teilmeldung kann vom Benutzer freigegeben werden, wenn die Teilmeldung ohne Fehler imporiert ist. Das System setzt die Einnahmendatensätze dieser Teilmeldung auf freigegeben und gülitg. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Falls die Teilmeldung Korrekturdatensätze enthält, setzt das System die ursprüngliche Datensätze der Korrekturen auf ungültig.free304.04.00.06.012.0ListItemdoneTeilmeldung freigeben und gültig setzen [VUMO]o9zExf
306306cardfreeBeim Anlegen eines manuellen Datensatzes, legt das System eine fiktive Teilmeldung an um den angelegten Datensatz dieser Teilmeldung zuzuordnen.free306.03.00.06.010.0ListItemdoneFiktive Teilmeldung automatisch anlegen [System]A7-B8P
307307cardfreeEs wird keine Protokolldatei erzeugt, für Datensätze, die manuell angelegt wurden. Fehlermeldungen zu diesen Datensätzen werden im Analgeformular direkt angezeigt. Es gibt auch keine Originaldatei für manuelle Datensätze.free307.02.00.06.0263.0ListItemcancelledKein Protokoll für manuell angelegte Datensätze  ⛔h-Hx5z
309309cardfreeDie Freigabe passiert nur auf Ebene der Teilmeldung nicht für jeden Einnahmendatensatz.free309.05.00.06.012.0ListItemcancelledFreigabe für Einnahmendatensätze  ⛔J4qyS8
311311cardfreeEin Benutzer möchte noch nicht freigegebene, jedoch gespeicherte Einnahmen ändern bzw. editierenfree311.04.00.06.010.0ListItemdonemanuelle Einnahmendatensätze editieren [VUMO]_aQBo9
312312cardfreeHier gehört die Excel-Datei. Diese wird a) zur Abstimmung und Sammlung aller notwendigen Stammdaten-Typen verwendet und b) später zur inhaltlichen Initialbefüllung der EDB. Abgestimmte Stammdaten nach a) werden fest programmiert und sind nicht im Nachhinein änderbar.free312.00.00.0230.0288.0ListItemdoneSammlung "Allgemeine Stammdaten" (Excel-Datei)84RcHU
314314cardfreefree314.00.00.0GroupHeaderStammdatenverwaltung2WMlKj
315315cardCR+freeDas System berechnet die rechnerische Einnahmen von Abo-JV und legt x (maximal 12) Datesätze für die folgenden Monaten an, um diese bei der EAV zu benutzen. Es werden die gemeldete kassentechnische Einnahmen durch die Anzahl der gemeldeten Tickets geteilt und die neue Datensätze angelegt. Die Anzahl der gemeldeten Tickets im Meldemonat bestimmt durch wieviel die Einnahmen geteilt und auf die Folgemonate umgelegt werden. CR Begründung: gehört zum CR "Einnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩".free315.012.00.06.010.0ListItemcancelledCANCELLED: Abo-Jahresvorauszahler: Fortschreibung gemeldeter Einnahmen 🚩 [System] ⛔DcobLm
316316cardfreeEinnahmen aus Semestertickets werden in die EDB gemeldet und abgerechnet. Die Meldungen erfolgen über die VUMO und die Abrechnung über die Tarifgemeinschaft. Fachliche Beschreibung: Hochschulen melden ihre SemesterTicket-Einnahmen nicht direkt in die EDB. Stattdessen erreicht die TG eine Information von der Hochschule, wie viele SeTis ausgegeben wurden. Auf Grundlage dieser Information meldet ein der Hochschule zugeordnetes VUMO (in der Praxis ein Mitarbeiter der TG) SeTi-Einnahmen. Es besteht hier auf Bais der VU-ID ein Dienstleister-Verhältnis zwischen meldender Organisation VUMO und LEO Hochschule. Mit letzterer wird abgerechnet. Mit Einnahmenmeldung ist ein Rechnungsdokument in der EDB zu erstellen, das an die LEO Hochschule versendet werden kann. Gleichzeitig wird ein Buchungsdatensatz "Forderung" an die FiBu übergeben. Prozesse der EAV auf Basis der meldenden VU-ID  UND der zahlenden VU-ID sind vom FiBu-Feedback des Zahlungseinganges abhängig.free316.013.00.0LayerHeaderStory: Semester-Tickets melden [VUMO] und abrechnen [TG]UcFzx5
320320cardfreeEine Tarifgemeinschaft sieht in den Einnahmendetails nur die Daten mit den entsprechenden Tariffenster des eigenen TGs.free320.00.00.0230.012.0ListItemdoneEinnahmendetails entspr. Tariffenster lesen [TG]GZBH9m
321321cardfreeSobald die Zuordnung einer VU_ID zu einer bestimmten Organisation geändert wird (z.B. Änderung der Meldestelle oder Änderung der VUMO) ist die alte Zuordnung vom System gelöscht und wird nicht historisiert. Es gibt auch keinen Zeitbezug für die jeweile alte bzw. neue Zuordnung.free321.011.00.0230.021.0ListItemcancelledKeine Historisierung von alten Zuordnungen Organisationen zu VU_IDs ⛔U7tEuF
322322cardfreeDie Zeitraumbezeichnungen der Semester werden bei der Migration initial in den Stammdaten angelegt. Die Zeiträume werden bei den Einnahmenmeldungen benutzt. Die Bezeichnungen können nicht durch den Benutzer geändert werden.free322.00.00.0316.0288.0ListItemdoneZeitraumbezeichnung der Hochschulen: Semester, Trimester [System]p8Fkry
325325cardfreeBei der Anlage einer Hochschule soll ausgewählt werden, ob die Hochschule Einnahmen je Semester oder Trimester meldetfree325.01.00.0316.021.0ListItemdoneMeldezeitraum: Semester oder Trimester [SV]Q1YW5K
327327cardfreeBeim Anlegen der Organisation [VUMO, LEO] wird der Typ Hochschule ausgewähltfree327.00.00.0316.02.0ListItemdoneOrganisationstyp: Hochschule [SV]y1m4re
328328cardfreeDa Hochschulen kein klassisches Verkehrsunternehmen sind, erhalten sie den VU-ID Typ Hochschule. Dies ist neben dem Organisationstyp wichtig, da beispielsweise die OWLV als Org. VUMO verschiedene VU-ID Typen unterbringen kann (Hochschulen, Kombi-Ticket Partner, Aboverwaltung etc. )free328.00.00.0316.021.0ListItemdoneVU-ID Typ: Hochschule [SV]vUKk9R
329329cardfree*Beschreibung neu:* Die Semesterticketeinnahmen werden nicht aufgeteilt, sie werden wie vom Benutzer eingegeben gespeichert. Die rechnerischen Beträge werden direkt beim Reporting oder bei der EAV berechnet. Sie werden nicht als einzelne Datensätze angelegt. *Beschreibung alt:* Semesterticketeinnahmen werden als rechnerische Einnahmen wie folgt aufteilt: Semester auf je 6 Monate aufteilen: Wintersemester auf Okt - März und Sommersemester auf April - Sept Trimester auf je 4 Monate aufteilen: 01.02.-31.05, 1.6.- 30.09 und 01.10.-01.01free329.00.00.0316.0263.0ListItemcancelledRechnerische Einnahmen auf Monate speichern ⛔SM8xUa
331331cardfreeorangeDie Hochschulen schicken Gutschriften an die Vertragspartner (OWLV). Gutschriften (Belege) werden auf einem File Server hinterlegt. Die URL zum File Server wird in die EDB bei der Eingabe der Datensätze eingegeben.free331.02.00.0316.010.0ListItemdoneExterne Belege hinterlegen [VUMO][ORGA]qvy5fM
332332cardfreeDie Hochschulen schicken Abschlags- und Schlussgutschriften. Für uns sind dieses erstmal Abschlags- und Schlussmeldungen der Einnahmen aus Semestertickets Bei der Abschlagsmeldung wird die Einnahme des Abschlagsbetrages in die EDB eingegeben. Bei der Schlussmeldung wird die Einnahme des Schlussrechnungbetrages in die EDB eingegeben. (Gesamtbetrag, kein Differenzbetrag) Hintergrund: die Zahlungsanordnung an das FiBu System enthält auch den Gesamtbetrag. Das FiBu erkennt, dass es sich jedoch um eine Korrektur handelt wenn die Zahlungsanordnungsnummer die gleiche ist.free332.00.00.0316.010.0ListItemdoneAbschlags- und Schlussmeldung manuell eingeben [VUMO]6SHeh7
338338cardfreeDie EDB ermittelt keine Differenz zwischen Schluss-und Abschlagsmeldung. Es wird der Gesamtbetrag der Schlussmeldung and das FiBu System übertragen. Das FiBu System erkennt die Datensätze dadurch, dass die Zahlungsanordnungsnummer die gleiche ist und muss dann die Differenz berechnent. Der Schlussbetrag wird als Korrektur zum Abschlag eingegeben. Somit wird der Abschlagsbetrag ungültig wenn der Endbetrag freigegeben wird.free338.01.00.0316.0263.0ListItemcancelledEDB ermittelt die Differenz zwischen Schluss-und Abschlagsmeldung ⛔UFs0ED
344344cardfreeBankverbindungen werden im System angelegt, um sie anschließend einer VU-ID zuzuweisen. Außer bei der Stammdatenübersicht spielt die Bankverbindung nur als informatorische Angabe auf den Abrechnungen eine Rolle.free344.05.00.0230.0288.0ListItemdoneBankverbindung anlegen [SV]DRUevp
345345cardfreeEine neue Adresse soll im System angelegt werden, um für VU-IDs und Organisationen auswählbar zu sein.free345.03.00.0230.0288.0ListItemdoneAdresse anlegen [SV]7oyRk7
346346cardfreeDas Löschen der Einnahmendatensätze geht nur über das Löschen der gesamten Teilmeldung. Dies gilt auch für manuell angelegte Einnahmendatensätze.free346.07.00.06.012.0ListItemcancelledEinnahmendatensatz separat löschen  ⛔NcCwdG
348348cardfreeWenn Art der Meldung = MK setzt das System das Feld "Korrgiert_durch" des zu korrigierenden Datensatzes mit der EDB-ID des neu importierten Datensatzes.free348.04.00.06.0263.0ListItemdoneKorrekturmeldungen speichern  [System]fKINwS
350350cardfreeDie Fibu gibt der EDB eine Rückmeldung, wenn Zahlungseingang vollständig bezahlt ist. Ist der Betrag nicht vollständig bezahlt, gibt es dementsprechend keine Meldung aus der Fibu.free350.05.00.063.082.0ListItemdoneRückmeldung der FiBu zu Zahlungseingang [FiBu, System]Cvx3b2
354354cardfreeGemeldete Einnahmen dieser VU-ID sind zahlungsrelevant. Der gemeldete Betrag wird in voller Höhe als Forderung in der Fibu gebucht. Beispiele für VU-IDs, die zahlungsrelevant sind: - Kombitickets (Garry Weber) - Abo - Schüler (pro Schulträger)free354.00.00.063.021.0ListItemdoneDrittmelder/ Dienstleister Einnahmenmeldung mit Zahlungsrelevanz [TG, MST]IQ3djm
356356cardfreeDas System bildet automatisiert täglich zu einer festen Uhrzeit eine CSV-Datei - benannt nach dem aktuellen Datum - mit den ausgewählten Datensätzen, um diese an einen festgelegten Dateispeicherort abzulegen. Dort greift der FiBu-DL diese Datei ab und verarbeitet sie. Die CSV-Datei umfasst Einzeldatensätze; eine Gruppierung/Aufsummierung beispielsweise nach VU-ID wird darin nicht vorgenommen.free356.06.00.063.082.0ListItemdoneSchnittstelle: Zahlungsrelevante Daten an Fibu versenden [System]EO8UCF
357357cardfreeDer Anwender lädt einen Korrekturdatensatz hoch mit Art der Meldung = MK um einen bereits importierten "M"-Datensatz zu korrigieren. Der MK-Datensatz muss die zu korrigierende VU-Datensatz ID enthalten, die bereits imporiert ist.free357.05.00.06.010.0ListItemdoneHochladen eines Korrekturdatensatzes [VUMO]KG7j8V
359359cardCR+freepurpleVU melden per CSV (u.a.) Jahresvorauszahler-Abos. Diese Produktgruppe kann anhand der Produktnummer identifiziert werden. Produktnummern bekommen manuell aufgrund ihrer Produktnummer das Kennzeichen IS_ABO_JV = 1. Wenn es sich um Jahresvorauszahler handelt, müssen die Anzahl und Einnahmen systemseitig gemäß der gemeldeten Anzahl von Tickets umgelegt werden bzw.  diese müssen auch auch korrigierbar sein. Im Datenfeld „Anzahl“ wird 1 Ticket je  Jahresvorauszahlung gemeldet (in Übereinstimmung mit dem westf- Meldekonzept). CR Begründung: Zusätzliche Berechnung beim Import der Einnahmen. Die Einnahmen werden nicht wir importiert in die Datenbank gespeichert, sondern wereden weiter verarbeitet und es werden zusätzliche Datensätze angelegt.free359.06.00.06.0nghanem10.0ListItemdoneEinnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩LG-Bq_
360360cardCR+freeDa die Datenbank nur Reports und Exporte bis maximal 800.000 Datensätze verarbeitet und als Excel abspeichert, soll zusätzliche eine Exportfunktion in eine Access Datenbank möglich sein. Der Export nach Access erlaubt den Benutzer größere Berichte zu exportieren und diese auch komfortabel in Excel zu bearbeiten. CR Begründung: Die Funktionalität ist eine neue Funktionalität und ist nicht im Lastenheft vorgesehen. Es ist vorgesehen die Exporte als Excel-Dateien zu machen, die eine maximale Größe haben. Der Export nach Access ist für größere Berichte gebraucht, die mehr als 800.000 beinhalten.free360.07.00.0230.0nghanem1009.0ListItemdoneExport nach  Access 🚩XOOk2M
361361cardCR+freeDer Benutzer kann einen Report so planen, dass es automatisch vom System an einer bestimmten Zeit durchgeführt wird.  Die Funktionalität ist gebraucht besonders bei detaillierten Reports, die eine längere Durchführungszeit brauchen. Durch diese Funktionalität können Reports regelmäßig am gleichen Datum/Uhrzeit automatisch durchgeführt werden. Außerdem hat die Anwendung eine begrenzte Anzahl von parallel laufenden Jobs deshalb ist es erforderlich, dass manche Reports nachts geplant werden. Der Benutzer hat eine Übersicht von "geplanten" Reports. Die Reports können so geplant werden, dass sie regelmäßig einmal pro Woche, einmal pro Monat oder nur einmalig durchgeführt werden. Der Benutzer muss nicht in der Zeit der Durchführung eingeloggt sein. Das System führt den Report durch und speichert das Ergebnis als Excel-Datei ab. Die Excel-Datei kann im Nachgang vom Benutzer heruntergeladen werden. CR Begründung: Die Story ist eine neue Anforderung, die im Lastenheft nicht vorgesehen ist. Die Funktionalität dient dazu, dass ein Benutzer Reports plant, in Zeiten wo er nicht eingeloggt ist oder wo das System nicht ausgelastet ist, um die Reports schneller rauszukriegen.free361.06.00.0230.01009.0ListItemdoneReports planen und automatisch erstellen lassen [VUMO, LEO, AT, TG, MST]  🚩jCqukU
362362cardfreeWenn eine TG Rechte am EAV-Modul hat, jedoch selbst keine Fibu-Anbindung, sollte man zahlungsrelevante Einnahmen auch manuell auf bezahlt setzen können.free362.00.00.063.012.0ListItemcancelledEinnahmen manuell auf "bezahlt" setzen[TG] ⛔dEA1TL
365365cardfreeDer Benutzer der Organisationen, die direkte Berührungen mit Zahlungsverkehr haben (TG, VUMO, LEO, AT) sieht eine Übersicht von allen bestehenden Zahlungsanordnungen und kann danach suchen, damit er verfolgen kann, welche Zahlungsanordnungen an die FiBu übermittelt werden (to do) , übermittelt wurden (in progress),  gezahlt wurden (done) und welche nicht (undone).free365.04.00.063.082.0ListItemdoneÜbersicht der Zahlungsanordnungen sehen [VUMO, LEO, AT]HYCxPt
367367cardfreeBei der Übertragung der Zahlungsanordnungen an das FiBu System generiert die EDB eine eindeutige Nummer für jede Zahlungsanordnungen, um diese zu identifizieren. Logik der Nummer ist analog zur Systematik der Abrechnungsnummer. Belegnummer: Tariffenster-Bereich-Abrechnungsform-Abrechnungsjahr-LfdNr-Version(Korrektur) Bsp.: T-E-TA-2017-1-00 Für Einnahmen wird das Kürzel ZE (Zahlungsrelevante EInnahmen/Vorgang Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Einnahmen) benutzt und für die Sammelabrechnungen im EAV (Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Abrechnungen) wird das Kürzel SA benutzt. Die Nummer wird mit jedem erzeugten Export an die FiBu generiert, im EAV Modul wird pro Sammelabrechnung ein Export gemacht.free367.02.00.063.082.0ListItemdoneZahlungsanordnungsnummer generieren [System]hYbLty
368368cardfreeBei zahlungsrelevanten VU-IDs kann (muss nicht) durch die TG eine Rechnung erstellt werden und verschickt werden. Der Anwender wählt mehrere Zahlungsanordnungen auf der Übersicht aus und klickt den Button Rechnung erstellen.free368.00.00.063.0483.0ListItemdoneRechnung als Word-Datei auslösen [VUMO]r7F6eE
371371cardfreeUm den Zahler einer zahlungsrelevanten VU-ID zu identifizieren, wählt der Benutzer für dieses VU eine LEO aus, die der Zahler ist. Beim Erstellen der Rechnung, benutzt das System auch die Adresse dieser LEO Organisation. Beschreibung alt: Wenn eine VU-ID zahlungsrelevante Einnahmen meldet und die EInnahmen jedoch noch nicht kassentechnisch besitzt, muss die EDB wissen, wo diese Einnahmen liegen bzw. wer diese Einnahmen an den Einnahmenmeldenden überweisen muss. (Identifizierung des Zahlers) Eine Rechnung wird auch an diese Organisation gestelltfree371.02.00.063.021.0ListItemdoneLEO Organisation als Zahler hinterlegen [SV]SkH9MX
372372cardfreefree372.00.00.0243.0ListHeaderWTB-ImportU1_B3f
373373cardfreeDie Anwendung beginnt die XML-Datei zu lesen. Es ist nötig, dass die Anwendung während des Imports in einen Wartungsstand gebracht wird.free373.02.00.0230.0372.0ListItemdonePKM-Import starten [System]AHm8Rh
375375cardCR+freeDa die WTB-Ticketarttypen in der EDB nicht nutzbar sind, werden die Ticketarttypen in der EDB gepflegt und manuell den Ticketarten zugeordnet. **CR Begründung**: EDB-Ticketarttyp ist eine zusätzliche Tabelle, außerdem ist die automatische Zuordnung oder die Zuordnung über eine Schlüsseltabelle ein zusätzlicher Schritt zum PKM Import, der nicht vorgesehen ist.free375.07.00.0230.0372.0ListItemcancelledTicketarten EDB-Ticketarttypen zuordnen [TG] 🚩⛔2w21A3
380380cardfreeManuell angelegte Tarifdaten dürfen gelöscht werden, wenn es keine Referenzen gibt.free380.00.00.0230.0244.0ListItemdoneTarifdaten löschen [SV, TG]OncPRy
381381cardfreeDer Benutzer legt ein Ticket und dazu einen Preis an. Tabellen: TICKET PREISfree381.07.00.0230.0244.0ListItemdoneTicket und Preis anlegen [SV, TG]44AhIm
383383cardfreeWTB-Daten werden auf der Übersicht gemeinsam mit den manuellen Daten angezeigt. Manche Objekten haben viele Einzelheiten, die auf der Übersicht nicht angezeigt werden. Um diese Details zu sehen, muss man das Editieren-Icon betätigen.free383.00.00.0230.0988.0ListItemdoneWTB-Datendetails sehen [TG, MST, AT, LEO, VUMO, SV]4k9NnY
385385cardfreeorangeDas System zeigt eine Seite mit der Mitteilung "System nicht erreichbar". Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass keine Einnahmenimporte oder Zugriffe auf die Anwendung erfolgen, solange der PKM Import läuft.free385.08.00.0230.0372.0ListItemdoneWartungszustand & PKM [ORGA]h4PaKC
386386cardfreefree386.07.00.019.0ListHeaderGenerische Reports: AusgabeformatHSUv5P
387387cardfreefree387.08.00.019.0ListHeaderGenerische Reports: Abfragenyx8csv
388388cardfreefree388.09.00.019.0ListHeaderGenerische Reports: ErgebnisseYjDm5V
389389cardfreeDer Benuzter definiert Ausgabeformate, um zu bestimmen, wie die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Dabei lassen sich neue Ausgabeformate erstellen oder vorhandene editieren. Die gespeicherten Ausgabeformate sind nur für die eigene Organisation sichtbar und editerbar/löschbar.free389.02.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformate erstellen/editieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]gj-QVN
390390cardfreeEine Übersicht zeigt alle im System vorhandenen Ausgabeformate.free390.00.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformate Übersicht [TG, MST, VUMO, LEO, AT]Djh_wc
391391cardfreeDer Benutzer darf ein gespeichertes Ausgabeformat löschen, das seiner Organisation gehört oder ihm als Benutzer.free391.07.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformat löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]jW5b8r
392392cardfreeDer Benutzer legt eine Abfrage an, um diese nachher mit einem Ausgabeformat zu kombinieren, um einen Report zu erstellen.free392.04.00.0230.0387.0ListItemdoneGenerische Abfrage erstellen/bearbeiten [TG, MST, VUMO, LEO, AT]M0_3MS
393393cardfreeAlle im System vorhandenen und für den berechtigten Benutzer verfügbaren Reports (Standardreports, Vergleichende Reports & Generische Reports) können von ihm kopiert werden, so dass die zugrunde liegenden Parameter angepasst werden können.free393.05.00.0230.01009.0ListItemdoneAbfrage kopieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]TvQjSu
395395cardfreeDer Benutzer kann eine neue Abfrage durchführen oder das Ergebnis einer bestehenden Abfrage aktualisiert anzeigen und ggf. speichern, indem er die Abfrage wieder durchführt.free395.05.00.0230.0387.0ListItemdoneAbfrage durchführen / Ergebnis aktualisieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]C38h3W
396396cardfreeDer Benuzter kann eine bestehende generische Abfrage löschen.free396.06.00.0230.0387.0ListItemdoneAbfrage löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]Iya64H
397397cardfreeNachdem eine Abfrage durchgeführt wurde, erzeugt das System eine Excel-Datei mit den Ergebnissen und speichert diese  in der Datenbank/Fileserver temporär ab. Der Benutzer kann die Datei herunterladen, um die Ergebnisse zu sehen.free397.02.00.0230.0388.0ListItemdoneErgebnis-/Berichtdetails erzeugen u. temporär speichern [System]CXmlMf
398398cardfreeDer Benutzer kann ein Ergebnis speichern, um es nachher über die Übersicht aller gespeicherten Berichte wieder aufrufen zu können. Dabei werden die statischen Ergebnisse der Abfrage zum Zeitpunkt der Abfrage als Bericht gespeichert.free398.03.00.0230.0388.0ListItemdoneErgebnis als Bericht speichern [TG, MST, VUMO, LEO, AT]WoJr8z
399399cardfreeDer Benutzer kann das Ergebnis exportieren, nachdem die Durchführung vom System beendet wurde und eine Datei zur Verfügung steht.free399.04.00.0230.0388.0ListItemdoneErgebnis als Bericht exportieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT]9uCZnZ
400400cardfreeDas System zeigt auf einer Übersicht alle im System vorhandenen gespeicherten Ergebnisse an, über die der Anwender die Rechte verfügt.free400.00.00.0230.0388.0ListItemdoneÜbersicht gespeicherte Berichte (Ergebnisse) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]fq5cKf
401401cardfreeDer Benutzer (= Eigentümer) kann jederzeit ein gespeichertes Ergebnis (Bericht) löschen.free401.05.00.0230.0388.0ListItemdoneErgebnis/Bericht löschen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]uF9ovn
403403cardfreeNach dem erfolgreichen Log-In des Benutzers ist die Oberfläche an die jeweiligen Rechte des Benutzers angepasst. Es sind nur die Buttons, Menüpunkte und Tabellenicons anhand der Benutzerrolle entweder sichtbar oder nicht sichtbar. Eine unterschiedliche Gestaltung vom (Logo, Landing-page und Farben) ist nicht möglich.free403.09.00.0230.024.0ListItemcancelledOberflächengestaltung gemäß Benutzerrechten [System] ⛔MCMjy_
405405cardfreeorangeDas KCM meldet die Erlösanteile des ÖSPVs der NRW-PauschalpreisTickets an die OWL V. Dazu müssen im Tarifmodul die NRW-Tickets als eigener Tarif (mit Produkten und fiktiven Preisstufen etc.) angelegt werden, damit die EAV darauf angewendet werden kann. Der Prozess ist organisatorisch sicherzustellen.free405.011.00.0230.0244.0ListItemdoneNRW-Tarif anlegen, um ÖSPV-Zuscheidungen meldbar zu machen [ORGA]zP1iw6
406406cardfreeWenn eine VU-ID als "mit Zahlungsrelevanz" gekennzeichnet wurde, ist eine weitere Kennzeichnung nötig, ob diese VU-ID auch eine FiBu-Relevanz hat.free406.01.00.063.021.0ListItemcancelledFiBu-relevant [TG, MST] ⛔eE_RIm
410410cardfreeBei Neuanlage/Editierung einer VU-ID wird der VU-ID eine Bankverbindung zugeordnet, um diese bei den Abrechnungen im EAV-Modul auszuweisen. Eine VU-ID kann nur eine Bankverbindung besitzen. Die Zuordnung ist nicht Pflicht. Bankverbindungen sind nicht für die Anbindung mit das Fibu System gebraucht, diese sind beim Fibu Dienstleister hinterlegt. Änderungen werden organisatorsich abgebildet.free410.00.00.0230.0468.0ListItemdoneBankverbindung einer VU-ID zuordnen [SV]BVOjxz
411411cardfreeOrganisation können bei Neuanlage/Editierung eine Adresse zugewiesen werden. Die zugeordneten Adressen sind nur informatorisch.free411.02.00.0230.0468.0ListItemdoneAdresse zu einer Organisation zuordnen [SV]rHF9cS
415415cardfreeIm System angelegte Adressen sind anderen Objekten zugeordnet. Wenn sich eine Adresse ändert, muss die neue Adresse neu angelegt werden und dann den entsprechenden Objekten zugeordnet weden; die alte Zuordnung wird dabei aufgehoben. Das Löschen von Adressen darf nur möglich sein, wenn keine Referenzen bestehen.free415.06.00.0230.0288.0ListItemdoneAdresse ändern/löschen [SV]6iBmoA
416416cardfreeIm System angelegte Bankverbindungen sind anderen Objekten zugeordnet. Wenn sich eine Bankverbindung ändert, muss die neue Bankverbindung neu angelegt werden und dann den entsprechenden Objekten zugeordnet weden; die alte Zuordnung wird dabei aufgehoben. Das Löschen von Bankverbindungen darf nur möglich sein, wenn keine Referenzen bestehen. Ändert sich eine Bankverbindung, so ist die FiBu per organisatorischem Prozess darüber zu informieren, so dass die Angaben in EDB und beim FiBu-Dienstleister deckungsgleich sind.free416.07.00.0230.0288.0ListItemdoneBankverbindung ändern/löschen [SV]Mh2HYA
417417cardfreeBei einer Änderungsanordnung handelt es sich um eine Zahlungsanordnung, durch die eine bereits zuvor erteilte andere Zahlungsanordnung abgeändert oder ergänzt wird. (Korrektur einer bereits getätigten Anordnung)free417.03.00.063.082.0ListItemdoneÄnderungsanordnung generieren [VUMO]U32Vg-
425425cardfreeDer Benutzer enthält eine Übersicht aller im System angelegten Prüfvorgänge (feste systemseitig vorhandene sowie manuell angelegte).free425.00.00.0230.041.0ListItemdoneÜbersicht Prüfvorgänge auf Einnahmendaten [SV, LEO, AT, TG, MST, VUMO]Gyf1_o
426426cardfreeBereits angelegte Prüfvorgänge sollen bearbeitet werden.free426.04.00.0230.041.0ListItemdonePrüfvorgänge bearbeiten  [MST, TG]ScZ8Ei
428428cardfreeorangeBankverbindungen der VU-IDs werden manuell an den Fibu Dienstleister übermitteln. Organisatorischer Prozessfree428.09.00.0230.0288.0ListItemdoneBankverbindungen der VU-IDs an Fibu Dienstleister übermitteln [ORGA]UF17JT
429429cardfreegreenEiner VU-ID soll die zugehörigen Linien zugeordnet werden (eine VU-ID kann mehrere Linien haben mit den Felder Buchliniennummer und DIVA-Linennummer). Die Zuordnung wird direkt bei der Anlage der Linien erfolgen.free429.01.00.0230.0736.0ListItemdoneLinie (DIVA-Linien-Nr & Buchlinie) zur VU-ID zuordnen [SV]kMLjv7
430430cardfreeDie Liste der VU-IDs (Verkehrsunternehmen und Schulträger) mit ihren Linien und zeitlichen Gültigkeiten wird durch einen manuell anzuregenden Exportvorgang  aus der EDB exportiert, um anschließend in FreeRide importiert zu werden. Die Datei wird vom System in einem Pfad hinterlegt, wo FreeRide die Datei ausliest. Format: CSV Inhalt: - VU-ID + Konzessionsdatum - Linien - Adressen Der Export wird manuell gemacht, wenn neue Linien hinzukommen oder ein Betreiberwechsel stattfindet.free430.02.00.0136.021.0ListItemdoneVU-ID-Liste für FreeRide exportieren [SV, TG]AuxOz6
432432cardCR+freeMigration der bestehenden Einnahmendaten aus der Start-EDB bis zum Zeitpunkt x. Zum Start der Migration sollte die Start-EDB dann offline gehen, damit keine neuen Einnahmendatensätze in die Start-EDb importiert werden, die von der Migration ausgeschlossen sind. Im worst case müssten die Daten vom betroffenen Unternehmen nochmal in dei OWLV-EDB importiert werden. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar.free432.01.00.01236.0nghanem10.0ListItemdoneBestehende Einnahmendatendatensätze migrieren [System] 🚩ImFp81
435435cardfreefree435.04.00.0243.0ListHeaderTarifliche Daten exportieren - Schulsystem bzw. DrittsystemebH5dDK
436436cardfreeDer Benutzer filtert die Produkte, die für FreeRide gebraucht werden und exportiert diese. Das System exportiert die Datei ohne die Ergebnisse zuerst auf die Oberfläche.free436.00.00.0136.0435.0ListItemdoneFreeRide-relevante Tarifdaten aus der EDB exportieren [SV]1JTL8l
437437cardfreeEs gilt die gleiche Logik wie bei den normalen Einnahmendatensätze. FreeRide liefert die Art der Meldung MK und die ursprüngliche VU-Datensatz-ID, die vorher geliefert war. Die EDB führt die gleiche Logik wie bei den normalen Einnahmendatensätze durch.free437.02.00.0136.0263.0ListItemdoneKorrekturmeldungen speichern [VUMO]uRBdyw
441441cardfreefree441.01.00.0243.0ListHeaderDIVA-Import Haltestellen4EV6Az
442442cardCR+freeHaltestellen für ganz Westfalen werden zentral und (im gegensatz zur WTB/PKM) tagesaktuell in DIVA gehalten. Dort ist es manuell möglich, einen Excel-Export anzustoßen. Dabei können EFA-Teilnetze separat oder auch der ganze Haltestellenbestand exportiert werden. Diese Datei ist in das Tarifmodul der EDB zu importiern. Die Datei wird in einem Ordner von DIVA abgelegt. Der Import wird manuell ausgelöst. Haltestellenbezogene Informationen können - in Ennahmenmeldedatensätzen enthalten sein - (zukünftig) Bestandteil der EAV-Systematik sein - im Tarifmodul der EDB fü Auskünfte/Abfragen benötigt werden. Haltestellen sind Tarifzonen zugeordnet. Diese Zuordnung soll in der EDB abgebildet werden. Eine Zuordnung zu "Linien" ist nicht notwendig. Als Dateianhang ein Beispielexport mit Angabe der benötigten Informationen aus dem Export. CR Begründung: Der Import der Haltestellen ist eine neue Funktionalität, die nicht im Lastenheft vorgesehen ist. Es ist vorgesehen, dass das System die Tarifdaten aus der WTB zu importieren. Da die Haltestellen in der WTB aber nicht aktuell gehalten werden, muss die EDB die Haltestellen aus DIVA importieren was eine zweite Impostschnittstelle benötigt.free442.00.00.0230.0nghanem441.0ListItemdoneHaltestellen importieren [SV] 🚩ixUXV-
444444cardfreeZahlungsanordnungen sollten zur Übermittlung an die FiBu gruppiert werden. Das System gruppiert die Einnahmendatensätze nicht, sondern schickt die Einnahmendatensätze einzeln an das FiBu System.free444.010.00.063.082.0ListItemcancelledGruppierung der Zahlungs-Anordnungen für die Fibu [System] ⛔xyJLRd
446446cardfreeKombitickets werden wie normale Tickets gemeldet und abgerechnet, es gibt für Kombitickets keine Besonderheiten, die im System berücksichtigt werden müssen. Die Prozesse sind in den Layers: "Kernprozess VUMO - M+MK" und "Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]" abgebildet.free446.017.00.0LayerHeaderdoneStory: Kombi Tickets melden und abrechnen [VUMO, TG]652jku
448448cardfreeorangeAlternativszenario zu "Alle-VU-ID-lesender LEO", fals dies politisch nicht gewollt ist: Vorgehen zur Erzeugung Quartalsmeldungen analog zur Start-EDB. Meldestellen erzeugen als fiktive VUMO per aggregiertem Reporting einen Bericht über alle quartalsweise an sie gemeldenen Einnahmen nach Tickets (als Standardbericht anzulegen). Dieser wird unter einer separaten, fiktiven VU-ID an eine fiktive Meldestelle "Quartalsmeldungen" als Einnahmenmeldung geschickt. Die VU-ID des einmeldenden Unternehmens muss als "nicht EAV-relevant" gekennzeichnet sein.free448.00.00.0231.010.0ListItemdoneQuartalsmeldungen erzeugen und hochladen [VUMO] [ORGA]eJP6L5
452452cardfreeEin Verkehrunternehmen meldet Jahreseinnahmen, die entweder testiert und einnahmenrelavant sind oder Jahreseinnahmen, die zusätzliche Infromationen enthalten, die in den Monatsmeldung nicht enthalten waren (z. B. Relation ist Pflichtfeld)free452.011.00.0LayerHeaderKernprozess VUMO - J+JKXIny9K
453453cardfreeEine Meldestelle möchte Quartalsmeldungen ( als klassisches Verkehrsunternehmen) hochladen und für statistische Zwecke auswerten. Eine Einnahmenaufteilung hierfür ist nicht notwendig Solange es im WestfalenTarif unterschiedliche Meldestellen gibt, sind Quartalsmeldungen (QM) nötig, um an einer Zentralen Stelle (Fiktive meldestelle Quartalsmeldungen) eine Übersicht über alle eingegangenen Meldungen zu haben. Die Quartalsmeldungen werden in der EDB durch die jeweilige Meldestelle als Aggregierten Report erstellt und anschließend unter einer eigenen VU-ID wieder an die zentrale Quartalsmeldungs-VU-ID eingemeldet.free453.00.00.0233.010.0ListItemcancelledStory VUMO - Q, QK ⛔cyrMHi
457457cardfreeIm Rahmen einer Neuanlage/Editierung einer VU-ID wird der VU-ID vom Benutzer eine zuvor angelegte Adresse zugewiesen. Diese Adresse wird bei der Abrechnung auszuwiesen. Die Zuweisung von einer Adresse zur VU-ID ist Pflicht. Es kann nur eine Adresse zugewiesen werden. Für fiktive VU-IDs werden ggf. fiktive Adressen angelegt.free457.01.00.0230.0468.0ListItemdoneAdresse einer VU-ID zuordnen [SV]FuZL7p
459459cardfreeDie Schuljahre beginnen und enden im jedem Jahr unterschiedlich. Sie sind außerdem 10, 11 bzw. 12 Monate lang. Des weiteren muss eine Unterscheidung der Zeiträume Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen möglich sein.  Ein Schuljahreshalbjahr endet immer im Dezember. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Schuljahre vor irgend einer Zahlungsanordnung oder Abrechnung angelegt sind.free459.00.00.0136.0288.0ListItemdoneSchuljahre anlegen [SV]13bAKz
460460cardfreeEIne VUMO importiert Meldungen über Einnahmen in die EDB, die nachher für weitere Auswertungen benutzt werden können. In diesem Fall werden nur Jahresmeldungen (J) betrachtet.free460.00.00.0452.010.0ListItemdoneJM: Einnahmen hochladen und lesen [VUMO]_HEu_f
462462cardfreeAlle Meldungen mit Art der Meldung J oder JK sind nicht EAV relevant und dürfen nicht in der EAV berücksichtigt werden.free462.00.00.0452.0263.0ListItemdoneJ, JK Meldungen sind nicht EAV relevant [System]VymQ21
463463cardfreeorangeEine Organisation (im Wesentlichen ein VUMO) möchte sich einen Report erstellen, der gemeldete EInnahmendaten aufbereitet anzeigt, um diese für Testate weiterzuverwenden. Grundsätzlich kann der Anwender zwei Reports erstellen mit zwei unterschiedlichen Datenbasen (Monatsmeldung und Jahresmeldung) erstellen und beide miteinander vergleichen. Ein Vergleich seitens der EDB ist nicht möglich, da es zwei unterschiedliche Datenbasen sind.free463.00.00.0452.020.0ListItemdoneStandard-Bericht: Vergleich Jahresmeldung vs. Monatsmeldunge [ORGA]snEg4t
465465cardfreegreenEin berechtigter Benutzer pflegt in der Maske "Linie anlegen" die relevanten Daten zur Erfassung und Verarbeitung von "Linien" SV legen für alle VU-IDs die DIVA-Liniennummer an. *Fachliche Beschreibung* DIVA-Liniennummer sind nicht Pflicht. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass alle DIVA Nr. in der EDB von der SV eingetragen werden, die vom Schülersystem Freeride angefragt werden. Zentrale ursprüngliche Informationsquelle ist die VU-Linienliste, die bei der OWL V gepflegt wird und die die Zuordnung enthält. Diese wird dann bei der Erfassung der VU-ID manuell übertragen. Weitere Prozesse: In FreeRide wird die DIVA-Liniennummer aus EFA angefragt und im System FreeRide auf die entsprechende VU-ID gematcht, daher ist es vor allem für die OWL-Schülerlinien zwingend nötig, die DIVA-Liniennummer zu hinterlegen.free465.00.00.0230.0736.0ListItemdoneAnlage/Editierung von Linien und DIVA-Linien Nr. [SV]2wHrGu
468468cardfreefree468.04.00.01.0ListHeaderWeitere Daten zuordnen43cbjm
469469cardfreeDas System archiviert für eine Sammelabrechnung die erstellete Excel-Datei ab, um eine alte Datei bei einer Korrektur wieder aufrufen zu können.free469.09.00.0230.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung archivieren [System]i4OlP3
472472cardfreeorangeDie Organisation die eine Fibu Schnittstellenanbindung hat muss es organisatorisch sicher stellen, dass die FibU die Liste der zahlungsrelevanten VU-Ids enthält, damit die Fibu es entsprechend buchen kann. Zusätzlich muss die Beziehung der Vu-Id zur LEO Organisation (Zahler) aus der Liste erkenntlich sein, da die LEO Organisation nicht in der Fibu Schnittstelle übermittelt wird, sondern nur die zahlungsrelevante VU-ID.free472.03.00.063.021.0ListItemdoneListe der zahlungsrelevanten VU-ID mit Zahler [LEO] an Fibu übermitteln [ORGA]CRpLCN
474474cardCR+freeBei der Anlage bzw. der Änderung der VU-ID und Zuordnung der Meldestelle prüft die EDB, ob die zugewiesene VUMO der VU-ID nur eine Meldestelle hat.free474.04.00.0230.021.0ListItemcancelledPlausibilisierung 1 Meldestelle je VUMO bei Anlage der VU-ID ⛔ [System] 🚩l7AKVZ
475475cardfreeorangeJede VUMO darf nur eine Meldestelle haben bzw. die dem VUMO zugeordneten VU-IDs dürfen nur dieselbe Meldestelle haben. Dies ist organisatorisch sicher zu stellen. Siehe Übersicht der VU-IDs bzw. Linienliste: VU-ID -> zugehöriges VUMO -> zugehörige Meldestellefree475.010.00.0230.0288.0ListItemdoneJe VUMO nur eine Meldestelle [ORGA]76-q4v
476476cardfreeEine VU-ID wird einem AT und einer LEO zugeordnet, damit diese die Einnahmen der VU-ID sehen.free476.07.00.0230.021.0ListItemdoneVU-ID zu AT und LEO zuordnen [SV]ysy9J8
477477cardfreeDie Zuordnung vom AT oder von der LEO kann jederzeit geändert werden.free477.08.00.0230.021.0ListItemdoneÄndern vom AT oder LEO [SV]fAia4w
478478cardfreeBankverbindungen werden nur VU-IDs zugeordnet aber keinen Organisationen, da sie dort nicht gebraucht sind.free478.03.00.0230.0468.0ListItemcancelledKeine Zuordnung von Bankverbindungen zu Organisationen ⛔zcxygS
479479cardfreeBeim erstmaligen Login muss der Benutzer sein initiales Passwort ändern. Sobald ein Account editiert wurde und dort ein neues Passwort automatisch generiert wurde, ist das Passwort beim erstmaligen neuen Log-in der Anwenders durch ihn zu ändern.free479.05.00.0230.024.0ListItemdoneBenutzer ändert initiales/systemvergebenes Passwort [SV, TG, MST, AT, VUMO, LEO]Fjcr5k
481481cardfreeDas System liest die Einnahmendatensätze ein. Die Validierung der Datensätze passiert parallel zu diesem Schritt. Der Einnahmendatensatz muss spezifiziert werden (siehe Dateianhang).free481.01.00.06.010.0ListItemdoneSchnittstelle: Einnahmendatensatz einlesen [System]UEWn3K
482482cardfreeBenutzer von Organisationen mit der entsprechenden Benutzerrolle dürfen die Daten eines Accounts editieren, er darf auch ein neues Passwort für einen Benutzer generieren, falls der Benutzer nicht mehr einloggen kann. Der Admin muss dem Benutzer diesen Passwort außerhalb des Systems schicken. Beim ersten Login muss der Benutzer das Passwort ändern.free482.08.00.0230.071.0ListItemdoneAccount editieren [SV, TG, LEO, VUMO, AT, MST]xwafB9
483483cardfreefree483.04.00.09.0ListHeaderFiBu PDF Abrechnungen generierennfCj0B
484484cardCR+freeDas System aggregiert alle ausgewählten Zahlungsanordnungen und generiert eine Word Datei mit der Gesamtsumme der ZA. CR Begründung: Das System erstellt nicht eine Rechnung pro Zahlungsanordnung, sondern aggregiert merhere Zahlunsanordnungen und erstellt eine Word-Datei für die Gesamtsumme. Diese Logik stellt einen Unterschied zu der Generierung von Abrechnungen beim Schulsystem; die Vorgehensweise ist nicht einheitlich das System muss aufgrund von den Einnahmen die Rechnungen unterschiedliche erstellen. Kostenneutrale Lösung: Das System erstellt eine Rechnung pro Zahlungaanordnung.free484.01.00.063.0nghanem483.0ListItemdoneWord Abrechnung generieren [System] 🚩aL1WlN
485485cardfreeDas System validiert beim Löschen einer LEO, dass sie nicht die ausgewählte Zahler LEO ist. Wenn ja, darf sie nicht gelöscht werden.free485.04.00.063.021.0ListItemdoneLEO Organisation validieren [System]SXell8
488488cardfreeEin Benutzer möchte sich alle im System verfügbaren Adressen anzeigen lassen.free488.00.00.0230.0548.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Adressen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]Xx8H8y
489489cardfreeEin Benutzer möchte sich alle im System verfügbaren Bankverbindungen anzeigen lassen.free489.08.00.0230.0288.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Bankverbindungen [SV]5sVbyz
490490cardfreeUm Einnahmen bei Teilabrechnungen zu berücksichtigen, muss das System prüfen ob alle zahlungsrelevante Einnahmen bezahlt sind. Das System prüft ob die Rückmeldung vom FiBu System erfolgt ist. Die Story wird nicht umgesetzt. Die Prüfung auf fehlende Zahlungen ist für die TG nicht relevant, sondern für die VUMO. Die VUMO muss über das FiBu System sicherstellen, dass ihre Zahlungen gezahlt wurden. Das interessiert aber die TG nicht, die EAV muss laufen auch wenn nicht alle Zahlungen da sind. Hintergrund ist: Da an die FiBu die Abschläge nicht monatsbezogen übermittelt werden, könnte es zu Auskehrungen von Abschlägen kommen, die in Wirklichkeit noch nicht eingegangen sind. Wir die Prüfung vorgenommen kommt es zu keinen monatlichen Ausklehrungen an die Vu mehr.free490.00.00.0230.016.0ListItemcancelledPrüfung ob alle zahlungsrelevante Einnahmen bezahlt sind [System] ⛔UIw6bt
491491cardfreefree491.09.00.0LayerHeaderEAV Alternativszenarien [TG]OpQdBg
492492cardfreefree492.00.00.015.0ListHeaderEinnahmenfilter [TG]1YhXR3
493493cardfreeorangeDer Benutzer prüft, ob alle Monate abgeschlossen sind. Dies ist über ein Standardreport im Reporting möglich (Nutzung des Features "Meldemonat" informatorisch abschließen). Auch für das Tarifcontrolling relevant.free493.05.00.0230.056.0ListItemdonePrüfen ob alle Meldungen da sind - Monatsabschluss [ORGA]p5r0Xz
494494cardfreeEin Einnahmenfilter ist ein gespeicherter Filter einer Zusammenstellung von Einnahmen. Der Benutzer speichert einen Einnahmenfilter ab, um diesen wiederholt für die Teilabrechnungen zu benutzen. Wenn der Benutzer ein Report des Einnahmenfilters benötigt, muss er einen separten Report erstellen und die Filtereinstellungen dort nochmal vornehmen. Die Einnahmenbasis basiert auf zwei Tabelle: Monatsmeldungen (Schültertickets erhalten eine separate Kennzeichnung) und Semsesterticket. Damit kann der Anwender drei verschiedene Arten von Einnahmenbasen auswählen.free494.01.00.0230.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen [TG]VI4Fts
496496cardfreeDer Benutzer importiert Schlüssel nach der folgenden Struktur: Zahler - Empfänger - Schlüsselfree496.00.00.0230.014.0ListItemdoneSchlüssel importieren Fremdnutzermatrix (VU-ID zu VU-ID) [TG]2rKp3X
497497cardfreeDer Benutzer kombiniert einen Schlüssel mit einem Einnahmenfilter. Zusätzlich gibt er noch weitere Daten/Merkmale ein und führt eine Teilabrechnung aus.free497.00.00.0230.056.0ListItemdoneAbrechnung starten/ VU-ID zu VU-ID ohne Abschlag und Korrektur [TG]uUpgC5
498498cardfreeDer Benutzer wählt den relevanten Schlüssel aus, der bei der Teilabrechnung benutzt werden muss.free498.03.00.0230.056.0ListItemdoneSchlüssel auswählen [TG]g8AMI5
499499cardfreeAnhand der definierten Einnahmenkriterien in dem Einnahmenfilter ermittelt das System die relevanten Einnahmen, die bei der Teilabrechnung benutzt werden.free499.02.00.0230.056.0ListItemdoneEinnahmenfilter auswählen [TG]y8wbYh
500500cardfreeNach der Berechnung speichert das System die Ergebnisse der Teilabrechnung  in der Datenbank. Das System zeigt dem Benutzer die einzelnen Details der zu kalkulierenden Teilabrechnung, damit der Anwender sie bspw. prüft.free500.00.00.0230.0637.0ListItemdoneAbrechnungsergebnis anzeigen [TG]Di7xrg
501501cardfreeDer Anwender gibt das Ergebnis frei, um diese zu bestätigen und in den Auswertungen zu berücksichtigen.free501.04.00.0230.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung freigeben [TG]fvpw6z
502502cardfreeDer Benutzer löscht eine nicht freigegebene Teilabrechnung.free502.03.00.0230.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung löschen [TG]s_cFFd
503503cardfreeDer Benutzer darf eine Teilabrechnung jederzeit vor der Freigabe bearbeiten und neu berechnen.free503.02.00.0230.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung ändern vor Freigabe [TG]jOf-yx
505505cardfreefree505.05.00.015.0ListHeaderSammelabrechnung [TG]A0FDXU
506506cardfreeEs werden mehrere Teilabrechnungen selektiert und in eine Sammelabrechnung zusammengefasst.free506.00.00.0230.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung erstellen [TG]19Dibg
507507cardfreeorangeAbrechnungen werden, wenn notwendig vom Anwender gedruckt und postalische versendet.free507.016.00.0230.0505.0ListItemdoneAbrechnung drucken und verschicken [ORGA]QWbatI
508508cardfreeDer Benutzer füllt einige Daten aus, die für das Deckblatt der Sammelabrechnung benutzt werden.free508.03.00.0230.0505.0ListItemdoneDeckblatt ausfüllen für Sammelabrechnung [TG]24Ct4j
509509cardfreeDer Benutzer darf eine bestehende Sammelabrechnung bearbeiten, indem er darin enthaltene Teilabrechnungen hinzufügt oder entfernt. Die alte Sammelabrechnung wird durch die neue Sammelabrechnung überschrieben, die alte Sammelabrechnung existiert nicht mehr im System (nur der alte Export wird statisch als PDF gespeichert und ist über eine Suche der Abrechnungsnummern suchbar).free509.05.00.0230.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten [TG]cFWKFe
510510cardfreeDas System wird die Zahlungsmatrizen der einzigen Teilabrechnungen aufsummieren und saldieren.free510.04.00.0230.0505.0ListItemdoneZahlungsmatrizen aufsummieren und saldieren [System]u9pO8f
514514cardfreeÜber den Button Sammelabrechnung freigeben wird: - die Sammelabrechnung erstmalig eine Nummer bekommen - XLS wird erzeugt - XLS wird archiviert Das System generiert je Sammelabrechnung eine eindeutige Nummer. Logik und Akzeptanzkriterien deckungsgleich in der Karte "Teilabrechnungsnummer generieren". Dynamischer Export: wenn die Sammelabrechnung das erste Mal exportiert wird bzw. korrigiert (mit einer neuen Versionsnummer). Statischer Export: Herunterladen einer bereits abgespeicherten Datei aus der EDB.free514.07.00.0230.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung freigeben [TG]jh8vBs
515515cardCR+freeDie Sammelabrechnung wird als Excel exportiert. Die exportierte Datei enthält Folgendes: - das Deckblatt - die Einnahmen in dieser Sammelabrechnung - ein Arbeitsblatt für jede Teilabrechnung - ein Arbeitsblatt mit der Aufsummierung der Teilabrechnungen - die Aufsummierung der Zahlungsmatrizen CR Begründung: Der Export in dieser Form ist eine neue Anforderung, da die Daten aus mehreren Quellen kommen und zusammen in einem Dokument erstellt werden. Außerdem gibt es mehrere Berechnungen, die gemacht werden. Kostenneutral: - der Benutzer exportiert das Deckblatt - der Benutzer sieht die Einnahmen, Erlöse, Zahlungsmatrix und Schlüssel von jeder Teilabrechung - der Benutzer wählt die Teilabrechnungen im Reporting-Modul aus und generiert ein aggregiertes Report mit den Erlöse als einfache Tabellefree515.08.00.0230.0nghanem505.0ListItemdoneSammelabrechnung exportieren [System] 🚩-rDy0d
516516cardfreeDer Benutzer darf bei der Erstellung der Teilabrechnung die Abrechnungsgrundlage hinterlegen. Minimallösung: Benutzer wählt Vertrag und Richtlinie separat aus. Es wird nicht logisch kombiniert. Optimallösung: ist in Prüfung.free516.04.00.0230.056.0ListItemdoneVertrag und Richtlinie auswählen [TG]3bZ7gD
517517cardfreeNach der Freigabe generiert das System je Teilabrechnung eine eindeutige Nummer.free517.05.00.0230.0637.0ListItemdoneTeilabrechnungsnummer generieren [System]uJp6S3
519519cardfreeDer Benutzer führt eine Abschlagsabrechnung aus. Das System multipliziert die Einnahmen mit dem Schlüssel. Der Ausgleichsbetrag wird mit der prozentualen Abschlagshöhe multipliziert. Wie Kernprozess "Abschlagsabrechnung berechnen [System]".free519.00.00.0316.056.0ListItemdoneAbrechnungstyp: Abschlagsabrechnung für SeTi Einnahmen starten [TG]leTbE1
520520cardCR+freeDas System prüft, dass die Konzessionsdaten der VU-IDs innerhalb des Schlüsselzeitraums liegen. Damit das VU nicht als Zahler oder als Empfänger vorkommt, wenn es keine Konzession hat. CR Begründung: Diese Story gehört zum CR in der Story "ID 108 Validierungen beim Ändern der Konzession 🚩 [System]".free520.03.00.0230.0nghanem14.0ListItemdonePrüfung Konzessions-Zeitraum gegen Schlüsselzeitraum [System] 🚩jKA6vy
521521cardfreeDas System validiert, dass der Schlüsselzeitraum, der Einnahmenfilterzeitraum und der Abrechnungszeitraum sich 100% überschneiden.free521.01.00.0230.016.0ListItemdoneZeitraumprüfung der Übereinstimmung Schlüssel und Teilbrechnung  [System]eomKgs
522522cardfreeDas System berechnet die EAV-Ergebnisse gemäß den ausgewählten Schlüssel und Einnahmenfilter.free522.00.00.0763.016.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung berechnen [System]0AWB7T
523523cardfreeHier werden Vertragstexte bzw. Auszüge in Stichworten/Titeln hinterlegt, auf die später bei durchgeführten Abrechnungen (Abrechnungsdokumenten) verwiesen wird zw. die bei Teilabrechnungen als Begründung hinzugefügt werden. Es werden keine Dokumente wie z.B. PDF´s verfügbar sein, sondern nur Hyperlinks zu einem externen Fileserver, der die Dokumente selber verfügbar macht.free523.01.00.0491.0288.0ListItemdoneEAV-relevante Vertragstexte anlegen/editieren [SV, TG] (Minimallösung)-pAeZx
524524cardfreefree524.07.00.0230.0637.0ListItemcancelledEine Teilabrechnung wird nicht ausgedruckt und verschickt  ⛔h3d1nW
525525cardfreeDer Benutzer bearbeitet einen Einnahmenfilter, indem er die eingegebenen Paramter der Filterkriterien ändert.free525.03.00.0230.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter bearbeiten [TG]w2J-XH
526526cardfreeDer Benutzer darf einen Einnahmenfilter löschen, wenn er nicht bei den Teilabrechnungen (auch nicht freigegeben) benutzt wird.free526.04.00.0230.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter löschen/deaktivieren [TG]czo32E
527527cardfreeDer Benutzer sieht alle im System definierten Einnahmenfilter auf einer Übersicht.free527.05.00.0230.0492.0ListItemdoneÜbersicht der Einnahmenfilter [TG, VUMO, LEO, AT]R884sZ
528528cardfreeDas System berechnet die Ergebnisse der Teilabrechnung gemäß dem angehängten Beispiel.free528.02.00.0230.016.0ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung, ohne Abschlag, FN-Matrix berechnen [System]3Vi_cp
529529cardfreeDer Benutzer darf alle Teilabrechnungen, freigegeben und nicht freigegeben auf einer Übersicht sehen. Ein Anwender möchte zusätzlich sich noch nicht-endabgerechnete Teilabrechnungen anzeigen lassen, die noch nicht in einer Sammelabrechnung (SA-Typ = Endabrechnung) enthalten ist. Der Anwender möchte damit herausfinden, welche Abschläge noch nicht endgültig in einer Endabrechnung (Sammelabrechnung) berücksichtigt sind.free529.01.00.0230.0637.0ListItemdoneÜbersicht der Teilabrechnungen [TG, VUMO, LEO, AT]AeWdZD
530530cardfreeDer Benutzer sieht alle relevante Sammelabrechnungen auf einer Übersicht.free530.010.00.0230.0505.0ListItemdoneÜbersicht der Sammelabrechnungen [TG, VUMO, LEO, AT]voaBoq
534534cardfreeEin Benutzer möchte sich alle im System vorhandenen Organisationsrollen (Typen von Organisationen) anzeigen lassen. Dies sind derzeit SV, TG, MST, AT, LEO, VUMO.free534.011.00.0230.0288.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Organisationsrollen [SV]OwZtKT
535535cardfreeEin Benutzer möchte sich alle im System vorhandenen Typen von VU-IDs anzeigen lassen.free535.012.00.0230.0288.0ListItemdoneÜbersicht: Alle VU-ID-Typen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]W_MWHN
536536cardfreeEin Benutzer legt ein neues Tariffenster an, damit diese grundsätzlich im System verwendet werden können und bsp. Meldestellen zugeordnet werden können.free536.06.00.0230.0244.0ListItemdoneKürzel für Tariffenster anlegen/ändern [SV, TG]DqUSjD
537537cardfreeEin Benutzer möchte grundsätzlich im System verfügbare Klassifikationen ("Bereiche") für Ansprechpartner anlegen, die später den Ansprechpartnern zugewiesen werden können. Bereiche sind beispielsweise Erlösmanagement, Vertrieb, Geschäftsführung etc. Die Werteliste muss beliebig erweiterbar sein.free537.013.00.0230.0288.0ListItemdoneBereich/Abteilung anlegen/ändern/löschen [SV]lNxMF7
538538cardfreeEin Benutzer möchte sich alle im System vorhandenen Typen von Ansdprechpartnern anzeigen lassen.free538.014.00.0230.0288.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Ansprechpartner-Typen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]2DR6NK
541541cardfreegreenDas Ändern der Meldestelle passiert für jede VU-ID alleine und nicht über die VUMO für alle zugehörige VU-IDs. Das System validiert auch nicht, dass alle VU-IDs einer VUMO zur gleichen Meldestelle gehören.free541.012.00.0230.021.0ListItemcancelledÄndern der Meldestelle für die VUMO  ⛔ji61vY
542542cardfreeDer Benutzer korrigiert eine Teilabrechnung nach ihrer Freigabe, wenn die Details der Teilabrechnung sich geändert haben (z.B. der Schlüssel sich geändert hat oder der Zeitraum). Korrekturfälle: -falscher Einnahmenfilter -falscher Schlüssel -falscher Abrechnungszeitraum für Einnahmenfilter und/oder Schlüssel -falsche Abschlagshöhe - MK Meldungen nach Abrechnungen für den gleichen Zeitraum (positive und negative Beträge) - M Meldungen nach Abrechnungen für den gleichen Zeitraum (positive und negative Beträge) *Falsche Abrechnungsart*: darf nicht geändert werden. (Lösung: Abrechnung muss storniert werden. Oder eine neue Endabrechnung machen und diese Abschlagsabrechnung berücksichtigen.)free542.00.00.0754.056.0ListItemdoneTeilabrechnung korrigieren [TG]pqu2ju
543543cardfreeDas System berechnet die neue Abrechnung, gemäß einem neuen Schlüssel, Zeitraum oder Einnahmen. Das System berechnet KEINE Differenzen zwischen alte und neue Beträge. Eine Korrekturabrechnung wird neu berechnet.free543.01.00.0754.016.0ListItemdoneKorrekturabrechnung berechnen [System]JtKQM3
544544cardfreeDa eine Sammelabrechnung als exportierter Report generiert wird, ist keine Übersicht für die berechneten Datensätze dieser Sammelabrechnung notwendig. Der Export zeigt sowieso die Summen der Teilabrechnungen in Excel. Außerdem kann die Berechnung im Reporting-Modul wieder konstruiert werden.free544.013.00.0230.0505.0ListItemcancelledÜbersicht für die Details einer Sammelabrechnung ⛔q8hm4b
545545cardfreeEine TG oder MST überprüft den informatorischen Abschluss der Monate/Jahre für evtl. Berechnung von Pönalen, Tarifcontrolling, EAV, Erinnerung der VU-IDs. Parallel können VUMO, LEO & AT den eigenen Status einsehen. Dazu stellt das System eine Übersicht bereit, die auch exportiert werden kann.free545.09.00.06.012.0ListItemdoneÜbersicht der Monats- und Jahresabschlüsse [TG,MST, VUMO, LEO, AT, SV]O67hjI
546546cardfreeFür die VU-ID-Anlage wird die Auswahl/Angabe der Vertragspartnerrolle benötigt. Die verfügbaren Stammdateneinträge werden hier verwaltet (Bsp.: VU-EV-Brutto). Es können bestehende Einträge editiert werden oder neue Einträge hinzugefügt werden.free546.015.00.0230.0288.0ListItemdoneVertragspartnerrolle anlegen/editieren [SV]pgfOXf
547547cardfreeFür die VU-ID-Anlage wird ein Auswahlfeld der DIVA-Teilnetzes benötigt. Dessen Stammdaten werden hier eingegeben (Bsp. Netz-OWL).free547.016.00.0230.0288.0ListItemdoneTeilnetz DIVA anlegen [SV]wls7_d
548548cardfreebluefree548.01.00.0314.0ListHeaderStammdatenansicht [MST, TG, AT, LEO, VUMO]I7nL-3
549549cardfreegreenDer Benutzer erhält eine Übersicht aller im System angelegten VU_IDs mit Meldestellenzuordnung. Da die Sichtbarkeit auf VU-IDs von der Organisationsrolle abhängt, sieht hier die Organisation auch nur die ihr zugeordneten bzw. die von ihr angelegten VU-IDs.free549.00.00.0230.021.0ListItemdoneÜbersicht VU-IDs inkl. Meldestellen-Zuordnung [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]Yi0xga
550550cardfreeUm Datenkonsistenz zu schaffen, validiert das System beim erstellen der Sammelabrechnung dass die Zeiträume der Teilabrechnungen alle 100% innerhalb des Zeitraums der Sammelabrechnung sind.free550.02.00.0230.0505.0ListItemdoneZeitraumvalidierung der Teilabrechnungen [System]ZfekmG
551551cardfreeEs ist kein Ticketfilter für die Abrechnungen benötigt, da die Merkmale der Tickets schon im Einnahmenfilter enthalten sind.free551.00.00.0230.0492.0ListItemcancelledKein Ticketfilter für Abrechnungen ⛔1SNHXj
552552cardfreeEin Semester wird abgeschlossen. Erst dann kann abgerechnet werden. Der Benutzer muss dies organisatorisch sicherstellen, bevor er die Abrechnung startet.free552.04.00.0316.012.0ListItemdoneSemester abschließen [VUMO]ZGfOjN
553553cardfreeEin Einnahmenfiltertyp wird vom Erlösmanagement in den Stammdaten hinterlegt.free553.017.00.0230.0288.0ListItemdoneEinnahmenfiltertyp [SV]cwNHhm
554554cardfreeDas System validiert den Schlüssel auf das Format und logisch.free554.02.00.0230.014.0ListItemdoneValidierung beim Schlüsselimport [System]SplYci
555555cardfreeDieser Bericht kann die jetzt in der Start-EDB bestehenden Quartalsmeldungen ablösen. Ein berechtigter Anwender möchte sich einen Bericht erzeugen, der Einnahmendaten mehrerer Tariffenster beinhaltet (Filter auf Produkte und zeitliche EIngrenzung). Dabei sollen die Einnahmen nicht auf eine VU-ID oder meldende Organisation ausgewiesen werden bzw. zurückzuführen sein. Es muss ein Anwender einer LEO (mit allen VU-IDs zugeordnet) sein, da der Bericht alle Tariffenster umfassen soll.free555.08.00.0230.020.0ListItemdoneStandardreport: Aggregierung der Einnahmen ohne VU-ID und Relation (Ersatz Quartalsmeldung)  [LEO]o3FpG0
556556cardfreeFür den Import von EAV-Schlüssel sind mehrere Schlüsseltypen im System erforderlich. Ein Schlüsseltyp enthält die Kombination Zahler-Empfänger und Matrixtyp (Fremdnutzermatrix oder Empfängerschlüssel). Die Schlüsseltypen werden initial im System migriert, können vom Benutzer nicht hinzugefügt oder deaktiviert werden.free556.03.00.0491.0288.0ListItemdoneSchlüsseltyp anlegen [System]y9to1_
557557cardfreeEAV-Schlüsselgruppierungen dienen zur Gruppierung von im System vorhandenen Schlüsseln. Die Gruppierungen stehen nur dem Benutzer der jeweiligen Tarifgemeinschaft zur Verfügung. Änderungen oder Löschungen haben keine Relevanz auf bereits getätigte Abrechnungen. Eine Erfassung des letzten Änderungszeitpunktes eines Eintrages ist nicht nötig. Neue Gruppierung: Im Rahmen der Pflege der Stammdaten sollen vom Benutzer neue EAV-Schlüsselgruppierungen angelegt werden. Änderung der Gruppierung: Eine vorhandene Gruppierung soll in der Bezeichnung vom Benutzer geändert werden (Name) . Dies ist jederzeit möglich. Löschung von Einträgen: Vorhandene Einträge sollen gelöscht werden. Dies ist jederzeit möglich.free557.05.00.0491.0288.0ListItemdoneEAV Schlüsselgruppierung anlegen/ändern/löschen [TG]vZZpnh
558558cardCR--freeAlle Schlüsseltypen werden auf einer Übersicht angezeigt. Durch das Editieren darf ein Schlüsseltyp deaktiviert werden und kann im gesamten System nicht mehr angewendet werden.free558.04.00.0491.0288.0ListItemcancelledÜbersicht Schlüsseltyp: deaktivieren [SV] ⛔6PwlKB
559559cardfreeDer Anwender sieht eine Übersicht über aller in der EDB enthaltenen Schlüssel.free559.04.00.0230.014.0ListItemdoneÜbersicht Schlüssel [TG]pQM4E0
561561cardfreeDer Ansprechpartner ist nur einer Organisation zugeordnet. In diesem Fall kriegt er für jede Organisation ein Account und wird sich für jede Organisation mit einem unterschiedlichen Benutzernamen und Passwort anmelden.free561.02.00.0230.071.0ListItemcancelledAnsprechpartner der Organisation zuordnen (kostenneutral) [SV]⛔UK_rpl
564564cardfreeDer FiBu-Dienstleister erstellt täglich eine CSV-Datei mit erfolgreichen Buchungsdatensätzen. Die Datei wird mit dem Erzeugungsdatum benannt und an einen Dateispeicherort abgelegt. Diese Datei wird von der EDB täglich zu einer festen Urzeit importiert, so dass die erfolgreichen Buchungen dort vermerkt werden.free564.00.00.0230.033.0ListItemdoneSchnittstelle: Feedback Buchungsdaten von FiBu an EDB  [System]wKuwBv
565565cardfreeDer FiBu-Dienstleister stellt täglich eine Datei bereit, die die aktuellen erfolgreichen Buchungsdatensätze enthält. Die Datei ist mit Tagesdatum benannt und enthält die Rückbuchungsdaten wie in der Anlage angegeben.free565.07.00.063.082.0ListItemdoneSchnittstelle: Erfolgreiche FiBu-Buchungsdatensätze an EDB [System]zoeRUm
567567cardfreeEin Benutzer möchte sich eine Übersicht anzeigen lassen von allen Organisationen, die im System angelegt sind. Der Benutzer einer Organisation sieht nur die Organisationen, die seine eigene Org angelegt hat oder den Eintrag seiner eigenen Org. nicht alle Organisationen im System. Hintergrund: er darf auch nur diesen Organisationen Ansprechpartner zuordnen und zwar darf er nur diese Organisationen auf die Auswahlseite sehen.free567.08.00.0230.02.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Organisationen [SV, MST, TG, AT, LEO, VUMO]CuDxmj
568568cardfreeWenn der Schlüsseltyp Empfängerschlüssel ausgewählt wird, ist unklar wer der Zahler ist. Nur ein Unternehmen/Gesellschaft zahlt an alle andere VU-IDs. (Clearingstelle oder im Auftrag von). Diese Clearingstelle wird erst beim Starten einer Teilabrechnung ausgewählt.free568.01.00.0230.014.0ListItemdoneSchlüssel importieren Empfängerschlüssel (Gesamteinnahme zu VU-ID) [TG]e8An1H
570570cardfreegreenEine angelegte Organisation soll deaktiviert werden, damit sie im System nicht mehr zu Verfügung steht. Anlass kann sein, dass eine Organisation erloschen ist und vollständig abgerechnet ist. Eine Organisation wird deaktiviert, wenn zum Beispiel - diese Organisation insolvent ist - diese Organisation liquidiert ist - diese Organisation fehlerhaft angelegt istfree570.06.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisation deaktivieren [SV]b409su
571571cardfreeDatenfelder einer angelegten und gespeicherten Organisation sollen geändert werden.free571.04.00.0230.02.0ListItemdoneOrganisation editieren [SV]hzGolE
574574cardfreegreenDer Anwender sieht eine Übersicht aller angelegten Ansprechpartner und deren Accounts. Die Übersicht ist exportierbar.free574.01.00.0230.071.0ListItemdoneÜbersicht Ansprechpartner [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]uFUdtq
576576cardfreeBereits gemeldete Semesterticketeinnahmen werden korrigiert. Der Benutzer wählt auf der Oberfläche der Meldedatenübersicht  die entsprechende VU-Datensatz-ID aus und klick den Icon-Button "korrigieren". Das System wählt automatisch die Art der Meldung "MK" aus. Es wird die neue vollständige Einnahme für das Semester eingegeben. Die Datenbank überschreibt die alte Meldung, sobald die MK-Meldung freigegeben ist. Die neuen Daten werden auf "gültig" gesetzt, die bisherigen auf "ungültig".free576.01.00.0316.010.0ListItemdoneSeti Ticketeinnahmen korrigieren [VUMO]XJIFy8
577577cardfreeIm System werden fest programmiert Bundesländer verfügbar sein, damit diese bei der Anlage der Schulträger verwendet werden können.free577.01.00.0136.0288.0ListItemdoneBundesländerliste in die EDB [System]Aqr7u7
578578cardfreeEin Ansprechpartner kann gelöscht werden, wenn keine Referenzen wie z.B. verknüpfte Abrechnungen oder gemeldete Einnahmen existieren. Ist einem Ansprechpartner auch ein Account zugeordnet, ist vom Benutzer zuerst der Account zu deaktivieren. Über die Übersicht aller Ansprechpartner gelangt man zur Löschung. Ein Ansprechpartner kann nicht deaktiviert werden, sondern den Account.free578.010.00.0230.071.0ListItemdoneAnsprechpartner löschen [TG, SV, MST, VUMO, AT, LEO]nQ2paS
580580cardfreeyellowLosgelöst von speziellen Thematikenfree580.010.00.0GroupHeaderGrundsätzliche Systemeigenschaften-xtRVv
581581cardfreefree581.00.01.0580.0ListHeader1OZMmA
583583cardfreeDie Validierung von Pflichtfelder und Formate der Felder erfolgt für jeden Reiter alleine (also beim Reiterwechsel) die logische Validierungen passieren beim Speichern für alle Reiter zusammen.free583.01.00.0230.0581.0ListItemdoneValidierungen Reitern [System]rxLv9G
584584cardfreeDie VUMO, LEO und AT können alle Teilaberchnungen lesen, die ihr zugeordnetes Unternehmen (eins oder mehrere) beinhaltet.free584.00.00.06.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung lesen [VUMO, LEO, AT]1dmRmL
586586cardfreeEs kann nicht angezeigt werden, ob z.B. Bankverbindung Referenzen hat. Dies kann nur beim Löschen geprüft und als Fehlermeldung angezeigt werden. Aber es kann nicht auf die Übersicht angezeigt werden.free586.02.00.0230.0581.0ListItemdoneReferenzüberprüfung [System]RCHaXP
587587cardCR+freeDas System prüft vor einer Abrechnung, dass Monate bzw. Semester im Abrechnungszeitraum von VU-IDs, deren Einnahmen in die Abrechnung berechnet werden, angelegt UND abgeschlossen sind. Das System zeigt einen Hinweis, wenn nicht alle Monate abgeschlossen sind. Die Prüfung ist informatorisch; es existieren keine weiteren programmierten Abhängigkeiten. CR Begründung: Somit, sind die Monatsabschlüsse sind nicht nur informatorisch drin, sondern sie werden für die Abrechnung benutzt. Es ist eine zusätzliche Validierung bei den Abrechnungen, die es ansonsten nicht gibt, das System zeigt einen Hinweis, wenn nicht alle Monate abgeschlossen sind.free587.07.00.0230.0nghanem16.0ListItemdonePrüfen ob alle Meldungen da sind - Monatsabschluss [System] 🚩nhntnb
588588cardfreeHier werden Richtlinien zur EAV in Stichworten/Titeln hinterlegt, auf die später bei durchgeführten Abrechnungen (Abrechnungsdokumenten) verwiesen wird zw. die bei Teilabrechnungen als Begründung hinzugefügt werden. Es werden keine Dokumente wie z.B. PDF´s verfügbar sein, sondern nur Hyperlinks zu einem externen Fileserver, der die Dokumente selber verfügbar macht.free588.02.00.0491.0288.0ListItemdoneEAV relevante Richtlinien hinterlegen [SV, TG] (Minimallösung)1Fa6Z9
589589cardfreez.B Betreiberwechsel innerhalb eines Monatsfree589.00.00.0491.016.0ListItemdoneTagesscharfer Schlüssel berücksichtigen [System]EQYBYh
591591cardCR+freeNach dem erfolgreichen Log-in eines Anwenders und Auswahl seiner Organisation soll die folgende Start-Seite an die Organisationsrolle angepasst sein. CR Begründung: Im Lastenheft gibt es keine Anforderung eine Startseite zu zeigen. Es gibt aber die Anforderung den OWLV Sachbearbeiter zu informieren, wenn neue Meldungen hochgeladen werden bzw. wenn zahlungsrelevante Meldungen hochgeladen werden. Das zweite Akzeptanzkriterium ist deshalb in-Scope. Die weiteren Akzaptanzkriterien (1,3,4) sind neue Funktionalitäten und verursachen einen Zusatzaufwand. Außerdem muss beim Öffnen der Seite die Performanz optimiert werden. Die Seite enthält Daten von unterschiedlichen Quellen, was die Performanz beeinflussen könnte.free591.06.00.0230.0nghanem24.0ListItemdoneAnzeige auf Startseite [SV, TG, MST, VUMO, AT, LEO] 🚩g-MsnC
592592cardfreeFolgende Bezugsobjekte sind nicht gebraucht, sie werden durch die bestehende Schlüssel ersetzt: OWLV EDB: - Teilverkehrraum: TVR an VU-ID (entfällt) Final EBD (Option 3): - Flächen (ehem. Tarifgebiete): Flächen an VU-ID (entfällt) Weitere Bezugsobjekte im Anhang sind auch nicht gebraucht.free592.06.00.0888.014.0ListItemcancelledSchlüssel importieren (andere Bezugsobjekte) [TG] ⛔13kVG2
594594cardCR+freeEin Vertrag und die entsprechenden Richtlinien werden zusammen angelegt mit einer logischen Verknüpfung. Hyperlinks beziehen sich auf einem Fileserver. CR Begründung: Es wird davon ausgegangen, dass zwischen den Stammdaten keine Abhängigkeiten gibt. Die 1:n Beziehung zwischen Vertrag und Richtlinie würde die Komplexität erhöhen. Die kostenneutrale Lösung ist, dass die die Verträge und die Richtlinien unabhängig von einander angelegt werden und bei der Abrechnung separat ausgewählt werden (s. Minimallösung).free594.00.00.0491.0nghanem288.0ListItemdoneVertrag und Richtlinien anlegen (Optimallösung) [SV, TG] 🚩xrEfSj
595595cardfreeAggregierter Report wie in Start-EDB, nur leicht abgeändert.free595.06.00.0230.020.0ListItemdoneAggregierter Report auf Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]c3FC2I
596596cardfreeDer Benutzer exportiert einen detaillierten Report im Excel Format. Basis des Reports sind Einzeldatensätze gemeldeter Einnahmen. Je nach Organisation des eingeloggten Anwenders stehen prinzipiell sowohl gültige als auch nicht gültige Einnahmen (bei allen Organisationsrollen) zur Verfügung. Die exportierten Daten sind filterbar. Je nach Organisation ist die Sichtbarkeit auf Einnahmendaten eingeschränkt.free596.05.00.0230.020.0ListItemdoneDetaillierter Report auf Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]txCkBO
598598cardfreeEin Anwender möchte sich Erlöse je VU-ID in einem aggregierten Report ausweisen lassen. TG können dabei mehrere VU-IDs filtern, VUMO, LEO, AT nur die Erlöse der ihnen zugeordneten VU-IDs.free598.03.00.0230.034.0ListItemdoneAggregierter Report: Erlöse je VU-ID [TG, VUMO, AT, LEO]znQNT3
599599cardfreeEin Anwender möchte sich einen detaillierten Report zum Download erzeugen lassen, der die Erlöse je VU-ID auf Basis einer oder mehrerer ausgewählten Abrechnung enthält. Dabei werden durch die EDB keine Summen der Erlöse des gewählten Zeitraumes gebildet, sondern nur relevante Abrechnungen und ihre Daten ausgewiesen.free599.02.00.0230.034.0ListItemdoneDetaillierter Report: Erlöse je VU-ID und Abrechnung [TG, VUMO, AT, LEO]by8T68
600600cardfreeEin Schlüssel kann vom Benutzer deaktiviert werden, wenn er in Zukunft nicht mehr verwendet werden soll. Dabei kann er in vergangenen Abrechnungen verwendet worden sein. Eine Deaktivierung bedeutet, dass er in den Auswahllisten zur Anwendung der Schlüssel nicht mehr auftaucht. In der Übersicht aller Schlüssel erhält er das Kennzeichen "Deaktiviert". (Hinweis: Ein Schlüssel kann auch dann nicht verwendet werden, wenn er außerhalb des Gültigkeitszeitraum der Abrechnung liegt. Er wird jedoch in den Auswahllisten angezeigt)free600.06.00.0230.014.0ListItemdoneSchlüssel deaktivieren [TG]OVXBuf
601601cardfreeStandardreport auf Zahlungen, deren Buchungsdaten an die FiBu übermittelt worden sind, um den Status der Transaktionen zu überprüfen. Es sollen Zahlungen aufgeführt werden, die in einem bestimmten Zeitraum ggf. von einem bestimmten Unternehmen/VU zu zahlen sind bzw. bereits in Summe gezahlt worden sind. Dieser Report wird nur aggregiert angezeigt. Weitere Details findet der Anwender in der Übersicht der Zahlungsanordnungen.free601.00.00.0230.0931.0ListItemdoneAggregierter Report auf gezahlte/offene Forderungen/Verbindlichkeiten [VUMO, LEO, AT]DtcZMe
603603cardfreeEine Tarifgemeinschaft möchte sich einen Report über Einnahmen aus Semesterticketeinnahmen erzeugen. Ebenso kann ein VUMO (die meldende Hochschule bzw. im Falle OWL V der OWL V-Mitartbeiter) oder ein LEO (die Hochschule) Einsicht in die SeTi-Einnahmen ihrer VU-IDs abfragen. Die Einnahmen werden im ausgegebenen Report entsprechend des eingestellten Filter in Semester bzw. Trimester-Zeiträumen aggregiert angezeigt. Per Filter kann nach Ticketart und/oder Preisstufe zusätzlich gefiltert werden. Anhand der Filtereinstellungen kann der benutzer Berichte sowohl nach Smestern/Trimestern als auch nach Kelenderjahren filtern.free603.00.00.0316.020.0ListItemdoneAggregierter Report: SeTi-Einnahmen nach Semester, Zeitraum und Ticketart [TG, MST, VUMO, LEO, AT]gnpgpD
604604cardfreeEin Anwender möchte sich einen Bericht erzeugen, der die Erlöse nach Semester/Trimester aus Semesterticketeinnahmen enthält. Die Karte ist abhängig von der Karte "Ausweisung der Erlöse nach Semester/Trimester [System] 🚩" ID 870. Wird dieses Feature implemeniert, ist auch dieser Report kostenneutral ausführbar.free604.00.00.0316.034.0ListItemdoneStandardbericht SeTi: Erlöse nach Semester [TG, VUMO, LEO, AT, MST]lsDiL1
606606cardfreeOptional kann eine Rechnnung an die Hochschule erstellt werden. Es gibt keinen Unterschied im Layout der Word-Datei zum Kernprozess.free606.00.00.0316.0483.0ListItemdoneSemesterticketeinnahmen: Rechnung erstellen [VUMO, System]rnY7ra
607607cardfreeAbfrage nach Produkten mit ihren Preisen nach Zeitraum Ein Benutzer möchte auf Basis eines ausgewählten Tarifs und eines Zeitraumes "von-bis" die Preisstufen und Preise für ein oder mehrere ausgewählte Produkte aufgeführt haben. Dabei soll es nicht zwingend notwendig sein, Tarifversionen und/oder Tarifstände vorher auswählen zu müssen.free607.04.00.0230.0988.0ListItemdoneTicketübersicht [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]d7MmGa
608608cardfreeDie Anforderungen für Treuhandauskehrungen sind schon in den Kernprozessen beschrieben, es gibt keine Besonderheiten, die dafür berücksichtigt werden müssen. S. "Abschlagsabrechnung starten [TG]" und "Kernprozess TG".free608.016.00.0LayerHeaderdoneTreuhand-auskehrung / Abschlags-abrechnungenvAeeg8
609609cardfreeBeim Import eines Schlüssels validiert das System nicht, dass es vorher ein Schlüssel vom gleichen Schlüsseltyp im gleichen Zeitraum gibt. Das muss organisatorisch sichergestellt werden.free609.07.00.0230.014.0ListItemcancelledKeine Validierung dass Schlüssel sich überschneiden ⛔_2Tlz2
611611cardCR+freeEin freigegebener Datensatz wird mit einer MK_Meldung korrigiert. Die EDB muss sicherstellen, dass alle dazugehörigen rechnerischen Einnahmen entsprechend des Korrekturdatensatz korrigiert bzw. ungültig gemacht werden. CR Begründung: gehört zum CR "Einnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩".free611.013.00.06.010.0ListItemcancelledCANCELLED: Korrektur von Abo-JV 🚩 ⛔ [VUMO]QBN2TV
612612cardfreeKassentechnische Einnahmen dürfen grundsätzlich nicht in der Zukunft liegen. Rechnerische Einnahmen können jedoch durchaus in der Zukunft liegen, wie bei der Jahresvorauszahlern. Die EDB muss sicherstellen, dass die Prüfung bei den Jahresvorauszahler, hinsichtlicher der zukünftigen Meldung, nicht gemacht wird.free612.09.00.0230.01076.0ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Rechnerische Einnahmen dürfen in die Zukunft liegen [System]IwMBa2
613613cardfreeorangeEin Anwender [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT] hat sein Passwort vergessen. Ein Log-in klappt nicht. Ihm wird durch eine weitere berechtigte Perosn ein neues Passwort zur Verfügung gestellt. Der Prozess ist im Wesentlichen organisatorisch zu behandelt.free613.07.00.0230.024.0ListItemdoneBenutzer hat Passwort vergessen/Log-in fehlerhaft [ORGA]9zAfyU
614614cardfreeFür Semesterticketseinnahmen gibt es keine Möglichkeit, dass der Benutzer Prüfvorgänge anlegt, weil die Einnahmen nur manuell angelegt werden. Es laufen jedoch fest programmierte Validierungen, wenn mann die Einnahmen eingibt.free614.00.00.0316.041.0ListItemcancelledKeine Prüfvorgänge für SeTi Einnahmen ⛔YuNH-e
615615cardfreeorangeHochschulen haben keine Linien, deshalb muss es organisatorisch sichergestellt werden, dass keine Linien angelegt werden.free615.02.00.0316.021.0ListItemdoneKeine Anlage von Linien notwendig [ORGA]pqJsgT
617617cardfreeEs gibt drei Abrechnungsfälle für die Schulträger. Für jeden dieser Fälle gibt es unterschiedliche Rechnungslayouts. Fall 1: monatlicher Abschlag+ Endabrechnung am Ende des SJ Fall 2: monatliche Spitzabrechnung FAll 3: monatlicher Abschlag + Zwischenabrechnung im Dezember + Endabrechnung am Ende des SJfree617.02.00.0136.0483.0ListItemdoneLayout Rechnung [System]QyMdnQ
618618cardfreeDer Benutzer darf einen nicht freigegebenen Semestereinnahmendatensatz editieren.free618.01.00.0316.012.0ListItemdoneSemestereinnahmen editieren [VUMO]yWIv0S
619619cardfreeDer Benutzer darf einen nicht freigegebenen Semestereinnahmendatensatz löschen.free619.02.00.0316.012.0ListItemdoneSemestereinnahmen löschen [VUMO]htT-ez
620620cardfreeDer Benutzer darf einzelne Semestereinnahmendatensätze freigeben. Eine gesammelte Freigabe von mehreren Datensätze ist nicht vorgesehen.free620.03.00.0316.012.0ListItemdoneSemestereinnahmen freigeben [VUMO]iayHmW
621621cardfreeDer Benutzer kann alle Datensätze seiner zugeordneten VUs auf einer Übersicht sehen.free621.00.00.0316.012.0ListItemdoneSemesterticketübersicht [VUMO, LEO, AT, MST, TG]sQtTPk
624624cardCR+freeDer Anwender benötigt eine Auswertung über Semestertickets + Monatsmeldungen in einer Summe. CR Begründung: das System selektiert die Einnahmen von unterschiedlichen Datenbasen SeTi + MM, wo der Zeitraum auf jeden Fall unterschiedlich ist und durch das System gleichgesetzt werden muss. Kostenneutrale Lösung: Der Benutzer erstellt zwei Reports einmal mit der Datenbasis "Semestertickets" und einmal mit der Datenbasis "Monatsmeldungen" und führt die Reports zusammen.free624.03.00.0316.0nghanem20.0ListItemdoneKombinierter Report über MM und Seti Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]  🚩I5C3lY
625625cardfreeEin Einnahmenfilter kann kopiert werden, um einen neuen, etwas abgeänderten Filter bauen zu können.free625.02.00.0230.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter kopieren [TG]Puw0AO
628628cardfreeEin Anwender kann Abfragen veröffentlichen; diese stehen dann nur für alle Anwender der eigenen Organisation zur Verfügung. Öffentlich = für die eigene Organisation sichtbar und nicht für andere Organisationen persönlich= Benutzerspezifischfree628.07.00.0230.0387.0ListItemdoneAbfrage veröffentlichen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]i_fxoX
629629cardfreeDa der Einnahmenfilter erst beim Starten der Abrechnung in Anwendung kommt, ist dafür keinen Zeitraum gebraucht. Die Einnahmen werden gemäß dem Zeitraum der Abrechnung selektiert. Das gibt dem Benutzer die Flexibilität den Einnahmenfilter in mehreren Abrechnungen zu benutzen unabhängig vom Zeitraum.free629.06.00.0230.0492.0ListItemcancelledKeine Zeitraumangabe beim Einnahmenfilter ⛔26BQq9
630630cardfreeAbrechnungstypen sind festgelegt, sie dürfen nicht vom Benutzer erweitert werden. Es gibt zwei Abrechnungstypen: Abschlagsabrechnung und Endabrechnung.free630.06.00.0491.0288.0ListItemdoneAbrechnungstypen [System]a766Tb
631631cardfreeNach der Berechnung einer Teilabrechnung hinterlegt das System, welche Datensätze in dieser Abrechnung benutzt wurden. Diese Daten können weiterhin in einem Bericht ausgewertet werden, um zu verfolgen, welche Datensätze in welche Abrechnungen verwendet wurden.free631.06.00.0230.016.0ListItemdoneHinterlegung welche Datensätze in TA abgerechnet wurden [System]gm7Hsx
633633cardfreeAbgerechnete Daten dürfen nicht nochmal zur neuen Abrechnung freigegeben werden. Dies sollte über eine Stornierung passieren (S. Story Abrechnung stornieren). Eine Korrekturabrechnung enthält alle Einnahmendatensätze der ursprünglichen Abrechnung.free633.05.00.0754.016.0ListItemcancelledEinnahmendatensätze der  Korrektur freigeben [System] ⛔yDXIeq
634634cardfreeEin Anwender möchte sich den Status von Einnahmendatensätzen anzeigen lassen, ob sie bereits abgerechnet sind. So lassen sich noch nicht abgerechnete Datensätze finden. Um die Menge der Datensätze abzugrenzen, sollte der Anwender zuerst den aggregierten Report durchführen um die Filterkriterien genauer definieren zu können, da schnell die Grenze von 800.000 Einzeldatensätzen erreicht werden kann.free634.06.00.0230.034.0ListItemdoneDetaillierten Report: Abrechnungsstatus je Datensatz [TG, VUMO, LEO, AT]dl41pf
636636cardfreeBei einem tagesscharfen Schlüssel importiert die OWLV eine neue Struktur mit einem berechneten Schlüssel und in zusätzlichen Spalten die Anteile des Schlüssels.free636.00.00.0491.014.0ListItemdoneSchlüssel importieren (Fall: tagesscharf) [TG]WXz2I_
637637cardfreefree637.04.00.015.0ListHeaderTeilabrechnung verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]DNSTdF
639639cardfreeEin Benutzer möchte sich abmelden, weil er nicht mehr in der EDB arbeiten will oder er die Organisation wechseln möchte.free639.08.00.0230.024.0ListItemdoneBenutzer abmelden [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]3Ro8mg
640640cardfreeorangeDie EDB ermittelt keine Differenzbeträge bei erfolgten Abschlägen oder Korrekturen. Dies ist Aufgabe der Fibu. Die Fibu kann jedoch durch die Abrechnungsnummernsystematik die Differenzbeträge ermitteln. Klärung mit Dienstleister, wie der Prozess funktioniert.free640.08.00.063.082.0ListItemdoneErmittlung Differenzbetrag [ORGA] [Fibu]3QvMsP
643643cardfreeWenn ein Benutzer sein Passwort vergisst, wird es organisatorisch gelöst. Das System schickt keine automatische Nachricht an den Admin um ein neues Passwort zu liefern.free643.011.00.0230.024.0ListItemcancelledBeim Passwort vergessen keine automatische Nachricht ⛔OEcLr6
644644cardfreeDie Semesterticketeinnahmen werden nur manuell eingegeben, weil es mehrere Unterschiede zwischen den Semesterticket-datensatz und den normalen Einnahmendatensatz gibt und zwar: Meldezeitraum, Anzahl Studierende, Semesterticketbeitrag. Außerdem ist das Kennzeichen "vorläufig/endgültig" bei den Semestertickets eine Pflicht. Es ist keine Importschnittstelle vorgesehen, sondern nur manuelle Eingabe. Die Semesterticketeinnahmen werden nur von der OWLV eingegeben und nicht von anderen VUs.free644.03.00.0316.010.0ListItemcancelledKein Import für Semesterticketeinnahmen ⛔4sW7Oz
645645cardfreeBei Datensätze, die hochgeladen werden ist das Feld vom System mit "nein" vordefiniert. Bei manuell eingegebenen Datensätze muss sich der Benutzer zwischen Ja und Nein entscheiden. Hintergrund: das Feld wird nur für bestimmte Fälle benutzt, diese Fälle werden nur manuell eingegeben. Das Recht, manuelle Datensätze einzugeben wird nicht allen Unternehmen vergeben. Und das Recht das Feld "Abschlag/vorläufig" zu pflegen wird nur bestimmten Benutzer gegeben. Importierte Datensätze dürfefn nicht das Feld "vorläufig = ja" haben. Es soll vermieden werden, dass Unternehmen ihre Einnahmen vorläufig melden. Die Einnahmenmeldungen der VU-Ids sollten grundsätzlich endgültig sein.free645.011.00.0230.01076.0ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Feld "Abschlag/vorläufig" definieren [System, VUMO]sXAZ63
646646cardfreefree646.08.00.0LayerHeaderSimulationsabrechnung starten [TG]R5XoEn
648648cardfreeNach der Freigabe einer Abrechnung markiert das System die Einnahmendatensätze mit dem Kennzeichen "Endabrechnung" oder "Abschlagsabrechnung". Diese dürfen in keinen weiteren Abrechnungen benutzt werden. Sobald die Teilabrechnung freigegeben wurde, ist der Datensatz als mit einem der beiden Kennzeichen markiert. Der Einnahmenfilter berücksichtigt grundsätzlich nur Einnahmendatensätze, deren Kennzeichung der Abrechnung "nicht freigegeben" ist. Es kann jedoch passieren, dass zwischen Speicherung und Freigabe einer Abrechnung eine weitere Abrechnung gestartet wird und somit Datensätze in zwei Teilabrechnungen (noch nicht freigegeben) enthalten sind. Die EDB muss sicherstellen, dass jedoch ein Einnahmendatensatz nur einmal je Abrechnungstyp abgerechent (=freigegeben) werden kann. Korrekturen sind unbegrenzt möglich.free648.06.00.0230.0637.0ListItemdoneAbgerechnete DS validieren und markieren [System]LKM-Q7
649649cardfreeDas System validiert nicht, dass Abrechnungen mit dem gleichen Abrechnungstyp, Einnahmenfilter und Schlüsseltyp sich zeitlich überschneiden. Eine neue Abrechnung mit dem gleichen Abrechnungstyp, Einnahmenfilter und Schlüsseltyp kann immer noch laufen, das System selektiert aber nur die nicht vorher abgerechnete (=freigegebene) Einnahmendatensätze.free649.08.00.0230.016.0ListItemcancelledKeine Validierung, dass Abrechnungen sich überschneiden ⛔7YDXHB
650650cardfreeHier werden fest programmierte Prüfungen festgehalten, die auf jeden Einnahmendatensatz zwingend angewandt werden.free650.08.00.0230.01076.0ListItemdoneSystemseitige Prüfungen [System]-7RzRl
652652cardfreeS. Story Einnahmenfilter anlegen im Kernprozess.free652.00.00.0316.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen - Einnahmenbasis "Semestertickets" [TG]YsQA-Y
653653cardfreeorangeVor Anwendung des Schlüssels wird ein fester Betrag je verkauftem Ticket einem Verkehrsunternehmen zugeschieden. Beispiel: Semestereinnahmen 20.000 Stück zu 100 € = 2.000.000 € Vorabzuscheidung: 5 € je Ticket für VU-ID 1500 (=100.000 €) Neu zu verteilende Einnahmenmasse: 1.900.000 € -> Anwendung des Verteilungsschlüssels. Organisatorische Lösung: Vorabzuscheidung wird im Schlüssel selbst bereits berücksichtigt für das Unternehmen, das die Vorabzuscheidung bekommtfree653.02.00.0316.056.0ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets [ORGA]jvn8l4
655655cardfreeDas System validiert, dass nur VU-IDs, die Semester oder Trimester melden ausgewählt sind. Es wird eine Fehlermeldung ausgewiesen, wenn es eine Mischung aus beiden ist. Eine Vermengung zwischen Semester und Trimester ist nicht möglich.free655.01.00.0316.0492.0ListItemdoneValidierung ob nur VU-IDs mit Semester/Trimestereinnahmen im Einnahmenfilter enthalten sind [System]QVQZBR
656656cardfreefree656.01.00.0316.014.0ListItemcancelledSchlüssel: Hochschule zu TVR [TG] ⛔mUgINs
657657cardfreeauf Basis der Erlöse einer vorherigen Abrechnungfree657.02.00.0316.014.0ListItemcancelledSchlüssel: TVR zu VU-ID (mehrstufige EAV) [TG] ⛔KEJN94
658658cardfrees. Karte Schlüssel importieren bei EAVfree658.00.00.0316.014.0ListItemdoneSchlüssel: Hochschule VU-ID zu VU-ID (Optimallösung) [TG]fvRVeJ
659659cardfreeDas System selektiert die Datensätze für die Endabrechnung der Semesterticketeinnahmen um die Endabrechnung durchzuführen.free659.01.00.0316.056.0ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung für SeTi Einnahmen starten [System]5yf6zT
660660cardfreewie Kernprozess nur Abschlagsberechnung mit Referenzmonat nicht möglichfree660.01.00.0316.016.0ListItemdoneSeTi: Abschlagsabrechnung berechnen [System]YwGP2r
661661cardfreefree661.02.00.0316.016.0ListItemdoneEndabrechnung berechnen [System]E-2-np
662662cardfreegreenBereits gezahlte Abschläge werden in die Sammelabrechnung berücksichtigt. Die Auswahl der Abschlagsabrechnungen wird in einem gesonderten Bereich gemacht.free662.00.00.0790.0505.0ListItemdoneSA: Abschläge in die Sammelabrechnung berücksichtigen [TG]RMU6yS
663663cardfreeDer Benutzer korrigiert eine Abschlagsabrechnung, in dem er eine neue Abrechnung mit einer neuen Schlüssel als Korrektur erstellt und die alte Abrechnung als ursprüngliche Abrechnung auswählt. Hier gelten die gleiche Akzeptanzkriterien wie bei der Story "Abrechnung korrigeren".free663.08.00.0763.056.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung korrigieren [TG]ubZZSG
664664cardfreeErweiterbare Einträge einer Werteliste für Teilverkehrsräume (Bestandteil des EInnamemeldedatensatzes) werden vom Benutzer angelegt. TVR´s können im Einnahmendatensatz gemeldet werden und müssen diesen Werten entsprechen. D Das Schülersystem liefert eigene TVR, die für Auswertungen benötigt werden.free664.018.00.0230.0288.0ListItemdoneTVR anlegen [SV]z7Rh5c
665665cardfreeEin Benutzer möchte eine Werteliste anlegen/pflegen, die das Einnahmendaten-Feld "Verkaufstechnik"  (Barverkauf, Automatenverkauf, ...) definiert. Die Werteliste "Verkaufstechnik" muss erweiterbar sein. Für Einnahmemeldungen aus FreeRide wird ein fester Wert verwendet.free665.019.00.0230.0288.0ListItemdoneVerkaufstechnik anlegen [SV]LrvzVr
668668cardfreeDer detailierte Report zeigt den gesamten gemeldeten Einnahmenmeldedatensatz. Der Anwender kann durch die Filter die Datensätze eingrenzen und sich anzeigen lassen.free668.01.00.0316.020.0ListItemdoneDetaillierter Report auf SeTi [TG, VUMO, MST, LEO, AT]3j-T4p
670670cardfreeEine Abrechnung wird storniert, wenn - der Einnahmenfilter weniger Einnahmen beinhalten soll, als in der Ursprungsabrechnung - der Abrechnungszeitraum kürzer sein soll, als in der Ursprungsabrechnung - bei jeden anderen Fehler, der nicht über eine Korrektur berichtigt werden kannfree670.00.00.0801.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung stornieren [TG]T0i5Y5
671671cardfreeDas System validiert, dass alle Teilabrechnungen vom Abrechnungstyp her konsistent sind.free671.01.00.0230.0505.0ListItemdoneTeilabrechnungstypen bei Sammelabrechnungen validieren [System]lGuJF5
672672cardCR+freeBenutzer kann sich eine Vorschau der Sammelabrechnung als excel- Datei anschauen. Die Vorschau hat das gleiche Layout wie der Export der Sammelabrechnung. CR Begründung: die Vorschau wird in der gleichen Form wie der Export der Sammelabrechnung exportiert, ist der Export der Vorschau. Kostenneutral: Bei der Vorschau nur das Deckblatt zu exportieren.free672.06.00.0230.0nghanem505.0ListItemdoneSammelabrechnung: Vorschau anzeigen [TG] 🚩VfVsHl
673673cardfreeDie Sammelabrechnung darf nur geöscht werden, wenn sie keine Abrechnungsnummer hat.free673.011.00.0230.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung löschen [TG]0A_Uwt
674674cardfreeÄnderungen an einer Sammelabrechnung werden nicht historisiert, eine Änderung überschreibt die jetzigen Werte. Die alte Version der Sammelabrechung existiert nicht mehr. Es existiert nur eine Excel-Datei, falls sie vorher generiert wrude.free674.012.00.0230.0505.0ListItemcancelledKeine Historiesierung von Änderungen an Sammelabrechnungen [System] ⛔Abcfu-
675675cardfreeEin Anschreiben zur Abrechnung wird der Sammelabrechnung hinzugefügt.free675.015.00.0230.0505.0ListItemdoneAnschreiben der Sammelabrechnung erstellen [TG]doV_Py
676676cardfreeEs wird eine Übersicht dargestellt, die im System vorhandene Zahlungsanordnungen (abgeschlossene und noch auszuführende)  aufführt. Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten unterstützen eine Suche. Die Sichtbarkeit der Zahlungsanordnungen hängt davon ab, ob die eingeloggte Organisation eine zahlungsrelevante VU-ID auf Einnahmenmeldeebene hat (VUMO, LEO, AT). Eine VU-Id als Clearingstelle wird als LEO angelegt und kann die Zahlungsanordnungen auch einsehen. Die Zahlungsanordnunugen werden automatisch nach Freigabe der Sammelabrechnung erstellt. [Doppelung s. abgeschlossener Karte "Übersicht der Zahlungsanordnungen sehen [VUMO, LEO]" unter Gruppe: Einnahmenmeldungen]free676.00.00.0230.018.0ListItemdoneÜbersicht der Zahlungsanordnung [VUMO, LEO, AT]YmqvJL
677677cardfreeWenn eine Sammelabrechnung VU-IDs enthält, die Drittmelder sind und eine Anbindung an das FiBu System der OWLV haben, dann werden die Buchungsdaten an das FiBu System übergeben.free677.02.00.0230.018.0ListItemdoneSammelabrechnung mit Drittmelder an FiBU [System]336W1V
678678cardfreeWenn der Benutzer bei der Erstellung einer Sammelabrechnung eine Clearingsstelle auswählt, die den FiBu Dienstleister = Schnittstelle OWLV FiBu hat, dann schickt das System die Zahlungsanordnung an das FiBu System.free678.03.00.0230.018.0ListItemdoneSammelabrechnung mit Clearingstelle an FiBu [System]8OP22r
679679cardfreeWenn eine VU-ID in einer Sammelabrechnung als Zahler oder Empfänger vorkommt und das Kennzeichen "Zahlungsrelevant" = FALSE hat, dann wird sie nicht in der Zahlungsanordnung berücksichtigt. Die FiBu erhält keinen entsprechenden Buchungsdatensatz.free679.04.00.0230.018.0ListItemdoneBilateraler Zahlungsausgleich in Sammelabrechnungen [System]IEN6ij
680680cardfreeDie Schnittstelle wird spezifiziert. Schnittstellenbeispiel anhand der Schnittstellenbeschreibung aus ID 356.free680.05.00.0230.018.0ListItemdoneSchnittstelle: Sammelabrechnung an das FiBu System [System/FiBu]7fmvGr
681681cardfreeSammelabrechnungen werden nicht storniert, da sie nach der Freigabe beliebig bearbeitet werden können. Sie können gelöscht werden, wenn sie noch nicht freigegeben sind.free681.014.00.0230.0505.0ListItemcancelledKeine Stornierung für Sammelabrechnungen ⛔jVBwFu
683683cardfreeDie Schulen sind nicht EDB-relevant. Deshalb werden sie nicht in der EDB angelegt.free683.02.00.0136.0288.0ListItemcancelledSchulen anlegen ⛔f9YTG0
684684cardfreeorangeAuf dem FTP Server sollten Dateien abgelegt werden und über ein Rechtemodell (vorgeschalteter benutzerdefinierter Log-In) einsehbar sein und zum Download bereitgestellt werden.free684.017.00.0230.0mfruehauf505.0ListItemdoneFTP Server. Rolle und Rechte [ORGA]_2lTmf
688688cardfreeDer Benutzer einer TG legt einen Einnahmenfilter an, um die Einnahmen für die Abrechnung zu selektieren. Die Filterung und die Anlage geht wie bei den normalen Einnahmen (s. Story "Einnahmenfilter anlegen [TG]")free688.00.00.0136.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter anlegen (Einnahmen FreeRide) [TG]tS4PaX
689689cardfreeAggregierter Standard-Report auf Einnahmen nach Schuljahr und Schulträger.free689.00.00.0136.020.0ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Schuljahr, Ticketart und VU-ID  [TG, MST, VUMO, LEO, AT]MM81wg
691691cardfreeDer Benutzer erstellt einen aggregierten Report nach VU-ID, Ticketart und Kalenderjahr.free691.01.00.0136.020.0ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Kalenderjahr, Ticketart und VU-ID [TG, MST, VUMO, LEO, AT]GkPGeo
694694cardfreeDer Bericht ermöglicht es, Einahmen je gefilterter Relation und Zeitraum aggregiert auswerten zu können. Dabei darf es keine Informationen geben, welche VU-ID diese Einnahmen gemeldet hat. Die Zugänglichkeit zu diesem Bericht muss über die Rechtevergabe einschränkbar sein. Zum Hintergrund: Wunsch aus der UAG/Boehme: Einsicht in Einnahmendaten nach Relationen; auch unabhängig von eigener Berechtigung. Alternativszenario: Realistisch ist ein aggregierter Standardbericht für TGs, der Einnahmen nach Relationen filtert. Dieser wird dann berechtigten Nutzern (manuell) zur Verfügung gestellt.free694.09.00.0230.020.0ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Relationen ohne VU-ID [MST, TG, VUMO, AT, LEO]mrCH9h
696696cardfreeGleiche Logik wie bei Drittmelder. Fachliche Beschreibung: Es wird eine VU-ID (für jeden Schulträger) angelegt, um diese bei den Einnahmenmeldungen aus FreeRide zu enthalten. Der Einnahmendatensatz aus FreeRide enhält diese VU-ID. Die angelegte Organisation für den Schulträger wird die Zahler LEO für diese VU-ID sein. (Schulträger: LEO mit Zahlungsrelevanz). Die angelegte Organisation (VUMO/Freeride) ist die VUMO für diese VU-ID. Jeder Schulträger hat sowohl eine VUMO, als auch eine oder mehrere LEO.free696.00.00.0136.021.0ListItemdoneVU-ID: Drittmelder mit FiBu-Relevanz [SV]vunqPw
697697cardfreeEine oder mehrere Organisationen werden angelegt. Diese Organisation wird den VU-IDs zugeordnet, die in den Einnahmen aus FreeRide enthalten sind. Diese Organisation wird die VUMO dieser VU-IDs sein.free697.01.00.0136.02.0ListItemdoneOrganisation "FreeRide/VUMO" anlegen [SV]Vani6r
701701cardfreeEinnahmendatensätze aus dem Schulsystem kommen nur über die Schnittstelle, sie werden aber nicht durch den Benutzer importiert oder durch den Benutzer bearbeitet, gelöscht, korrigiert oder freigegeben.free701.02.00.0136.010.0ListItemcancelledKein manuelle Korrektur oder Löschung von Einnahmendaten  ⛔j1KFi5
702702cardfreeDer Benutzer einer VUMO erstellet Zahlungsanordnungen für Schulträger, die Abschläge zahlen und nur eine Schlussrechnung haben. Fall 1 jährliche Schlussrechnung- > monatliche Abschläge + Schlussrechnung am Schuljahresendefree702.05.00.0136.082.0ListItemdoneFall1: Monatliche Abschläge / Jährliche Schlussrechnung [VUMO, System]pY2tef
703703cardfreefree703.07.00.0230.0736.0ListItemcancelledZuordnung von Haltestellen zu Linien  ⛔MQ42Jl
704704cardfreefree704.015.00.0LayerHeaderAbrechnungen korrigieren - Schüler8BH8QO
706706cardfreeEs werden keine Schülerrelationen in der EDB gebraucht. Schülerrelationen werden im Einnahmendatensatz nur informatorisch mitgeliefert.free706.00.00.0136.0244.0ListItemcancelledSchülerrelationen in EDB pflegen ⛔l7ZK3x
708708cardfreeEs gibt keine systemseitige Beziehung zwischen Relationen oder Haltestellen und TVRfree708.01.00.0136.0244.0ListItemcancelledKeine Beziehung zwischen Relationen oder Haltestellen und TVR ⛔N4nwHJ
710710cardfreeDer Benutzer einer VUMO erstellet Zahlungsanordnungen für Schulträger, die jeden Monat abgerechnet werden, es gibt am Ende des Jahres auch keine Schlussrechnung. Fall 2 monatliche Schlussrechnung-> Keine monatlichen Abschläge, keine jährliche Schlussrechnungfree710.06.00.0136.082.0ListItemdoneFall 2: Monatliche Schlussrechnung [VUMO, System]CEi-1X
711711cardfreeDer Benutzer einer VUMO erstellet Zahlungsanordnungen für Schulträger, die jeden Monat Abschläge zahlen, eine Halbjahresrechnung haben und am Schuljahresende eine Rechnung haben. Fall 3 halbjährliche Schlussrechnung- > monatliche Abschläge + Schlussrechnung am Halbjahres- und Schuljahresendefree711.07.00.0136.082.0ListItemdoneFall 3: Monatliche Abschläge / Halbjährliche Schlussrechnung [VUMO, System]EaikG1
712712cardfreeFür die Schülertickets aus dem Bereich Niedersachsen gibt es Sondertarife, die auch nicht in DIVA hinterlegt sind. Diese müssen gesondert gepflegt werden. Die EDB bietet mit dem Tarifmodul die Gelegenheit, weitere Tarife anzulegen und zu verwalten. Die WTB-Struktur ist auf die Sondertarife zu übertragen.free712.02.00.0136.0435.0ListItemdoneSondertarife aus EDB exportieren [SV]SvKoRq
713713cardfreeEs ist im Ausnahmefall möglich, dass Einnahmen noch nach der Endabrechnung korrigiert werden müssen. Je nach Art der Änderung müssen dann Gutschriften oder Nachberechnungen erstellt werden. Durch Nachbestellungen und Abbestellungen von SchülerTickets durch Schulträger kommt es zu Veränderungen bei den Bestellungen. Da FreeRide monatliche Einahmenmeldungen an die EDB meldet, werden i.d.R. Korrekturen in FreeRide intern verrechnet, so dass nur die tatsächlichen Einnahmendatensätz eingemeldet werden- Trotzdem kann es (z.B. am Ende des Schuljahres) zu Korrekturmeldungen kommen.free713.00.00.0704.056.0ListItemdoneAbschlags- oder Endabrechnungen korrigieren [TG]c2Mw7D
715715cardfreeDas System erstellt für jeden Import aus FreeRide zwei Protokolldateien eine für die Fehler und eine für erfolgreiche Dateien und speichert sie in die Datenbank. Für Dateien aus FreeRide gibt es eine Teilmeldungsübersicht analog der Monatsmeldungen mit Ampelansicht bei fehlerhaften und erfolgreichen Dateien.free715.01.00.0136.0263.0ListItemdoneImportprotokoll erstellen [System]K2CQXO
716716cardfreeDer Einnahmendatensatz aus FreeRide hat die gleiche Struktur und Feldreihenfolge wie der Einnahmendatensatz für die normalen VUs (s. Story "Einnahmen hochladen und lesen [VUMO]" im "Kernprozess VUMO - M+MK"). Die ersten 26 Felder sind gleich. Die Schnittstelle enthält auch einen Prüfsummendatensatz am Ende der CSV Datei in der Form "CS; Summe der Anzahl; Summe der Einnahmen" Es gibt aber für die Einnahmen aus FreeRide am Ende des Einnahmendatensatzes zusätzliche Felder, die nur aus FreeRide geliefert werden. (s. Anhang)free716.01.00.0136.010.0ListItemdoneSchnittstelle: Einnahmendatensatz FreeRide [System]cXmHq6
717717cardfreeorangeDas ist ein organisatorischer Prozess. Ist eine Datei aus FreeRide fehlerhaft, erstellt die EDB ein Fehlerprotokoll. Der Sachbearbeiter muss in FreeRide die fehlerhafte Datensätze korrigieren und den kompletten Export aus FreeRide auslösen. Die neue Datei ist auch von FreeRide im gleiche Pfad wie die normale Dateien anzulegen.free717.01.00.0136.012.0ListItemdoneFehlerhafte Einnahmen erneut importieren [ORGA]6JdFn6
718718cardfreeSchlüsselkorrekturen nach Relationsverhandlungen werden manuell in FreeRide angestoßen und über die Schnittstelle in die EDB importiert. Es gilt nach dem Import das gleiche Vorgehen wie beim ersten Import des Schlüssels. Nach den Relationsverhandlungen sind alle Schulträger in der Schlüsseldatei enthalten. Vorgang betrifft alle Abrechnungsfälle.free718.03.00.0136.014.0ListItemdoneEndgültiger Schlüssel nach Relationsverhandlungen importieren [FreeRide/System]lomdzK
719719cardfreeWenn ein Betreiberwechsel innerhalb eines Monats passiert, dann wird es erst beim Schlüssel des Folgemonats in FreeRide berücksichtigt. Es wird mit dem nächsten Schlüssel in die EDB importiert. FreeRide erstellt die neue Schlüsseldatei mit Berücksichtigung des Betreiberwechsels und legt sie im Schnittstellenordner an. Dabei gelten die gleiche Prozesse wie beim Import eines normalen Schlüssel.free719.04.00.0136.014.0ListItemdoneSchlüssel nach Betreiberwechsel [FreeRide/System]ofIR8A
720720cardfreeBei fehlerhaften Importen erstellt die EDB ein Importprotokoll, damit der Benutzer weiß dass ein Import fehlerhaft ist. Die Datei muss durch FreeRide korrigiert werden und noch einmal erzeugt und in die EDB importiert werden.free720.05.00.0136.014.0ListItemdoneFehlerhafte Importe [FreeRide/System]d8JhMP
721721cardCR+freeNachdem ein Schlüssel aus FreeRide in die EDB importiert wird, bekommt der Schlüssel das Kennzeichen "in Bearbeitung" bis der Benutzer die erforderliche Eingaben in der Oberfläche für den Schlüssel manuell eingibt. Hintergrund ist, dass diese Informationen nicht durch FreeRide gefüllt werden können. CR Begründung: Die Story stellt einen Unterschied zu der normalen Logik des Schlüsselimports dar, da das System beim Import aus FreeRide erstamal dieses Kennzeichen "in Bearbeitung" setzten muss. Das System muss dann unterscheiden welche Schlüssel nicht mehr "in Bearbeitung" sind und diese in Abrechnungen zu benutzen und welche nicht in Abrechnungen benutzt werden dürfen.free721.01.00.0136.0nghanem14.0ListItemdoneSchlüssel als "in Bearbeitung" markieren [System] 🚩ycK7l6
722722cardfreeDer Benutzer ergänzt die Daten von einem "in Bearbeitung" Schlüssel der aus FreeRide importiert wurde, damit der Schlüssel weiterhin in Abrechnungen benutzt werden kann.free722.02.00.0136.014.0ListItemdoneSchlüssel finalisieren [TG]eGLSBy
723723cardfreeBeim Import validiert das System die einzelnen Einnahmendatensätze. Die Ergebnisse der Validierungen werden nachher in zwei verschiedene Protokolldateien dargestellt.free723.00.00.0136.0263.0ListItemdoneEinnahmen aus FreeRide validieren [System]KIUPhS
724724cardfreeDie gemeldeten Einnahmen aus Freeride werden den gleichen Prüfungen unterzogen, wie die Einnahmenmeldungen von den VUs. Zusätzlich wird die DIVA-Linien-Nr. geprüft auf Pflichtfeld und Datenformat. Prüfen gegen Werteliste Die Prüfungen sind nicht aktivierbar bzw. deaktivierbar.free724.00.00.0136.041.0ListItemdonePrüfvorgang für Schulsystem [MS]QTc8jr
725725cardfreeEinnahmen aus dem Schulsystem werden automatisch nach erfolgreichem Import in die EDB freigegeben, damit sie abgerechnet werden.free725.00.00.0136.012.0ListItemdoneEinnahmen freigeben [System]4A96Jf
726726cardCR+freeDas System schließt den Monat automatisch ab, bei Meldungen aus Freeride. CR Begründung: das System wird zusätzlich zum Import der Einnahmen aus FreeRide die Monate für jeden Schulträger FreeRide automatisch anlegen und abschließen. Es besteht die Frage soll der Monat abgeschlossen werden sobald minimum ein Datensatz für diesen Schulträger importiert wird, oder an einem bestimmten Stichtag, zum Beispiel? Kostenneutrale Lösung: die Monate werden vom Benutzer manuell angelegt und abgeschlossen analog wie bei den normalen Einnahmen.free726.02.00.0136.0nghanem12.0ListItemdoneMonat/Jahr automatisch informatorisch abschließen [System] 🚩a5ndRw
727727cardfreeDer Anwender einer VUMO erstellt für die Schulträger Zahlungsanordnungen, damit sie an das FiBu System geschickt werden können. Der Schulträger bezahlt laut dieser Zahlungsanordnung das Geld an die OWLV. Der Anwender geht auf die Oberfläche "Zahlungsanordnung für Schlülertickets erstellen", gibt die Filterkriterien ein und erstellt eine Zahlungsanordnung.free727.01.00.0136.082.0ListItemdoneZahlungsanordnung für Schülereinnahmen erstellen [VUMO]0pPikK
728728cardfreeorangeZu den Abrechnungen gehören Schülerlisten. Diese werden in FreeRide erstellt un manuell den Abrechnungen zugeordnet.free728.01.00.0136.0483.0ListItemdoneAnlagen anhängen und verschicken [VUMO] [ORGA]YwkoaL
729729cardfreeEine Rechnung darf nur exportiert werden, wenn gleichzeitig auch abhängige Buchungsdatensätze in der EDB für die FiBu-Schnittstelle erzeugt werden (die technische Übergabe der Daten an die FiBu-Schnittstelle ist ein zweiter Schritt).free729.00.00.0136.0483.0ListItemdoneRechnung exportieren [VUMO]7GWgO7
730730cardCR+freepurpleDas System validiert, dass für die Einnahmendatensätze keine Zahlungsanordnung bereits erstellt wurde. Dies passiert anhand vom Schulträger, Monat im Schuljahr und Typ der Zahlungsanordnung (Abschlag oder Schlussrechnung). Für Monate, die bereits einen Abschlagsrechnung enthalten sind, darf keine Rechnung bzw. Abschlagsrechnung gestellt werden CR Begründung: Die Story hat zusätzliche Validierungen, besonders vorgesehen für die unterschiedlichen Fällen. Das System muss bei der Erstellung der Zahlungsanordnung sicherstellen, dass für die Datensätze keine vorige ZA erstellt wurde. Gemäß dem Abrechnungsfall validiert dass System auch die Anzahl der Zahlungsanordnungen.free730.03.00.0136.0nghanem82.0ListItemdoneValidierung dass keine Zahlungsanordnung vorher erstellt wurde [System]  🚩fe5CXn
731731cardfreepurpleWenn von der FiBu gemeldet wird, dass Abschlagsrechnungen vollständig gezahlt sind, darf Schlussrechnung gestellt werden. Ansonsten wir eine qualifizierte Fehlermedung generiert.free731.04.00.0136.082.0ListItemdoneSchlussrechnung nur wenn Abschlagsrechnungen gezahlt [System]6NS3gv
732732cardfreeEin Schulträger stellt fest, dass zu wenige, zu viele oder Schüler mit falscher Preisstufe abgerechnet werden. Die Rechnung muss korrigiert werden. Dies passiert hauptsächlich bei den Schlussrechnungen, im Ausnahmefall auch bei der Abschlagsrechnung.free732.00.00.0704.082.0ListItemdoneZahlungsanorderung korrigieren - Abschlag- u. Schlussrechnung [VUMO]FNoUIa
734734cardCR+freepurpleFür die Abrechnung an die Schulträger werden die Einnahmen aggregiert. Das System erstellt nur eine Zahlungsanordnung aus den ausgewählten Einnahmendatensätzen für jeden Schulträger. CR Begründung: anders als im Kernprozess muss das System hier die Einnahmendatensätze aggregieren und die Summe davon bilden. Es wird nicht eine Zahlungsanordnung pro Datensatz generiert, sondern es wird ein zusätzlicher Schritt eingebaut, in dem der Benutzer die Datensätze auswählt und das System aggregiert diese. Kostenneutral: für jeden Datensatz eine Zahlungsanordnung zu generieren.free734.02.00.0136.0nghanem82.0ListItemdoneEinnahmen für Zahlungsanordnung aggregieren  🚩 [System]UQAy_c
735735cardfreeDer Anwender selektiert diese neuen Einnahmen und erstellt eine neue Zahlungsanordnung.free735.01.00.0704.082.0ListItemdoneNachmeldungen nachdem eine Rechnung an ST geschickt wurde [VUMO]u6rr9M
736736cardfreefree736.02.00.01.0ListHeaderLinienenQNsl
737737cardCR+freeS. Differenzen ausweisen im Layer "Abrechnungen korrigieren [TG]" CR Begründung: die Story ist die gleiche Story wie "Differenzen zwischen Korrekturen ausweisen [System] 🚩" im Kernprozess, deshalb wurde sie auch als CR markiert.free737.00.00.0704.0nghanem16.0ListItemdoneKorrekturabrechnungen. Differenzen ausweisen [System] 🚩x57bbY
738738cardfreeJeder Linie wird ein Linientyp hinterlegt. Der Linientyp kann in den Stammdaten gepflegt werden.free738.04.00.0230.0288.0ListItemdoneLinientyp anlegen und hinterlegen [SV]lLghY8
739739cardfreeEinige Schulträger werden direkt von den Verkehrsunternehmen abgerechnet. Das bedeutet, dass hier kein Geld über die OWLV fließt. Diese Einnahmen werden trotzdem informatorisch an die EDB gemeldet. Hierfür ist bei der Anlage der VU-ID das Kennzeichen "zahlungsrelevant" leer gelassen und nicht EAV relevant ausgefüllt.free739.03.00.0136.021.0ListItemdoneSonderfall Direktabrechnung Schulträger mit Verkehrsunternehmen [SV]Smifwy
740740cardfreegreenEDB zeigt eine Tabelle mit allen Zuordnungen von Linien an VU-IDs an.free740.03.00.0230.0736.0ListItemdoneLinienübersicht [SV, TG, MST, LEO, AT, VUMO]c9hjxu
741741cardfreeBei Abschlägen schickt das FiBu System die Information an die EDB wenn ALLE Abschläge gezahlt sind, damit die EDB die Zahlungsanordnung als "gezahlt" markiert.free741.08.00.0136.082.0ListItemdoneRückmeldung aus dem FiBu System für Abschläge [FiBu/System]Ym4kRV
742742cardfreeEinnahmen dürfen maximal zu 100% augeteilt werden. Kommt es durch die prozentuale Schlüsselung der Einnahmenverteilung zu Rundungsdifferenzen zwischen Einnahmen und Erlösen, dürfen nicht mehr als 100% der Einnahmen aufgeteilt bzw. ausgekehrt werden.   Werden weniger Erlöse als Einnahme ausgekehrt, verbleiben die Rundungsdifferenzen auf dem Konto.free742.018.00.0230.0505.0ListItemdoneRundungsdifferenzen berücksichtigen [System/ORGA]HnSR5g
743743cardfreeDie Spezifikationen der Tarifschnittstelle werden definiert. Die EDB stellt nach einem manuellen Export eine CSV-Datei bereit, die tarifliche Stammdaten enthält, um in FreeRide importiert zu werden.free743.01.00.0136.0435.0ListItemdoneSchnittstelle: Tarife [System]noc3cC
744744cardfreeEin Benutzer kann Einnahmen eingeben wenn er das Recht für die manuelle Anlage hat. Diese Daten werden nicht mit den Daten abgerechnet, die über die Schnittstelle gekommen sind. Sie dürfen aber in der normalen EAV abgerechnet werden.free744.03.00.0136.010.0ListItemdoneManuelle Anlage von Schülerticketeinnahmen von Schulträger [VUMO]JQ__PF
746746cardfreeEine Linien kann deaktiviert oder gelöscht werden. Wenn Linie falsch angelegt oder nicht benötigt wird, kann Sie gelöscht oder deaktiviert werden.free746.04.00.0230.0736.0ListItemdoneLinie deaktivieren/ löschen [SV]vGzsTs
747747cardfreeJe Linie können die bedienten Flächen / Zonen hinterlegt werden. Die Information ist informatorisch und wird für die EAV benötigt.free747.02.00.0230.0736.0ListItemdoneBediente Flächen/Zonen der Linie hinterlegen [SV]dUBt5u
748748cardfreeDie Meldelinie aus dem Einnahmenmeldedatesatz wird gegen der hinterlegten Meldelinie der VU-ID geprüft. Lieferung der Linie (Meldelinie) ist nicht Pflicht. Wenn Linie jedoch geliefert, dann Prüfung.free748.010.00.0230.01076.0ListItemdoneSystemseitige Prüfregel: Meldelinie gegen Einnahmenmelde-datensatz [System]1JyhWq
749749cardfreeEine Übersicht über alle Haltestellen aus DIVA.free749.01.00.0230.0441.0ListItemdoneÜbersicht der Haltestellen [SV, TG, VUMO, LEO, AT, MST]o6uehJ
750750cardfreeEin Benutzer einer TG importiert eine neue Version von einem bestehenden Schlüssel, um die neue Version in den Abrechnungen zu benutzen. Der Benutzer zählt die Variante hoch. Der Benutzer muss organisatorisch sicherstellen, dass die Variantennummer alleine nicht bereits existiert; das System validiert das nicht. Das System validiert die Kombination Bezeichnung, Gültig von, Gültig bis und die Variantennummerfree750.00.00.0754.014.0ListItemdoneSchlüssel korrigieren [TG]j7JM3E
751751cardfreefree751.02.00.0230.0441.0ListItemcancelledKeine manuelle Anlage von Haltestellen in EDB ⛔JdHWGX
752752cardfreefree752.03.00.0230.0441.0ListItemcancelledKeine zeitliche Gültigkeit von Haltestellen ⛔j9VdAN
753753cardfreeAlle Datenobjekte, die aus dem PKM entsprechend der Karte "ID 1025 PKM Import incl eTicket" in die EDB importiert werden, müssen auch per Schnittstelle an FreeRide übergeben werden.free753.03.00.0136.0435.0ListItemcancelledDaten für E-Tickets exportieren [SV]Pd5cs-
754754cardfreefree754.05.00.0LayerHeaderAbrechnungen korrigieren [TG]3nboYJ
755755cardfreeDas System selektiert alle Einnahmendatesätze gemäß Einnahmenfilter und die Einnahmendatensätze, die in der ursprünglichen Teilabrechnung enthalten sind, auch wenn sie als "abgerechnet" markiert sind.free755.00.00.0754.016.0ListItemdoneEinnahmendatensätze der Korrektur berücksichtigen [System]hketjD
756756cardCR+freepurpleVon POET zu prüfen: 1. Lösung: die alte ursprüngliche Abrechnung informatorisch ausweisen - In Scope (s. Story "Ursprüngliche Abrechnung exportieren" ) **CR Begründung** Folgende Vorschläge sind technisch möglich, sind aber zusätzliche Schritte bei der Berechnung und verursachen Zusatzaufwände: 2. Lösung: die Differenz nur bei der Zuscheidung auszuweisen (mittlerer Aufwand) 3. Lösung: die Differenz bei der Zahlungsmatrix auszuweisen (hoher Aufwand) Diese Differenzen werden beim Export der Teilabrechnungen in einer Sammelabrechnung ausgewiesen und auf der Oberfläche der Anwendung für die Teilabrechnung alleine.free756.03.00.0754.0nghanem16.0ListItemdoneDifferenzen zwischen Korrekturen ausweisen [System] 🚩2J7hyb
758758cardfreeEs darf immer nur eine Abrechnung in der Korrekturserie gültig sein.free758.00.00.0754.0637.0ListItemdoneTeilabrechnung nach der Freigabe "gültig" machen [System]1jHLy4
759759cardfreeBei einer Korrektur bearbeitet der Benutzer eine bestehende Sammelabrechnung und kann: - die alte Teilabrechnung rausnehmen - die Korrekturteilabrechnung hinzufügen - eine neue Teilabrechnung (Korrektur oder nicht) hinzufügen - unveränderte Teilabrechnungen in die Sammelabrechnung beibehalten Der Anwender kann auch die Korrekturabrechnung in einer neuen Sammelabrechnung hinzufügen.free759.00.00.0754.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten/neuanlegen [TG]J9-99Y
763763cardfreefree763.03.00.0LayerHeaderAbschlagsabrechnung starten [TG]gHI9zP
764764cardfreeyellowDie Höhe der Abschläge kann nach der Berechnung der Teilabrechnung angewendet werden. Der Benutzer gibt einen Prozentsatz ein, der die Höhe der Abschläge bestimmt. Der Erlös  wird mit der Höhe der Abschläge multipliziert (s. Anhang). Die Zahlungsmatrix wird nachher berechnet. Z.B. 90% Der berechnete Erlös wird mit 90% multpliziert nachdem der Schlüssel zur Anwendung kommt. Die Matrix wird nachher anhand von der 90% berechnet.free764.02.00.0763.056.0ListItemdoneHöhe der Abschläge eingeben [TG]bIXmVl
765765cardfreeAbschlagsabrechnungen werden zu einer Sammelabrechnung aggregiert.free765.00.00.0763.0505.0ListItemdoneAbschlagszahlungen: Sammelabrechnung erstellen [TG]E4Li5d
766766cardfreeBuchungdaten aus freigegebenen Abschlagsabrechnungen werden analog zu anderen Abrechnungen an das FiBu-System übertragen. Vorraussetzung: Eine Abschlagsabrechnung muss nur an das Fibu-System übertragen werden, wenn die VU-ID - als Drittmelder (VUMO - also die OWL V) Einnahmen gemeldet und/oder - die VU-ID (die OWLV) als Clearingstelle in dieser Abrechnung vorkommtfree766.00.00.0763.018.0ListItemdoneAbschlagsabrechnungen ans FiBu System übertragen [System]XPgIQ0
768768cardfreevariable monatliche (änderbare) Beträge: Treuhandauskehrung über Einzahlungen auf das OWL-Treuhandkonto auf Grundlage alter fortgeschriebener Schlüssel. Da die OWLV auch Drittmelder ist (NRW-Tickets, Abos, Semestertickets..), werden diese Gelder nach Zahlungseingang im Foglemonat an die Verkehrsunternehmen als Abschlag ausgezahlt. Der Schlüssel ist ein vorläufiger Schlüssel.free768.01.00.0763.056.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung: variable monatliche Beträge (Treuhandauskehrung) [TG]sk_f-6
769769cardfreepurplefeste monaltiche Beträge (regionale Abschläge) auf Grundlage alter Schlüssel und Einnahmen. (bilateraler Zahlungsausgleich_OWLV nicht betroffen). Eine Abschlagsabrechnung wird auf Basis alter Einnahmen erstellt und ein Schlüssel angewendet. Der Zahlungsausgleich wird durch eine Anzahl von Monaten geteilt und der monatliche Betrag wird für einen Zeitraum festgelegt. (i. d. R. 01.04. bis 31.03. des Folgejahres) Der Zahlungsausgleich betrifft nur Unternehmen. Die OWLV ist als Drittmelder davon (noch) nicht betroffen. Bei dem Zahlungsausgleich gibt es Bagatellgrenzen. (Z. B. Zahlungen pro Jahr unter 10.000 € werden nicht berücksichtigt) Hinweis: Diese Story wurde durch Story "Berechnung: Anzahl der Raten" ersetzt.free769.04.00.0763.056.0ListItemcancelledAbschlagsabr: feste monatliche Beträge (reg. Abschläge) - Evtl. Bezug auf abgr. Einnahmen 🚩 ⛔MUKa43
770770cardfreeEinmalige Abschlagsabrechnung (bei nicht bekannter Einnahmenaufteilung mit vorläufigem Schlüssel). OWLV, als Drittmelder, je nach Ticket betroffen oder nicht.free770.00.00.0763.056.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung: einmaliger Abschlag nach Abrechnung [TG]h1havc
771771cardfreeFür Korrekturen führt das System alle Berechnungsschritte und alle Validierungen durch, wie im Kernprozess.free771.04.00.0754.016.0ListItemdoneBerechnung und Validierung bei Korrekturen [System]vNLCMk
772772cardfreeKorrekturabrechnungen werden wie normale Abrechnungen angezeigt, es sind die gleiche Funktionen verfügbar (s. Kernprozess)free772.01.00.0754.0637.0ListItemdoneKorrekturabrechnungen verwalten [TG, VUMO, AT, LEO]R7HLE1
773773cardfreepurpleDer Benutzer fügt eine Teilabrechnung zu einer Sammelabrechnung hinzu, die feste monatliche Beträge hat. Das System erkennt diese Abrechnung in dem sie einen Referenzmonat hat. z. B. : VU1 aus TA 1: Ausgleichsbetrag je Monat: -1000 € VU1 aus TA 2: Ausgleichsbetrag je Monat: +500 € Summe: -500 €free773.01.00.0763.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung (feste monatliche Beträge mit Referenzmonat) [System]7tC-mN
778778cardfreeDie Fibu, wenn betroffen, muss über die Stornierung informiert werden.free778.00.00.0801.018.0ListItemdoneStornodaten an Fibu schicken [System]m7NJAL
779779cardfreeSammelabrechnunugen können nicht storniert werden. Es können nur Teilabrechnungen storniert werden.free779.02.00.0801.0505.0ListItemcancelledSammelabrechnung stornieren ⛔QDTzWW
782782cardfreeBei einer Korrektur muss ein neuer Einnahmenfilter angelegt werden, weil benutzte Einnahmenfilter nicht bearbeitet werden dürfen.free782.00.00.0754.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter korrigieren [TG]_FJpw6
785785cardCR+freeBei einer Sammelabrechnung, kann der Benutzer einen Grenzwert auf diese Sammelabrechnung anwenden. Der Benutzer gibt einen Grenzwert ein, wenn die Zahlungen unter diesen Grenzwert liegen, dann werden sie bei der Berechnung aus der Endzahlungsmatrix entfernt. Es wird für eine komplette Abrechnung nur ein Grenzwert in € eingegeben. CR Begründung: Die Berechnung mit dem Grenzwert ist ein zusätzlicher Schritt bei der Berechnung und stellt eine neue Anforderung dar. Kostenneutrale Alternative: Der Benutzer gibt den Grenzwert informatorisch ein, das System weist einen Hinweistext in die Sammelabrechnung aus: "Geringe Beträge können auch als einmaliger Abschlag überwiesen werden."free785.03.00.0763.0nghanem505.0ListItemdoneGrenzwert für Abschläge hinterlegen [TG] 🚩mYtMNG
786786cardfreepurpleWenn Abrechnungszeitraum nicht = Zeitraum des Einnahmenfilter, dann muss der Benutzer einen abweichenden Zeitraum des Einnahmenfilter angeben. Dies betrifft bspw. Abschlagsabrechnungen, die auf Basis alter Einnahmendaten erstellt werden.free786.05.00.0763.056.0ListItemcancelledFeld bei Abrechnung starten: Abweichender Zeitraum der Einnahmen ⛔n3p1ty
788788cardfreeorange- Alter Stand: Der Fall kommt bei Abschlägen mit festen Beträgen vor, falls der Einnahmenzeitraum anders ist als der Abrechnungszeitraum. Deshalb kann es bei Betreiberwechsel vorkommen, dass die Einnahmen abgerechnet werden, obwohl dieses VU nicht mehr im Schlüssel vorkommt. Dieser Einnahmenzeitraum kann unterschiedlich sein als der Schlüsselzeitraum. Die VU-ID kann im Schlüsselzeitraum nicht vorkommen aber im Einnahmenzeitraum existieren.    - Neuer Stand: Diese Problemstellung wurde gelöst, in dem der Benutzer anstatt von einem Einnahmenzeitraum einen Referenzmonat eingibt. Der Benutzer stellt organisatorisch sicher, dass der Betreiberwechsel in diesem Referenzmonat schon passiert ist. Deshalb macht das System keine weitere Berechnungen oder Validierungen. Der Konzessionszeitraum der VU-ID wird 1. beim Einnahmenimport und 2. beim Schlüsselimport validiert. Damit ist sichergestellt, dass nur VU-IDs in der Abschlagsabrechnung berücksichtigt werden, die in den Zeitraum fallen.free788.07.00.0763.056.0ListItemdoneKonzession der VU-ID berücksichtigen [ORGA]yMx_Lg
789789cardfreepurpleDa für die Abschlagsabrechnung einen Referenzmonat ausgewählt wird, dürfen die Einnahmen dieses Refenzmonats in mehreren Abschlagsabrechnungen berücksichtigt werden.free789.03.00.0763.016.0ListItemdoneEinnahmendatensätze mehrmals in Abschlagsabrechnungen [System]I8t83e
790790cardfreefree790.04.00.0LayerHeaderAbschlagsabrechnung in EndabrechnungWX7JTB
792792cardfreeDas System berechnet die Differenz zwischen Endabrechnungen und Abschläge.free792.03.00.0790.0505.0ListItemdoneDifferenzen zwischen Abschlag und Endabrechnung berechnen [System]T8rmgj
793793cardfreeDifferenzen zwischen Endabrechnung und Abschlag werden in der Sammelabrechnung ausgewiesen. Diese sollten auch an die Fibu übertragen werden.free793.00.00.0790.018.0ListItemdoneDifferenzbetrag an FiBu [System]ZJP9k8
794794cardfreeBeim Erstellen einer Sammelabrechnung wählt der Benutzer eine oder mehrere Abschlagsabrechnungen aus, die in die Sammelabrechnung berücksichtigt werden.free794.01.00.0790.0505.0ListItemdoneAbschlagsabrechnungen auswählen [TG]ZmmmeR
796796cardfreeorangeEs muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Einnahmenfilter von den ausgewählten Abschlagsabrechnungen mit den Einnahmenfiltern der ausgewählten Endabrechnungen übereinstimmten. Das System zeigt nur diese auf der Oberfläche an aber zeigt keine Fehlermeldung wenn sie nicht übereinstimmen.free796.02.00.0790.0505.0ListItemdoneEinnahmenfilter der Abschlagsabrechnungen prüfen [ORGA]CLmAsl
797797cardfreepurpleEinnahmendatensätze werden als "Abschlags-abgerechnet" gekennzeichnet bei den folgenden Abrechnungstypen: einmaligen Abschläge und variablen Abschlagszahlungen. Sie dürfen nicht noch einmal als Abschläge abgerechnet werden. Die Einnahmendatensätze werden als abgerechnet markiert wenn **kein Referenzmonat** ausgewählt ist und die Einnahmen anhand vom Abrechnungszeitraum ausgewählt sind.free797.04.00.0763.016.0ListItemdoneKennzeichung für Einnahmendatensätze bei einmaligen Abschlägen [System]4Qk7sO
798798cardfreeBasis ist eine ausgewählte Relation und zwei Vergleichzeiträume. Ausgewiesen werden die Einnahmen.free798.012.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichender Report: Einnahmen nach Zeitraum, VU-ID und Relationen [VUMO, LEO, AT, TG, MST]1v1jjt
799799cardfreeAbschlagsabrechnungen dürfen nicht storniert werden, wenn sie in einer Sammelabrechnung als bereits gezahlter Abschlag berücksichtigt sind. Das bedeutet, dass es für diese Abschlagsabrechnungen eine Endabrechnung gibt, die diese Abschläge berücksichtigt. Bei Stornierung einer Endabrechnung muss die dazugehörige Abschlagsabrechnung manuell aus der Sammelabrechnung entfernt werden.free799.03.00.0801.0637.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung stornieren [TG]BYN_VH
800800cardfreeWenn eine Abrechnung storniert wird, dürfen die Einnahmendatensätze in weiteren Abrechnungen benutzt werden. Das Kennzeichen abgerechnet wird entfernt.free800.04.00.0801.0637.0ListItemdoneEinnahmendatensätze für weitere Abrechnung freigeben [System]onq4Hk
801801cardfreefree801.06.00.0LayerHeaderAbrechnung stornierenCJ3WWH
802802cardfreeNach der Stornierung muss der Anwender die Sammelabrechungen bearbeiten, in denen die stornierte Teilabrechnung enthalten ist. Der Anwender muss die stornierte Teilabrechnung in die Sammelabrechnung drin lassen, falls die Sammelabrechnung schon geschickt wurde. Hintergrund ist, dass die Zahlungen umgekehrt berechnet werden.free802.00.00.0801.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung bearbeiten - stornierte Teilabrechnungen verwalten [TG]8yqDfG
803803cardfreeBei der Stornierung zeigt das System einen Hinweis, falls die Teilabrechnung in einer Sammelabrechnung enthalten ist.free803.01.00.0801.0637.0ListItemdoneHinweis wenn Teilabrechnung in Sammelabrechnung [System]X46JxV
804804cardfreeSchon stornierte Teilabrechnungen dürfen nicht korrigiert werden. Es dürfen nur neue Teilabrechnungen erstellt werden.free804.05.00.0801.0637.0ListItemdoneValidierung - Keine Korrektur für stornierte Teilabrechnungen möglich [System]1ciRUs
805805cardfreeIn dem Report kann der Anwender die Zahlungsmatrix auswerten oder summieren über mehrere Sammelabrechnungen. Die Beziehungen von Zahler und Empfänger nach VU-ID werden hier ausgewertet.free805.07.00.0230.034.0ListItemdoneAggregierter Report: Zahlungsausgleich gem. Matrix [TG, LEO, VUMO, AT]6C1Rlf
808808cardCR+freeDas Ergebnis der stornierten Teilabrechnung muss bei der Sammelabrechnung umgekehrt berücksichtigt werden. **CR Begründung** Die Sammelabrechnung aggregiert nicht nur die Daten sondern, hier wird eine Logik angewandt, dass bei stornierten Abrechnungen die Zahlungen umgekehrt berechnet werden, damit sie zurückgezahlt werden. Es ist nicht das Standardverhalten der Sammelabrechnung. **Kostenneutrale Lösung:** - es wird die stornierte Abrechnung durch den Benutzer separat in einer Sammelabrechnung gesetzt - diese Sammelabrechnung kriegt ein Kennzeichen storniert - das FiBu System und die VUs müssen über dieses Kennzeichen erkennen, dass die Zahlungen zurückgezahlt werden müssen - das Kennzeichen kann auch in die Sammelabrechnungsnummer hinzugefügt werdenfree808.01.00.0801.0nghanem505.0ListItemdoneStornierte Teilabrechnungv umgekehrt berücksichtigen 🚩[System]Ojkge4
809809cardfreepurpleEin bereits vollständiger gemeldeter Monat wird mit einem Schlüssel abgerechnet. Die Zuscheidung gilt dann für x Monate (Raten). Der Referenzmonat ist besonders wichtig bei Betreiberwechsel. Organisatorisch sicherzustellen: Der Benutzer wählt einen Monat aus, wo ein Betreiberwechsel schon passiert ist und die Einnahmen vollständig sind.free809.03.00.0763.056.0ListItemdoneAbschlag mit Referenzmonat [TG]8GEcq4
810810cardfreepurpleDer Benutzer gibt nicht die Anzahl der Monate ein, für die die Abschläge bezahlt werden. Das System berechnet das anhand vom Abrechnungszeitraum.free810.06.00.0763.056.0ListItemcancelledAnzahl der Raten eingeben ⛔lz2QXs
811811cardCR+freeNach der Berechnung der Zuscheidung, berücksichtigt das System den eingegebenen Grenzwert. Es werden nur Zuscheidungen in die Zahlungsmatrix berücksichtigt, wenn sie höher als den eingegebenen Grenzwert sind. CR Begründung: Die Berechnung mit dem Grenzwert ist ein zusätzlicher Schritt bei der Berechnung und stellt eine neue Anforderung dar. Kostenneutrale Alternative: Hinweistext in die Sammelabrechnung ausweisen "Geringe Beträge können auch als einmaliger Abschlag überwiesen werden."free811.04.00.0763.0nghanem505.0ListItemdoneBerechnung: Grenzwert berücksichtigen [System] 🚩e9Yv_b
812812cardfreegreenWenn der Benutzer bei der Erstellung einer Abschlagsabrechnung die Höhe der Abschläge eingibt, wird das System einen extra Schritt nach der Berechnung der Zuscheidungen durchführen.free812.01.00.0763.016.0ListItemdoneBerechnung: Höhe der Abschläge berücksichtigen [System]UFOkMh
813813cardfreepurpleDas System berechnet die Anzahl der Raten. Es wird eine informatorische Zahlungsmatrix mit dem Gesamtbetrag dargestellt (monatliche Zahlungsmatrix * Anzahl der Raten).free813.02.00.0763.016.0ListItemdoneBerechnung: Anzahl der Raten [System]lr2Hwg
814814cardfreepurpleKostenneutrale Alternative von "Differenzen ausweisen". Wenn der Anwender die Details einer Korrekturabrechnung öffnet und exportiert, kann er auch die Details der ursprünglichen Abrechnung über einen Button im System öffnen und/oder exportieren. Die Differenzen zwischen beiden Abrechnungen müssen außerhalb vom System berechnet werden.free814.02.00.0754.016.0ListItemdoneUrsprüngliche Abrechnung  exportieren [TG]TDLV6m
815815cardCR+freeFalls eine Sammelabrechnung eine Korrekturabrechnung beinhaltet muss die ursprüngliche Abrechnung in der Sammelabrechnung als eigenes Tabellenblatt exportiert werden. Differenzen müssen außerhalb vom System berechnet werden. Falls die Differenzen bei der Teilabrechnung berechnet wurden, werden sie auch hier ausgewiesen. *CR Begründung:* Diese Story ist eine Erweiterung von der Story "Sammelabrechnung exportieren". Die ursprüngliche Story ist ein CR und deshalb diese Story auch. *Kostenneutrale Lösung:* wenn der Anwender die Teilabrechnung an sich exportiert (s. Story "Ursprüngliche Abrechnung exportieren") ohne diese in einer Sammelabrechnung zu berücksichtigen.free815.01.00.0754.0nghanem505.0ListItemdoneKorrigierte Teilabrechnung in Sammelabrechnung exportieren 🚩 [System]8-Rfmh
816816cardfreeorangeEs muss sichergestellt werden, dass das FiBu System die Differenzen anhand von der Versionsnummer zwischen ursprüngliche Sammelabrechnungen und die folgende Versionen berechnet. Eine Berechnung von Seiten des Systems erfolgt nicht.free816.01.00.0754.018.0ListItemdoneFiBu berechnet die Differenzen [ORGA] [FiBu System]JXrbLK
817817cardfreeDer Anwender storniert eine Korrekturabrechnung, wenn die Korrektur falsch war. Durch die Stornierung bleibt die ursprüngliche Abrechnung auch ungültig.free817.02.00.0801.0637.0ListItemdoneKorrekturabrechnung stornieren [TG]-SDszg
818818cardfreeorangeDer Benutzer wählt die Abschlagsabrechnungen aus die in die Sammelabrechnung aggregiert werden. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass monatliche Abschläge nicht mit einmaligen Abschläge zusammengeführt werden und dass der Zeitraum der Abschläge einheitlich ist, damit eine einheitliche Anzahl der Raten an die FiBu geht.free818.02.00.0763.0505.0ListItemdoneAbschlagsabrechnungen in Sammelabrechnung auswählen [ORGA]t7AfwQ
819819cardfree- einmalige Abschlagsabrechnung - monatliche Abschlagsabrechnungfree819.00.00.0763.0288.0ListItemdoneAbrechnungstyp für Abschläge [System]94Ogs3
821821cardfreeWenn gemäß dem Einnahmenfilter die VU-ID Einnahmen gemeldet hat, jedoch nicht im Schlüssel vorkommt zeigt das System eine Fehlermeldung.free821.010.00.0230.016.0ListItemdoneValidierung wenn VU Einnahmen hat aber nicht im Schlüssel vorkommt [System]zCGgeq
822822cardCR+freeSV legt Ticketfilter für alle Tariffenster an. Die Ticketfilter sind alle öffentlich im System, alle Organisationen dürfen die Ticketfilter benutzen. TG legt Ticketfilter für das eigene Tariffenster. Die Ticketfilter sind alle öffentlich im System. Ein Reporting-Ticketfilter ist ein gespeicherter Filter einer Zusammenstellung von Tickets. Dabei können mehrere Tarife, Tarifstände, Tarifversionen und Tickets aggregiert werden. Ziel ist die Auswertung von monatsscharfen Einnahmendaten auf Basis von aggregierten Ticketarten (z.B. Gruppierung "Bartarif", "Zeitkarten", "Schüler-/Azubi-Verkehr"). Sämtliche Informationen des Tarifmoduls können für die Filterung bzw. Zusammenstellung des Filters genutzt werden. Der Benutzer speichert einen Ticketfilter ab, um diesen wiederholt für Abfragen des Tarifcontrollings zu benutzen. Ein Anwender kann sich aus den vorhandenen Tarifdaten einen Ticketfilter anlegen und speichern. Wer einen Ticketfilter anlegen kann, muss auch Zugang zu den Tarifdaten/Tarifmodul haben. Dieser Ticketfilter steht allen Anwendern zur Verfügung. Die Übersicht des Ticketfilter ist exportierbar. Variante zur Aufwandsreduktion: Der Ticketfilter wird nur als Suchkriterium benutzt aber er wird nicht als Spalte im Ausgabeformat ausgewiesen. Er darf auch nicht bei den vergleichenden Reports als Zeile benutzt werden. Der Name des Ticketfilters taucht in Kopfzeile des Reports auf.free822.00.00.0230.0nghanem923.0ListItemdoneReporting-Ticketfilter anlegen/editieren [SV, TG] 🚩2zqqQr
825825cardfreeEs werden bei Teilabrechnungen vom Typ "Endabrechnung" oder von anderen Typen keine Abschläge berücksichtigt. Dies passiert erst bei der Erstellung der Sammelabrechnung, weil das System dort die Abschläge aufsummiert und von den Endabrechnungen abzieht.free825.00.00.0790.056.0ListItemcancelledAbschläge in Teilabrechnungen berücksichtigen [TG] ⛔fJTxpW
826826cardfreeDas System berechnet keine Differenzen zwischen Ergebnisse einer Endabrechnung und das Ergebnis einer Abschlagsabrechnung auf Ebene der Teilabrechnung. Die Differenz wird nicht für jeden Einnahmenfilter separat berechnet, sondern diese Differenzberechnung passiert auf der aggregierten Ebene der Sammelabrechnung.free826.00.00.0790.016.0ListItemcancelledDifferenz zwischen Teilabrechnungen Endabrechnung und Abschlag ⛔8yHnww
827827cardCR+freeDas System exportiert die Differenz zwischen Endabrechnungen und Abschläge in das Layout der Sammelabrechnung. Diese wird bei der Aggregation aller Teilabrechnungen exportiert und nicht auf Ebene jeder Teilabrechnung alleine. *CR Begründung:* Diese Story ist eine Erweiterung von der Story "Sammelabrechnung exportieren". Die ursprüngliche Story ist ein CR und deshalb diese Story auch. *Kostenneutrale Lösung:* Die Nummern der beinhalteten Abschlagsabrechnungen werden nur auf das Deckblatt ausgewiesen. Die Ergebnisse werden nicht exportiert.free827.04.00.0790.0nghanem505.0ListItemdoneDifferenz in Sammelabrechnung exportieren [System]  🚩CQ-CIg
828828cardfreeBestehende Reporting-Ticketfilter sollen verwendet werden, um deren aggregierte Einnahmenanteile vor einem zeitlichen Hintergrund (z.B. Tarifjahr 2017/18: Anteil Zeitkarten - SchülerTickets, Bartarif) darstellen zu können. Die Auswertbarkeit richtet sich nach den Organisationsrechten bezüglich der Sichtbarkeit der EInnahmendaten.free828.03.00.0230.020.0ListItemdoneStandardreport: Aggregierte Einnahmenanteile nach Reporting-Ticketfilter [TG, MST, VUMO, LEO, AT]aehg0j
829829cardfreeIn allen Reports werden grundsätzlich nur rechnerische Einnahmen verwendet. Für die Abo Jahresvorauszahler sollte ein Report erstellt werden können, der rechnerischen und kassentechnische Einnahmen gegenüberstelltfree829.07.00.0230.020.0ListItemdoneAbos Jahresvorauszahlung: Rechnerische Einnahmen vs. kassentechnische Einnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]OBATBR
832832cardfreefree832.09.00.0GroupHeaderTarifsimulationjuOVcm
833833cardfreeDer Anwender sieht in einer Übersicht alle angelegten Tarifsimulationen.free833.00.00.0230.0997.0ListItemdoneÜbersicht der bestehenden Tarifsimulationen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]N-aff3
835835cardCR+freeLösungen bei der Berücksichtigung von Abschläge: 1. Mit Grenzwert: Wenn man einen Grenzwert hat und Abschläge rausgelassen wurden, dann müssen diese Abschläge aus der Endabrechnung auch rausgelassen werden. 2. Keinen Grenzwert/einmalige Zahlung: Wenn man keinen Grenzwert berücksichtigt, dann werden alle Abschläge in die Endabrechnung berücksichtigt. CR Begründung: Der CR einen Grenzwert zu berücksichtigen hat hier eine Auswirkung. Die Berechnung mit dem Grenzwert ist ein zusätzlicher Schritt bei der Berechnung und stellt eine neue Anforderung dar.free835.05.00.0790.0nghanem505.0ListItemdoneAbschläge unter dem Grenzwert nicht berücksichtigen [System] 🚩ejL1nz
837837cardfreePrüfung der Relation gegen StartTG/StartTZ und ZielTG/ZielTZ Die Prüfung soll sicherstellen, dass die gemeldeteten StartTGs und ZielTG zu der gemeldeten Relation passen. Wird eine Relation mit einer Teilzone gemeldet, die keine Preisstufenbesonderheit ist, ist diese in der WTB so nicht hinterlegt, obwohl Sie korrekt verkauft wurde. Die EDB muss dann die Teilzone auf das übergeordnete Tarifgebiet berechnen und dieses prüfen, damit der Import erfolgreich gespeichert wird. "Nice to have". Die Prüfungen sind sehr aufwändig und führen zu einer schlechteren Performance. Wenn die VUs sich an der WTB orientierten ist diese Prüfregel überflüssig und die VUs melden keine falschen Kombinationen mehr.free837.03.00.0230.01076.0ListItemcancelledKonfigurierbare Prüfregel: Relation gegen Start-Zone, Zielzone ⛔x_8cEi
838838cardfreegreenBei der Erstellung der Zahlungsmatrix (Empfängerschlüssel oder FN Matrix)  wird das System die Eigenerlöse (z.B. BVO an BVO) nicht anzeigen. In der Berechnung werden sie aber angezeigt. Hintergrund: der FN Schlüssel hat 100% der Einnahmen pro Zahler. Es werden die Gesamteinnahmen verteilt. Der Ausgleichsbetrag von der gesamten Abrechnung ist 0€. Sie werden jedoch in der Berechnung berücksichtigt aber nicht in die Zahlungsmatrix. Hintergrund: wenn die Abrechnung an eine Clearingstelle geht dürfen die Eigenerlöse nicht an die Clearingstelle bezahlt werden.free838.05.00.0230.016.0ListItemdoneEigenerlös nicht in FN-Matrix anzeigen [System]w-am_d
840840cardfreeJe Abrechnungsfall des Schulträgers wird eine Teilabrechnung an die VU gestellt. Der dazugehörige Schlüssel wird Anfang des Schuljahres von Freeride übermittelt. Zahler ist die VU-ID des Schulträgers, Empfänger ist die VU-ID des Verkehrsunternehmens.free840.02.00.0136.056.0ListItemdoneAbschlagsabrechnung Schülereinnahmen an VUs (vor SRV) [TG]GyoMlJ
842842cardfreeorangeDie EDB generiert keine Schülerlisten. Die EDB erstellt nur die Rechnung weitere Dokumente wie Schülerlisten oder Schlüssel je Relation müssen von FreeRide erstellt werden und vom Benutzer mit der Rechnung verschickt werden.free842.02.00.0136.0505.0ListItemdoneAbrechnungs-Anlagen innerhalb FreeRide [ORGA]XGVVE1
845845cardfreeDer Benutzer wählt die Teilabrechnungen aus. Die Auswahl passiert auch, wenn es nur eine Teilabrechnung ist. Je Abrechnungsfall wird eine Sammelabrechnung erstellt. Das Zusammenfassen verschiedener Abrechnungsfälle in eine Sammelabrechnung ist aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungszeiträume nicht möglich.free845.00.00.0136.0505.0ListItemdoneSchulsystemeinnahmen: Sammelabrechnung erstellen [TG]hn2JCA
846846cardfreeZur Erstellung einer Teilabrechnung soll zusätzlich einen Zeitraum eingegeben werden. Der Einnahmenfilter bzw. der Schlüssel kann entweder alle Schulträger berücksichtigen oder die Schulträger von einem bestimmten Abrechnungsfall. Der Benutzer  kann die Abrechnung entweder für einen bestimmten Abrechnungsfall einstellen oder für alle Schulträger. Das System validiert nicht nach Zeitraum oder Abrechnungsfall.free846.00.00.0136.056.0ListItemdoneAbrechnung starten: Schülereinnahmen an VUs [TG]5aL-um
847847cardfreeorangeEs muss sichgestellt werden, dass für die Rechnung, die an den Schulträger gestellt wird und die Abrechnung die an das Verkehrsunternehmen gestellt wird, der gleiche Referenzmonat genutzt wird. Ansonsten stimmen die Einnahmen, die über den Schulträger rein kommen nicht mit den Auszahlungen an die VU überein. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass keine veränderte/korrigierte Einnahmen im Zeitraum zwischen der Abrechnung an Schulträger und die Abrechnung an das VU importiert werden.free847.04.00.0136.056.0ListItemdoneReferenzmonat Abrechnung VU und ST [ORGA]ZS2ZBF
849849cardfreeDer Benutzer erstellt eine Endabrechnung nach den Schülerrelationsverhandlungen.free849.03.00.0136.056.0ListItemdoneEndabrechnung Schülereinnahmen an VUs (nach SRV) [TG]ibd8cS
850850cardfreeDas System berechnet die EAV-Ergebnisse gemäß den ausgewählten Schlüssel und Einnahmenfilter.free850.00.00.0136.016.0ListItemdoneSchulsystemeinnahmen: Abschlagsabrechnung berechnen [System]zyDCI6
851851cardfreeEs erfolgt keine Prüfung, dass alle Einnahmen gezahlt sind. Die Abrechnung an VUs läuft auch wenn nicht alle Schulträger die Abschläge bezahlt haben. Die FiBu muss dann sicherstellen, dass nicht ausgekehrt wird, wenn es nicht bezahlt wurde. Die Story wird nicht umgesetzt. Die Prüfung auf fehlende Zahlungen ist für die TG nicht relevant, sondern für die VUMO. Die VUMO muss über das FiBu System sicherstellen, dass ihre Zahlungen gezahlt wurden. Das interessiert aber die TG nicht, die EAV muss laufen auch wenn nicht alle Zahlungen da sind.free851.01.00.0136.016.0ListItemcancelledPrüfung ob alle Einnahmen gezahlt sind [System] ⛔wndu2D
852852cardCR+freeS. Story im Kernprozess CR Begründung: Die Story ist die gleiche Story wie "Prüfen ob alle Meldungen da sind - Monatsabschluss [System] 🚩" im Kernprozess, deshalb ist sie auch als CR markiert.free852.02.00.0136.0nghanem16.0ListItemdonePrüfung dass die Monatsabschlüsse gesetzt sind [System] 🚩qTP9RP
854854cardfreeEs wird in der PDF Datei an Schulträger die Einnahmen nach Ticketart ausgewiesen.free854.03.00.0136.0483.0ListItemdoneUnterschiedliche Ticketarten ausweisen [System]U0SWgZ
855855cardfreeDie Sichtbarkeit der Abrechnungen erfolgt nach VU-ID, wie bei anderen Abrechnungen. Der Benutzer sieht die Abrechnungen, die VU-IDs enthalten, die seiner Organisation zugeordnet sind. Der Benutzer einer TG sieht alle Abrechnungen, die seine Organisation angestoßen hat unabhängig ob diese Schulsystem-Abrechnungen oder normale Abrechnungen sind.free855.00.00.0136.0637.0ListItemdoneSichtbarkeit der Abrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]8_xB8Q
857857cardfreeDas System validiert nicht, dass der eingegebene Abrechungszeitraum mit dem ausgewählten Schuljahr übereinstimmt. Das System validiert auch nicht, dass dieser Zeitraum mit den 3 Fällen der Abrechungen übereinstimmt. Dies muss organisatorisch sichergestellt werden.free857.01.00.0136.056.0ListItemcancelledKeine Validierung Zeitraum entspricht Schuljahr [System] ⛔rz3eqD
858858cardfreeBei Abrechungen, wo ein Referenzmonat ausgewählt ist, kann das System die abgerechnete Einnahmendatensätze nicht markieren, da diese am Zeitpunkt der Abrechnung noch nicht vollständig sind.free858.03.00.0136.016.0ListItemdoneKeine Markierung der Einnahmendatensätze [System]M9i3zs
860860cardfreeS. Story 794 Abschlagsabrechnungen auswählen [TG]free860.01.00.0136.0505.0ListItemdoneAbschläge in die Sammelabrechnung berücksichtigen [TG]JSLj7V
862862cardfreeorangeEs muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Endabrechnung nachdem die letzte SRV stattgefunden haben und die Schlüssel endgültig feststehen, erstellt wird.free862.05.00.0136.056.0ListItemdoneEndabrechnung nur nach SRV machen [TG] [ORGA]WCeZW0
863863cardCR+freepurpleVor Anwendung des Schlüssels wird ein fester Betrag je verkauftem Ticket einem Verkehrsunternehmen zugeschieden. Beispiel: Semestereinnahmen 20.000 Stück zu 100 € = 2.000.000 € Vorabzuscheidung: 5 € je Ticket für VU-ID 1500 (=100.000 €) Neu zu verteilende Einnahmenmasse: 1.900.000 € -> Anwendung des Verteilungsschlüssels. CR Begründung: Neue Anforderung, die so nicht vorgesehen ist. Kostenneutrale Lösung: Der Vorabzug wird im Schlüssel berücksichtigt. Es werden keine zusätzliche Schritte bei der Berechnung gemacht.free863.03.00.0316.0nghanem56.0ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets eingeben [TG] 🚩xrewOG
864864cardfreeEs wird der neue Betrag übertragen mit gleicher Abrechnungsnummer aber mit der Version hochgezählt, analog der anderen Korrekturen. FiBu System ermittelt die Differenz.free864.00.00.0754.018.0ListItemdoneKorrigierte Abschlagsabrechnungen ans FiBu-System übertragen [System]v7QI4o
865865cardfreeIn einer Endabrechnung können Abschläge berücksichtigt werdenfree865.00.00.0316.0505.0ListItemdoneAbschläge in Endabrechnung [TG]P2itzA
866866cardfreeDie EDB teilt die Einnahmen des Semester/Trimester durch die entsprechende Anzahl von Monaten und legt diese auf die Monate des Zeitraum als rechnerischen Einnahmen um.free866.03.00.0316.016.0ListItemdoneAufteilung nach rechnerischen Einnahmen [System]8G1jxa
867867cardfree*Beschreibung der Story* In die Zahlungsanordnung werden nur die Datensätze berücksichtigt, die das Kennzeichen "abrechnungsrelevant" haben. *Fachliche Beschreibung* Es gibt Schulträger, die normalerweise die Einnahmen an die OWLV zahlen (also Drittmelder sind) aber ausnahmsweise bei manchen VUs das Geld bilateral zahlen. Da das sich nach den Relationsverhandlungen ändern kann, und zwar zahlt der Schulträger das Geld doch an die OWLV, kann dieses Kennzeichen nicht bei der VU-ID hinterlegt werden, sondern wird im Einnahmendatensatz von FreeRide gemeldet.free867.00.00.0136.082.0ListItemdoneAbrechnungsrelevante Datensätze aus FreeRide berücksichtigen [System]FghuId
868868cardfreeorangeFreeRide meldet eine Korrektur wenn die Einnahmendatensätze nach der SRV von "nicht abrechnungsrelevant" zu "abrechnungsrelevant" sich ändern. **Fachliche Beschreibung** Es gibt Schulträger, die normalerweise die Einnahmen an die OWLV zahlen (also Drittmelder sind) aber ausnahmsweise bei manchen VUs das Geld bilateral zahlen. Da das sich nach den Relationsverhandlungen ändern kann, und zwar zahlt der Schulträger das Geld doch an die OWLV, kann dieses Kennzeichen nicht bei der VU-ID hinterlegt werden, sondern wird im Einnahmendatensatz von FreeRide gemeldet. **In so einem Fall geht der Prozess wie folgt:** 1. Erstmeldung des Datensatzes mit Kennzeichen "abrechnungsrelevant = 0" 2. Keine Erstellung von Zahlungsanordnungen oder Rechnungen an Schulträger 3. Datensatz geht auch nicht in die EAV **Bei Änderung nach SRV, wenn Geld doch bezahlt wird, dann:** 4. Korrekturmeldung aus FreeRide mit Kennzeichen "abrechnungsrelevant = 1" 5. Erstellung einer neuen Zahlungsanordnung durch Benutzer, ZA wird über die EDB an FiBu geschickt 6. Korrektur der Teilabrechnung in die EAV, damit der Datensatz berücksichtigt wird 7. Korrektur der Sammelabrechnung in die EAVfree868.04.00.0136.010.0ListItemdoneKorrektur "nicht abrechnungsrelevant" zu "abrechnungsrelevant" [ORGA]2NK9xv
869869cardfreeDas System ermittelt aus den angegebenen Abrechnungszeitraum die zu berücksichtigende Semester/Trimester und zeigt diese in der Abrechnung an.free869.00.00.0316.016.0ListItemdoneAbrechnung starten. Semester/Trimester ermitteln [System]G1XMQ5
870870cardCR+freeUm die Erlöse nach Semester und Trimester auswerten zu können müssen diese separate berechnet und ausgewiesen werden. Dies hat Auswirkungen auf das Reporting. Kostenneutrale Lösung: die Erlöse für den ganzen Abrechnungszeitraum in die Datenbank speichern und dementsprechend exportieren. CR Begründung: anders als das normale Verhalten, werden die Erlöse in einem zusätzlichen Berechnungsschritt für jedes Semester/Trimester erst aufgeteilt und so in die Datenbank gespeichert und exportiert.free870.05.00.0316.0nghanem16.0ListItemdoneAusweisung der Erlöse nach Semester/Trimester [System] 🚩rfe3vJ
871871cardCR+freeDie Einnahmen werden in der Sammelabrechnung nach Semester/Trimester angezeigt und nicht nach Abrechnungszeitraum wie der normale Fall. CR Begründung: Die Story gehört zum Export der Sammelabrechnung, der Export an sich ist CR, deshalb ist die Story auch als CR gesehen.free871.01.00.0316.0505.0ListItemdoneSammelarechnung exportieren: Anzeige Einnahmen nach Semester/Trimester [System] 🚩YpwhI6
873873cardfreeorangeAbrechnungen werden nach Abrechnungszeiträumen abgegrenzt. Eine Aufteilung nach Einzahlungsmonat ist für die EDB nicht möglich. Der Anwender kann nicht mehr nach Einzahlungsdatum abrechnen, ohne BErücksichtigung des Abrechnungszeitraums, in den die Einnahme gemeldet wird. Für die Treuhandauskehrung kann es bspw. so gemacht werden, dass als Abrechnungszeitraum im jeden Monat das ganze Kalenderjahr genommen wird. Das hat den Vorteil, dass alle noch nicht berücksichtigten Einnahmendatensätze in einem Monat abgerechnet werden. Im nächsten Monat fallen dann die Datensätze, die bereits abgerechnet sind wieder raus. Sind in einem Monat keine neuen zahlungsrelevanten Einnahmendatensätze gemeldet worden berechnet die EDB eine Abrechnung mit 0 Euro. Für die Abrechnung des Wintersemesters müssen mind. zwei Teilabrechnungen erfolgen, wenn eine kalenderjährige Abrechnung gewünscht ist. Ein Semester kann auch pro Monat abgerechnet werden. Das System würde die Einnahmen entsprechend durch 6 dividieren.free873.01.00.0608.056.0ListItemdoneZeitraumangabe nach Abrechnungsmonate und nicht Einzahlungsdatum [ORGA]7cduKh
874874cardCR+freegreenEin Abrechnungszeitraum wird abgerechnet. Die Ausgleichsbeträge werden jedoch zu einem anderen Zeitraum in Raten gezahlt. Abrechnungszeitraum <> Ratenzahlungszeitraum. Ähnlich wie Abschlagszahlungen mit Referenzmonat, nur dass für die Vergangenheit abgerechnet wird (Division statt Multiplikation) **CR Begründung:** Neue Story - nice to have - Im Normalfall gibt es nur ein Zahlung am Ende des Abrechnungszeitraums, egal ob Endabrechnung oder Abschlagszahlungen (einmaliger Abschlag). Hier wurde zusätzlich zu der Berechnung der Zahlung ein Zahlungsplan erstellt und zwar mit Gesamtbetrag dividiert durch die Anzahl der Monate im Ratenzeitraum.free874.06.00.0230.0nghanem56.0ListItemdoneMonatliche Ratenzahlung auf eine Abrechnung [System] 🚩Qrg0n-
875875cardCR+freepurpleVor Anwendung des Schlüssels wird ein fester Betrag je verkauftem Ticket einem Verkehrsunternehmen zugeschieden. Beispiel: Semestereinnahmen 20.000 Stück zu 100 € = 2.000.000 € Vorabzuscheidung: 5 € je Ticket für VU-ID 1500 (=100.000 €) Neu zu verteilende Einnahmenmasse: 1.900.000 € -> Anwendung des Verteilungsschlüssels. CR Begründung: Die User Story ist neu. Es gibt keine entsprechende Anforderung im Lastenheft. Kostenneutrale Lösung: Der Vorabzug wird im Schlüssel berücksichtigt. Es werden keine zusätzliche Schritte bei der Berechnung gemacht.free875.06.00.0316.0nghanem16.0ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets berechnen [System] 🚩1AOb_6
876876cardCR+freepurpleDas System exportiert die Vorabzuscheidung in die Sammelabrechnung. CR Begründung: Story gehört zum CR "Vorabzuscheidung für Semestertickets eingeben [TG] 🚩".free876.02.00.0316.0nghanem505.0ListItemdoneVorabzuscheidung für Semestertickets exportieren 🚩 [System]SV1vUZ
877877cardfreeEIne Semesterticketabrechnung wird korrigiert. wie: "Teilabrechnung korrigieren [TG]" ID542free877.00.00.0316.0637.0ListItemdoneSemesterticketabrechnung korrigieren (Wie Kernprozess) [TG]nxve_A
878878cardfreeDie Einnahmen werden in die Teilabrechnung und in die Sammelabrechnung nach Semester/Trimester angezeigt und exportiert.free878.04.00.0316.016.0ListItemdoneAusweisung der Einnahmen nach Semester/Trimester [System]nn4ef6
879879cardfreeProzess passiert wie im Kernprozess ID 670.free879.01.00.0316.0637.0ListItemdoneSemesterticketabrechnung stornieren [TG]YEUIv7
880880cardCR+freeUm die Erlöse nach Semester und Trimester auswerten zu können müssen diese separate berechnet und ausgewiesen werden. Dies hat Auswirkungen auf das Reporting. CR Begründung: Normalerweise werden die Erlöse für den ganzen Abrechnungszeitraum ausgewiesen. Hier muss das System die Erlöse nach Semester exportieren, außerdem ist der Export der Sammelabrechnung an sich auch CR.free880.03.00.0316.0nghanem505.0ListItemdoneSammelabrechnung Anzeige Erlöse nach Semester/Trimester [System] 🚩hKH9wk
881881cardfreeNach einer EAV Abrechnung erstellt das System eine Zahlungsanordnung und übermittelt diese an die Fibu. Nach "Freigabe" einer Sammelabrechnung erstellt das System eine Zahlungsanordnung.free881.01.00.0230.018.0ListItemdoneZahlungsanordnung erstellen und anstoßen [System]DUMSwW
882882cardCR--freefree882.07.00.0230.056.0ListItemcancelledOWLV: Zweistufige EAV (Regional & Lokal) ⛔WfuDoj
883883cardfreeEs wird eine Übersicht implementiert um die Import- und Exportjobs aus der Schnittstelle zur Fibu anzuzeigen. Die Übersicht ist gebraucht um den Status der Jobs und die Fehlermeldungen anzuzeigen. Der Status bei Exportjobs endet nach dem Export der Datei aus der EDB, das Einlesen bzw. Speicherung der Daten in das FiBu System kann die EDB nicht verfolgen.  Der Status bei Importjobs endet beim Speichern der Datensätze in die Datenbank.free883.06.00.0230.018.0ListItemdoneÜbersicht der Import- u. Exportjobs aus der Schnittstelle zur Fibu [TG, Admin]1sgkwy
884884cardfreeDas FiBu System meldet den Gesamtbetrag als gezahlt, wenn alle Abschläge gezahlt sind, nicht für jede Rate.free884.00.00.0763.033.0ListItemdoneAbschlagsabrechnungen - Rückmeldung aus FiBu System [FiBu System]HutsLF
885885cardfreeorangeEs muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Jahresvorauszahler nach Anzahl Tickets gemeldet werden. Die Anzahl der Tickets kann auch kleiner 12 sein. Hintergrund sind die Korrekturen, die i. d. R. weniger Monate betreffen als die Normalmeldung. Es sollte auch sichergestellt werden, dass alle Unternehmen Einzeldatesätze bei den Jahrevorauszahler melden. EIne Aggregierung wird, aufgrund der Korrekturen nicht mehr möglich sein. Ein Fehler wird angezeigt. Die Unternehmen müssen im Zweifelsfall die Datensätze manuell anpassen.free885.014.00.06.010.0ListItemcancelledMeldung der Anzahl Ticket bei Jahres-vorauszahler [ORGA] ⛔P9bGQE
886886cardfreeorangeWenn CR nicht beauftragt, sollte organisatorisch sichergestellt werden, dass die Unternehmen die Einnahmen der Jahresvorauszahlung auch in den Leistungsmonat melden und nicht in den Einnahmenmonat.free886.011.00.06.010.0ListItemdoneMeldung der JV nach "rechnerischen" Einnahmen durch VU [ORGA]3IoB1A
888888cardfreefree888.020.00.0LayerHeaderWestfälische EAV durchführen [TG] (Option 3)x_Odbg
889889cardfreeIdee war es, dass je Tarifgemeinschaft eine fiktive VU-ID (VUMO) angelegt wird. Die VU-ID könnedarüber Fremdeinnahmen melden, die jedoch anders gekennzeichnet würden, da diese doppelt im System sind. Dies ist nicht mehr vorgesehen, da eine erneute Meldung der Einnahmen nicht notwendig sein wird.free889.00.00.0888.021.0ListItemcancelledAnlage einer VU-ID je TG ⛔05wwZG
890890cardCR+freepurpleEiner VU-ID muss einer regionaler Tarifgemeisnchaft zugeordnet werden, bei der die VU-ID Vetragspartner der EAV ist. Hintergrund ist, dass alle Einnahmen der VU-ID, die nicht dem zugeordneten Tariffenster gehören, als "Fremdeinnahmen" gelten. Jede VU-ID ist in einen oder mehreren Tariffenster Vertragspartner der EAV. Diese Zzuordnung wird bereits im Kernprozess vorgenommen. CR Begründung: die Zuordnung der VU-ID zum Tariffenster ist nicht mehr informatorisch im System hinterlegt, sondern sie wird in den Abrechnungen benutzt um zu unterscheiden zwischen Abrechnungen der Fremdeinnahmen und der Abrechnung von keinen Fremdeinnahmen.free890.00.00.01136.0nghanem21.0ListItemdoneVertragspartner der EAV auswählen/bearbeiten/löschen [SV] 🚩rwz6Xn
895895cardfreeFür das Tariffenster W sind Relationsangaben mit Start und Zielzone ab den 01.01.2021 ein Pflichtfeld. Dies ist über die konfigurierbare Prüfregel für das Tariffenster W möglich. Weitere Beschreibung im Kernprozess der Anlage von Prüfvorgängen Eine Einschränkung der Pflichtfelder auf Ticketebene ist nicht möglich. Die Prüfregel gilt entwder für alle Tickets des Tarfenster oder für keine Tickets.free895.00.00.0888.01076.0ListItemdoneRelationen sind Pflichtfeld [TG, MST]pHEioN
898898cardfreefree898.07.00.0LayerHeaderProvisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]k-VMqH
899899cardfreeNicht alle VU-IDs sind provisionsberechtigt (z. B. Abo Lippe oder Abo MLH). Um diese aus der Provisionsabrechnung auszuschließen ist das Kennzeichen notwendig.free899.00.00.0898.021.0ListItemdoneVU-ID Kennzeichen "Nicht provisionsberechtigt" [SV]XiaCmi
900900cardfreeDer Provisionssatz wird vom Anwender angegeben.free900.01.00.0898.056.0ListItemdoneProvisionsatz auf Ausgleichszahlung eingeben [TG]JEoNhK
901901cardfreeEine Teilabrechnung wird vom Benutzer ausgewählt, auf die eine Provision berechnet wird. Der Benutzer klickt auf einen Button "Provisionsabrechnung starten" auf der Übersicht der Teilabrechnung. Das System öffnet eine geeignete Oberfläche für das Starten einer Provisionsabrechnung.free901.00.00.0898.056.0ListItemdoneEndabrechnung für Provisionsberechnung auswählen [TG]4YmZdC
902902cardfreeDas System berechnet auf Grundlage einer vorhandenen freigegebenen und gültigen Endabrechnung die Provisionszahlungen.free902.00.00.0898.016.0ListItemdoneBerechnung der Provisionen [System]wWWiIc
903903cardfreeNach Berechnung der Provision (bei der Teilabrechnung) legt das System eine neue Teilabrechnung an.free903.02.00.0898.016.0ListItemdoneAnlage einer neuen Teilabrechnung [System]E9DE5S
904904cardfreeDie Rechnungsadressen aller VU-Ids der Abrechnnung werden in einem separaten Datenblatt der Abrechnung hinzugefügt.free904.01.00.0898.0505.0ListItemdoneRechnungsadressen der VU-IDs mitliefern u. keine Bankverbindungen [System]P3nJtq
905905cardfreeDer folgende Hinweistext wird im Export der Sammelabrechnung ausgewiesen. Hnweistext unter der Gesamtzahlungsmatrix: "Die Rechnungsstellung obliegt den Verkehrsunternehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Beträgen um Bruttobeträgen handelt..."free905.02.00.0898.0505.0ListItemdoneHinweistext in Sammelabrechnungen mit Provisionsabrechnungen [System]k8jh7v
906906cardCR+freeVU-Id's, die nicht provisionsberechtigt sind werden in der Provisionsberechnung nicht berücksichtigt. Das System nimmt die Ausgleichbeträge der VU Id heraus und ist in der Abrechnung nicht mehr sichtbar. **CR Begründung** Neue Anforderung. Die Logik, einige VU-IDs zu entfernen erhöht die Komplexität und den Aufwand bei der Implementierung und beim Testen der Abrechnung. Dies hat auch Auswirkung auf die Sichtbarkeit der Teilabrechnung nicht nur auf die Ergebnisbildung.free906.01.00.0898.016.0ListItemcancelledNicht provionsberechtigte VU-IDs entfernen [System] 🚩⛔a8jNGO
907907cardfreeDer Benutzer wählt die Teilabrechnungen aus, die in die Sammelabrechnung zusammengefasst werden.free907.00.00.0898.0505.0ListItemdoneSammelabrechnung: Teilabrechnungen auswählen [TG]ew7tpG
908908cardfreeSammelabrechnungen mit Provisionsabrechnungen werden nicht an das FiBu System geschickt. Hintergrund: - Es ist nicht erlaubt diese Sammelabrechnungen an eine Clearingsstelle zu schicken - Drittmelder (zahlungsrelevante VU-IDs) werden aus der Provisionsabrechnung entfernt, also gibt es keine Zahlungen von VU-IDs an zahlungsrelevante VU-IDs.free908.00.00.0898.018.0ListItemcancelledProvisionsabrechnugnen: Keine Anbindung mit FiBu [System] ⛔WOM99o
909909cardfreeorangeRechnungsstellung bei Drittmelder durch Verkehrunternehmen und nicht durch Dienstleister (OWLV). Sollte die OWLV als Dienstleister für ein VU die Einnahmen melden, bekommt die beauftragende Organisation eine LEO Benutzerrolle und kann die gemeldeten Einnahmen in der EDB lesen. Erhält das Verkehrsunternehmen aufgrund von Aberchnungen eine Provisionszahlung, so ist sicherzustellen, dass die Provisionsrechnung (19 % MwSt) von der LEO Organisation zu stellen ist und nicht vom Drittmelder. Dies ist zwischen den Dienstleister (z. B. OWLV) und den beauftragenden Verkehrsunternehmen zu klären. Die Berechnung der Provisionsbeträge ermittelt die EDB. Die Rechnungsstellung obliegt weiterhin den Verkehrsunternehmen.free909.03.00.0898.0505.0ListItemdoneRechnungsstellung bei Drittmelder durch LEO und nicht OWLV [ORGA]ReKI9q
911911cardfreeEine Provision , die als Grundlage eine Endabrechnung mit Empfängerschlüssel hat, kann nicht berechnet werden, da dies über die Clearingstelle abgerechnet ist.free911.02.00.0898.056.0ListItemdoneProvisionen auf Abrechnungen mit Empfängerschlüssel (über Clearingstelle) [TG]sp1BiL
912912cardCR+freepurpleTeilabrechnung mit Empfängerschlüssel und KEINE Clearingstelle.  Zahler/Empfänger Anteile werden durch das System berechnet. Das System ermittelt die Zahler/Empängeranteile und setzt sie in die Zahlungsmatrix um. Mindestens notwendig bei Berechnung der Proviisionen. Bei Abrechnung über Clearingstelle ist Zahler/Empfänger nicht identifizierbar und Clearingstelle stellt keine Rechnungen über Provisionen. Wenn Feature nicht implementiert wird, dann muss organisatorisch sichergestellt werden, dass Endabrechnungen, die zur Folge eine Provisionsberechnung nach sich ziehen, nur einen FN- Matrix Schlüsseltyp haben dürfen. CR Begründung: Es sind zusätzliche Schritte bei der Berechnung der Abrechnung erforderlich. Es werden im Gegenteil zum FN Schlüssel die Zahler- und Empfängeranteile durch das System gemacht. Die Berechnung ist komplexer als die Berechnung mit einem FN Schlüssel. Das System muss zusätzlich dazu prüfen um welchen Schlüssel es sich handelt um diese Berechnung zu machen oder nicht.free912.04.00.0230.0nghanem16.0ListItemdoneAbrechnungstyp: Abrechnung mit Empfängerschlüssel - Zahleranteile berechnen [System] 🚩53D1AI
913913cardfreeEinige Teilabrechnungen werden nicht über ein FN-Schlüssel abgerechnet, sondern über einen Empfängerschlüssel. Der Anwender muss beim Start einer solchen Abrechnung eine Clearingstelle auswählen, weil beim Empfängerschlüssel der Zahler nicht bekannt ist.free913.01.00.0230.056.0ListItemdoneTeilabrechnung starten Pool zu Vu-ID (Empfängerschlüssel) [TG]WwNSYQ
914914cardCR+freepurpleDie Story wird nur gebraucht, wenn das System bei der Benutzung eines Empfängerschlüssels die Zahler/Empfänger Anteile berechnet. CR Begründung:  Die Story ist mit der Story "ID 912 Abrechnungstyp: Abrechnung mit Empfängerschlüssel - Zahleranteile berechnen [System] 🚩" verbunden.free914.03.00.0898.0nghanem56.0ListItemdoneProvisionen auf Abrechnungen mit Empfängerschlüssel (Anteilsberechnung) [System] 🚩Pm-7C2
916916cardfreeDer Benutzer hat bei der Provisionsabrechnung einen Fehler gemacht und möchte die Provisionsabrechnung korrigieren. Oder die zugrundeliegende Endabrechnung wird korrigiert, die bereits eine Provisionsabrechnung hat. Der Benutzer muss eine neue Provisionsberechnung starten und die zukorrigierende Provisionsabrechnung auswählen.free916.04.00.0898.056.0ListItemdoneKorrektur der Provision, da Endabrechnung korrigiert o. Fehler bei Provisionsabrechnung [TG]jiT1aa
917917cardfreeProvisionsabrechnungen dürfen nicht storniert werden, da sie sowieso nicht an das FiBu System geschickt werden.free917.00.00.0898.0637.0ListItemdoneKeine Stornierung für Provisionsabrechnungen [TG]RvGbdg
919919cardfreeBei der Erstellung eines Prüfvorgangs und bei der Zuweisung einer VU-ID zu diesem Vorgang prüft das System nicht, dass der Zeitraum des Vorgangs innerhalb des Konzessionsdatums der VU-ID ist.free919.010.00.0230.041.0ListItemcancelledPrüfvorgänge: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩⛔Dad6fq
920920cardfreeProvisionsabrechnungen dürfen nicht als Simulation erstellt werden. Auf die Seite "Provisionsabrechnung starten" der Provisionsabrechnungen gibt es keine Checkbox, dass das eine Simulation. **Hintergrund:** Die Provisionsabrechnung ist nur eine informatorische Berechnung, es gibt sowieso einen Schritt für die Freigabe, wenn die Berechnung nicht passt, kann die Provisionsabrechnung vor der Freigabe gelöscht werden und neu durchgeführt werden. Es darf nur eine Provisionsabrechnung für jede Endabrechnung erstellt werden, die Erstellung einer Provision stoßt gegen diese Regel, da der Benutzer somit zwei Provisionsabrechnungen für eine Endabrechnung erstellen kann.free920.05.00.0898.056.0ListItemcancelledProvisionsabrechnungen als Simulation [TG]  ⛔m7qvHU
922922cardfreeTeilabrechnung mit Empfängerschlüssel und Clearingstelle. Keine Zahler/Empfänger Anteile berechnen.free922.03.00.0230.016.0ListItemdoneAbrechnungstyp: Endabrechnung berechnen - Pool zu Vu-ID (Empfängerschlüssel) [System]NZPrKI
923923cardfreefree923.01.00.019.0ListHeaderTicketfilter für Reports auf EinnahmenMwMd0G
924924cardfreeDer Anwender sieht eine Übersicht von allen Ticketfilter, die von allen Organisationen angelegt wurden.free924.01.00.0230.0923.0ListItemdoneÜbersicht der Reporting Ticketfilter [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT]IFTAZf
927927cardfreeDie Story enthält allgemeine Anforderungen für alle Reports auf Einnahmen (auch Vergleichende Abfragen auf Einnahmen).free927.00.00.0230.020.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen für Reports auf Einnahmen [System]Pz0ZEG
930930cardfreeDer Benutzer erstellt einen aggregierten Report nach Preisstufe und Schuljahr.free930.02.00.0136.020.0ListItemdoneAggregierter Report: Einnahmen nach Preisstufe und Schuljahr [TG, MST, VUMO, LEO, AT]PwcIzJ
931931cardfreefree931.04.00.019.0ListHeaderStandardreports auf FiBu ZahlungsanordnungenPoXPu0
932932cardfreeEinzeldatensätze mit dem Merkmal, ob sie an den Schulträger in Rechnung gestellt wurden oder noch nicht.free932.00.00.0136.0931.0ListItemdoneEinnahmendatensätze in Rechnungen an Schulträger [VUMO]Zln34q
933933cardfreeDer Benutzer generiert einen Bericht pro Teilabrechnung wie viel jeder Schulträger an die VUs zahlt.free933.00.00.0136.034.0ListItemdoneErlöse nach Zahler und Empfänger [TG, VUMO, LEO, AT]ksahIB
935935cardfreeBericht über die Zahlungsanordnungen, die aus den Sammelabrechnungen stammen.free935.01.00.0136.034.0ListItemdoneGezahlte Beträge an VUs aus Sammelabrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]WcT5jh
936936cardfreeZahlungsanordnungen, die von Sammelabrechnungen erstellt wurden dürfen nicht gelöscht werden. Das System blendet hier das Lösch-Icon aus.free936.07.00.0230.018.0ListItemdoneZahlungsanordnungen der Sammelabrechnungen nicht löschen [System]OvZlOq
937937cardCR+freeWenn eine VU-ID mehrere VUMOs hat, kann jede VUMO nur die von ihr gemeldet Einnahmendatensätze sehen. Deshalb darf sie auch nur die Zahlungsanordnungen sehen, die diese Einnahmendatenätze beinhalten. CR Begründung: Die Story ist mit der Story "Zuordnung VUMO zu VU-ID n:1 [SV] 🚩" verbunden (Lösung 2), deshalb zählt diese auch als CR. Lösung 3: eine VUMO Master sieht alle Zahlungsanordnugnen eine VUMO Sub sieht nur die eigenen.free937.09.00.063.0nghanem82.0ListItemdoneZahlungsanordnung VU-ID mit mehreren VUMOs 🚩 [System]JV1VXy
938938cardfreeDie Story enthält allgemeine Anforderungen für die Sichtbarkeit der Einnahmen bei allen generischen und Standardreports auf Einnahmen.free938.01.00.0230.020.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der Einnahmen [System]uuis3I
939939cardfreegreenDie Story enthält allgemeine Anforderungen für den Export von allen Reports auf Einnahmen, EAV und FiBu Abrechnungen.free939.04.00.0230.01009.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zum Export der Reports [System]ZT0q2Y
940940cardfreegreenDie Story enthält allgemeine Anforderungen für die Sichtbarkeit der EAV Abrechnungen u. Erlöse bei allen generischen und Standardreports.free940.01.00.0230.034.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der EAV Ergebnisse [System]3_DuxH
941941cardfreegreenDie Story enthält allgemeine Anforderungen für alle Reports auf EAV Ergebnisse.free941.00.00.0230.034.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen für Reports der EAV [System]ZRV4Z3
942942cardfreeDie Benutzerrechte werden modulweise gruppiert und können einzeln vergeben werden. Ein Benutzerrecht umfasst eine oder mehrere Funktionalitäten.free942.03.00.0230.0nghanem581.0ListItemtodoSpezifikation der Benutzerrechte [System]9NaMSD
943943cardfreeDie statischen Tabellen werden nur für informatorische Zwecke verwendet. Die Änderungen dieser Tabellen werden nicht historisiert.free943.04.00.0230.0372.0ListItemdoneStatische Tabellen lesen [System]p-EbKN
944944cardfreeDie dynamischen Tabellen (z.B. Tickets) werden für die Hauptfunktionen der Anwendung (z.B. Einnahmenmeldungen) verwendet. Die Änderungen an den Zuständen/Inhalten einer dynamischen Tabelle werden je Tarif-Import historisiert.free944.03.00.0230.0372.0ListItemdoneDynamische Tabellen lesen [System]iKlFV-
947947cardfreepurpleDie Zwölftelung der Abo-JV Einnahmen und die Anlage von den 11 neuen Datensätze passiert für alle VU-IDs. Es gibt keine Ausnahmen für VU-IDs, die schon die 12 Anteile melden, diese werden auch durch das System kaskadiert. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass alle Unternehmen die kassentechnische Einnahmen melden und nicht den monatlichen Betrag. Wird der monatliche Betrag gemeldet, wird das System diesen Betrag auch auch 12 dividieren und keine Fehlermeldung anzeigen.free947.010.00.06.010.0ListItemdoneKaskadierung ist gleich für alle VU-IDs [System]izxUUM
948948cardfreeAlle Organisationsrollen dürfen alle Tarifdaten sehen. Manuell angelegte Tarifdaten dürfen auch von allen Organisationsrollen gesehen werden, weil sie von allen VU-IDs gemeldet werden.free948.01.00.0230.0988.0ListItemdoneSichtbarkeit der tariflichen Daten [TG, MST, LEO, AT, VUMO, SV]lFwtgN
949949cardfreeFolgende WTB-Tabellen sind nicht manuell erweiterbar.free949.04.00.0230.0244.0ListItemdoneNicht manuell erweiterbare WTB-Tabellen [System]7vaJQ2
950950cardfreeDer Benutzer darf manuell angelegten Daten bearbeiten, indem er Änderungen in der editierbaren Felder durchführt.free950.02.00.0230.0244.0ListItemdoneAllgemeines zum Anlegen und Editieren [SV, TG]_g6gTz
951951cardfreeDer Benutzer konfiguriert ein Ausgabeformat für einen aggregierten Report. Das System aggregiert dann nach den ausgewählten Feldern im Ausgabeformat der Abfrage nach ihren definierten Reihenfolgen.free951.04.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformattyp: Aggregiert [TG, MST, VUMO, LEO, AT]NNxf5k
953953cardCR--freeSondertarife bzw. Tarife, die nicht in die WTB enthalten sind werden nicht in die EDB importiert, sondern sie werden manuell durch den Benutzer eingegeben.  Die manuell angelegten Tarife haben die gleiche Struktur wie die WTB Tarife.free953.09.00.0230.0372.0ListItemcancelledKein Import von manuellen Tarifen ⛔DNl8jH
954954cardCR--freeNRW Tarife, die nicht in die WTB enthalten sind werden nicht in die EDB importiert, sondern sie werden manuell durch den Benutzer eingegeben. Die manuell angelegten Tarife haben die gleiche Struktur wie die WTB Tarife.free954.010.00.0230.0372.0ListItemcancelledKein Import von NRW Tarife ⛔f_bGws
955955cardCR--freeEAV Schlüssel werden nur über die Importschnittstelle der EDB importiert, es gibt keine manuelle Anlage von Schlüssel durch den Benutzer, da die Schlüssel schon als automatische Dateien vorliegen.free955.08.00.0230.014.0ListItemcancelledKeine manuelle Anlage von EAV Schlüsseln ⛔3w_t1_
956956cardCR--freeZahlungsanordnungen werden nur über die Schnittstelle übertragen und auf bezahlt gesetzt. Es gibt keinen manuellen Eingriff vom Benutzer um die Anordnugnen auf bezahlt zu setzen oder deren Status zu ändern, um Fehler zu vermeiden.free956.08.00.0230.018.0ListItemcancelledEAV Abrechnungen manuell auf bezahlt setzen [TG] ⛔cvtkAb
957957cardCR--freeZahlungsanordnungen werden nur über die Schnittstelle übertragen und auf bezahlt gesetzt. Es gibt keinen manuellen Eingriff vom Benutzer um die Anordnugnen auf bezahlt zu setzen, um Fehler zu vermeiden.free957.011.00.063.082.0ListItemcancelledFiBu Anordnungen manuell auf bezahlt setzen [VUMO] ⛔enWz97
958958cardCR--freeEs gibt keinen Import von Einnahmendaten im Excel-Format. Es wird nur CSV mit einer festen Reihenfolge von Felder erwartet.free958.015.00.06.010.0ListItemcancelledImport von Excel Dateien ⛔Z34Gt9
959959cardCR--freeDa die EDB die zentrale Stelle für die Pflege der VU-Daten ist, werden erforderliche Daten für Schulsystemeinnahmen in die EDB gepflegt und von der EDB an FreeRide exportiert. Eine Schnittstelle in der anderen Richtung für VU-IDs, Organisationen oder Abrechnungsdaten von VU-IDs ist nicht vorgesehen.free959.04.00.0136.021.0ListItemcancelledKein Import von VU Abrechnungsdaten aus FreeRide ⛔qFQ1_E
960960cardfreeAnsprechpartner werden keinen VU-IDs zugeordnet, sie werden nur Organisationen zugeordnet. Sie sehen die Daten von allen VU-IDs, die dieser Organisation. Eine Eingrenzung der Sichtbarkeit auf bestimmte VU-IDs dieser Organisation ist nicht vorgesehen.free960.04.00.0230.0468.0ListItemcancelledKeine Zuordnung VU-ID zu Ansprechpartner ⛔KQ6Xji
961961cardCR--freeEs gibt keine Oberfläche und keine Suchfunktion für die Protokolleinträge einer importierten Datei. Das Protokoll wird nur als CSV Datei heruntergeladen.free961.011.00.06.012.0ListItemcancelledÜbersicht von Protokolleinträgen [TG, VUMO, MST] ⛔EteDc1
962962cardfreeDie Story fasst die Sichbarkeitsregeln der Anwendung zusammen. Im Anhang ist für jede Übersicht spezifiziert wie die Daten auf der Übersicht angezeigt werden.free962.04.00.0230.0581.0ListItemdoneSichtbarkeiten der Übersichten [System]ltmj38
963963cardCR+freeEs ist vorgesehen, dass die VUMO nur die Teilmeldungen sieht, die von der eigenen Organisation hochgeladen wurden. Eine VU-ID kann mehreren VUMOs zugeordnet sein. Die VUMO sieht somit nicht alle Einnahmendaten von ihrer VU-IDs, sondern nur die von der VUMO selber hochgeladen wurden. CR Begründung: Die Story gehört zur Story: "Zuordnung VUMO zu VU-ID n:1 [SV] 🚩", dort ist in die Lösung 2 vorgesehen, dass die VUMO nur die von ihr hochgeladene Dateien sieht, wenn die VU-ID an mehreren VUMOs zugeordnet ist. Hier funktioniert die Sichtbarkeit nicht nur nach VU-ID wie bei den anderen Übersichten sondern auch nach wer die Datei hochgeladen hat. Kostenneutrale Lösung: - die VU-ID ist nur einer VUMO zugeordnet - oder die VUMO sieht alle Einnahmen der VU-ID auch wenn sie von anderen VUMOs kommen.free963.012.00.06.0nghanem12.0ListItemdoneVUMO sieht nur eigene Teilmeldungen [VUMO] 🚩XScfTF
964964cardCR+freeDer Benutzer erstellt aus bereits vorhandenen Ticketfiltern eine übergeordnete Gruppierung von Ticketfiltern. Bsp: Bartarif aus (Anschlusstickets, Einzeltickets, Kindertickets) Der übergeordneter Ticketfilter kann bei der Erstellung der Reports auf Einnahmendaten als Filterkriterium benutzt werden, er kann auch als Gruppierungskriterium der Einnahmen benutzt werden. Ein angelegter übergeordneter Ticketfilter kann jederzeit editiert werden, so dass seine Eigenschaften geändert werden (z.B. name, enthaltene untergeordnete Ticketfilter etc.). CR Begründung: Neue Anforderung, Tickets werden schon über eine Ebene gefiltert und zwar über die Ticketfilter. Die übergeordnete Ticketfilter stellen eine zusätzliche Ebene für die Gruppierung dar und komplizieren dadurch die Filterung bei der Report Erstellung. Alternative: Statt der übergeordneten TicketFilter eigene Ticketfilter anlegen, die z.B. alle Tickets des Bartarife enthalten.free964.02.00.0230.0nghanem923.0ListItemdoneÜbergeordneter Ticketfilter anlegen/editieren [SV, TG] 🚩WBixHk
965965cardfreeAlle Abfragen auf Einnahmendaten müssen zeitlich abgegrenzt werden. Die Filterung nach Zeit bezieht sich immer auf das Verkaufsdatum. Es werden nur die Einnahmendatensätze selektiert, die das Verkaufsdatum im eingegebenen Zeitraum haben.  Außerdem dient die Zeitangabe als Vergleichskriterium bei Auswertungen vom Typ "Vergleichender Report".free965.02.00.0230.020.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Zeitangabe für Einnahmenreports [System]iZsH3v
967967cardCR+freegreenAuch bei Standardreports ist es über die Benutzerrechtevergabe nötig, den Benutzern diejenigen Standardberichte zuzuordnen, die sie verwenden dürfen. Fachlicher Hintergrund: Als Ersatz für die Quartalsmeldungen darf eine LEO einige Standardreports ziehen ohne Info welche VU-ID die Einnahmen gemeldet hat. Die LEO darf keine andere Standardreports erzeugen (um zu verhindern, dass eine Auswertung auf VU-ID-Basis vorgenommen wird), deshalb muss es eine Unterscheidung geben, welche Standardreports von der LEO durchgeführt werden kann und welche nicht. CR Begründung: Die Benutzerrechte sind schon über Ebene der Datenbasis geregelt. Die Unterscheidung nach Typ der Abfrage obwohl die Abfragen zur gleichen Datenbasis gehören addiert eine zusätzliche Ebene und macht somit die die Sichtbarkeit der Reports komplizierter.free967.02.00.0230.0nghanem1009.0ListItemdoneBenutzerrollen: Unterscheidung der Sichtbarkeit von Reports nach Abfragetyp [System] 🚩jM7CfM
968968cardfreeAnhand eines Befördeungsfall werden die theoretischen Fahrgastzahlen ermittelt, die über die Anzahl von verkauften Tickets hochgerechnet wird. Ein Beförderungsfall ist also ein Multiplikator, der auf eine Kombination aus Ticketart und Preisstufe angewendet werden. Basis sind gefilterte Verkaufszahlen (nach Zeitraum, VU-ID, etc.) Der Multiplikator wird im Tarif-Modul bei den Tickets eingegeben und das Ergebnis wird als Bericht angezeigt.free968.07.00.0230.0997.0ListItemdoneBeförderungsstatistik [TG, MST, VUMO, LEO, AT]3qzg8q
969969cardfreeDer Benutzer konfiguriert ein Ausgabeformat für einen vergleichenden Report. Der Benutzer selektiert, welcher Wert zu vergleichen ist (Einnahmen o. Stückzahl), welche Zeiträume zu berücksichtigen sind und welche Funktion (Summe der Einnahmen, Mittelwert der Einnahmen, Anzahl der Datensätze) anzuwenden ist.free969.05.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformattyp: Vergleich [TG, MST, VUMO, LEO, AT]QyUQPP
970970cardfreeEinnahmenprognose auf Basis der zurückliegenden Verkaufszahlen zu den zukünftig erwarteten Ticketverkäufen und Einnahmen. Möglichkeit der Einschränkung auf Tariffenster, Tarifgebiete, Relationen, ...free970.08.00.0230.0997.0ListItemdoneEinnahmenprognosen Anzahl/Einnahmen Schüler und MM [TG, MST, VUMO, LEO, AT]iB6oa4
972972cardfreefree972.03.00.019.0ListHeaderStandardreports: Vergleichende Abfragen auf EinnahmenTUtUTZ
973973cardfreeGesamteinnahmen nach Zeitraum, Ticketarten und Preisstufen. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht enthält TicketArtBezeichnung, TicketArtCode, Summierte Einnahmen sowie absolute Einnahmenentwicklung und   prozentualen Einnahmenentwicklung. Die berechnete Entwicklung (absolut und prozentual) bezieht sich auf die letzten 2 Zeiträume entsprechend des Zeitfilters.free973.00.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketart, Preisstufe (Einnahmen) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]puvIFr
974974cardfreeGesamteinnahmen nach Zeitraum und Reporting-Ticketfilter. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht Ticketfilter, Preisstufe, Summierte Einnahmen und absoluten Einnahmenentwicklung oder der prozentualen Einnahmenentwicklungfree974.02.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketfilter, Preisstufe (Einnahmen) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]Wc2b3F
975975cardfreeGesamtstückzahlen nach Zeitraum, Ticketarten und Preisstufen. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht enthält TicketArtBezeichnung, TicketArtCode, Summierte Stückzahlen, und absolute Stückzahlenentwicklung und prozentuale Stückzahlenentwicklungfree975.01.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketart, Preisstufe (Stückzahl) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]NniLXx
976976cardfreeGesamtstückzahlen nach Zeitraum und Reporting-Ticketfilter. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht Ticketfilter, Preisstufe, Summierte Stückzahlen und absoluten Stückzahlenentwicklung oder der prozentualen Stückzahlenentwicklungfree976.03.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Ticketfilter, Preisstufe (Stückzahl) [TG, MST, VUMO, LEO, AT]W6Ldij
977977cardfreeAls vergleichende Auswertung aller Einnahmendaten (als Ersatz der Quartalsmeldungen) für eine LEO, der alle VU-IDs zugeordnet werden. Es sollen keine Rückschlüsse auf einzelne VU-IDs möglich sein. Gesamteinnahmen einer TG/MST nach Zeitraum und Ticketart. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht Tariffenster, Ticketart, Summierte Einnahmen und absoluten Einnahmenentwicklung oder der prozentualen Einnahmenentwicklungfree977.05.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster und Ticketart ohne VU-ID (Einnahmen) [AT, VUMO, LEO, TG, MST]tDRBzn
978978cardfreeGesamteinnahmen nach Zeitraum und Tariffenster. Ersatz Quartalsmeldungen, kein Rückschluss auf VU-ID möglich, eigenes Benutzerrecht. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht Tariffenster, Summierte Einnahmen und absoluten Einnahmenentwicklung oder prozentuale Einnahmenentwicklungfree978.07.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster ohne VU-ID (Einnahmen) [LEO, TG, MST, VUMO, AT]88R6Av
979979cardfreeGesamteinnahmen/-stückzahlen nach Zeitraum und TVR. (TVR gibt es nur für Tariffenster T, alle anderen Abfragen sind sinnlos). Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht TVR, Ticketfilter, Summierte Einnahmen und absolute Einnahmenentwicklung oder prozentuale Einnahmenentwicklung.free979.08.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen und TVR [TG, MST, VUMO, LEO, AT]tM7OE-
980980cardfreeGesamteinnahmen nach Zeitraum und VU-ID/Organisation. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht VU-ID, Summierte Einnahmen und absolute Einnahmenentwicklung und prozentuale Einnahmenentwicklungfree980.04.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeitraum und VU-ID [TG, MST, VUMO, AT, LEO]breZZw
981981cardfreeDer Benutzer konfiguriert ein Ausgabeformat für eine Grafik. Der Benutzer wählt den Grafiktyp. Der Benutzer selektiert dann, welche Werte anzuzeigen.free981.06.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformattyp: Grafik [TG, MST, VUMO, LEO, AT]L6lCcd
982982cardCR+freeDer Anwender sieht eine separate Übersicht von allen übergeordneten Ticketfilter, die von allen Organisationen angelegt wurden. CR Begründung: gehört zur Story "Übergeordneter Ticketfilter anlegen [SV] 🚩", deshalb auch CR.free982.03.00.0230.0nghanem923.0ListItemdoneÜbersicht übergeordneter Ticketfilter [SV, TG, MST, VUMO, LEO, AT] 🚩Dxx4Bw
983983cardfreeorangeWenn aus den bereits bestehenden vergleichenden Standardreports eine Grafik erstellt werden soll, muss der Benutzer die Abfrage kopieren und einen neuen Ausgabeformat erstellen, wo er als Output eine Grafik auswählt. Es werden keine Standardreports mit einer Grafik als Output erstellt, da sie bereits mit dem Ausgabeformat "vergleichende Tabellen" erstellt sind.free983.010.00.0230.0972.0ListItemdoneStandardreports als grafische Darstellungen [ORGA]EQF5eA
984984cardfreeAls vergleichende Auswertung aller Einnahmendaten (als Ersatz der Quartalsmeldungen) für eine LEO, der alle VU-IDs zugeordnet werden. Es sollen keine Rückschlüsse auf einzelne VU-IDs möglich sein. Gesamteinnahmen einer TG/MST nach Zeitraum, Ticketfilter, Preisstufe und Tariffenster. Vergleich von zwei oder mehreren Zeiträumen/Tarifjahren. Bericht Tariffenster, Name Ticketfilter, Preisstufe, Summierte Einnahmen und absoluten Einnahmenentwicklung oder der prozentualen Einnahmenentwicklungfree984.06.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Abfrage nach Zeiträumen, Tariffenster, Ticketfilter, Preisstufe ohne VU-ID (Einnahmen) [LEO, TG, MST, VUMO, AT]HptFOG
986986cardfreeS. Beschreibung und Kommentare der Karte "Reporting/Controlling". Für tarifliche Abfragen ist es ausreichend, wenn der Benutzer die Übersichten des Tarif-Moduls filtert und exportiert. (Dazu eigene Karte: TarifmodulÜbersicht tarifliche Inhalte). Es sind keine zusätzliche eigene Reports unter dem Reporting-Modul erforderlich.free986.010.00.019.0ListHeadercancelledTarifliche Abfragen ⛔
988988cardfreefree988.02.00.0243.0ListHeaderÜbersichten tarifliche InhalteX0_Huf
989989cardfreeDer Anwender will eine Report erstellen, in denen er die Erlöse je Relation und VU-ID sieht.free989.00.00.0888.034.0ListItemdoneErlöse je Relation und Fläche [TG, LEO, VUMO, AT]0dtBIK
990990cardfreeDer folgende Bericht kann nicht erstellt werden, weil es keine datenbanktechnische Beziehung zwischen den Monatsabschlüssen und den Einnahmendatensätzen gibt. Es müssen zwei Berichte erstellt werden: 1. Summe der Einnahmendatensätze pro VU-ID, VUMO und Verkaufsmonat; 2. Monatsabschlüsse pro Monat, VU-ID, VUMO. Ein Anwender möchte sich - nach vorheriger zeitlicher Filterung - für eine oder mehrere VU-IDs aggregierte Einnahmendaten anzeigen lassen und gleichzeitig die Information über den gemeldeten informatorischen Monatsabschluss anzeigen lassen (Lastenheft Kapitel 2.5). Dabei kann man sich nur einen betreffenden Monat oder ein betreffendes Jah auswerten lassen.free990.010.00.0230.020.0ListItemcancelledAggregierter Report: Einnahmen je VU-ID und Status Meldungsabschluss [TG, MST, VUMO, LEO, AT] ⛔pMEvS3
993993cardfreeEin Anwender möchte sich alle verfügbaren Abfrage (Standard- und generische Abfragen) anzeigen lassen bzw. sie aufrufen.free993.02.00.0230.0387.0ListItemdoneÜbersicht: Alle Abfragen [VUMO, LEO, AT, MST, TG]x5o6q5
996996cardfreeEin Adminbenutzer sieht alle im System vorhandene Reports, damit er diese löschen kann.free996.03.00.0230.0387.0ListItemdoneÜbersicht eigene Reports [Admin]yptPsM
997997cardfreefree997.00.00.0832.0ListHeaderStandardsimulationenEHWWO7
998998cardfreeEin bereits als informatorisch abgeschlossen markierter Monat/Jahr kann vom Anwender nicht mehr zurückgesetzt werden, es sei denn, es handelt sich um einen Admin oder einen SV.free998.010.00.06.012.0ListItemdoneVerkaufsmonat/-jahr bzw. Semester auf nicht abgeschlossen setzen [SV]-L82io
999999cardfreeGenerische Reports und Standardreports sind nicht für alle Benutzer sichtbar. Generische Reports sind entweder für den Benutzer oder für seine Organisation sichtbar. Standardreports sind je nach ihrem Typ (CR) für alle Benutzer von allen Organisationen sichtbar oder aber nur für einzelne Organisationen (z.B. Einnahmen ohne VU-ID für LEO).free999.01.00.0230.0387.0ListItemdoneSichtbarkeit von generischen und Standard-Reports nach Datenbasis und Reporttyp [System]jzqgSs
10001000cardfreeDas System berechnet im Hintergrund die Monatsanteile je Semster/Trimester, wenn der Anwender den jeweiligen Report erstellt bzw. anfordert.free1000.02.00.0316.020.0ListItemdoneBerechnung der Monatsanteile der Semesterticketeinnahmen [System]l5s1Oo
10011001cardCR+freeDer Benutzer kann zwei oder mehrere Werte in einem Bericht vergleichen (z.B. Einnahmen und Stückzahl von unterschiedlichen Zeiträumen in einem Bericht). Der Benutzer wählt beim Ausgabeformat aus, welche Werte er vergleichen möchte. Es können zwei oder mehr Werte sein (z.B. Summe rechnerische Einnahmen; Summe kassentechnische Einnahmen; Summe rechnerische  Stückzahl; Summe kassentechnische Stückzahl; Mittelwert der Einnahmen; Mittelwert der Stückzahl und Anzahl der Datensätze) CR Begründung: Im generischen Reporting-Tool ist vorgesehen, dass der Benutzer nur einen Wert vergleicht. Der Benutzer kann nur entweder die Einnahmen oder die Stückzahl in einem Bericht für den Vergleich auswählen. Der Vergleich von mehr als einen Wert ist nicht vorgesehen und muss zusätzlich programmiert werden. Die Funktion ist nice-to-have und soll geschätzt werden. Kostenneutrale Lösung: - Bei vergleichende Reports: Der Benutzer generiert jeweils einen Report für den Vergleich von jedem Wert - Bei normale flache Tabellen (keinen Vergleich zwischen Zeiträume) kann der Benutzer schon beide Werte auswählen Einnahmen und Stückzahl. Es wird aber kein Vergleich sein.free1001.09.00.0230.0nghanem972.0ListItemdoneZwei oder mehrere Werte vergleichen [VUMO, LEO, AT, MST, TG] 🚩p8FJ2a
10021002cardfreeorangeEs ist im System möglich, in einem Bericht entweder die Summe (Einnahmen oder Stückzahl), den Mittelwert (Einnahmen oder Stückzahl) oder die Anzahl der Datensätze auszuwerten. Standardreports werden erstmal nur für die Summe der Werte erstellt, wenn der Benutzer eine andere Funktion (Mittelwert oder Anzahl DS) auswählen möchte, muss der Standardreport kopiert werden und mit einem anderen Ausgabeformat durchgeführt werden.free1002.011.00.0230.0972.0ListItemdoneVergleichende Reports mit Anzahl Datensätze und Mittelwert [ORGA]La5_2T
10031003cardfreeDer Benutzer kann auf der Übersicht der Teilabrechnungsdetails nach dem übergeordneten Namen filtern.free1003.00.00.0107.0637.0ListItemdoneTeilabrechnungsdetails: übergeordneter Name [VUMO, LEO, AT, TG, MST]lPx0e3
10041004cardfreegreenWenn der Konzessionszeitraum endet, darf die Linie einer anderen VU-ID zugeordnet werden. Deshalb kann die alte Zuordnung deaktiviert werden. Die Linien darf dann einer anderen VU-ID zugeordnet werden.free1004.05.00.0230.0736.0ListItemdoneZuordnung der Linie deaktivieren [SV]eTZjrV
10051005cardfreeDer Benutzer kann auf bei den Reports nach dem übergeordneten Namen filtern.free1005.00.00.0107.020.0ListItemdoneFilter übergeordnete Name [SV]kcF3Z0
10061006cardfreeKonzessionsbeginn und -ende einer VU-ID können beliebig geändert werden. Wenn sich das Konzessionsdatum von einer VU-ID ändert historisiert das System nicht, was das alte Datum war. Das alte Datum wird durch das neue Datum ersetzt. Um das alte Datum zu erhalten, kann eine neue VU-ID mit einer neuen Nummer erstellt und das neue Datum dort eingegeben werden.free1006.02.00.0200.021.0ListItemcancelledKeine Historisierung vom Konzessionsdatum [System] ⛔5tD6ke
10071007cardCR+freeS. Story im Kernprozess TG. "ID 520 - Prüfung Konzessions-Zeitraum gegen Schlüsselzeitraum [System] 🚩" CR Begründung: Diese Story gehört zum CR in der Story "ID 108Validierungen beim Ändern der Konzession 🚩 [System]".free1007.00.00.0200.0nghanem14.0ListItemdoneEAV Schlüssel: Nach Konzessionsdatum validieren [System] 🚩lA1nG6
10081008cardCR--freegreenEs gibt keine zeitliche Gültigkeit für die Zuordnung von Linien zu VU-IDs. Um die Historie von alten Zuordnungen beizubehalten, kann der Benutzer eine alte Zuordnung deaktivieren. Die Deaktivierung der Zuordnung gilt ab dem Zeitpunkt der Deaktivierung.free1008.06.00.0230.0736.0ListItemcancelledKeine zeitliche Gültigkeit für Zuordnung von Linien zu VU-ID [System] ⛔v6BeZz
10091009cardfreefree1009.00.00.019.0ListHeaderAllgemeine Anforderungen für Reportss4gxTE
10101010cardfreeJeder Benutzer, der das Reportingrecht hat, kann mehrere Ausgabeformate anlegen. Die Benutzer verschiedener Organisationen dürfen nur die Daten ihr eigenen Organisation sehen.free1010.01.00.0230.0386.0ListItemdoneSichtbarkeit von manuell angelegten Ausgabeformaten [System]9gRVzZ
10111011cardfreeDer Benutzer darf nur die Ergebnisse von Abfragen (Berichte) sehen, die er selber erzeugt hat.free1011.01.00.0230.0388.0ListItemdoneSichtbarkeit von Berichten/Abfrageergebnissen [System]HUmegJ
10121012cardfreegreenFür Standardreports sind Ausgabeformate im System angelegt. Diese können nicht über den Benutzer geändert werden, sie dürfen nur für andere Abfragen benutzt werden.free1012.03.00.0230.01009.0ListItemdoneAusgabeformate für Standardreports [System]pqFtPQ
10131013cardfreegreenReports in der EDB können auf Grundlage mehrerer Datenbasen generiert werden: 1. Einnahmendaten - Monatsmeldungen 2. Einnahmendaten - Jahresmeldungen 3. Einnahmendaten - FreeRide Einnahmen 4. Einnahmendaten - Semestertickets 5. Erlösdaten/EAV Ergebnisse (inkl. Teilabrechnungen und Sammelabrechnungen) 6. FiBu Zahlungsanordnungen 7. Einnahmendaten - Monatsmeldungen + FreeRide Einnahmen Jede Datenbasis umfasst mehrere Datenbanktabellen und -felder, die für die Erstellung der Abfragen und der Ausgabeformate benutzt werden.free1013.00.00.0230.01009.0ListItemdoneDatenbasis für Reports spezifizieren [System]c2m4Zw
10151015cardfreegreenEs gibt für die Reports mehrere Datenbasen. Der Benutzer bekommt gemäß seinem Aufgabenbereich über die Vergabe von Benutzerrechten das Recht, Reports auf Basis einer oder mehrere Datenbasen zu erstellen.free1015.01.00.0230.01009.0ListItemdoneSichtbarkeit der Datenbasis nach Benutzerrechten [System]1p0Gg3
10171017cardfreeFür jeden Report gibt es einen Reporttyp. Der Benutzer sieht nur die Reports, für deren Typen er ein Recht hat. Reporttypen werden initial im System angelegt, sie dürfen nicht vom Benutzer editiert oder gelöscht werden. Der Benutzer darf auch keine zusätzliche Reporttypen anlegen, weil diese mit den Benutzerrechten verbunden sein müssen. Bisherige Reporttypen sind: - Reports mit VU-IDs - Reports ohne VU-ID und ohne Relation - Reports ohne VU-ID und mit Relation - Allgemeinfree1017.020.00.0230.0288.0ListItemdoneReporttyp [System]TEaYVo
10191019cardfreeDer Benutzer konfiguriert ein Ausgabeformat für einen detaillierten Report. Das System listet dann nach den ausgewählten Feldern im Ausgabeformat der Abfrage nach ihren definierten Reihenfolge.free1019.03.00.0230.0386.0ListItemdoneAusgabeformattyp: detailliert [TG, MST, VUMO, LEO, AT]PWsTL0
10201020cardfreeIn beigefügter Tabelle geht es um die Mehr-/Mindereinnahmensimulation zur Einführung eines pauschalen Anschlusstickets und dem ggf. notwendigen Mehrabsatz. Im Tabellenblatt „Berechnungstool“ lassen sich 4 verschiedene Szenarien erfassen, abbilden und grafisch darstellen. Hier können verschiedene Szenarien (A-D), individuelle Preisgestaltungen und daraus resultierende Abwanderungsbewegungen simuliert werden. Als Datenbasis dienen hierbei ebenfalls simulierte/hochgerechnete Stückzahlen für das Tarifjahr 2017/18, sowie Preise des Tarifjahres 2018/19. Die Anwendung kann für eine solche Szenario Berechnung nur die Grundlagen zur Verfügung stellen. Da die Tarimaßnahmen sehr unterschiedlich sind, müsste man für alle Fälle ein eigenes Szenario Tool erstellen. Das zur Verfügung gestellte Szenario Tool wird als eine Standardauswertung betrachtet.free1020.011.00.0230.0997.0ListItemdoneMehrstufige Simulation: Preisänderungen & Stückzahlen & Einnahmenprognose [TG, MST, VUMO, LEO, AT]ZBdE91
10211021cardfreeorangeZur Begriffs- und Verständnisklärung. Report = Abfragen + Ausgabeformat + Ergebnis+ ggf. Bericht [das gespeicherte Ergebnis]. Reports dienen dazu, Abfragen des Datenbestandes durchzuführen. Diese können als wiederholbare Reports gespeichert werden oder als Einmal-Abfrage zur Erzeugung einer aktuellen Auskunft verwendet werden. Gespeicherte generische Reports bestehen aus Abfragen. Bei der Durchführung eines gespeichertes Reports wird die Abfrage auf den aktuellen Datenbestand angewendet und erzeugt ein angezeigtes "Ergebnis", das als "Bericht" gespeichert werden kann. Berichte sind im System benutzerabhängig und optional gespeichert und wiederaufrufbar. Sie bilden einen Zustand eines historischen Datenbestandes ab. Abfragen müssen bei ihrer Anlage mit einem Ausgabeformat kombiniert werden, das die Art des erzeugten Berichts definiert. Ausgabeformate sind in Ausgabeformattypen differenziert. Standardreports bestehen aus Standardabfragen und Standardausgabeformate. Der Benutzer muss das Ergebnis selbstständig speichern, damit er einen vollständigen Report erhält. Prozess zur Erstellung eines Berichts: 1. Ausgabeformattyp und Spaltenauswahl für die Ausgabe wählen und speichern 2. Abfrage bearbeiten/erstellen: Allgemeine Daten eingeben, Suchkriterien wählen 3. Abfrage durchführen 4. Ausgabeformat für die Abfrage wählen (gibt den Rahmen vor) 5. Ergebnis anzeigen 6. Ergebnis speichern und exportieren Hinweis: Diese User Story dient der Definition allgemeiner Rahmenbedingungen zur Erstellung generischer Reports und enthält keine Akzeptanzkriterien. Diese werden an den spezifischen Karten definiert.free1021.00.00.0230.0387.0ListItemdoneGenerische Reports: Allgemeine Rahmenbedingungen [ORGA]_6FjS2
10251025cardfreeDie zusätzlich für die E-Ticket-Ausgabe in FreeRide benötigten Elemente sind rot markiert. Sie müssen in der Schnittstelle der importierten Elemente des PKM sowie bei den exportierten Tarifdaten an FreeRide beachtet werden. Die Übersicht der tariflichen Inhalte (Excel-Dokument) muss deckungsgleich sein. @ POET: bitte mit zweitem Dateianhang prüfen, ob durch die nun definierten Objekte ausreichend sind oder wegen der Referenzen und Datenintegrität (verweisende Schlüssel) noch weitere Objekte aufgenommen werden. Wenn das Thema durchgesprochen ist, würde ich Frau Vogg informieren. ------------------------------- Beschluss nach Rücksprache mit MENTZ am 04.10.2018: Die für das E-Ticket als erforderlich angesehenen Datentabellen des PKM – „Templates“, „Geltungsbereiche“ und „Ortnummern“ – werden nicht in die EDB importiert und nicht an FreeRide exportiert. Benötigte Datentabellen, die für eine E-Ticketausgabe durch FreeRide benötigt werden, werden separat über andere zu klärende Wege in FreeRide importiert. Hier bietet sich die jeweils aktuelle Version des PKMs an, das vollständig oder nur in Teilen mit den dann benötigten Inhalten in FreeRide importiert wird. Daher Karte auf "cancelled" gesetzt.free1025.01.00.0230.0372.0ListItemcancelledSchnittstelle: Import des PKM (mit Anforderungen E-Tickets) [Admin]QAmjrl
10261026cardfreeBei der Anlage von Ticketdaten muss der Benutzer immer Ticketdaten vom gleichen Tarif und Tarifcode auswählen. Es darf keine Mischung gemacht werden. (Z.B. eine Relation von einem anderen Tarif ausgwählt werden). Hintergrund: Die VUs melden immer einen bestimmten Tarifcode und Tarif. Alle Tarifdaten im Einnahmendatensatz werden gegen diesen Tarifcode validiert.free1026.05.00.0230.0244.0ListItemdoneTarifdaten im gleichen Tarif [System]33vA1W
10271027cardfreeAlle Übersichten sind als Excel-Dateien exportierbar.free1027.03.00.0230.0988.0ListItemdoneÜbersichten der Tarifdaten exportieren [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]Qtq4bY
10281028cardCR--freeEs gibt keine bidirektionale Schnittstelle EDB zu Drittsysteme. Es gibt nur eine Exportschnittstelle, die der Benutzer manuell auslöst.free1028.00.00.0230.0435.0ListItemcancelledKeine Bidirektionale Schnittstelle zu Drittsysteme [System]I3NZ1q
10291029cardCR+freeBeim Import eines neuen PKMs übernimmt das System das Kennnzeichen "IS_ABO_JV" aus bestehenden Ticketarten vom vorigen TarifCode zu neuen Ticketarten im neuen TarifCode. CR Begründung: Das System sucht nach der bestehenden Ticketart, wenn vorhanden, übernimmt das System das Kennzeichen zu der neuen Ticketart. Das stellt ein zusätzlicher Schritt beim PKM-Import dar und deshalb einen Mehraufwand.free1029.05.00.0230.0nghanem372.0ListItemdoneDatenübernahme: Kennzeichnung ABO-JV [System] 🚩flhZxO
10301030cardfreeUmsetzung der Themen "Suchfunktion für Start- und Ziel-Tarifpunkte" & "Einzeltarifierung als Dialog" lt. Lastenheft Die Abfrage klärt, welches Ticketangebot für die Relationen angelegt sind, die die Verbindung Start-Ziel beinhalten.   Ein Anwender gibt über eine Auswahlliste Start und Ziel ein; vorher wurde der zugrunde liegende Tarif ausgewählt. Bei der Start-Ziel-Auswahl kann es sich um Tarifgebiete, Tarifzonen oder Haltestellen handeln. Die Abfrage ergibt das zur Verfügung stehende Ticketsortiment mit allen Preisstufen und Preisen.Es ist zu berücksichtigen, dass Start und Zioel über mehrere Relationen erreicht werden können.free1030.01.00.0230.0435.0ListItemdoneSuche Start-Ziel & Ausgabe Tarifierung [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]fHQQD9
10311031cardfreeNachdem der Benutzer ein Ticket samt Preis angelegt hat, kombiniert er es mit den relevanten Relationen in einem Ticketsortiment.free1031.08.00.0230.0244.0ListItemdoneTicketsortiment anlegen [SV, TG]xy3UUL
10321032cardfreeEs gibt für Ticketarten das zusätzliche Kennzeichen "IS_ABO_JV" ("Abo-Jahresvorauszahler" ja/nein), das vom Benutzer über die Oberfläche vergeben werden kann. Das Kennzeichen wird nicht vom PKM geliefert, sondern wird vom Benutzer selber manuell angelegt. Die Ticketarten bekommen dieses Kennzeichen, um diese bei den Einnahmenmeldungen zu erkennen. Es wird nur ein Kennzeichen für ABO-JV gebraucht, es gibt keine Kennzeichen für Semestertickets order für andere Zwecke.free1032.09.00.0230.0244.0ListItemdoneKennzeichnung ABO-JV bei Ticketarten pflegen [SV, TG]VKydMC
10331033cardfreeDas Tarifmodul stellt Übersichten bereit, die die Inhalte themenbezogen (Objektbezogen) zusammenstellen. Die Anzeige der Übersichten sind durch Filter eingrenzbar.free1033.02.00.0230.0988.0ListItemdoneÜbersicht tarifliche Inhalte [TG, MST, VUMO, LEO, AT, SV]wgRxuU
10341034cardfreeorangeEs sollen die Einnahmendaten der letzten fünf Jahre vor der Einführung des WestfalenTarifs in die EDB importiert werden, um eine Datenbasis fürs Reporting/Controlling zu haben. Einmaliges Einpflegen von Einnahmendaten vor dem WestfalenTarif - ;manuelle Migration der Altdaten aus Excel in CSV. Hier zu prüfen, welche Erfordernisse die Datenkonsistenzen mit sich bringen (z.B. Pflichtfelder nicht füllbar) Der Import wird entweder pro VUMO vorgenommen oder über eine Sammel-VUMO für die Altdaten.free1034.00.00.01218.010.0ListItemdoneImport von Alt-Daten vor 01.08.2017 - MM & MK [ORGA]CkpYmn
10381038cardfreeDas System befüllt das Feld "aktiv" bei allen Tarifelementen mit TRUE auch wenn es nicht mit dem Import des PKMs geliefert wird. Die Felder "aktiv" und "gültig von" haben keine Auswirkung auf andere Funktionen in der EDB, der Benutzer darf diese Felder nicht ändern auch bei Datensätze, die der Benutzer eingegeben hat.free1038.01.00.0230.0244.0ListItemdoneTarifelemente aktivieren [System]2YmMXa
10391039cardfreeVor dem Hintergrund, dass alte Tairfcodes nicht mehr gemeldet werden können ist die Regel gebraucht TarifCodes kleiner als einen bestimmten Wert abzulehnen.free1039.01.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: alte Tarifcodes ablehnen [System]fMZ0oE
10401040cardfreeDie Haltestellen werden nicht in die EDB historisiert, sie werden immer aktuell gehalten. Falls die Tarifzone sich ändert, kann es Einnahmendaten geben, die zur alten Tarifzone gehören.free1040.012.00.0230.01076.0ListItemcancelledKeine Prüfung Haltestelle zu Tarifgebiet ⛔zUz18j
10411041cardCR+freepurpleDas System berechnet die rechnerische Einnahmen von Abo-JV und legt 12 Datensätze für die folgenden Monaten an, um diese bei der EAV zu benutzen. Es werden die gemeldete kassentechnische Einnahmen durch 12 geteilt, der Betrag wird bei den zusätzlichen Datensätze als rechnerische Einnahmen gespeichert. Es werden immer 12 Datensätze angelegt (1 ursprünglicher Datensatz aus dem Import + 11 zusätzliche Datensätze vom System angelegt. CR Begründung: gehört zum CR "Einnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩".free1041.07.00.06.0nghanem10.0ListItemdoneAbo-Jahresvorauszahler: Fortschreibung gemeldeter Einnahmen 🚩 [System]bAb_jC
10421042cardCR+freepurpleEin freigegebener Datensatz wird mit einer MK_Meldung korrigiert. Die EDB muss sicherstellen, dass alle dazugehörigen (Meldedatensatz + automatisch generierten) rechnerischen Einnahmen entsprechend des Korrekturdatensatzes korrigiert und ungültig gemacht werden. Wird der ursprüngliche Datensatz korrigiert, werden auch alle 11 Folgemonate korrigiert. Will der Anwender weniger als 12 Monate korrigieren muss er zunächst eine Nullmeldung machen, damit alle Folgemonate auf 0 gesetzt werden. Die Story ist nicht vorgesehen für eine Teilkorrektur von weniger als 12 Datensätze. Siehe dazu Story [Teilkorrektur/Storno von Abo-JV] CR Begründung: gehört zum CR "Einnahmen Abo-JV hochladen [VUMO] 🚩".free1042.08.00.06.0nghanem10.0ListItemdoneKorrektur von Abo-JV 🚩 [VUMO]I05idI
10431043cardfreepurpleMüssen die Einnahmen von Abo-JV nur teilweise korrigiert werden, (z.B. es werden nur 4 oder 5 Datensätze der Folgemonate korrigiert) dann muss der Benutzer den ursprünglichen Datensatz *stornieren* und die neue Anteile *unter einer anderen Produktnummer* melden und nicht als Abo-JV.   **Fachliches Vorgehen** - Stornierung: Benutzer meldet eine MK mit 0€, die ursprüngliche  VU-DS-ID und die Produktnummer des Abo-JV - Neue Meldung: Benutzer meldet dann beliebig viele Datensätze für die Folgemonate als M Meldung UND mit einer Produktnummer, die kein ABO-JV ist.free1043.09.00.06.010.0ListItemdoneTeilkorrektur von Abo-JV [ORGA, System]VmQWYP
10441044cardfreeDer Report ist zeigt die Ergebnisse der Sammelabrechnungen aggregiert nach VU-ID und Sammelabrechnungstyp.free1044.04.00.0230.034.0ListItemdoneReport auf Sammelabrechnungen [TG, VUMO, AT, LEO]hrnDdv
10451045cardfreeEin Anwender möchte sich den Status von Einnahmendatensätzen anzeigen lassen, ob sie bereits abgerechnet sind. Der Report ist aggregiert nach Produktnummer und VU-ID. Die Ergebnisse können dann als Filterkriterien beim detaillierten Report benutzt werden, um die einzelnen Datensätze auszuwerten.free1045.05.00.0230.034.0ListItemdoneAggregierten Report: Abrechnungsstatus der Einnahmendatensätze [TG]OA5wl5
10461046cardCR--freeEs wird keine Sammeltarifierung in die EDB implementiert, s. Lastenheft (T8.4).free1046.05.00.0230.0988.0ListItemcancelledKeine "Sammeltarifierung" in die EDB ⛔xA_BHD
10471047cardCR--freeEs wird keine Datenprüfung von Tarifdaten in die EDB. S. Lastenheft (T8.1).free1047.06.00.0230.0988.0ListItemcancelledKeine Datenprüfung von Tarifdaten (Einzel- und Batchbetrieb) ⛔_6pseO
10481048cardfreefree1048.05.00.019.0ListHeaderVergleichende Reports in der EAVtrJVSl
10501050cardfreeDer Anwender möchte Erlöse zweier Zeiträume nach VU-ID vergleichenfree1050.00.00.0230.01048.0ListItemdoneAggregierter Report: Vergleich Erlöse nach Zeitraum und VU-ID [TG, VUMO, LEO, AT]Fk6yJi
10511051cardfreeDer Anwender möchte eine Report generieren, der ihn alle Einnahmendatensätze anzeigt, die zahlungsrelevant sind (VU-ID ist Zahlungsrelevant) jedoch noch keine Zahlungsanordnung manuell angestoßen wurde. Er erfährt, ob Datensätze vorliegen, für die eine Zahlungsanordnung noch erstellt werden muss. Liegen keine Daten vor, bedeutet das, dass alle zahlungsrelevanten Daten bereits in einer oder mehreren Zahlungsanordnungen erstellt sind. Dieser Report ist nur für ZA relevant, die manuell angeordnet werden. Dies sind keine Abrechnungen, da diese automatisch an die FiBu übermittelt werden.free1051.01.00.0230.0931.0ListItemdoneAggregierter Report: Noch nicht erstellte ZA für zahlungsrelevante Datenzätze anzeigen [VUMO]sUxs4-
10521052cardfreeDas System liest die Einnahmendatensätze ein. Die Validierung der Datensätze passiert parallel zu diesem Schritt. Der Einnahmendatensatz ist im Dateianhang spezifiziert.free1052.01.00.0452.010.0ListItemdoneJM Schnittstelle: Einnahmendatensatz einlesen [System]nV7J0-
10531053cardfreeEin VUMO gibt die Einnahmen über eine Eingabemaske manuell ein, als Alternative für den Import.free1053.02.00.0452.010.0ListItemdoneJM: Manuelle Eingabe der Einnahmen [VUMO]120bd-
10541054cardfreeBeim Anlegen eines manuellen Datensatzes, legt das System eine fiktive Teilmeldung an um den angelegten Datensatz dieser Teilmeldung zuzuordnen.free1054.03.00.0452.010.0ListItemdoneJM: Fiktive Teilmeldung automatisch anlegen [System]sxsACA
10551055cardfreeEin Benutzer möchte noch nicht freigegebene, jedoch gespeicherte Einnahmen ändern bzw. editierenfree1055.04.00.0452.010.0ListItemdoneJM: Manuelle Einnahmendatensätze editieren [VUMO]5YH8FZ
10561056cardfreeDer Anwender lädt einen Korrekturdatensatz hoch mit Art der Meldung = JK um einen bereits importierten "J"-Datensatz zu korrigieren. Der JK-Datensatz muss die zu korrigierende VU-Datensatz ID enthalten, die bereits imporiert ist.free1056.05.00.0452.010.0ListItemdoneJM: Hochladen eines Korrekturdatensatzes [VUMO]YhltuC
10571057cardfreeBeim Import benutzt das System die erstellten Prüfvorgänge, um die Einnahmendatensätze zu validieren.free1057.01.00.0452.0263.0ListItemdoneJM: Einnahmen validieren  [System]Gz7VZa
10581058cardfreeDas System erstellt die Protokolldateien mit den Ergebnissen der Validierungen. Auf Benutzerwunsch hin kann die Protokolldatei heruntergeladen werden.free1058.02.00.0452.0263.0ListItemdoneJM: Protokolldatei erstellen / Ergebnis der Validierung [VUMO]w8RU5X
10591059cardfreeEs wird keine Protokolldatei erzeugt, für Datensätze, die manuell angelegt wurden. Fehlermeldungen zu diesen Datensätzen werden im Analgeformular direkt angezeigt. Es gibt auch keine Originaldatei für manuelle Datensätze.free1059.03.00.0452.0263.0ListItemcancelledJM: Kein Protokoll für manuell angelegte Datensätze  ⛔XqqiWS
10601060cardfreeDas System speichert die Einnahmendaten in der Datenbankfree1060.04.00.0452.0263.0ListItemdoneJM: Einnahmen speichern [System]YIIyGQ
10611061cardfreeWenn Art der Meldung = JK setzt das System das Feld "Korrgiert_durch" des zu korrigierenden Datensatzes mit der EDB-ID des neu importierten Datensatzes.free1061.05.00.0452.0263.0ListItemdoneJM: Korrekturmeldungen speichern  [System]dJJsdF
10621062cardfreeWährend dem Import erstellt die Anwendung zwei Importprotokolle: ein Protokoll für die erfolgreich eingelesenen Datensätze und ein Protokoll für die fehlerhaften Datensätze. Der Benutzer kann diese Protokolle herunterladen.free1062.00.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Prüfprotokolle herunterladen [VUMO, MST]Vl5VTN
10631063cardfreeAlle relevante Teilmeldungen werden auf einer Übersicht tabellarisch angezeigt.free1063.01.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Teilmeldungübersicht sehen [MST, VUMO, TG, LEO, AT]JIfy3d
10641064cardfreeDer Benutzer kann die einzelnen Einnahmendatensätze sehen. Diese Einnahmendetails werden auf einer separaten Übersicht tabellarisch angezeigt.free1064.02.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Einnahmendetails sehen [TG, MST, VUMO, AT, LEO]mlyr9I
10651065cardfreeDie Einnahmendetails sind im Excel-Format exportierbar. Es werden nur die auf der Oberfläche angezeigten Spalten exportiert.free1065.03.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Einnahmendetails exportieren [VUMO, TG, MST, AT, LEO]Vom-7x
10661066cardfreeEine Teilmeldung kann vom Benutzer freigegeben werden, wenn die Teilmeldung ohne Fehler imporiert ist. Das System setzt die Einnahmendatensätze dieser Teilmeldung auf freigegeben und gülitg. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Falls die Teilmeldung Korrekturdatensätze enthält, setzt das System die ursprüngliche Datensätze der Korrekturen auf ungültig.free1066.04.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Teilmeldung freigeben und gültig setzen [VUMO]o1xKmE
10671067cardfreeDie Freigabe passiert nur auf Ebene der Teilmeldung nicht für jeden Einnahmendatensatz.free1067.05.00.0452.012.0ListItemcancelledJM: Freigabe für Einnahmendatensätze  ⛔pkmVL0
10681068cardfreeEinnahmen können gelöscht werden, solange diese nicht freigegeben sind. Die Löschung der EInnahmen kann nur auf Dateiebene bzw. bei manueller Anlage je Datensatz über die Teilmeldungsübersicht erfolgen.free1068.06.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Einnahmen löschen [VUMO]WcIPKo
10691069cardfreeDas Löschen der Einnahmendatensätze geht nur über das Löschen der gesamten Teilmeldung. Dies gilt auch für manuell angelegte Einnahmendatensätze.free1069.07.00.0452.012.0ListItemcancelledJM: Einnahmendatensatz separat löschen  ⛔MARFmu
10701070cardfreeSiehe Story "ID 27 Verkaufsmonat/Jahr informatorisch abschließen [VUMO, SV]" im Kernprozess VUMO - M + MKfree1070.08.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Verkaufsjahr informatorisch abschließen [VUMO, SV]rXLaI1
10711071cardfreeSiehe Story "ID 545 Übersicht der Monats- und Jahresabschlüsse [TG,MST, VUMO, LEO, AT, SV]" im Kernprozess VUMO - M + MKfree1071.09.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Übersicht der Jahresabschlüsse [TG,MST, VUMO, LEO, AT, SV]tXpHH4
10721072cardfreeSiehe Story "ID 998 Verkaufsmonat/-jahr bzw. Semester auf nicht abgeschlossen setzen [SV]" im Kernprozess VUMO - M + MKfree1072.010.00.0452.012.0ListItemdoneJM: Verkaufsjahr auf nicht abgeschlossen setzen [SV]p-wMiS
10731073cardfreeEs gibt keine Oberfläche und keine Suchfunktion für die Protokolleinträge einer importierten Datei. Das Protokoll wird nur als CSV Datei heruntergeladen.free1073.011.00.0452.012.0ListItemcancelledJM: Übersicht von Protokolleinträgen [TG, VUMO, MST] ⛔2CMKH7
10741074cardCR+frees. Story im Kernprozess VUMO M + MK CR Begründung: Story gehört zu der Story "VUMO sieht nur eigene Teilmeldungen [VUMO] 🚩" bei den Monatsmeldungen.free1074.012.00.0452.0nghanem12.0ListItemdoneJM: VUMO sieht nur eigene Teilmeldungen [VUMO] 🚩_gP9xH
10751075cardfreeEin Unternehmen meldet Abo JV als jahresmeldung. Das System wird diese Einnahmen jedoch nicht kaskadieren, sondern nur kassentechnische Einnahmen berücksichtigten und hinterlegen. Der Vergleich zwischen Monatsmeldungen und Jahresmeldung auf kassentechnischen Ebene ist 0, während bei einem Vergleich auf rechnerischer Ebene eine Differenz enstehen wird, da diese in der Jahresmeldung nicht berechnet werden, sondern die kassentechnische übernommen werden.free1075.06.00.0452.010.0ListItemcancelledJM: Einnahmen Abo-JV kaskadieren [VUMO] ⛔SVPdtA
10761076cardfreefree1076.01.00.040.0ListHeaderPrüfregeln verwalten [TG]4oNxC0
10771077cardfreeDer Benutzer legt Prüfvorgänge, nach denen die importierten und die manuell eingegebenen Einnahmendaten validiert werden, bevor sie im System gespeichert werden.free1077.01.00.0230.041.0ListItemdonePrüfvorgang anlegen [MST, TG]LoGQAL
10781078cardfreeDer Benutzer ordnet dem Prüfvorgang VUs zu. Jeder Prüfvorgang kann für mehr als ein VU für eine bestimmte Zeit gelten. Diese zeitliche Gültigkeit hängt vom Verkaufsdatum des Einnahmendatensatzes ab.free1078.07.00.0230.041.0ListItemcancelledVUs zuordnen [MST, TG] ⛔4_r-OV
10801080cardfreeDer Benutzer darf eine VU-ID-Zuordnung löschen, wenn es keine Referenzen gibt.free1080.08.00.0230.041.0ListItemcancelledZuordnung löschen  [MST, TG]⛔mwzU0X
10811081cardfreeEin Prüfvorgang kann deaktivert werden.free1081.05.00.0230.041.0ListItemdonePrüfvorgang deaktivieren  [MST, TG]olR7T5
10821082cardfreeEin Prüfvorgang darf nur deaktiviert werden.free1082.09.00.0230.041.0ListItemcancelledPrüfvorgang löschen ⛔fFaX-s
10841084cardfreeDer Benutzer darf die Mindespflichtfelder erweitern.free1084.00.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Felder als Pflicht validieren [System]2y858O
10851085cardfreeDer Benutzer legt die VU-IDs an und wählt den VU-ID Typ "Kombiticket Kunde" aus. Die Anlage geht wie die Story "VU-ID anlegen" im Kernprozess.free1085.00.00.0446.021.0ListItemdoneVU-ID Typ: KombiTicket Kunde [SV]a-gs_Y
10861086cardfreeVU-IDs, die Kombitickets melden werden bei der Anlage als "zahlungsrelevante" VU-IDs, damit sie wie Drittmelder behandelt werden (s. Layer: "Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]").free1086.01.00.0446.021.0ListItemdonei. d. R. zahlungsrelevante VU-ID [SV]5OFmtC
10871087cardfreeKombi Tickets werden monatlich gemeldet. Die OWLV schreibt eine Rechnung. Die Rechnung gilt als Einnahmenmeldungsbeleg. Der Sachbearbeiter gibt die Einnahmen mit Anzahl der Tickets ein. Produktnummer und alle Tarifdaten werden im Tarifmodul hinterlegt. In der Regel sind die Einnahmen der VU-IDs zahlungsrelevant. Story über Drittmelder abgebildet (s. Drittmelder mit direkter FiBu-Relevanz [VUMO] [LEO]).free1087.00.00.0446.010.0ListItemdoneManuelle Einnahmen pflegen: Kombi-Tickets [VUMO]fzkCEB
10881088cardfreeAuf einer separaten Oberfläche kann der Benutzer alle konfigurierbaren Regeln sehen und nach bestimmten Regeln suchen um die Auswahl zu vereinfachen. Bei der Erstellung eines Prüfvorgangs kann man manche Regeln konfigurieren. Konfigurierbare Regeln heißt, dass diese Regeln sich ein- und ausschalten lassen für Zeiträume und Tariffenster.free1088.02.00.0230.041.0ListItemdoneRegeln auswählen  [MST, TG]SQ3T3w
10891089cardfreeDer Benutzer definiert die relevanten Parameter einer parametrisierbaren Regel.free1089.03.00.0230.041.0ListItemdoneParameter eingeben  [MST, TG]I8E1F7
10901090cardfreeBei der Eingabe der Einnahmenmeldungen wird ein Beleg auf einem Fileserver hinterlegt und die URL in der EDB gespeichert. Diese URL gibt der Sachbearbeiter im Einnahmendatensatz an.free1090.01.00.0446.010.0ListItemdoneURL des Belegs hinterlegen [VUMO]VB5RN-
10911091cardfreeAls Alternative kann man auch eine Word Rechnung an den Kombi-Ticket Besteller schicken.free1091.00.00.0446.0483.0ListItemdoneAlternativ: Word Rechnung erstellen [VUMO]Sw1GfN
10921092cardfreeDas Feldformat der "Anzahl'" ist Dezimalzahl, aber es sollen nur Ganzzahlen gemeldet werden.free1092.04.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Anzahl - Prüfung auf Ganzzahlen [System]fK-zVB
10931093cardfreeNormalerweise sollen die Einnahmen = Einzelpreis * Anzahl, aber nicht für Erstattungen. In der Regel stimmt das auch. Oft werden jedoch Erstattungen mit verrechnet, sodass die Einnahmen <> Einzelpreis * Anzahl sind. Die Regel kann jedoch eingeschaltet werden.free1093.05.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Einnahmen = Einzelpreis * Anzahl [System]Xz6Gnr
10941094cardfreeDer Benutzer darf die Regel, dass Start-Haltestelle ungleich Ziel Haltestelle ist, aktivieren bzw. deaktivieren.free1094.06.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Start-Haltestelle ist ungleich Ziel-Haltestelle [System]WshWVd
10951095cardCR+freeDa die monatlichen Treuhandauskehrungen in der Regel sich kaum verändern, hinsichtlich des Schlüssels, ist es für den Anwender hilfreich, wenn er die gleichen Parameter der letzten Abrechnung nimmt und nur den Zeitraum ändert oder anderen Parameter ändert. Der Anwender kann dann eine Teilabrechnung duplizieren und diess verändern und eine neue Teilabrechnung erstellen. CR Begründung: anders als bei der Neuerstellung einer Teiabrechnung muss das System hier die gleichen Daten einer zu kopierenden Teilabrechnung übernehmen. Es wird ein zusätzlicher Schritt eingebaut und ein Icon dafür auf der Übersicht angezeigt. Dieser Schritt ist nicht im Lastenheft vorgesehen. Kostenneutral: Eine neue Teilabrechnung erstellen und die Daten einer alten Abrechnung manuell eingeben oder eine bestehende Teilabrechnung editieren.free1095.00.00.0608.0nghanem56.0ListItemdoneExakte Teilabrechnung wiederholen, nur mit anderem Zeitraum [TG] 🚩tdjJC4
11001100cardfreeDas System prüft die Kombination aus Relationsnummer, StartTG/TZ und Ziel TG/TZ. Derzeit kann es vorkommen, dass Vus Kombinationen in Zonen melden, obwohl diese Relation nur in Kombination mit Tarifgebieten in der WTB vorhanden ist. Diese Datensätze würden bei Aktivierung dieser Regel auf Fehler laufen. Die Anwendung dieser Regel sollte aus diesen Grund vorher hut durchdacht sein.free1100.02.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Relation in Kombination zu Start/Ziel TG bzw. Zone [System]-paCc4
11011101cardfreeDer Meldecode wird in Kombination mit der Relationsnummer geprüft. Der Meldecode ist derzeit nur für das Tariffenster "T" Pflicht.free1101.07.00.0230.01076.0ListItemdoneKonfigurierbare Prüfregel: Meldecode [System]YYltL7
11031103cardfreeDurch die Vielzahl der Schlüssel können Rundungsdifferenzen enstehen. Diese Rundungsdiffereznen (positv und negativ) werden in einer separaten Tabelle gespeichert.free1103.08.00.0230.034.0ListItemdoneRundungsdifferenzen der Sammelabrechnungen anzeigen [TG]GSV1Nl
11041104cardfreeDas System prüft, ob provisionsberechtigte und Nicht provisionsberechtigte VU-Ids in einer Abrechnung vorhanden sind.free1104.03.00.0898.016.0ListItemdoneValidierung der Provisionsberechtigung der VU-IDs [System]RJiEKk
11051105cardfreeorangeDer Anwender muss für die Provisionsberechnung sicherstellen, dass provisionsberechtigte und nicht-provisionsberechtigte VU-IDs getrennt in zwei Teilabrechnungen erstellt werden. Wurden die beiden dennoch in einer Teilabrechnung verarbeitet und freigegeben, zeigt das System einen Fehler an und der Anwender muss eine Simulationsabrechnung über die provisionsberechtigten VU-Ids starten und diese dann bei der Provisionsberechnung auswählen. Ist die Trennung schon bei der Teilabrechnung erfolgt, kann der Anwender die Teilabrechnung mit den provisionsberechtigten VU-Ids auch auswählen und es wird kein Fehler angezeigt.free1105.04.00.0898.016.0ListItemdoneTrennung der Teilabrechnung in provisionsberechtigt und nicht-provisionsberechtigt [ORGA]-7L8Uw
11061106cardfreeDer Benutzer kann als Test eine Abrechnung anlegen, die aber nicht weiter an die VUs oder an das FiBu-System geschickt wird.free1106.00.00.0646.056.0ListItemdoneSimulation: Teilabrechnung starten [TG]qZ-lNC
11071107cardfreeDer Benutzer kann eine Sammelabrechnung für Simulationsabrechnungen erstellen. Es darf aber keine Mischung von normale Abrechnungen und Simulationsabrechungen geben. Es gelten die gleiche Validierungen und Prozesse vom "Kernprozess [TG]".free1107.00.00.0646.0505.0ListItemdoneSimulation: Sammelabrechnung erstellen [TG]q2JYxl
11081108cardfreeDas System berechnet die Simulationsabrechnung wie im Kernprozess [TG]. Es gibt keine Unterschiede zwischen echte Abrechnungen und Simulationsabrechnungen.free1108.00.00.0646.016.0ListItemdoneSimulation: Teilabrechnung berechnen [System]HBTunE
11091109cardfreeEinnahmendatenätze, die in einer Simulationsabrechnung enthalten sind werden nicht als abgerechnet markiert. Sie bleiben für weitere Simulationsabrechnungen freigeschaltet und können mehrmals vorkommen. Sie bleiben auch für richtige Abrechnungen freigeschaltet und werden erst dort als "abgerechnet" markiert.free1109.02.00.0646.016.0ListItemdoneEinnahmendatensätze nicht als "abgerechnet" markieren [System]5TmBMU
11101110cardfreeEine Simulationsabrechnung kann nicht freigegeben werden. Der Hintergrund ist, dass die Simulationsabrechnung jeder Zeit gelöscht werden darf.free1110.00.00.0646.0637.0ListItemdoneKeine Freigabe von Simulationsabrechungen [System]Nj4Ke1
11121112cardfreeFür die Simulationsabrechnung bekommen keine Nummer, da sie nicht freigegeben werden.free1112.01.00.0646.0637.0ListItemcancelledSimulation: Teilabrechnungsnummer generieren [System] ⛔4uetLX
11131113cardfreeDie Sichtbarkeit von Simulationsabrechnung geht wie bei normale Abrechnungen s. Story "Übersicht der Teilabrechnungen [TG]". Hintergrund ist dass die TG die Abrechnungen simuliert, wenn die VUMO, AT oder LEO die Simulationsabrechnungen sehnen sollen, dass passiert das außerhalb vom System.free1113.02.00.0646.0637.0ListItemdoneSichtbarkeit von Simulationsabrechnungen [System]O5m88j
11141114cardfreeBei einer Korrektur einer Teilabrechnung kann der Anwender keine Simulationsabrechnungen auswählen.free1114.02.00.0646.056.0ListItemdoneAbrechnungen durch Simulationen nicht korrigierbar [System]CPUgda
11161116cardfreeFür Sammelabrechnungen mit dem Kennzeichen "Simulation" gibt es keine FiBu Anbindung.free1116.00.00.0646.018.0ListItemdoneKeine FIBU Anbindung für Simulationsabrechnungen [System]JSXUFI
11171117cardfreeBei Simulationsabrechnungen speichert das System keine Rundungsdifferenzen.free1117.01.00.0646.0505.0ListItemdoneSimulation: Rundungsdifferenzen nicht speichern [System]1rD8C5
11181118cardfreeEs gelten die gleiche Prozesse vom Kernprozess s. Story "SA: Abschläge in die Sammelabrechnung berücksichtigen [TG]"free1118.03.00.0646.0505.0ListItemdoneAbschlagsabrechnungen in Simulationen berücksichtigen [TG]zLiAZS
11201120cardfreeSimulationsabrechnungen können nicht storniert werden. Sie sind nicht freigegeben und dürfen deshalb auch nicht storniert werden.free1120.03.00.0646.0637.0ListItemcancelledSimulationsabrechnugnen nicht stornieren [System] ⛔gmXufh
11211121cardfreeFür die Tairfsimulation "Beförderungsstatistik" muss der Benutzer ein Multiplikator für eine Kombination aus Ticketart und Preisstufe eingeben. Dies muss nach jedem PKM Import erneut erfolgen.free1121.010.00.0230.0244.0ListItemdoneMultiplikator für Tickets eingeben [TG]JNWNW4
11221122cardCR+freeMit einem neuen PKM Import übernimmt das System die Multiplikatoren aus dem alten Tarifstand und kopiert sie zu den Tickets vom neuen Tarifstand. CR Begründung: Das System sucht nach dem bestehenden Ticket. Wenn vorhanden, übernimmt das System der Multiplikator zu dem neuen Ticket. Das stellt einen zusätzlichen Schritt beim PKM-Import dar und deshalb einen Mehraufwand. Kann ein Teil des CRs "ID 1029 Datenübernahme: Kennzeichnung ABO-JV [System] 🚩" gesehen werden. Kostenneutrale Lösung: Der Benutzer gibt den Multiplikator nach dem PKM-Import manuell an.free1122.06.00.0230.0nghanem372.0ListItemdoneMultiplikator aus altem PKM übernehmen [System] 🚩_5APhQ
11231123cardfreeEinnahmenprognose auf Basis der zurückliegenden Verkaufszahlen zu den zukünftig erwarteten Ticketverkäufen und Einnahmen von Semestertickets. Möglichkeit der Einschränkung auf Ticketfilter.free1123.09.00.0230.0997.0ListItemdoneEinnahmenprognosen Semestertickets [TG, MST, VUMO, LEO, AT]9CQsaU
11241124cardfreeDie Anwendung berechnet die Einnahmen- und Preisveränderungen einer möglichen Tarifmaßnahme.free1124.010.00.0230.0997.0ListItemdoneTarifkalkulation zur Tarifmaßnahmen. Einnahmenveränderungen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]cR4k1S
11251125cardfreeEs gibt eine bestimmte Anzahl von Tarifsimulationen, die durchgeführt werden können. Im Gegensatz zu generischen Reports sind die Ausgabeformate von Simulationen im System festprogrammiert und können vom Benutzer nicht geändert werden.free1125.05.00.0230.0997.0ListItemcancelledKeine Konfiguration des Ausgabeforamts bei Tarifsimulationen ⛔z3RHv_
11261126cardfreeBei Tarifsimulationen können die Filterkriterien nicht vom Benutzer konfiguriert werden im Gegensatz zu den generischen Reports. Die Filterkriterien sind für jede Tarifsimulation festprogrammiert, der Benutzer kann die bestehenden Filterkriterien ausfüllen aber er kann kein Kriterium hinzufügen oder rausnehmen.free1126.06.00.0230.0997.0ListItemcancelledKeine Konfiguration von Filterkriterien bei Simulationen ⛔E3lu9f
11281128cardfreeDer Benutzer sieht die Details einer bereits gespeicherten Tarifsimulation. Das System zeigt die vom Benutzer eingegebenen Filterkriterien sowie die generierten Excel-Dokumente, die aus dieser Tarifsimulation stammen.free1128.02.00.0230.0997.0ListItemdoneDetails einer gespeicherten Tarifsimulation sehen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]RCiFKr
11291129cardfreeDer Benutzer darf nur die Ergebnisse von Simulationen sehen, die er selber erzeugt hat.free1129.04.00.0230.0997.0ListItemdoneSichtbarkeit der durchgeführten Simulationen [System]Wsb6di
11301130cardfreeEs gibt eine Anzahl von Tarifsimulationen, die der Benutzer durchführen kann. Der Benutzer wählt die jeweilige Tarifsimulation aus dem Hauptmenü aus und gibt die Filterkriterien ein. Das System führt den Report im Hintergrund aus und speichert die Ausgabedatei als Anhang in der Datenbank.free1130.01.00.0230.0997.0ListItemdoneTarifsimulation speichern und durchführen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]nDVe9b
11311131cardfreeNach der Durchführung einer Tarifsimulation exportiert das System die Ergebnisse direkt in einer Excel-Datei. Jede Simulation wird in einer geeigneten Form exportiert (s. separate Karten für die Formate). Es gibt keine Ansicht von den Ergebnissen auf der Oberfläche der Anwendung, sie werden direkt exportiert und als Datei in die Datenbank gespeichert.free1131.03.00.0230.0997.0ListItemdoneTarifsimulation exportieren [System]GySlsS
11321132cardfreeEs werden alle Einnahmendatensätze berücksichtigt, die als Ergebnis aus dem Einnahmenfilter stammen. Das Kennzeichen ob die Datensätze bereits abgerechnet wurden oder nicht wird dabei ignoriert.free1132.01.00.0646.016.0ListItemdoneAbgerechnete Einnahmendatesätze berücksichtigen [System]GOEKI7
11331133cardfreeDer Benutzer kann keine Simulationsabrechnung korrigieren. Das System zeigt keine Simulationsabrechnungen in der Auswahlliste "zu korrigierende Abrechnung".free1133.01.00.0646.056.0ListItemdoneKeine Korrektur von Simulationsabrechnungen [System]H-4MEy
11341134cardfreeAlle Prozesse der normalen Sammelabrechnung gelten auch für Simulations- Sammelabrechnungen z.B. Auswahl einer Clearingsstelle, Grenzwert.free1134.04.00.0646.0505.0ListItemdoneSimulation: Weitere Besonderheiten der Sammelabrechnung [TG]K6szXd
11351135cardfreeDer Anwender möchte eine Tarifkalkulation rechnen lassen und Preissteigerunge je Preisstufe auswählen.free1135.012.00.0230.0997.0ListItemdoneEingabe der Preiserhöhung je Preisstufe einer Tarifmaßnahmen [TG, MST, VUMO, LEO, AT]RdhYKP
11361136cardfreefree1136.021.00.0LayerHeaderAbrechnung von FremdeinnahmenDZV_th
11381138cardfreeFür die W-EAV wird ein neuer Schlüsseltyp benötigt: Relation an Empfängerfree1138.00.00.0888.0288.0ListItemdoneSchlüsseltyp: Relation an Empfängeru2qG0I
11391139cardfreebenötigte Schlüsselgruppen: Vorlauf Hauptlauf Nachlauffree1139.01.00.0888.0288.0ListItemdoneSchlüsselgruppe anlegen [TG]Tcj-NR
11401140cardCR+freeUm die Schlüssel in die EDB zu importieren, ist es von der Datenmenge der Schlüssel notwendig eine Importschnittstelle zur EDB zu bauen. Die Daten müssen in der Quelldatenbank so vorliegen, wie es die EDB erwartet. (Relationsnr., Empfänger VU-ID, Anteil in %). CR Begründung: die Schnittstelle ist eine neue Schnittstelle und nicht im Lastenheft vorgesehen.free1140.02.00.0888.0nghanem14.0ListItemdoneImportschnittstelle zur Schlüsseldatenbank eines Gutachters [System] 🚩NXV8Qg
11411141cardfreeSimulationsaberchnungen werden nicht freigegeben und können nur gelöscht werden, wenn sie in keine Sammelabrechnungen enthalten sind.free1141.04.00.0646.0637.0ListItemdoneSimulationsabrechnung löschen [TG]PCZqSI
11421142cardfreeEine Simulationssammelabrechnung darf nicht freigegeben werden, weil sie jeder Zeit gelöscht werden darf.free1142.02.00.0646.0505.0ListItemdoneSimulation: Sammelabrechnung nicht freigeben [TG]mqOOCG
11431143cardfreeEine Simulationsabrechnung darf immer bearbeitet werden, da sie nicht freigegeben wird.free1143.03.00.0646.056.0ListItemdoneSimulationsabrechnung bearbeiten [TG]TN0hR-
11441144cardfreeBeim Filtern für Reports auf EAV wählt der Benutzer bestimmte Filterkriterien aus um die Simulationsabrechnungen unterscheiden zu können. Der Benutzer hat die Möglichkeit alle vier Filterkriterien zu benutzen das Filterkriterium "Ist Simulation" reicht aber aus um Simulationen zu unterscheiden.free1144.00.00.0646.0387.0ListItemdoneFilterkriterien für Siumaltionsabrechnungen [TG]y0rCMk
11451145cardfreeEs werden drei Teilabrechnungen durchgeführt: 1. Vorlauf (Relation nach VU-ID) 2. Hauptlauf (Relation nach VU-ID) 3. Nachlauf (Relation nach VU-ID) Der Benutzer wählt beim Starten der Teilabrechnung einen Teilstrecken-Schlüssel aus, der für die drei Teilabrechnungen Vorlauf, Hauptlauf und Nachlauf gilt.free1145.02.00.0888.056.0ListItemdoneEingabe der Anteile nach Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf [TG]79ooRR
11471147cardfreeNachdem der Benutzer die Teilabrechnung startet, startet das System einen Hintergrund-Job für die Berechnung der Ergebnisse. Es werden alle 3 Teilabrechnungen gemeinsam gestartet. Die Berechnungsschritte sind in den folgenden Stories beschrieben. Das System berücksichtigt zuerst den Teilstreckenschlüssel und danach den Relationsschlüssel.free1147.00.00.0888.016.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]NLrJfl
11481148cardfreeEin Datensatz wird nur markiert, wenn alle 3 Teilstrecken abgerechnet wird. Da schon sichergestellt ist, dass alle 3 Teilabrechnungen zusammen laufen ist der Datensatz entweder "abgerechnet" oder "nicht abgerechnet". Die Story "Konsistenz der benutzten Schlüssel validieren [System]" stellt schon sicher, dass die Relation die im Teilstrecken-Schlüssel vorkommt auch im VU-ID Schlüssel vorkommt. Diese Prüfung schließt den Fall aus, dass ein Datensatz in einer Teilabrechnung berücksichtigt ist und in die andere nicht.free1148.02.00.0888.0637.0ListItemdoneW-EAV: Einnahmendatensätze als abgerechnet markieren [System]w9zUMS
11501150cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]". Damit eine richtige Abrechnung gemacht wird, müssen die gleichen Einnahmendatensätze in den Abrechnungen des Vorlaufs, Nachlaufs und Hauptlaufs beinhaltet sein. Da die drei Abrechnungen ggf. nicht zeitgleich im System laufen, muss das System sicherstellen, dass es die gleichen Einnahmendatensätze sind. Zusätzliche oder fehlende Datensätze führen dazu, dass nicht 100% der Einnahmendatensätze in den 3 TA abgerechnet sind.free1150.03.00.0888.016.0ListItemdoneGleiche Einnahmendatensätze auswählen [System]Zm1PvU
11511151cardfreeFür Sammelabrechnungen aus der W-EAV gibt es eine Verknüpfung in den folgenden Fällen: - Abrechnung für andere Tariffenster, wo eine Clearingstelle ausgewählt wurde - Abrechnung für Tariffenster W wo eine VU-ID vorkommt, die als "zahlungsrelevant" kennzeichnet ist (Drittmelder) Das System erstellt die Zahlungsanordnung analog wie im Kernprozess.free1151.00.00.0888.018.0ListItemdoneVerknüpfung mit FiBu System [System]u9L9QO
11521152cardfreeEs ist nicht vorgesehen, dass für das Tarifenster W eine Clearingstelle ausgewählt wird, da derzeit keine Treuhandvereinbarung der westfälische Vu vorliegt noch vorgesehen ist.free1152.02.00.0888.0505.0ListItemdoneClearingstelle auswählen [TG]ZWA5Fg
11531153cardfreeWenn Dirttmelder Einnahmen gemeldet werden, gelten die gleiche Prozesse wie im Kernprozess. Voraussetzung ist, dass der Drittmelder auch eine Fibu Anbindung hat.free1153.00.00.0888.082.0ListItemdoneW-Einnahmen: Drittmelder Einnahmen [VUMO]T0VffO
11541154cardfreeZusätzlich zum Kernprozess mussen Einnahmen mit Relationsangabe und Einnahmen ohne Relationsangabe gefiltert werden.free1154.00.00.0888.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter erstellen [TG]WmwHaw
11551155cardfreeDer Benutzer befüllt die Details je Teilabrechnung gem. 1172 "W-EAV: Teilabrechnung starten [TG]"free1155.03.00.0888.056.0ListItemdoneStart der Abrechnungen VL, HL, NL mit Relation an VU-ID [TG]AgIOj_
11561156cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]". Die Story beschreibt den ersten Schritt der Berechnung der EAV mit Teilstrecken.free1156.04.00.0888.016.0ListItemdoneAufteilung der Einnahmen auf Teilstrecken [System]e-qIph
11571157cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]". Die Story beschreibt den zweiten Schritt der Berechnung der EAV auf VU-ID Ebene. Das System muss sicherstellen, dass nur Einnahmen verteilt werden, die der entsprechenden Relation zugehörig sind.free1157.05.00.0888.016.0ListItemdoneAufteilung der Einnahmen auf Relation an VU-ID [System]MztW71
11581158cardfreeSiehe Beschreibung Kernprozess 1209: "Anwendung einer Ausgleichsmatrix auf Teilabrechnungen [TG]". Für die westfälische EAV mit Teilstreckenschlüssel müssten dementsprechen 6 Teilabrechnunge gestartet werden. (Altabrechnung: VL, HL, NL und Neuabrechnung VL, HL, NL) Die Aufwandsschätzung wird vorgenommen, wenn die konkrete Anforderung vorliegt.free1158.011.00.0888.056.0ListItemcancelledAusgleichsmatrix ⛔su1kkC
11611161cardfreeorangeRelationslose Ticket werden in einer oder mehreren separaten Abrechnung(en) verteilt. Grundlage für die Verteilung sind die Ergebnisse aus der Berechnung der relationsgebundenen Tickets (Abrechnung mit Teilstreckenanteile). Hierfür kann sich der der Anwender einen Report ziehen und die Schlüssel anhand des Reports manuell auf Ebene der VU-IDs ermitteln. Der ermittelte Schlüssel muss dann, wie im Kernprozess auch importiert werden und VU-ID-scharf sein. Eine Verteilung auf TG-Ebene ist nicht vorgesehen. Die Filterung der relationslosen Tickets muss der Anwender vornehmen. Relationslose Tickets sind auch Relationen hinterlegt worden, diese sind dann bspw. Netztickets (Netz W nach Netz W).free1161.010.00.0888.056.0ListItemdoneEAV für Tickets im Westfalen, die nicht relationsgebunden sind [ORGA]glNA0H
11621162cardfreeFür ist die westfälische EAV ist es notwendig einen Schlüssel zu importieren, der die Anteile des Vor-, Haupt-, und Nachlaufs je Relation anzeigt.free1162.00.00.0888.014.0ListItemdoneTeilstreckenschlüssel importieren [TG]2lKNFS
11631163cardfreeJe Realtion wird eine Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen vorgenommen. Dafür muss eine Schlüssel Relation(en) zu VU-ID importiert werden. Eine Schlüsseldatei darf ein oder mehrere Relationen beinhalten.free1163.01.00.0888.014.0ListItemdoneRelation an VU-ID Schlüssel importieren [TG]varGpR
11641164cardfreeEin neuer Schlüsseltyp für die Teilstreckeanteile (VL, HL, NL) wird benötigtfree1164.02.00.0888.0288.0ListItemdoneSchlüsseltyp: TeilstreckenanteileHp8gsC
11651165cardfreeEs müssen immer alle drei Teilabrechnungen zusammen freigegeben werden. Das System zeigt auf der Übersicht kein Icon für die Freigabe, sondern es wird auf der Bearbeitungsmaske der Teilabrechnungen ein Button dafür angezeigt.free1165.00.00.0888.0637.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung freigeben [TG]43fhkC
11661166cardfreeIn der westfälischen EAV ist eine Abrechnung über die Clearingstelle der WT Gmbh nicht vorgesehen.free1166.04.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung mit Clearingstelle nicht möglich [System]jx1VQW
11671167cardfreeWeitere Validierungen beim Import des EAV-Schlüssels werden wie im Kernprozess implementiert (z.B. Zeitraum-Validierungen... usw.). S. Story "ID 554 Validierung beim Schlüsselimport [System]"free1167.04.00.0888.014.0ListItemdoneW-EAV: Schlüssel validieren [System]o3Fuu-
11681168cardfreeFür westfälische Schlüssel gelten die gleichen Übersichten und die gleichen Buttons und Funktionen wie im Kernprozess (s. Kernprozess TG). Es gibt auf den Übersichten keine Besonderheiten für die westfälische EAV.free1168.05.00.0888.014.0ListItemdoneW-EAV: Schlüssel Übersicht [TG]3ToA44
11691169cardfreeEs kann eine der drei Teilabrechnungen korrigiert werden, z.B. wenn der Schlüssel geändert wurde. Es müssen aber gleichzeitig alle drei Teilabrechnungen im Hintergrund korrigiert werden, weil es in diesem Zeitpunkt neue Einnahmendatensätze geben kann.free1169.08.00.0888.016.0ListItemdoneW-EAV: Korrekturabrechnung speichern [System]33JsTt
11701170cardfreeEs kann eine der drei Teilabrechnungen korrigiert werden, z.B. wenn der Schlüssel geändert wurde. Es müssen aber gleichzeitig alle drei Teilabrechnungen im Hintergrund korrigiert werden, auch wenn sich nichts in den weiteren Abrechnungen geändert hat, weil es in diesem Zeitpunkt neue Einnahmendatensätze geben kann. Der Anwender klickt den Icon "korrigieren" auf der Oberfläche an, das System öffnet die Detailansicht von allen drei Teilabrechnungen ausgefüllt mit den Daten der ursprünglichen Abrechnungen.free1170.05.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung korrigieren [TG]Na4lH9
11711171cardfreeFür die Durchführung von Abrechnungen mit der westfälischen Rechenlogik (Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf), gibt es ein eigenes Benutzerrecht.free1171.03.00.0888.0288.0ListItemdoneEigenes Benutzerrecht für W-Abrechnungen [System]BUbhEh
11721172cardfreeDer Benutzer startet eine westfälische EAV. Sie besteht aus drei Teilabrechnungen, die verknüpft sind. Das System öffnet eine Oberfläche auf der die drei Teilabrechnungen gestartet werden können. Auf dieser Oberfläche gibt es allgemeine Datenfelder, die für alle 3 TA gelten. Es gibt Datenfelder die für jede TA ausgefüllt werden müssen.free1172.00.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung starten [TG]2LvGsy
11731173cardfreeDer Anwender kann nicht weniger als 3 Teilabrechnungen gleichzeitig starten. Er muss sie nicht einzeln starten.free1173.01.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV: mehrere Teilabrechnungen gleichzeitig starten [System]ln79oK
11741174cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]". Das System validiert, dass die benutzten Schlüsseldateien in den drei Teilabrechnungen konsistent sind.free1174.01.00.0888.016.0ListItemdoneKonsistenz der benutzten Schlüssel validieren [System]nE_mps
11751175cardfreeWestf. Teilabrechnungen können nach Freigabe storniert werdenfree1175.03.00.0888.0637.0ListItemdoneW-EAV: Teilabrechnung stornieren [TG]52QIhQ
11761176cardfreeEin Anwender möchte eine westf. EAV Abrechnung löschen.free1176.01.00.0888.0637.0ListItemdoneW-EAV: Löschen vor Freigabe [TG]3dvI4L
11771177cardfreeVorgehen wie im Kernprozess (s. ID 898 Provisionenabrechnungen starten u. korrigieren [TG]). Provisionssatz ist veränderbar und kann vom Benutze eingegeben werden.free1177.08.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV:Provisionsabrechnung starten [TG]9VpgJs
11781178cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]".free1178.06.00.0888.016.0ListItemdoneW-EAV: Abrechnungsergebnisse speichern [System]WBeOd7
11791179cardCR+freeNach der Berechnung der Erlöse pro VU-ID berechnet das System die Zahleranteile gemäß der Story "ID 912 Abrechnungstyp: Abrechnung mit Empfängerschlüssel - Zahleranteile berechnen [System] 🚩". Da der Schlüssel die VU-IDs als Empfänger beinhaltet, muss das System die Zahleranteile berechnen. CR Begründung: Die Berechnung passiert analog der Story "Abrechnungstyp: Abrechnung mit Empfängerschlüssel - Zahleranteile berechnen [System] 🚩". Die ursprüngliche Story ist ein CR, diese Story ist ein Teil von diesem CR.free1179.07.00.0888.0nghanem16.0ListItemdoneW-EAV: Zahlungsmatrix berechnen [System] 🚩w0WqD3
11801180cardCR+freeDer Export enthält die Daten aggregiert (ohne Relationen). S. Anhang. Hintergrund: Die Sammelabrechnung, die an die Unternehmen auch postalisch versandt wird, ist eine Kompaktabrechnung. Eine Darstellung nach Relationen in der Abrechnung wird sehr umfangreich. Die Details der Abrechnung können jedoch in der Datenbank nachvollzogen werden. CR Begründung: Diese Story ist eine Erweiterung von der Story "Sammelabrechnung exportieren". Die ursprüngliche Story ist ein CR und deshalb diese Story auch.free1180.01.00.0888.0nghanem505.0ListItemdoneW-EAV: Sammelabrechnung exportieren [TG] 🚩G_SHOk
11811181cardfreeorangeDie 3 Teilstrecken müssen zusammen abgerechnet, Abrechnugnen bearbeitet, gelöscht oder freigegeben werden. Es ist nicht möglich eine einzelne Teilstrecke separat abzurechnen, weil es sichergestellt werden muss, dass alle 3 Teilabrechnungen die gleiche Einnahmendatensätze enthalten und diese zu 100% auch abgerechnet werden. EIne Teilabrechnung eines Datensatzes ist nicht möglich. Beim Starten der Teilabrechnungen müssen 4 Schlüsseldateien vorhanden sein, die Einnahmen abgeschlossen sein und weitere Details der Abrechnung vorhanden sein. Wenn in einer Abrechnung ein Teil ausfällt (z.B. es wird bei Abschlägen kein Vorlauf und Nachlauf abgerechnet) muss im Teilstreckenschlüssel der Anteil 0% für diese Teilstrecke  eingegeben werden. Es muss auch für diese Teilstrecke ein Relation-VU-ID Schlüssel importiert werden mit mindestens einen Datensatz, damit das System eine Teilabrechnung starten kann.free1181.06.00.0888.056.0ListItemdoneAbrechnung von nur einer Teilstrecke nicht möglich [ORGA] [TG]tnUfv8
11821182cardCR+freeUm die Schlüssel in die EDB zu importieren, ist es von der Datenmenge der Schlüssel notwendig eine Importschnittstelle zur EDB zu bauen. Die Daten liegen in der Quelldatenbank nicht so vor, wie es die EDB erwartet. (Relationsnr., Empfänger VU-ID, Anteil in %). Die EDB muss eine zusätzliche Berechnung durführen um die Daten in der erwarteten Form zu bringen. Die Daten liegen in der Access-DB mit der Information der einzelnen Linien (Relation, Linie, Anteil), die EDB muss auf VU-ID Ebene aggregieren. Diese Story ist eine Alternativlösung zu der Story ID 1140. CR Begründung: die Schnittstelle ist eine neue Schnittstelle und nicht im Lastenheft vorgesehen. Hier ist eine zusätzliche Berechnung vom System nötig für die Aufbereitung der Daten wie in der EDB erwartet, falls die Daten nicht in der Datenbank so abgebildet sind wie von der EDB erwartet.free1182.03.00.0888.0nghanem14.0ListItemdoneImportschnittstelle  zur Schlüsseldatenbank eines Gutachters (mit Berechnung) [System] 🚩Fk5OHw
11831183cardfreeDer Benutzer fasst Teilabrechnungen zusammen um eine Sammelabrechnung zu erstellen. Es müssen nicht die 3 Teilstrecken in einer Sammelabrechnung zusammengefasst werden.free1183.00.00.0888.0505.0ListItemdoneW-EAV: Sammelabrechnung erstellen [TG]BlaheX
11841184cardfreeEin VU sieht nur die Teilabrechnung in der sie selbst enthalten ist, auch wenn es nur ein Teil (z. B. nur VL) der Gesamtrelation ist (z. B. VL -> Ja; HL und NL -> nein)free1184.04.00.0888.0637.0ListItemdoneSichtbarkeit von W-Abrechnungen [System]vLyeRo
11851185cardfreeDie Abrechnung mit einem Teilstreckenschlüssel + einem Relationsschlüssel steht nicht nur für die Tarifgemeinschaft WT GmbH zur Verfügung, sondern es können auch andere Tarifgemeinschaften diese Abrechnugnen für die eigenen Einnahmen benutzten. Die Anforderungen der W-EAV gelten in diesem Fall nicht nur für das Tariffenster W, sondern für die anderen Tariffenster. Es wird über Rechtevergabe gesteuert welche Benutzer die Abrechnungen mit Teilstreckenschlüssel durchführen und welche die Abrechnungen durchführen können.free1185.07.00.0888.056.0ListItemdoneAbrechnung mit Teilstrecken für andere Tariffenster möglich [System, TG]AGIOPO
11861186cardfreeorangeIm Vertrag KÖNNEN monatliche Abschläge vereinabrt werden. Es ist unklar, ob diese sich auf Abschlagsabrechnungen oder Endabrechnunge (Ratenzahlungsverienbarung) beziehen. Eine Implementierung der monatlichen Provisionsabschläge wäre ein zusätzlicher Kostenaufwand. Erstmal nicht weiter in der EDB berücksichtigt, da dies ein Kann-Kriterium ist und es vermieden werden soll, dass Features installiert werden, die in Realität gar nicht zu Anwendung kommen und dennoch Zusatzkosten für die EDB verursacht haben. Die organistorische Lösung ist, dass solche Abschläge außerhalb des Systems abgerechnet werden.free1186.09.00.0888.056.0ListItemdoneW-EAV: Monatliche Abschläge auf Provisionszahlung [TG] [ORGA]lalYq2
11871187cardfreeDer Benutzer führt einen aggregierten Report nach Relation und VU-ID durch.free1187.00.00.0888.020.0ListItemdoneAggregierter Report nach VU-ID, Relation [VUMO, AT, LEO, TG, MST]EqLoO2
11881188cardCR+freeVUMO, LEO und AT dürfen die Erlöse und Einnahmen aller VU-IDs je Relation, aus Wettbewerbsgründen, nicht einsehen. CR Begründung: es ist vorgesehen, dass bei Reports auf EAV, die Einnahmen von allen VU-IDs für alle VU-IDs sichtbar sind, für alle VU-IDs die in der Abrechnung vorhanden sind. Hier ist die Besonderheit zu berücksichtigen, dass bei W-Abrechnungen die detaillierte Ergebnisse mit der Relation nur für das eigene VU sichtbar sind, was eine zusätzliche Einschränkung auf die Sichtbarkeit setzt.free1188.01.00.0888.0nghanem34.0ListItemdoneEingeschränkte Sichtbarkeit bei Erlöse je Relation [System]🚩xr1Ogq
11891189cardfreeW-Einnahmen werden analog dem Kernprozess für Monatsmeldungen hochgeladen (s. Kernnprozess M +MK). Es gibt keinen Unterschied zum Kernprozess weder bei der Schnittstelle noch bei den Prozessen. W-Einnahmen werden wie andere Einnahme anderer Tariffenster anhand der ersten Stelle des EAV-Codes identifiziert.free1189.00.00.0888.010.0ListItemdoneW-Einnahmen hochladen [VUMO]KmFZW_
11901190cardfreeDiese Story ist ein Teilprozess der Story "ID 1147 W-EAV: Teilabrechnung berechnen [System]". Das System prüft das die Relationen von Einnahmendatensätze aus dem Einnahmenfilter auch im Teilstreckenschlüssel enthalten sind. Das System stellt dadurch sicher, dass ALLE Einnahmendatensätze, die aus dem Einnahmefilter resultieren in der Abrechnung berücksichtigt sind.free1190.02.00.0888.016.0ListItemdoneValidierung: alle Relationen mit Einnahmen im Teilstreckenfilter [System]Hyfv-j
11931193cardfreeDie Zuordnung der Vertragspartner gilt ab sofort. Es ist keine Zeitlogik vorgesehen. Eine Zeitlogik ist über das Datum der Konzession zu lösen, wenn notwendig.free1193.01.00.01136.021.0ListItemcancelledKeine Zeitlogik für die Zuordnung Vertragspartner der EAV [System] ⛔66WmVW
11941194cardfreeorangeWird eine Zuordnung der Vertragspartner gelöscht, muss der Anwender organisatorisch sicherstellen, dass alle normalen (Nicht-Fremdeinnahmen des Tariffensters) Abrechnungen im diesen Tariffenster zu dem Zeitpunkt des Löschen bereits abgerechnet sind. Ansonsten kann die VU-ID nicht mehr in Abrechnung dieses Tariffensters als Partner berücksichtigt werden. Die Einnahmen dieses VU-ID gelten ab sofort als "Fremdeinnahmen". Ist das VU ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder Vertragspartner, dann gilt es ab diesem Zeitpunkt in den normalen Abrechnungen. Das VU kann in diesem Fall mit einer neuen Konzession und VU-ID angelegt werden, Einnahmen des neuen VUs werden dann als normale Einnahmen behandelt.free1194.02.00.01136.021.0ListItemdoneÄnderung der Vertragspartner [ORGA]U7YVJe
11951195cardfreeDer Import von Fremdeinnahmen gilt wie der Import von normalen Einnahmen, es gibt keine Besonderheiten dafür. Die Einnahmen werden mit dem Tariffenster der TG gemeldet, zu der das VU keine Zuordnung als Vertragspartner hat.free1195.00.00.01136.010.0ListItemdoneFremdeinnahmen hochladen [VUMO]4G5_Lm
11961196cardfreeorangewie Kernprozess. Der Anwender muss sicherstellen, dass der Schlüssel nur Partner der EAV des eigenen Tariffensters beinhaltet.free1196.00.00.01136.014.0ListItemdoneSchlüssel für normale Abrechnung hochladen [ORGA]SRWjXp
11971197cardfreeorangewie Kernprozess. Der Anwender muss sicherstellen, dass der Schlüssel nur Partner der EAV eines fremden Tariffensters beinhaltet.free1197.01.00.01136.014.0ListItemdoneSchlüssel für Fremdeinnahmen hochladen [ORGA]Xb1sw5
11981198cardfreeDer Benutzer erstellt einen Einnahmenfilter nur mit VUs, die für seine TG als Partner der EAV sind. Hintergrund: Für die Abrechnung von Fremdeinnahmen  wird eine separate (zweite) Teilabrechnung neben der normalen Abrechnung der "Eigeneinnahmen" gestartet. Eine Teilabrechnung nur mit Partner der EAV und eine mit Fremdeinnahmen.free1198.00.00.01136.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter für normale "Eigeneinnahmen" Abrechnung erstellen [System] [TG]RPNYPZ
11991199cardfree**Der Benutzer erstellt einen Einnahmenfilter nur mit VUs, die für seine TG nicht Partner der EAV sind. Hintergrund: Für die Abrechnung von Fremdeinnahmen  wird eine separate (zweite) Teilabrechnung neben der normalen Abrechnung der "Eigeneinnahmen" gestartet. Eine Teilabrechnung nur mit Partner der EAV und eine mit Fremdeinnahmen.**free1199.01.00.01136.0492.0ListItemdoneEinnahmenfilter für Fremdeinnahmen erstellen [System] [TG]iuOvMc
12001200cardfreeDer Prozess der Teilabrechnung ist analog dem Kernprozess und den weiteren Prozessen (Abschläge, Korrekturen, usw.). Es muss aber folgendes organisatorisch sichergestellt werden: 1. TA (normale Einnahmen) - der Benutzer wählt den entsprechenden Schlüssel mit den Partnern aus - der Benutzer wählt den entsprechenden Einnahenfilter mit den Partnern aus 2. TA (Fremdeinnahmen) - der Benutzer wählt den entsprechenden Schlüssel mit den nicht-Partnern (als Zahler) und Partner (als Empfänger) - der Benutzer wählt den entsprechenden Einnahmenfilter mit den Nicht-Partnern aus.free1200.00.00.01136.056.0ListItemdoneTeilabrechnung starten [TG]xxuZlb
12011201cardfreeBeim Starten einer Abrechnung für Fremeinnahmen füllt der Benutzer das Kennzeichen "Fremeinnahmen abrechnen" auf der Oberfläche "Teilabrechnung starten" aus. Dieses Kennzeichen wird benutzt, damit das System die Ergebnisse der Abrechnungen validiert.free1201.01.00.01136.056.0ListItemdoneKennzeichen "Fremdeinnahmen abrechnen" ausfüllen [TG]LhGDNG
12021202cardfreeorangeDer Anwender stellt organisatorsch sicher, dass Teilabrechnung von Fremd- und Eigeneinnahmen nicht kombiniert werden. Hintergrund ist, dass Fälle auftreten können, in denen eine Kombination notwendig ist.free1202.00.00.01136.0505.0ListItemdoneKeine Mischung von TA mit Fremdeinnahmen & ohne Fremdeinnahmen [ORGA]mXiGBU
12031203cardfreeDie Provisionsabrechnung kann wie im Kernprozess beschrieben angewandt werden.free1203.02.00.01136.056.0ListItemdoneFremdeinnahmen: Provisionsabrechnung starten [TG]6CL4d6
12041204cardCR+freepurpleBei allen Teilabrechnungen werden folgende Validierungen, anhand von der Checkbox "Fremdeinnahmen abrechnen" durchgeführt. CR Begründung: Die Story ist eine zusätzliche Validierung beim Import des Schlüssels, die ursprünglich (im Kernprozess) nicht vorgesehen ist. Bei den Fremeinnahmen sind die Vertragspartnerrollen nicht nur informatorisch gebraucht sind, sondern für die Validierung. Kostenneutrale Lösung: diese Validierung muss organisatorisch sichergestellt werden, das System macht keine zusätzliche Validierung.free1204.00.00.01136.0nghanem16.0ListItemdoneSchlüssel für Fremdeinnahmen validieren [System] 🚩Df2f2q
12051205cardCR+freepurpleBei allen Teilabrechnungen werden folgende Validierungen, anhand von der Checkbox "Fremdeinnahmen abrechnen" durchgeführt. CR Begründung: Die Story ist eine zusätzliche Validierung beim Durchführen einer Abrechnung von Fremdeinnahmen, die ursprünglich (im Kernprozess) nicht vorgesehen ist. Bei den Fremeinnahmen sind die Vertragspartnerrollen nicht nur informatorisch gebraucht sind, sondern für die Validierung. Kostenneutrale Lösung: diese Validierung muss organisatorisch sichergestellt werden, das System macht keine zusätzliche Validierung.free1205.01.00.01136.0nghanem16.0ListItemdoneEinnahmen für Abrechnungen validieren [System] 🚩KxeUYA
12061206cardfreeDer Anwender möchte einen Report erstellen, in denen er nur Unternehmen oder nur "Fremdunternehmen" seines Tariffensters filtern möchte und dessen Einnahmen sehen will.free1206.00.00.0888.0387.0ListItemdoneFilter nach EAV-Vertragspartner (Ja/nein)tRwStq
12071207cardfreeDie Berechnung der FunTicket und JobTicket in Westfalen erfolgt, auf Basis eines Verfahrens, dass von 2013 bis 31.12.2020 gilt. Von einer Implementierung der EAV für ein Jahr (vsl. Starttermin EDB 01.01.2020) wird aufgrund des Kosten-, Nutzen-,  und Zeitaufwands abgesehen. Für das Finale Verfahren ab 2021 ist eine Lösung in der EDb implementiert.free1207.022.00.0LayerHeadercancelledW-EAV: Abrechnung von Fun- und JobTickets (Netz)mgZQCd
12091209cardfreeWenn neue Verfahren in der EAV Anwendung finden, kann es sein, dass sich die Partner der EAV auf eine Ausgleicsmatrix einigen, damit die größeren Erlösverschiebungen nicht gleich erfolgswirksam in der Bilanz sind. Der Lösungsansatz gleicht dem der Teilstreckenabrechnung der W-EAV. Es müssen zwei Teilabrechnungen gleichzeitig gestartet werden, einmal nach alten Verfahren (=Schlüssel) und nach neuem Verfahren. Beide Teilabrechnungen werden gleichzeitig gestartet und freigegeben. Weder im Lastenheft noch im Angebot ist die Ausgleichsmatrix berücksichtigt. Da dieser Fall schätzungsweise alle 7-10 Jahre eintritt, wird hier nur eine kurzer Lösungsansatz beschrieben und auf cancelled gesetzt. Eine genaue Aufwandsschätzung kann erst vorgenommen werden, wenn die Anforderung besteht.free1209.08.00.0230.056.0ListItemcancelledAnwendung einer Ausgleichsmatrix auf Teilabrechnungen [TG] ⛔N3b22E
12101210cardfreeorangeIm Verfahren bis zum 31.12.2020 werden Anteile der Einnahmen aus Fun- und JobTicket Westfalen den regionalen Tarifräumen abgespalten. Dies wird von der EBD nicht systemseitig gelöst. Für das Finale Verfahren kann für dieses Tickets ab 2021 die W-EAV Anwendung finden. Für die vorherigen Jahre muss die Abrechnung außerhalb des Systems erfolgen. Die entsprechenden Reports dafür sind möglich. Wenn gewünscht, können die Datensätze bis Ende 2020 per Script auf abgerechnet gesetzt werden. Der Anwender kann jedoch in den Report des Zeitraum auch entsprechend filtern.free1210.00.00.01207.056.0ListItemdoneErlösanteile für Tarifräume bis einschl. 2020 [ORGA]4iYh1e
12121212cardfreeFür die Anschreiben an VU-IDs aus den Zahlungsanordnungen, Sammelabrechnungen sind unterschiedliche Templates gebraucht jeweils mit einem anderen Logo und Breifkopf. Anschreiben werden für folgende Stellen gebraucht: - Sammelabrechnung (EAV - Abrechnung) - FiBu Zahlungsanordnungen für Schulträger (Rechnung) - FiBu Zahlungsanordnungne für LEO der Drittmelder (Rechnung) Es gibt drei Briefkopfvorlagen: - WT GmbH, OWLV GmbH und Leer.free1212.05.00.0230.0581.0ListItemdoneUnterschiedliche Vorlagen bei Anschreiben [System]FDhhq2
12131213cardfreeredfree1213.011.00.0GroupHeaderGrundsätzliches zum DokumentuhZoUU
12141214cardfreefree1214.00.01.01213.0ListHeaderJo-y26
12161216cardfreeorangeEs ist bei der Benutzerrechtevergabe darauf zu achten, dass Benutzer die den Reporttyp "ohne Vu-IDS" erhalten, keine generischen Reports ausführen können, da sie sonst diese Auswertung auch die VU-IDs sehen könnten. Hintergrund ist, dass diese Lösung für die statistischen Quartalsmeldungen gebaut wurde, damit eine Auswertung ohne VU-ID Sichtbarkeit möglich ist.free1216.08.00.0230.01009.0ListItemdoneReporttyp: Sichtbarkeit für Organisationen [ORGA]Wv2sfB
12171217cardfreeDer Anwender möchte die Originaldatei wieder herunterladen.free1217.013.00.06.012.0ListItemdoneOriginaldatei herunterladen [VUMO, MST]JqVPam
12181218cardfreegreenDer Datenimport von Altdaten (Einnahmendaten vor dem 01.08.2017) darf erst erfolgen, wenn die Migration der Start-EDB erfolgreich abgeschlossen ist.free1218.023.00.0LayerHeaderDatenmigration von Alt-DatenPEslQC
12201220cardfreeBeim Anlegen eins der folgenden Objekte prüft das System, dass die benötigte Stammdaten zum gleichen Tarif und TarifCode gehören. Der Hintergrund ist, dass in einem Einnahmendatensatz nur ein TarifCode enthalten ist, und das System gegen diesen TarifCode die Existenz aller Taridaten im Einnahmendatensatz prüft. Durch diese Story wird sichergestellt, dass die referenzierten Daten zum gleichen TarifCode gehören, damit die Prüfung beim Einnahmenimport konsistent sind.free1220.012.00.0230.0244.0ListItemdoneTarifdaten aus unterschiedliche Tarifcodes kombinieren [SV, TG]afuIG_
12251225cardfreePrüfungen umfassen nur die minimalen Pflichfeldprüfungen.free1225.00.00.01218.01076.0ListItemdoneSystemseitige Prüfungen [System]20beBY
12261226cardfreeorangeFür den Import wird eine fiktive VUMO-Organisation angelegt, die alle VU-IDs zugeordnet bekommt, die in den ALT-Daten vorhanden sind. Alternativlösung bevorzugt, da die VU-IDs dann auch auf die Einnahmendaten zurückgreifen können.free1226.00.00.01218.02.0ListItemdoneOrganisationen anlegen [ORGA]E7_-RB
12271227cardfreeorangeAlle VU-IDs, die noch nicht während der Migration der Start-EDB gespeichert wurden, müssen für die Altdaten ergänzt werden.free1227.00.00.01218.021.0ListItemdoneVU-ID angelegt [ORGA]DcH-ZM
12281228cardfreeorangeWird nicht benötigt, da Linien nicht gemeldet.free1228.00.00.01218.0736.0ListItemcancelledLinien anlegenA5OS1J
12291229cardfreeorangeNicht benötigt, da in der Start-EDB Migration Ansprechpartner angelegt werden.free1229.00.00.01218.071.0ListItemcancelledAnsprechparnter anlegen2JJAHz
12301230cardfreeorangeFür den Import der Altdaten, wird die Werteliste der TVRs benötigt, wenn sie nicht bereits für die Migration der Start-EDB angelegt ist.free1230.00.00.01218.0288.0ListItemdoneStammdaten anlegen [ORGA]9mDLoD
12311231cardfreeorangeDer SechserTarif sollte für die Altdaten manuell angelegt werden mit allen erforderlichen Daten, wie es das PKM vorsieht.free1231.00.00.01218.0372.0ListItemdoneTarifdaten anlegen [ORGA]yGINvY
12321232cardfreeDie Übersicht zeigt an welcher Benutzer welche Rechte zugeordnet ist. Der Anwender kann filtern um die Benutzer auszuwerten.free1232.013.00.0230.071.0ListItemdoneÜbersicht: Account, Recht und Organisation [SV]rkw_aF
12331233cardfreeEs gilt die gleiche Sichtbarkeitsregeln wie bei normale Teilabrechnungen. Bei Teilabrechnungen mit Partner der EAV und bei Teilabrechnungen mit Nicht Partner der EAV gilt die gleiche Sichtbarkeitsregel, es gibt keine Unterscheidung. Alle Benutzer von Organisationen mit Beziehung zu den beinhalteten VU-IDs in der Teilabrechnung sehen die Teilabrechnung inkl. der Einnahmen und Erlöse von allen anderen VU-IDs in dieser Teilabrechnung.free1233.00.00.01136.0637.0ListItemdoneFremdeinnahmen: Sichtbarkeit der Teilabrechnungen [VUMO, LEO, AT, TG]yctBkl
12351235cardfreeFür die Generierung eines Anschreibens werden zurzeit nur 2 verschiedene Briefbögen verwendet. Für die OWL Verkehr GmbH und für die WestfalenTarif GmbH. Anschreiben sind bei folgenden Vorgängen notwendig: 1. Erstellung der Rechnung der VUMO (Drittmelder) 2. Erstellung des Anschreiben zur Sammelabrechnung der Tarifgemeinschaft Es wird bei der Organisation hinterlegt welche Briefvorlage diese Organisation benutzt. S. Story "ID 1212Unterschiedliche Vorlagen bei Anschreiben [System]"free1235.011.00.0230.02.0ListItemdoneBriefbogeneinstellung [SV]eKM_2I
12361236cardCR+freegreenfree1236.024.00.0LayerHeaderdoneDatenmigration aus der Start-EDB 🚩yDByTk
12371237cardfreeDie Haltestellen aus DIVA werden in die OWLV EDB importiert. Es müssen nur die Haltestellen zusätzlich migriert werden, die nicht im DIVA-Import enthalten sind.free1237.00.00.01236.0441.0ListItemdoneHaltestellen aus DIVA importieren [System]oWZfkT
12381238cardfreeHaltestellen die nicht über den DIVA Import im System enthalten sind, müssen für die Migration manuell angelegt werden.free1238.01.00.01236.0441.0ListItemdoneManuell angelegte Haltestellen migrieren [OWLV, System]nVQsS3
12391239cardfreeEs werden alle PKMs seit Beginn der Start-EDB in die OWLV EDB migriert.free1239.00.00.01236.0372.0ListItemdoneAlle PKMs migrieren [System]eEFgBE
12401240cardfreeDIe OWLV erstellt eine Liste der Produktnummer, die als Abo Jvz gelten.free1240.01.00.01236.0372.0ListItemdoneTicketarten Abo-JV migrieren [OWLV, System]x_ZR7o
12411241cardfreeWerteliste von Meldelinien wird migriert. Die Werteliste und die Übersetzungstabelle der VU-IDs wird vor der Migration als Excel von OWLV vorbereitet.free1241.00.00.01236.0736.0ListItemdoneWerteliste Meldelinien migrieren [OWLV, System]Svp7AY
12421242cardfreeUm eine Zuordnung der VU-ID zur VUMO sicherzustellen müssen alle Organisation migriert werden, die bereits Einnahmendaten ihrer VU-IDs in dei Start-EDB gemeldet haben.free1242.00.00.01236.02.0ListItemdoneVUMO Organisationen migrieren [OWLV, System]8kahVe
12431243cardfreeWerteliste von VU-IDs wird migriert. Die Werteliste und die Übersetzungstabelle der VU-IDs wird vor der Migration als Excel von OWLV vorbereitet.free1243.00.00.01236.021.0ListItemdoneWerteliste der VU-IDs migrieren [OWLV, System]4rCEw_
12441244cardfreeDie benötigten Ansprechpartner mit Benutzerlogin werden migirert. Nicht alle Ansprechpartner müssen migriert werden. Welche migirert werden wird anhand einer Exceldatei von der OWLV vor Migration festgelegt. Die Übersetzungstabelle wird nur für interne Zwecke verwendet. Die OWLV-EDB erwarte nur eine neue Liste der Ansprechpartner mit Benutzername. Wenn CR ID 260 "Automatische Vergabe des Benutzernamen [System]" umgesetzt wird, muss kein Benutzername manuelle eingegeben werden. Nach Migration wird eine Exceltabelle von POET vorbereitet mit den Initialpasswörter der Benutzer. Hinweis: die Migration der Ansprechpartner ist losgelöst von der Migration der Einnahmendatensätze aus der Start-EDB. Die Migration der Ansprechpartner kann separat davon laufen und umgekehrt. (s. Abbildun in Layer Karte "ID 1236 Datenmigration aus der Start-EDB")free1244.00.00.01236.071.0ListItemdoneAnsprechpartner / Login migrieren [OWLV, System]vX3V6x
12451245cardfreeWerteliste von TVR wird migriert. Die Werteliste und die Übersetzungstabelle der TVR wird vor der Migration als Excel von OWLV vorbereitet. 1. Übersetzungtabelle für nicht identifizierbare TVRs (L-> LIP, ML -> MLH oder xxx -> Dummy TVR) 2. Werden "falsche" Werte in die Wertliste übernommen (z. B. LI statt LIP) können sie fehlerfrein migriert werden, bleiben jedoch in der Werteliste enthalten für die Zukunft. Die OWLV sollte eher den Lösungsweg 1 gehen.free1245.01.00.01236.0288.0ListItemdoneTVR Wertelisten migrieren [OWLV, System]drb9bU
12461246cardfreeWerteliste von Verkaufstechnik wird migriert. Die Werteliste und die Übersetzungstabelle der Verkaufstechnik wird vor der Migration als Excel von OWLV vorbereitet.free1246.02.00.01236.0288.0ListItemdoneWerteliste Verkaufstechnik migrieren [OWLV, System]wI0Kz0
12471247cardCR+freeDas System berechnet die rechnerische Einnahmen und Anzahl von Einnahmendatensätze, die als ABO-JV markiert sind und legt 11 neue Datensätze an. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar.free1247.02.00.01236.0nghanem10.0ListItemdoneAbo JV berechnen [System] 🚩Dsv3vI
12481248cardfreeMonatsabschlüsse werden 1:1 aus der Start -EDB migriert.free1248.00.00.01236.012.0ListItemdoneMonatsabschlüsse migrieren [System]28VAok
12491249cardfreeBestimmte VU-IDs werden nicht migriert. Zum Beispiel werden die Einnahmendatensätze der Quartalsmeldungen (bestimmte fiktive VU-IDs) nicht migriert.free1249.03.00.01236.010.0ListItemdoneBestimmte Einnahmendatensätze ausschließen [OWLV, System]b4O0wj
12501250cardfreeNach dem die Organisationen und VU-IDs migriert sind, können die Zuordnungen Organisation zur VU-ID vom System vorgenommen werden.free1250.01.00.01236.021.0ListItemdoneVUMO zuordnen zur VU-ID [OWLV, System]x9B43i
12511251cardfreeMeldelinien werden in einer Excelliste zur VU-ID zugeordnet, die dann migriert wird.free1251.01.00.01236.0736.0ListItemdoneMeldelinien zuordnen zur VU-ID [OWLV, System]X_irWm
12521252cardfreeorangeBei der OWLV EDB ist die Logik eingebaut, dass - Anzahl und Einnahmen entweder positiv oder negativ sein müssen. - Anzahl und Einnahmen auch = 0 sein müssen Diese Validierung passiert in der Start-EDB nicht, deshalb muss sichergestellt werden dass die Daten in der Start-EDB richtig vorliegen.free1252.01.00.01236.012.0ListItemdoneAnzahl und Einnahmen prüfen [ORGA]pt4Oad
12541254cardfreeUm die Wertlisten zu erstellen, erstellt die EDB eine Abfrage (TVR, Linie, Verkaufstechnik etc.) und stellt den Anwender zur Verfügung. Aus diesen Listen lassen sich zum Einen die Wertelisten erstellen und zum Anderen die Fehler erkennen, die in die Wertelisten nicht hineingehören. Diese Fehler werden nicht korrigert, sondern in der Excel-Datei übersetzt. Bei der Migration übernimmt das System dann den neuen Wert aus der Übersetzungstabelle.free1254.00.00.01236.0288.0ListItemdoneStammdaten vorbereiten [POET/OWLV]OOc37j
12561256cardfreeFür die Migration der VU, Linien, Organisationen und Ansprechpartner sind weitere Stammdatentabellen gebraucht um die Zugehörigkeiten zu diesen Tabellen zu migrieren. Diese Werten müssen von OWLV vor der Migration in Form von Excel zur Verfügung gestellt werden.free1256.03.00.01236.0288.0ListItemdoneWeitere Stammdaten migrieren [OWLV,System]zLAmgv
12571257cardfreeBei einem korrigierten Datensatz erwartet die EDB die Rückmeldung nur für den neuen Datensatz und nicht für den ursprünglichen Datensatz. Der ursprüngliche Datensatz wird als "ungültig" markiert. Wenn die Korrektur nach der Rückmeldung aus dem FiBu System kommt, erwartet die EDB eine Rückmeldung für den Korrketurdatensatz mit dem Gesamtbetrag.free1257.00.00.0754.033.0ListItemdoneRückmeldung des korrigierten Datensatzes [FIBU, System]i-J_kd
12591259cardCR+freeDie Teilmeldungen müssen zuerst migriert werden um die Einnahmendatensätze zu migrieren. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar.free1259.00.00.01236.0nghanem10.0ListItemdoneTeilmeldungen migrieren [System] 🚩Tpq0bI
12601260cardfreeMonate vor dem (vsl.) 01.08.2017 werden vom System automatisch auf abgeschlossen gesetzt. Analoges Vorgehen wie bei der Start-EDBfree1260.01.00.01218.012.0ListItemdoneMonate automatisch abschließen [System]dhaOUc
12611261cardfreeorangeDer Anwender, die Datei hochlädt gibt die Datei auch frei.free1261.00.00.01218.012.0ListItemdoneFreigabe der Alt-Einnahmendaten [ORGA]1cm1T4
12621262cardfreeDas System gibt alle Einnahmendatensätze eines bestimmten Zeitraums automatisch frei. Der Anwender muss es nicht manuell machen.free1262.02.00.01218.012.0ListItemdoneFreigabe der Alt-Einnahmendaten [System]6vG1hS
12631263cardfreeAltdatensätze, die bereits außerhalb des Systems abgerechnet sind, werden beim Import als abgerechnet markiert. Dies ist nicht vorgesehen. Der Benutzer kann diese über den Zeitraum entsprechend filtern.free1263.00.00.01218.016.0ListItemcancelledDatensätze werden als abgerechnet markiertN4iKfl
12641264cardfreeEs werden für Sondertarife in der EDB keine Geltungsbereiche und Ortnummern gepflegt und somit nicht an FreeRide übergeben. Es muss organisatorisch sichergestellt werden, dass die Daten falls gebraucht im PKM gepflegt werden.free1264.04.00.0136.0435.0ListItemcancelledKeine Geltungsbereiche und Ortnummern für Sondertarife [System]WDb3D3
12651265cardfreeorangeIn die OWLV-EDB werden die Sammel-VU-IDs migriert. Der Anwender lädt sich manuell alle Teilmeldunge des Unternehmen herunter. Er korrigiert Sie mit Null-Datensätzen und lädt diese erneut hoch. Als letzten Schritt lädt er alle Dateien mit den "richtigen" VU-IDs hoch. Hinweis: Die Datensätze sind dann insgesamt 3 Mal in der OWLV-EDB enthalten. (ungültige, korrigerte Nullmeldungen und Neumeldunge mit richtigen VU-IDs) Betroffene VU-ID 90299 DB Regio -> Echte VU-ID im Feld "Linie" 90298 DB Regio -> Echte VU-ID im Feld "Linie" 90300 Keolis eurobahn -> Echte VU-ID im Feld "Linie" 60041 MKB -> Echte VU-ID in keinen anderen Feld vorzufinden 60042 Linke -> Echte VU-ID in keinen anderen Feld vorzufinden 70041 Weser-Egge-Bus (VPH) -> Echte VU-ID in keinen anderen Feld vorzufinden 90700 Westfalenbahn -> Echte VU-ID in keinen anderen Feld vorzufindenfree1265.04.00.01236.010.0ListItemdone1. Migration  der Sammel-VU-IDs [ORGA]VlQClr
12661266cardCR+freeEs werden alle Sammel Vu-IDs in die OWLV EDB migriert. POET erstellt eine Abfrage über die Sammel VU-IDs. OWLV setzt alle Einnahmen und Anzahl auf Null und lädt diese hoch. POET erstellt eine Abfrage über die Sammel VU-IDs und erstellt eine Skript, dass die VU-ID durch die Liniennummer ersetzt. Die Liniennummer wird auf leer gesetzt. Die Abfrage erhält die OWLV und korrigiert manuell evtl. Fehler (falsche VU-ID, da Linien nicht geprüft wurden) in den Dateien und lädt diese dann hoch. Hinweis: Alle Daten sind 3 Mal in der OWLV EDB vorhanden. Das sind ca. 9 Mio. Datensätze x 3. Abfrage und Skript wird in separaten Karte geschätzt. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar.free1266.05.00.01236.0nghanem10.0ListItemdone2. Migration mit Sammel-VU-ID [POET/OWLV] 🚩MQF40k
12671267cardCR+freeEs werden die Sammel Vu-Ids nicht migriert. POET erstellt eine Abfrage über die Sammel VU-IDs und erstellt eine Skript, dass die VU-ID durch die Liniennummer ersetzt. Die Liniennummer wird auf leer gesetzt. Die Abfrage erhält die OWLV und korrigiert manuell evtl. Fehler (falsche VU-ID, da Linien nicht geprüft wurden) in den Dateien und lädt diese dann hoch. Hinweis:  Die Daten sind nur 1 Mal in der OWLV EDB vorhanden. Sie können jedoch nicht historisch (wer hat wann was hochgeladen?) nachvollzogen werden. Abfrage und Skript wird in separaten Karte geschätzt. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar.free1267.06.00.01236.0nghanem10.0ListItemdone3. Migration ohne Sammel-VU-IDs [POET/OWLV] 🚩rDRzeM
12681268cardCR+freePOET erstellt eine Abfrage über die Sammel VU-IDs und erstellt eine Skript, dass die VU-ID durch die Liniennummer ersetzt. Die Liniennummer wird auf leer gesetzt. Die Abfrage erhält die OWLV und korrigiert manuell evtl. Fehler (falsche VU-ID, da Linien nicht geprüft wurden) in den Dateien und lädt diese dann hoch. CR Begründung: die Migration aus der Start-EDB ist eine neue Anforderung, die kein Bestandteil des Lastenhefts ist und stellt deshalb einen Zusatzaufwand dar. In dieser Story ist eine zusätzliche Anforderung enthalten, und zwar dass POET eine Abfrage aus der Start-EDB zur Auswertung der Sammel-VU-IDs bildet und die richtige VU-ID aus der Linienspalte übernimmt.free1268.07.00.01236.0nghanem10.0ListItemdoneAbfrage der Sammel VU-IDs aus der Start EDB für Migration [POET] 🚩zF0Pet
12691269cardCR--freeAlt-Datensätze werden manuell durch den Benutzer importiert. Eine Migration ist nicht, wie im Lastenheft beschrieben, vorgesehen. Dafür ist eine Migration der Start-EDB notwendig, die im Lastenhet nicht vorhanden ist.free1269.01.00.01218.010.0ListItemcancelledAlt-Datensätze migrieren [System]QGeGOA
12701270cardfreeDas neue Organisationsmodell ist abweichend vom ursprüngleichen wesentlich einfacher konzipiert worden. Damit werden Kosten auf Seiten POET bei der Implementierung gespart. Erklärung POET: 1. Das ursprüngliche Rollenmodell in der beigefügten Abbildung wurde so umgesetzt außer der Beziehung zur Meldestelle, die als 1:n Beziehung umgesetzt wurde, was die kostenneutrale Lösung ist. 2. Die zweite Vereinfachung, die umgesetzt wurde ist: Jede Organisation hat nur eine Organisationsrolle und nicht mehrere dafür kann eine VU-ID zu mehreren Organisationen gehören. Dieser Vorschlag wurde im Workshop in Dezember 2017 vereinbart, um eine günstigere Lösung zu erreichen. 3. Die dritte Vereinfachung, die zum ursprünglichen Feinkonzept V0.8 vorgenommen wurde, ist die Zuordnung Ansprechpartner zur VU-ID. Diese ist ausgefallen. Das ist aber kein Minderaufwand sondern es ist die kostenneutrale Lösung, die besprochen wurde.free1270.012.00.0230.0mfruehauf2.0ListItemdoneVereinfachtes RollenmodellZSIeJY
12711271cardfreeDer Benutzer legt für bestimmte Tariftabellen Gruppierungen an. Die Gruppierungen können im Reporting-Modul als Filterkriterien, Spalten im Report oder Aggregationsmerkmale benutzt werden. Diese Lösung ist die kostenneutrale Lösung als Ersatz für die Reporting-Ticketfilter. Falls Ticketfilter nicht implementiert werden, müssen alle abhängigen Karten angepasst werden und kostenneutrale Lösung weiter spezifiziert werden.free1271.013.00.0230.0244.0ListItemdoneGruppen für das Reporting hinterlegentRrWDr
12721272cardfreegreenDie Story enthält allgemeine Anforderungen für die Sichtbarkeit der Zahlungsanordnungen bei allen generischen und Standardreports.free1272.02.00.0230.0931.0ListItemdoneAllgemeine Anforderungen zur Sichtbarkeit der FiBu Daten [System]xbxtIz
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